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Table of Contents

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Pré-Requisitos

  • Orientações quanto ao que é preciso para que seja possível utilizar a rotina.

Passo a passo

  1. Instruções detalhadas com relação ao uso da rotina.

Dicionário de Dados

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Nome do Campo no Sistema

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  • Acesso ao Construshow;

  • Acesso ao Menu, Configurações.

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Passo a passo

  1. Construshow >> Configurações >> Gerais >> Filial >> Custo/Preço.

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Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Custos /Preços

Bandeira Custo

Neste campo pode ser vinculada uma bandeira de Custo.

O conceito de Bandeira(Preço/Custo) é, não precisar alterar preço ou custo dos produtos em um estabelecimento, e ser necessário alterar nos demais que devem possuir o mesmos valores.

Ou seja, caso os produtos do Estabelecimento 1 vão ter o mesmo preço do Estabelecimento 2, devo informar a mesma bandeira na configuração de ambos os estabelecimentos, caso contrario a bandeira de cada Estabelecimento deve ser diferente.

Por Exemplo, tenho o estabelecimento 1 e 2 que tem a mesma bandeira de preço configurada, altero o preço do produto X no estabelecimento 1 e automaticamente o preço é alterado no estabelecimento 2 por esta configurado desta forma, ou vice-versa.

Considera PIS

Este campo pode ser definido de qual maneira ira considerar o valor dos PIS no Custo do Produto.

Deduz, Soma, Nenhum.

Considera ICMS

Este campo pode ser definido de qual maneira ira considerar o valor dos ICMS no Custo do Produto.

Deduz, Soma, Nenhum.

A opção de SOMA deve ser utilizada somente para importação.

%IRPJ

Usa Custo

Neste campo é definido qual tipo de Custo sera utilizado, se sera Custo de Aquisição ou custo Estimado.

Considera COFINS

Este campo pode ser definido de qual maneira ira considerar o valor dos COFINS no Custo do Produto.

Deduz, Soma, Nenhum.

Somar IPI

Neste campo pode ser definido se irar somar IPI, SIM/NÃO no valor do Produto.

%CSLL

Desp. Operacionais

Neste campo pode ser definido o percentual de Despesas Operacionais.

Grava Custo Médio do Estabelecimento de Baixa de Estoque

Neste campo pode ser definido que, SIM/NÃO ira gravar o custo médio no estabelecimento aonde ocorrera a baixa de estoque.

Custo Base para o Cálculo do PMZ

Neste campo pode ser definido qual custo sera utilizado para calcular o PMZ.

Custo de aquisição/Estimado ou Custo Médio.

PMZ=(Preço com Margem Zero é um valor calculado pelo Gestor para vender o produto sem ter nenhum ganho).

Atualiza custo reposição e pmz somente de custo for maior

Neste pode ser definido que, SIM ou NÃO.

Somente atualiza o custo de reposição e PMZ se o custo da nota for maior que o atual.

Soma Outras Despesas no custo de Reposição

Neste campo pode ser definido se ira, SIM/NÃO somar outras Despesas no Custo de Reposição.

Deduzir ICMS nos Produtos com ST

Neste campo é definido, SIM/NÃO ira Deduzir ICMS nos produtos com ST.

SIM: Vai considerar conforme a configuração “Considera ICMS”;

NÃO: Nunca deduz ICMS quando houver ST.

Somar Diferencial de ICMS no Custo do Produto

Neste campo pode ser definido se ira Somar, SIM ou NÃO o Diferencial de ICMS no Custo do produto.

Na devolução venda Utilizar Custo médio da nota de origem?

Neste campo pode ser definido se SIM/NÃO, na devolução de venda ira utilizar o Custo médio da nota de Origem.

Caso Marcado como “NÃO” o custo utilizado é custo de aquisição da nota de origem.

Margem na formação

Neste campo pode ser definido qual a Margem de Formação;

1- Margem junto com Impostos; PREÇO=[CUSTO]/ (1-[%MARGEM] + [%ICMS] + [%PIS] + [%COFINS] + [%DESP] + [%IRPJ] + [%CSLL]).

2- Margem antes dos impostos(Separados); PREÇO= ([CUSTO]/ (1-[%MARGEM]) / (1- [%ICMS] + [%PIS] + [%COFINS] + [%IRPJ] + [%CSLL]).

3- Margem e Despesas antes dos impostos; PREÇO= ([CUSTO]/ (1 - ([%MARGEM.[%DESP]) / (1-[%ICMS] + [%PIS]+ [%COFINS]).

Calculo PMZ na formação

Neste campo pode ser definido qual o cálculo de PMZ na Formação;

Impostos com Desp. Oper. / IRPJ / CSLL; [CUSTO] / (1-[%ICMS] + [%PIS] + [%COFINS] + [%DESP] +%IRPJ] + [%CSLL]).

Só considera % IRPJ e %CSLL no PMZ se a configuração “RPJ e CSLL incidem sobre a Margem”, estiver definida que NÃO.

