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Ticket movidesk
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Chave
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Resumo
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documentação
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349857
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Tela de cadastro de fardões não está respeitando a safra em que o usuário está logado no PSGA
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de fardões
2 - Objetivo
Ajuste para a tela de cadastro de fardões respeitar a safra em que o usuário está logado no PSGA
3 - Alteração
Foi implementado um filtro novo que é a SAFRA atual logada no filtro
O sistema só buscará registros = a safra logada
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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348680
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Básicos » Séries de Notas Fiscais.
PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Conhecimento de Frete.
2 - Objetivo
Ajustar a tela de conhecimento de frete o campo de tipo de endereço do transportador não está dando a opção de consultar
3 - Alteração
Implementado validação no campo Tipo de Endereço da tela de Conhecimento de Transportes, aba Geral >> Pessoas (Rem/Dest) >> Transportador/Emitente, a modo de não permitir cadastrar valor em branco, de acordo com os modelos de carta de transporte vinculados ao campo *Série *do cabeçalho.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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330740
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Disponibilizar coluna de Fardos colhidos na Manutenção de Colheita
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1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Manutenção de Colheita e Campos
2 - Objetivo
Afição da coluna de Fardos colhidos na Manutenção de Colheita
3 - Alteração
Incluída coluna "Qtd de Fardos" no grid da tela de manutenção de colheita.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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344915
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Falha na legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição.
2 - Objetivo
Ajustar a legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações
3 - Alteração
Foi trocado a grid antiga por uma nova grid
Foi atualizado as funções da tela para que funcione corretamente com a grid
Foi adicionado nova coluna com as pessoas que autorizaram a requisição
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Nota com financeiro em baixa por lote deve abrir para ajuste fiscal
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de entrada.
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote.
2 - Objetivo
Nota com financeiro em baixa por lote deve abrir para ajuste fiscal.
3 - Alteração
Implementado na NF de Entrada, NF de saída e Conhecimento de frete o ajuste fiscal quando o título gerado estiver em lote de baixa.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Criar um comparador de Arquivos LCDPR
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Geração de Arquivo » Gerar LCDPR
2-Objetivo
Permitir Comparar arquivo gerado em em momentos diferentes para um mesmo período do LCDPR, com a finalidade de identificar diferenças no arquivo
3-Alteração
Disponibilizado em “PSGA » Fiscal » Geração de Arquivo » Gerar LCDPR” a guia Comparar Arquivos
4-Configuração
Permitir acesso para o servidor do Banco de Dados SQL Server ao Diretório de Instalação do PSGA Exemplos de caminhos acessíveis pelo servidor SQL;
Acesso via Rede: “\\Server_X10\VIASOFT\PSGA”;
Acesso Local: “D:\Server_X10\VIASOFT\PSGA”;
Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, Informar no parâmetro P_CAMINHO_REDE_PSGA qual será o Caminho ao qual o Servidor do Banco de dados terá acesso (Exemplos 1.a. ou 1.b.);
Em PSGA » Fiscal » Geração de Arquivo » Gerar LCDPR na Guia Comparar Arquivos efetuar a busca do Novo e do antigo arquivo e Clicar em processar para exibir as diferenças de registros entre os Arquivos carregados
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342348
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Sistema não está permitindo retirar os fardos do take-up retornando erro
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento.
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-Up.
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída.
2 - Objetivo
Ajustar a permissão de retirar os fardos do take-up
3 - Alteração
Foi feito a substituição da função Request_Delete pela Delete_PSGA na rotina referente ao problema.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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342404
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Sistema não aceita entrada de algodão tipo rolo quando informado apenas um rolinho
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1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão
2 - Objetivo
Ajustar a entrada de algodão para permitir a entrada de apenas um rolinho.
3 - Alteração
Ajustado para habilitar o botão de Gerar Rolos quando a quantidade for 1.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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341802
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1-Menu
Lavoura » Movimentação Lavoura » Geração de apontamentos.
2 - Objetivo
Ajustar a quantidade de ebns na aba de maquinas/patrimonio quando o apontamento é gerado por uma nota fiscal de entrada.
3 - Alteração
Modificada a forma de posicionar os registros de bens dos apontamentos para evitar duplicidade.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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337161
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Informar dados da marcação de fogo dos animais na tela de avaliação de animais
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1 - Menu
PSGA » Rebanho » Básicos » Classificação de Marcação de Fogo.
PSGA » Rebanho » Movimentação » Avaliação de Animais.
2 - Objetivo
Informar dados da marcação de fogo dos animais na tela de avaliação de animais
3 - Alteração
Foi criado a tabela GCLMARCF
Foi criado a tela GVWGCLMARCF.vw com uma grid interativa para cadastrar regras
Foi criado um parametro P_AVALIACAO_ANIMAIS_ATUALIZA_MARCACAO_FOGO
Existe varias alterações e novos conteudos na tela GVWGAVAANII
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_AVALIACAO_ANIMAIS_ATUALIZA_MARCACAO_FOGO de acordo com a necessidade de uso.
Indica se irá automatizar a marcação de fogo dos animais de acordo com o Cadastro de Classificação de Fogo
S para que o sistema sugira a marcação
N para não receber sugestões
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337651
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Implementar campos para informações de comissão na tela de entrada de animais
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1-Menu
Rebanho» Movimentação » Entrada de animais
2 - Objetivo
Implementar campos para informações de comissão na tela de entrada de animais
3 - Alteração
Implementado campos para informações de comissão na tela de entrada de animais
Implementado campos para informações de comissão na tabela de entrada de animais
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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291382
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Títulos do Financeiro de NF de Saída permanece após o Cancelamento da NF;
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.
