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OBJETIVO

Objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário, as opções de consultar e realizar os cadastros específicos da remessa bancária.

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E desta forma, as informações cadastrais do cabeçalho estarão completas, bastando usuário Salvar (blue star) o cadastro para concluir o processo!

Geração e leitura de retorno automáticos

OBJETIVO

 

O objetivo desta documentação é instruir e orientar o usuário quanto aos processos da geração de remessa e leitura de retorno automáticos.

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A geração de remessa e leitura de retorno automáticos, consiste no processo que realiza a geração e a leitura dos retornos de remessa automaticamente, com base nas emissões de boletos e as parametrizações realizadas nas configurações do estabelecimento.

 

O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?: Os arquivos Remessa e Retorno são utilizados para a troca de informações entre o Boleto Simples e o seu banco. A troca destes arquivos entre os sistemas permite que as informações de emissão, registro, pagamento, vencimento e outras estejam sempre sincronizadas e atualizadas.

 

⚠ O envio do arquivo Remessa ao banco é obrigatório para todos os boletos com registro. Caso o arquivo não seja enviado, os boletos não serão registrados e o banco poderá recusar o seu recebimento ou cobrar uma multa do recebedor.

 

Fonte: O que são e como funcionam os arquivos de remessa e retorno?

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Nesta serão listados as carteiras já cadastradas e suas especificações para fins de consulta e alterações, bastando o usuário selecionar o registro que deseja visualizar:

 

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O que é carteira de cobrança?: A Carteira de Cobrança é um serviço contratado junto ao banco que permite a emissão de boletos bancários. Sem uma carteira de cobrança não é possível gerar boletos. A carteira escolhida por você junto ao seu banco define a forma como os seus boletos são gerados. Assim, quando é feito o pagamento de um boleto, o banco faz a leitura dos dados presentes nele e encaminha o dinheiro para a conta corrente vinculada à carteira de cobrança.

 

Fonte: O que é carteira de cobrança e para que serve?

 

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões das Carteiras de Cobrança!

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Quando ocorrem as Ocorrências/Rejeições de Arquivos?: O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo. Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento).

Fonte: TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA COBRANÇA BANCÁRIA NO INTERNET BANKING CAIXA

 

Seguindo da consulta, conforme citado inicialmente, é por meio dessa rotina que o usuário faz as inclusões dos Erros no Retorno de cobrança bancária!

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O que é CNAB e para que ele serve?: O CNAB, sigla para Centro Nacional de Automação Bancária, são diretrizes a serem seguidas para a emissão dos arquivos de remessa e de retorno, tanto por parte das empresas quanto dos bancos.

CNAB 240: Seu principal diferencial é que trabalha com um número maior de informações e abrange mais serviços atrelados aos boletos.

CNAB 400: Permite trabalhar com uma quantidade menor de informações e com menos serviços.

Fonte: O que são CNAB 240 e 400 e qual a diferença entre eles?

 

  • Código da Ocorrência: Campo de preenchimento obrigatório, onde o usuário deverá informar o código da ocorrência para o erro que será cadastrado.

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E desta forma, as informações cadastrais do Detalhe estarão completas, bastando usuário Salvar (blue star) o cadastro para concluir o processo!

Detalhe de Remessa Bancária

OBJETIVO

 Objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário, as opções de consultar e realizar os cadastros específicos da remessa bancária.

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CONFIGURAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ROTINA

 

A rotina Cadastros Específicos >> Remessa Bancária >> Detalhe de Remessa bancáriadisponibiliza ao usuário de realizar a consulta e a inclusão do Detalhe de Remessa Bancária!

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Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

 

Sendo ele:

 

-211 Remessa Bancária

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO

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