Imposto Sem Desp. Oper. / IRPJ / CSLL; ([CUSTO] / (1-[%ICMS]+ [%PIS] + [COFINS]).

Aplica Margem para todos os produtos da linha

Neste campo pode ser definido se ira aplicar Margem para todos os produtos de uma Linha, SIM/NÃO.

IMPORTANTE: Caso a configuração estiver marcado como, SIM, ao atualizar o preço de venda de um determinado produto da linha de produtos, o sistema ira aplicar a mesma margem para os demais produtos da mesma linha.

IRPJ e CSLL incidem sobre a Margem

Caso a configuração estiver marcado como “SIM”, o sistema vai converte a margem para obter o % de lucro real considerando IRPJ e CSLL ao aplicar a margem ajustada.

Caso a configuração estiver Marcada como “NÃO” os valores IRPJ e CSLL serão considerados conforme a fórmula, sem margem ajustada.

Calculo da Margem Ajustada:

Margem Ajustada =Margem Informada / (1 - ( (%IRPJ + %CSLL)/100) ).

Somar o valor do Frete na Base do ICMS ST no Custo?

Neste campo pode ser informado que SIM/NÃO ira somar o valor do frete na Base ICMS ST para cálculo de custo do produto.

Solicita Motivo ao Realizar Alteração do Custo ou Preço do Produto

Se marcada essa configuração vai obrigar informar um motivo ao salvar o cadastro do produto com alteração nos preços ou custos.

O motivo deve estar previamente cadastrado no Menu “Cadastros >> Motivos >> Motivos Padrões”.

Critério para Formação de Preço

Utiliza critérios de Impostos para Formação de Preço

Se marcada ira utilizar Critérios de impostos para Formação de Preço.

Conf Documento

Neste campo deve ser setado uma configuração de Documento.

Operação

Neste campo deve ser setado o tipo de Operação.

UF

Neste campo deve ser setado Unidade Federativa.

Tipo Pessoa

Neste campo pode ser Vinculado o tipo de Pessoa.

Forma de Compra

Neste campo pode ser definido a forma de Compra:

Qualquer;

Não se aplica (NF Complementar/Ajuste);

Operação Presencial;

Operação Não presencial, pela internet;

Operação não presencial, teleatendimento;

NFC-e em operação com Entrega a domicílio;

Operação presencial, fora do estabelecimento;

Operação não presencial, outros.

Atualização de Produtos do Fornecedor

Bandeira

Neste campo deve ser definido uma Bandeira cadastrada no sistema.

Atualizar no

Neste campo deve ser informado qual o processo o sistema devera atualizar/vincular os itens com o fornecedor se é por Nota, Pedido ou Ambos.

Atualiza Produto some na Matriz

Se SIM/NÃO, vincula os produtos somente a matriz definido no cadastro do Fornecedor. Nos pedidos e análise de compra serão carregados os preços a partir do vínculo item-fornecedor da matriz.

Atualiza Preço de Partida do Fornecedor

Se SIM/NÃO atualiza preço a partir do fornecedor;

As demais informações são sempre atualizadas.

Preço

Bandeira Preço

Neste campo deve ser vinculada uma Bandeira cadastrada no sistema.

Mostrar Formação de Preço Mesmo sem Alteração de Custo

Marcado como NÃO - Apresenta a tela de formação de preço quando os produtos tiverem alteração de custo.

Marcado como SIM - Sempre apresenta a tela de formação de Preço.

Marcado como NUNCA - Nunca mostra a tela de formação de preço.

Preço de Venda

Se estiver configurado que o preço sera OFF-LINE ao ser alterado pelas rotinas de simulação de preço ou formação de preço, ou forma de venda, o nov preço só será aplicado no preço atual a partir da data informada, caso for On-line ele sera imediatamente alterado.

Preço de Oferta

Se estiver configurado que o preço sera OFF-LINE ao ser alterado pelas rotinas de simulação de preço ou formação de preço, ou forma de venda, o nov preço só será aplicado no preço atual a partir da data informada, caso for On-line ele sera imediatamente alterado.

Critério para Formação de Custo

Utiliza Critérios de Impostos para Formação de Custo

Se marcado ira utilizar critérios de impostos para Formação de Custo.

Conf. Documento

Neste campo deve ser setado uma configuração de Documento.

Operação

Neste campo deve ser setado o tipo de Operação.

UF

Neste campo deve ser setado Unidade Federativa.

Tipo de Pessoa

Neste campo pode ser Vinculado o tipo de Pessoa.

Forma de Compra

Neste campo pode ser definido a forma de Compra:

Qualquer;

Não se aplica (NF Complementar/Ajuste);

Operação Presencial;

Operação Não presencial, pela internet;

Operação não presencial, teleatendimento;

NFC-e em operação com Entrega a domicílio;

Operação presencial, fora do estabelecimento;

Operação não presencial, outros

Tabela de Preço

Bandeira Tabela de Preço

Neste campo deve ser setado uma bandeira de tabela de preço.

Info

Dicionário do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6

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Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina

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Versão

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Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

1.0.2207.1001

22070

1.0

Lucas Sobrinho