2 - Objetivo
Remover os Títulos do Financeiro de NF de Saída que permanecem após o Cancelamento da NF.
3 - Alteração
Sistema não estava desfazendo os títulos financeiros ao cancelar um NFe de saída.
Melhorado a avaliação que verifica se há títulos na nota ao cancelá-la
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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336576
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Falha ao exibir o relatório de emissão de requisição
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1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
Ajuste ao imprimir o relatório de requisições.
3 - Alteração
Adicionado a tabela PCADREQ nos sub-relatórios de autorização do relatório PRelRequisicao2Vias.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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340168
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Sistema permitindo que seja alterado as informações de classificação após o romaneio processado
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1-Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída
2 - Objetivo
Bloquear a possibilidade visto que o romaneio após processado não deve mais ser alterado sem que haja a sua abertura por pessoa responsável.
3 - Alteração
Ajustado para desabilitar grid de descontos da aba de romaneio de saída quando o Romaneio estiver fechado
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Remover a mensagem de pre classificação quando for adiantamento
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.
2 - Objetivo
Remover a mensagem de pre classificação quando for adiantamento
3 - Alteração
Corrigido condição IF que não estava validando corretamente quando o check-box *St.Adiantamento *era marcado
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Ajuste na mensagem ao tentar fechar nota de saída com diferença de peso liquido
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída.
Contratos » Movimentação » Lança contratos.
2 - Objetivo
Ajuste na mensagem ao tentar fechar nota de saída com diferença de peso liquido
3 - Alteração
Implementado correção na validação do bloqueio dos campos da seção Dados de Chegada, na aba Outros Dados, da tela de Nota Fiscal de Saída;
Ajustado nomes de campos ambíguos e da mensagem de erro ao tentar fechar nota com Dados de Saída não preenchidos;
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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339587
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Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal
1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada.
2 - Objetivo
Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal
3 - Alteração
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Entrada de Insumos (AVWEntradaInsumo.vw)
Alterado para filtrar os dados da lookup do Object oAIENTRAD_SCCUSTO_COD quando o P_CCUSTO_DIFERENTE for igual a “N”
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_CCUSTO_DIFERENTE de acordo com a necessidade.
Definido como S permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header.
Definido como N não permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header.
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334764
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancaria
2 - Objetivo
Implementar parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO na tela de conciliação manual
3 - Alteração
Implementado parâmetro na tela de conciliação manual, pois o mesmo parâmetro só estava validando conciliação sem classificação na tela de movimentação bancária.
4 - Configuração
P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO
P:Permite edição do campo de conciliação para SIM, e, caso escolhido, faz a classificação financeira e concilia automaticamente.
B: Bloqueia o campo de conciliação como NÃO e só desbloqueia para edição após salvar a movimentação bancária.
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338599
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
2 - Objetivo
Sistema apresenta corretamente o calculo dos imposos na aba de impostos federais.
3 - Alteração
Ajustado para atualizar os dados na grid (aba Impostos Federais) .
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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165973
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Revisar o pserv-autorizareq para evitar travamentos
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1-Menu
PSGA » WEB Cotação
2 - Objetivo
Revisar o pserv-autorizareq para evitar travamentos
3 - Alteração
Melhoria na validação dos itens inseridos na tabela PFILAUTO evitando a manutenção de registros já aprovados melhorando a performance do autoriza pserv-autorizareq.
4 - Configuração
Não será necessárias configurações manuais.
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0
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Ajustar os indices da tabela TFARDAO
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1 - Menu
DBBldr.exe
2 - Objetivo
Ajustar os indices da tabela TFARDAO
3 - Alteração
Alterado o índice TFARDAO004 na base [SWF-FAZENDAS].[PSGADEV] para único.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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334265
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de titulo com carta de compensação
2 - Objetivo
Ajuste para puxar o índice corretamente após a baixa de titulo via carta de compensação
3 - Alteração
Implementado validação para preencher o campo índice de acordo com o índice da carta de compensação informada.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Adicionar validação de permissão no botão histórico no cadastro de pessoa
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1 - Menu
Configurador » Controle de acesso (Usuário).
PSGA » Financeiro » Básicos » Pessoas.
PSGA » Financeiro » Relatórios » Histórico de Pessoas.
PSGA » Vendas » Movimentação » Atendimento » Histórico de Pessoas.
PSGA » Contratos » Consultas » Consulta Histórico de Pessoas.
2 - Objetivo
Adicionar validação de permissão no botão histórico no cadastro de pessoa
3 - Alteração
Implementado validação de restrição de usuário para acessar o Histórico da tela de Cadastro de Pessoas com base nos acessos de usuário as telas.
4 - Configuração
Configurar o acesso dos usuários de acordo com a necessidade de visualização do relatório Histórico de Pessoas.
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2- Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação
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1-Menu
Contrato » Básicos » Específicos » Fases da Instrução de Embarque
2 - Objetivo
Criar nova tela de Fases de Instruções de Embarque
3 - Alteração
Criada tela de cadastro de fases de instrução de embarque.
Criada consulta de instruções de embarque
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Geração de arquivos » Gerar LCDPR
2 - Objetivo
Criar uma nova Aba Inconsistência para listar os valores que possuem diferença de Classificação Financeira no relatório LCDPR
3 - Alteração
Implementado nova Aba Inconsistência para listar os valores que possuem diferença de Classificação Financeira no relatório LCDPR
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Implementar no cadastro de Operações opção para deduzir o ICMS Desonerado da Base de Pis e Cofins
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Basicos» Tributário » Operações Entradas/Saidas.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.
2 - Objetivo
Implementar no cadastro de Operações opção para deduzir o ICMS Desonerado da Base de Pis e Cofins.
3 - Alteração
Criado flag "Deduz ICMS Desonerado da Base de PIS/COFINS" no cadastro de operações.
Implementada rotina para descontar o valor do ICMS desonerado da base de PIS/COFINS respeitando o flag criado no cadastro de operações.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Campos/Talhão.
2 - Objetivo
Lookup na tela de cadastro de Campos/ Talhões não realiza o filtro em Cascata após a primeira abertura
3 - Alteração
Corrigido o filtro da lookup do campo Fazenda da tela de Campos/Talhões, de modo a efetuar a filtragem pelo campo Produtor sempre que o produtor for informado.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Implementar Bloco J801 no Sped Contábil Finalidade Substituta
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1-Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Sped Contábil
2-Objetivo
Atender a Escrituração do Bloco J801 com Finalidade Substituta permitindo adicionar o Termo de Verificação Para Fins de Substituição da ECD – detalhando os erros que deram motivo à substituição:
3-Alteração
Implementado a Geração do Bloco J801 que internamente irá agregar em formato RTF o Termo de Verificação Para Fins de Substituição da ECD em formato RTF
4-Configuração
Para a gerar Sped Contábil com a Finalidade de Escrituração Substituta será necessário:
Em PSGA » Contabilidade » Movimentação » Sped Contábil, Escolher a Finalidade de Escrituração como “Substituta”, preencher as informações solicitadas na tela bem como o local para geração do Arquivo;
Após disparar a Geração do Sped Contábil será disponibilizado uma janela para inserção do Texto do Termo de Verificação Para Fins de Substituição que será convertido em Arquivo RTF para o Bloco J801
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336391
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Sistema não está permitindo autorizar item adicionado na cotação
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1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação
2 - Objetivo
Permitir a inserção de outro item na cotação com os mesmos fornecedores.
3 - Alteração
Ajustado para quando o produto não existir na cotação gerar o mesmo tanto na cotação quanto na solicitação com as sequências corretas, assim resolvendo o problema que aconteceu no momento de autorizar.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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221771
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Inconsistência » Criar parâmetro para permissão de abertura de classificação
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1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Classificação Visual » Lote de Emblocamento
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento
2-Objetivo
Permitir a Alteração da Classificação Visual da Pluma em Lote de emblocamento Aberto
3-Alteração
Disponibilizado o Parâmetro P_CLASSIFICACAO_VISUAL_PERMITE_ABRIR
S-Permite Alterar a Classificação mesmo que a Pluma esteja em um emblocamento, o Emblocamento deverá estar aberto.
N- Não permite Alterar a Classificação da Pluma que esteja em Lote de emblocamento.
4-Configuração
Passos para alterar a Classificação de Pluma já emblocada:
Ajustar o Parâmetro P_CLASSIFICACAO_VISUAL_PERMITE_ABRIR para “S“;
Abrir os Lotes de emblocamento das Plumas presentes na classificação desejada;
Abrir a Classificação Visual e ajustar as Plumas desejadas;
Fechar a Classificação Visual da Pluma;
Fechar os Lotes de emblocamentos.
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334345
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1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
Sistema filtra pelo valor total da requisição.
3 - Alteração
Ajustado para filtrar pelo valor total da requisição.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão
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1 - Menu
Configurador» Parametro do Servidor
PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão.
2 - Objetivo
Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão
3 - Alteração
Configurador
Excluídos os seguintes:P_ID_TRANSPORTADORA
P_ID_CORRETOR
Criados os seguinte parâmetros:
P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA
Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão (editado)
P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR
Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão
Entrada de Algodão (TVWROMENT.VW)Alterado o parâmetro P_ID_TRANSPORTADORA para P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA
Alterado o parâmetro P_ID_CORRETOR para P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR
4 - Configuração
Alterar os valores dos parâmetros P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA e P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR de acordo com o desejado.
P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA
Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão
P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR
Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão
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330017
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Inconsistência » Falha excluir uma cotação os registros da tabela detalhe não são excluídos
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1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação
2 - Objetivo
Ajuste na exclusão de fornecedor
3 - Alteração
Ajustado para que quando o usuário clica em excluir Fornecedor e cancelar cotação, esta excluído só primeiro item
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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331277
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Inconsistência » Sistema com falhas na tela de transferência de lote de animais
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1-Menu
PSGA » Bovinos » Movimentação/Animal » Cadastro de transferência de animais
2 - Objetivo
Criar validações para não permitir transferência de animais de um lote para o mesmo lote.
3 - Alteração
Criado função para validar se os campos de Lote de Origem são iguais aos Lotes de Destino da tela de Cadastro de Transferência de Animais*;
Adicionado validação no campo Código na tela de transferência animal.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Criar um novo Relatório Resumido de Fardos Produzidos por Romaneio de Entrada de Algodão
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1-Menu
Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de Algodão » Fardos produzidos por romaneio de entrada resumido
2 - Objetivo
Criar um novo Relatório Resumido de Fardos Produzidos por Romaneio de Entrada de Algodão
3 - Alteração
Criado o relatório baseado em uma query especifica que utiliza parâmetros de produtos padrões que relacionam a Integração Cotton Agrotitan.
Adicionado o Filtro na tela do relatório para selecionar qual o Peso utilizado no calculo: Peso Efetivo ou Peso Liquido.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Correção e Adição de campos
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1-Menu
PSGA >> Financeiro >> Movimentação >> Títulos >> Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Inserção do campo descrição do status do lote na lookup de lote de pagamento eletrônico
3 - Alteração
Inserido campo descrição do status do lote na lookup de lote de pagamento eletrônico
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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286016
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Cálculo do Imposto Retido Contábil na nota de saída
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Movimentos Fiscais » Nota Fiscal Saída
2-Objetivo
Exibir a soma dos valores de taxas/Impostos da aba fiscal também na aba totais da NF, no campo Imposto Retido contábil;
Exibir no financeiro apenas o valor líquido, já descontado o valor retido contábil;
Exibir no relatório CRELCONTRESUMO os impostos de cada nota fiscal.
3-Alteração
Disponibilizado o Valor de Retenção e Total Líquido no Relatório de Resumo do contrato.
Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, ajustar o parâmetro P_NF_SAIDA_USA_IMPOSTO_RETIDO_CONTABIL que definirá comportamento financeiro dos impostos da aba Fiscal -> "Taxas/Impostos" e Exibirá a soma dos valores de taxas/Impostos da aba fiscal também na aba totais da NF, no campo Imposto Retido contábil
4-Configuração
Configurar imposto desejado Informando a Letra “R” (Reter) no campo CONFIG em Fiscal » Básicos » Cadastro de impostos;
Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, ajustar o parâmetro P_NF_SAIDA_USA_IMPOSTO_RETIDO_CONTABIL que definirá comportamento financeiro dos impostos da aba Fiscal -> "Taxas/Impostos"
S - Sim: Exibe campo "Imposto Retido Contábil" na aba "Totais da NF" e totaliza os valores dos impostos cujo campo CONFIG em Fiscal » Básicos » Cadastro de impostos contenha a letra R(Reter);
Desconta do valor das parcelas o "Imposto Retido Contábil".N = Não: Não usa "Imposto Retido Contábil”
A Visualização do Valor de Retenção e Total Líquido estará disponível no Relatório de Resumo do contrato.
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329063
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Sistema não permite vinculo de titulo com o documento de arrecadação
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documento de Arrecadação
2 - Objetivo
Ajuste para para permitir o vinculo de um titulo provindo de um contrato no documento de arrecadação
3 - Alteração
Realizado ajuste para aceitar o vinculo de um titulo provindo de um contrato no documento de arrecadação
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Ajustes na Tela de entrada de algodão para integração agrotitan x psga
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão.
2 - Objetivo
Ajustes na Tela de entrada de algodão para integração agrotitan x psga
3 - Alteração
Problema de erro do campo COD_UNICO da tabela SCAMPOS ao fechar Romaneio de entrada de algodão é devido ao cadastro do campo utilizado não estar com o campo COD_UNICO preenchido sendo o mesmo um campo Requerido pelo DD. Já existe uma Query que preenche automaticamente os cadastros antigos que não tem o código único com o mesmo código do campo.
Foi adicionado o Parâmetro P_Entrada_Algodao_Nao_Controla_fretes e configurado para pular a rotina de controle de frete no caso do Parâmetro Positivo.
Foi adicionado o Parâmetro P_Entrada_Algodao_Informa_NF_Manual e configurado para liberar os campos Nota Fiscal e Série no caso do Parâmetro Positivo.
Foi Alterado o Relatório personalizado FRelEntFardos direto no cliente, alterado o campo que era referente a TROMENT.OBSERVAÇÃO por uma formula que junta as informações do Numero da Nota Fiscal e da Série.
4 - Configuração
Configurar os parametros:
P_Entrada_Algodao_Informa_NF_Manual:
Caso 'S' : Libera os campos Nota Fiscal e Série no Romaneio de Entrada de algodão para poderem informar no cadastro e bloquear ao fechar o romaneio. Caso 'N' : Os Campos Nota Fiscal e Série ficam bloqueados (Como ja é usualmente)
P_Entrada_Algodao_Nao_Controla_fretes
Caso 'S' : Não realiza a validação da geração do controle de frete; Caso 'N' : Realiza a Validação da geração do controle de frete.
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327800
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O Sistema não esta atualizando classificação financeira de títulos de adiantamento corretamente
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancaria
2-Objetivo
Certificar que a classificação financeira do movimento bancário dos títulos de adiantamento são ajustadas corretamente ao proceder os vínculos de adiantamento
3-Alteração
Aplicado melhorias nas rotinas de Classificação financeira de títulos de adiantamento.
4-Configuração
Não será necessário ajustes manuais para esta Rotina
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244032
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Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan ( Parametrização no Psga para contrato)
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1-Menu
PSGA » Configurador » Integração Cotton Agrotitan
2-Objetivo
Permitir a Inserção, a alteração e a exclusão de parâmetros para integração entre Cotton & Agrotitan
3-Alteração
Disponibilizado a tela “PSGA » Configurador » Integração Cotton Agrotitan“ para preenchimento de dados para integração Cotton & Agrotitan
4-Configuração
As configurações constam em documentação própria da Rotina de Integração
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0
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Melhoria » Criar Integração PSGA API Web
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1-Menu
PSGA
2 - Objetivo
É necessário fazer integração do PSGA a APIs http afim de possibilitar o disparo de ações como o envio de e-mail ou a requisição de dados a ferramentas externas por meio da internet.
3 - Alteração
Disponibilizado estrutura que possibilite trabalhar com a api node do PSGA
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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316650
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1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração FARMBOX
2 - Objetivo
Ajuste na importação FARMBOX para considerar devoluções na movimentação de estoque
3 - Alteração
Ajustada quantidade padrão das unidades de medida do cliente que estavam erradas
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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327294
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisições
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
2 - Objetivo
Corrigir a entrada de notas por requisição com financeiro gerado na requisição, sistema duplicando financeiro, permitindo excluir títulos e relançar na AIENTPAR.
3 - Alteração
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Ajustado para o sistema não bloquear a geração de parcelas na requisição quando não houver parcelas no financeiro das notas vinculadas.
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Jira Legacy | ||
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4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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327596
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Inconsistência » Sistema não esta permitindo excluir DAR mesmo quando titulo vinculado é excluído
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lançamentos DAR
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lançamentos DARF
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » GPS
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Documentos de arrecadação
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
2 - Objetivo
Verificação de baixas existentes nos documentos DAR, DARF, GPS e Documento de arrecadação antes de exclusão de registro.
3 - Alteração
Ajustado a query de exclusão desses documentos.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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328788
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1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedidos Produtos Perecíveis
2 - Objetivo
Corrigir os erros para que possam ser gerados dois produtos (mesmo sendo iguais) na rotina de pedidos de produtos pereciveis.
3 - Alteração
Ajustado o contador na grid de produtos pereciveis e também tratado o erro ao gerar NF pela tela
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - por lote;
2-Objetivo
Permitir alterar a data do estorno da movimentação bancária ao cancelar um item de um lote de baixa;
3-Alteração
Disponibilizado o parâmetro P_ALTERA_DATA_ESTORNO_MOV_BANCARIA ;
4-Configuração
Na tela de Parâmetro do Sistema em “PSGA » Configurador“ definir o parâmetro P_ALTERA_DATA_ESTORNO_MOV_BANCARIA como “S”
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322540
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Falha na rotina de aplicação em animais sistema está contabilizando invertido
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1-Menu
PSGA » Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animais
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos integração contábil
2 - Objetivo
Realizar ajuste na contabilização de aplicação de animais, onde a conta curta deve condizer com a sua natureza.
3 - Alteração
Alterado query para buscar na integração Contábil primeiro operação / produto / subgrupo / grupo
4 - Configuração
Parâmetro P_ANIMAL_APLIC_SOPER para informar a operação utilizada.
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327680
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O Sistema esta apresentando não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada
2 - Objetivo
Corrigir a não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados
3 - Alteração
Entrada de Insumos (AVWEntradaInsumo.vw)
Entrada de Ativo Imobilizado (ADGCADBEM.DG)
Atualizado o Object AFIENTRA_DD
Acrescentado a validação de código do bem ao confirmar o cadastro, se houver código do bem em branco mostra a seguinte mensagem:
MSG.ADGCADBEM_ITENS_SEM_CODIGO_BEM: Há itens sem código do bem informados.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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327722
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada
2 - Objetivo
Ajustar o calculo do icms desonerado na pré-classiifcação da nota fiscal de entrada.
3 - Alteração
Alterado a formulas que calculam a pré-classificação
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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297204
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Melhoria » Implementar filtros na tela de consulta solicitações de compra
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1-Menu
Compras » Movimentação » Consulta solicitações de Compra
2 - Objetivo
Implementar filtros na tela de consulta solicitações de compra
3 - Alteração
Criado campos correspondentes a Centro de Custo, Codigo de Bens e observação
Implementado as validações correspondentes aos filtros aplicados.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Documentação
1 - Menu
PSGA » Fiscal » Básico » Tributário » Operações Entrada/Saída.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.
2 - Objetivo
Alterar para que validação do parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF ocorra somente no fechamento nota.
3 - Alteração
Ajustado para que o sistema não valide mais se os produtos existem na nota de vínculo no momento de realizar o vínculo da nota. A validação (conforme parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF) será realizada apenas no fechamento da nota.
4 - Configuração
Setar o parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF como desejado
Informa se a Nota Fiscal Secundária pode ser vinculada a Nota Fiscal Primaria, com produtos diferentes..
S para sim.
N para não.
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320783
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1 - Menu
PSGA » Indústria » Controle de Produção » Ordem de Produção.
PSGA » Estoque » Movimentação » Consultas de Movimentação » Movimentação Produtos.
2 - Objetivo
Sistema deve desfazer a movimentação de estoque dos apontamentos de produção quando é cancelada uma ordem de produção.
3 - Alteração
Ajustada para quando cancelar a ordem de produção desfazer corretamente as movimentações de estoque referentes aos apontamentos de produção.
Ajustado código pois estava criando o mvp chave das movimentações de uma forma e tentando apagar de outra, esse era o problema.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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319989
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária.
2 - Objetivo
Ajustar a atualização do campo Histórico na lockup de consulta de movimentação Financeiro.
3 - Alteração
Movimentação bancária (FVWMovBco.VW)
Consulta de movimento bancário (FSLMovbco.sl)
Acrescentada no Object SelList_LookupPadrao:Object oFMOVBCO_Recnum
Procedure OnComSelectionChanged
Cadastrado no Multilingual:
FSLMOVBCO.RECNUM: Recnum
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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296791
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Melhoria » Criado controle de GMD (Ganho médio de peso) na avaliação de animais
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1 - Menu
PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Avaliação de animais.
2 - Objetivo
Acrescentar a coluna GMD (Ganho médio de peso) na avaliação de animais.
3 - Alteração
Implementado coluna informativa com o GMD como um objeto chamado oGANIMAL_GMD.
Implementado Multilingual com o nome GVWGAVAANIH.GMD que se traduz em “GMD (Ganho médio diario)“
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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296796
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Melhoria » Acrescentar idade do animal na tela de avaliação
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1 - Menu
PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Avaliação de animal.
2 - Objetivo
Acrescentar idade do animal na tela de avaliação
3 - Alteração
Foi implementado uma coluna com uma logica diferenciada para o calculo da idade
Função de calculo de idade adicionada no objeto oGANIMAL_DT_NASC.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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296781
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Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de rendimento de carcaça
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1-Menu
Rebanhos » Movimentação/Animal » Cadastro de Rendimento de Carcaça
2 - Objetivo
Adição de funcionalidade "Replicar celulas" na rotina de rendimento de carcaça
3 - Alteração
Implementado uma coluna informativa com o peso dos animais.
Implementado funcionalidade de “Replicar Celula“.
Implementado função “Replicar Celula“ que replicar valor selecionado para todas as colunas marcadas na coluna de controle.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Revalidar os serviços responsaveis pelo envio de e-mail
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras
2 - Objetivo
Revalidar os serviços responsáveis pelo envio de e-mail
3 - Alteração
Melhoria
Revalidar os serviços responsáveis pelo envio de e-mails de pedidos de autorização de solicitações.
Tornar possível autorização de solicitações via e-mail
add parâmetro >> S_PSGA_API_URL
descrição >> Este parâmetro indica URL da API node com qual o sistema vai enviar requisições.
add parâmetro >> P_ENVIA_EMAIL_METODO
descrição >> Este parâmetro indica quais dados de envio de e-mail o sistema vai escolher para o pedido de autorização de solicitações por e-mail.
valor “I” >> Usará dados do P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL para envio
valor “U” >> Usará dados do Usuário para envio
add rota api >> GET '/phsolic/:SOL_CODIGO/mail/authorization/:COD_AUT_SOLICT/:TOKEN'
aplicação >> v1 on PhsolicService
aplicação >> v3 on PhsolicService
aplicação >> u1 on PhsolicController
add rota api >> GET '/pcadreq/:REQ_COD/mail/authorization/:COD_AUT_SOLICT/:TOKEN'
4 - Configuração
A configuração será executada pelo programador
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Falha ao importar Financeiro da requisição na nota de entrada
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1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota Fiscal de Entrada
2 - Objetivo
Corrigir a importação do financeiro da requisição na nota de entrada.
3 - Alteração
Ao importar a requisição na nota, o valor do item será convertido corretamente para o índice informado no vínculo da requisição.
Ajustado para importar e atualizar o financeiro da nota corretamente, quando ele veio importado da requisição
O índice informado no vínculo da requisição, servirá para calcular os valores dos itens, e o valor das parcelas da nota deverá estar de acordo com o valor total da nota.
Ajustado para permitir ao usuário informar a quantidade a ser entregue, mesmo quando o controle de saldo da requisição é por valor.
Ajustado para zerar a "Quantidade Devolvida" no processo de cópia de requisição
Ajustado a importação manual dos títulos da requisição nas parcelas da nota. O valor das parcelas da nota será de acordo com o valor da nota
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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296991
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Sistema com erros na atualização do campo valor recebido quando requisição é em dólar
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1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
Corrigir ao vincular requisição em dólar com financeiro gerado em real em uma nota fiscal de índice real.
3 - Alteração
O valor da parcela será convertido usando o índice do titulo caso sua requisição possua um.
Caso contrario continuará usando o índice do item da requisição.
4 - Configuração
Realizado ajuste na query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA
Não será necessário demais configurações manuais.
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320587
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Falha nas telas do financeiras movimento bancário e manutenção de cheques
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimento bancário
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Cheques pré-datado » Manutenção de cheques pré-datados
2 - Objetivo
Ajuste na loockup de documentos na Manutenção de cheques pré-datados filtra apenas cheques.
3 - Alteração
Foi criado um controle para que quando o Lockup for chamado a partir da tela de cheques pré-datados, mostre apenas aqueles que atendem a essa condição.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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320316
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Melhoria » Configurar layout de pagto eletrônico para banco Caixa Econômica Federal
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Pgto lote eletrônico
2 - Objetivo
Configurar layout de pagto eletrônico para banco Caixa Econômica Federal
3 - Alteração
Foi registrado o Leiaute da CAIXA (código: 104)
Foi registrado as ocorrências
Foi Criado 3 campos na tela lote eletrônico (Na geração do arquivo Eletro.): Tipo de Compromisso, Cód. de Compromisso e Parâmetro de Transmissão. São 3 informações que a Caixa pede como informação no arquivo de remessa para Pagamentos.
Foi alterado parte da rotina de processamento do lote eletrônico para compreender o arquivo de retorno da caixa.
Foi testado a remessa e o retorno para as 4 formas de pagamento eletrônico, porém para o recebimento de boletos foi verificado apenas o arq. de remessa pois o retorno deste possui muitos campos específicos, sendo necessário fazer testes e verificações com algum arquivo de retorno do banco para esse método de cobrança.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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319012
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Sistema volta status para não conciliado nos lançamentos bancários manuais
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1-Menu
Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária
2-Objetivo
Realizar o Bloqueio e notificar ao usuário ao realizar lançamento Bancário como Conciliado “SIM“ quando houver diferença na Classificação financeira
3-Alteração
Ajustado para que rotina permita ou realize o bloqueio do lançamento como Conciliado “SIM“ de acordo com a definição do parâmetro
4-Configuração
Na Tela de Parâmetros do Sistema em “PSGA » Configurador” definir a forma de Trabalho configurando o parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO como “P” ou “B”
P - A tela Tela do Movimento Bancário Irá permitir o Lançamento ou a Alteração da movimentação para conciliado = “SIM“ mesmo quando houver diferença de Classificação;
B - A tela Tela do Movimento Bancário Irá permitir o Lançamento ou a Alteração da movimentação para conciliado = “SIM“ somente quando Não houver diferença de Classificação.
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319902
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Criar validação personalizada para nota saída usando query ONSTART
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de saída
2 - Objetivo
Criar query personalizada para bloqueio personalizado
3 - Alteração
Query para validação de bloqueio personalizados nas notas fiscais de saída para produto com pis e cofins errados.
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1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada.
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída.
2 - Objetivo
Permitir abrir a nota fiscal de entrada quando há outra nota vinculada.
3 - Alteração
Criada a query ATUALIZA_NF_RETORNADA para atualizar a quantidade devolvida das notas de entradas: a query será utilizada tanto no fechamentos das notas de entrada/saída, como no momento do vínculo.
Ajustado para permitir abrir uma nota de entrada que já teve retorno confirmado, porém, não permitir excluir.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Implementar a nota técnica 2021.004 Sefaz
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
2-Objetivo
Atendimento a Nota Técnica 2021.004 da SEFAZ disponível em: https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=04BIflQt1aY=&AspxAutoDetectCookieSupport=1
3-Alteração
Implementado o grupo "Partilha de ICMS (Tag ICMSPArt)" para ser utilizada em operação com consumidor final, onde 2 estados recolhem ICMS
Inserido o grupo de informações adicionais por item (tag obsItem) no XML
Criado a tela de consulta/edição de ICMS por NFe de Saída. A tela será chamada pelo botão "ICMS", logo abaixo da grid de produtos.
4-Configuração
A implementação atende as Notas Fiscais com partilha de ICMS com o CST 090 ou 010 e produtos com campos "% BC Operação Própria" e "UF Devido ST" informados
O Botão que acionará a Grid com Dados de ICMS poderá ser utilizada em todas as emissões de nota fiscal, para utilizá-lo bastará preencher as informações relativas e confirmar ao Final para que as informações sejam atribuídas ao produto escolhido.
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316060
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Inconsistência » Falha ao alterar os valores do campo GLOTE_COD, sistema não armazenando os valores
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1 - Menu
PSGA » Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animal.
2 - Objetivo
Permitir alterar os valores do campo GLOTE_COD, sistema não armazenando os valores.
3 - Alteração
CADASTRO DE ENTRADA DE ANIMAL (GVWENTRADABOV.VW)
Alterado para permitir a edição na grid do código do lote e acrescentado a validação:Alterado Procedure Poe_Lote para prencher Gensabvi.Glote_cod somente se estiver em branco
Acrescentado Function Validate_Save no Gensabvi_DD
Alterado para validar o lote ao inserir na grid com a Procedure Ver_Lote
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Registrar Data de Vencimento Original do Título
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos.
2 - Objetivo
Registrar Data de Vencimento Original do Título
3 - Alteração
Cria os campos FPAGREC.DT_VENCTO_ORIGINAL e PIREQPAR.CONFERIDO
Adiciona controle de conferência de parcelas da requisição
Cria o parâmetro P_PARCELAS_REQUISICAO_USA_CONFERENCIA para controle do item anterior
Corrigi a atualização de quantidades ao finalizar a entrega da requisição
Adiciona no QUERY_DEPOIS.sql a atualização do FPAGREC.DT_VENCTO_ORIGINA
Cria trigger na FPAGREC para atualização do campo DT_VENCTO_ORIGINAL
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos por lote
2 - Objetivo
Não permitir Autorizar ou Baixar o lote quando existir títulos com empresas diferentes no lote
3 - Alteração
Ajustado para bloquear Baixa de lote de acerto de títulos com unidades apontando para empresas diferentes
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Substituir Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Nova Grid
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Análise de Custo Agrícola.
2 - Objetivo
Substituir Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Nova Grid
3 - Alteração
Substituição do componente psdbGrid para psdbCJGrid
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Inconsistência » Sistema não posiciona requisição na grid da NF
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1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
2 - Objetivo
Aumento da grid de importação de requisição na NF de entrada.
3 - Alteração
Aumentado grid de requisição da tela de Nota FIscal de Entrada, e ajustado layout da tela.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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212390
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Melhoria » Criar campo de de lote de baixa para visualizar na tela de conferência de títulos
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Conferência de Títulos
2 - Objetivo
Criar campo de de lote de baixa para visualizar na tela de conferência de títulos
3 - Alteração
Implementaçào na tela de conferência de título o campo Nº Lote de baixa do título e o check box Lote eletrônico.
Nº Lote de baixa do título » Deve carregar o número do lote da baixa seja eletrônico ou não quando tiver para títulos de baixa parcial e baixa total
Lote eletrônico » Marcar o check box para quando o lote de baixa for do tipo eletrônico.
Alteração da query FVWCONFPAGREC
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Criar automatização para cadastro de múltiplos bens
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1-Menu
Ativo » Básicos » Cadastro de Bens
2 - Objetivo
Criar botão de copiar na tela de cadastro de bens
3 - Alteração
Adicionar um botão na tela para "Copiar",
Ao clicar em "Copiar", abrir uma tela onde consistem:
Flag "Sequência automática", com valor padrão marcado,
Quantidade de cópias;
Campo "Código inicial", com valor padrão vazio;
Campo "Código final", com valor padrão vazio;
Botão "Gerar Sequência";
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Criar grid de notas na tela de contrato
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1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos.
2 - Objetivo
Criar grid de notas na tela de contrato.
3 - Alteração
Adicionado o Grid de Notas Fiscais Relacionadas
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Validação ao cadastrar movimentação bancária conciliada
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação bancária
2 - Objetivo
Validação ao cadastrar movimentação bancária conciliada
3 - Alteração
Implementar para ao cadastrar a movimentação bancário o campo conciliado deve está sempre preenchido como Não.
Caso o cliente tente alterar para Sim deve validar si o movimento bancário foi salvo e si já foi informado a classificação financeira.
Caso não foi salvo movimento bancário e a classificação financeira deve não permitir alterar para Sim no conciliado e mostrar a mensagem de validação: É necessário gravar a movimentação bancária e a classificação financeira para alterar conciliado para Sim.
Caso não foi salvo a classificação financeira deve não permitir alterar para Sim no conciliado e mostrar a mensagem de validação: É necessário informar a classificação financeira para alterar conciliado para Sim.
Após gravar o movimento bancário e classificação financeira permitir alterar o campo conciliado para Sim.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Ajuste na tela de preparação de produção referente a data do beneficiamento
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de Produção.
PSGA » Cotton » Utilitários » Importação do CGA.
2 - Objetivo
Ajuste na tela de preparação de produção referente a data do beneficiamento
3 - Alteração
Criado a query TLOTEI_AJUSTA_DATA_BENEFICIAMENTO para atualizar a data do beneficiamento dos romaneios no lote.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Alterar o Get SelectedRowValue nos métodos OnSetCalculatedValue para Colunas Calculadas
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1 - Menu
PSGA.
2 - Objetivo
Alterar o Get SelectedRowValue nos métodos OnSetCalculatedValue para Colunas Calculadas
3 - Alteração
Substituído as Get SelectedRowValue por comandos Move dentro das procedures OnSetCalculatedValue;
Alterado as entradas de dados nas funções get_description_itens dentro das OnSetCalculatedValue e retirado os Entry_Itens das mesmas.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Integrar Ciclo de apontamentos farmbox
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1 - Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática FARMBOX
Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de safras.
2 - Objetivo
Integrar Ciclo de apontamentos farmbox
3 - Alteração
Criado parâmetro P_FARMBOX_OBRIGA_PLANTIO.
Criado campo PLANTIO_CICLO na tabela LWCAMPFB.
Ajustado para levar plantio para campos dos apontamentos gerados.
Adicionadas inconsistências de plantio, quando não informado ou divergente entre os sistemas PSGA/Farmbox.
Adicionada documentação das inconsistências [B035] e [B036].
Adicionada na query_depois inserção de plantios para os ciclos do farmbox se não existirem.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_FARMBOX_OBRIGA_PLANTIO.
S -> Obriga preencher plantio no cadastro de variedade do campo.
N -> Não obriga preencher plantio no cadastro de variedade do campo.
(Bloqueio ira aparecer nas inconsistências do Farmbox)
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Melhoria » Criar Filtros na Tela de Seleção de Área por Setor
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Campos/Talhão
2 - Objetivo
Criar Filtros na Tela de Seleção de Área por Setor
3 - Alteração
Criado Filtros de Campos, Variedades, Cortes e Plantios na Tela de Seleção de Área por Setor (Botão Áreas por Setor no Cadastro de campos).
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Substituir a Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Grid Dinâmica
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Análise de Custo Agrícola.
2 - Objetivo
Substituir a Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Grid Dinâmica.
3 - Alteração
Substituição do componente psdbGrid para psdbGrid
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saida
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de saída de armazém
PSGA » Cotton » Movimentação » Romaneio de saída de produção
2 - Objetivo
Sistema exibe informações da origem da nota, quando usuário clica botão "Visualiza Romaneio" e é provindo de movimentação de Saída de Armazém.
3 - Alteração
Ajustado o botão "Visualiza Romaneio" , na nota fiscal de saída, para abrir e posicionar o romaneio vinculado à nota, seja romaneio de produção, de algodão ou de armazém.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Calcular desconto na tela de cotação analitica pelo valor unitário rateado.
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1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação » Cotação analítica
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação
2 - Objetivo
Ajustar calculo em nova flag para que o sistema mostre o menor valor total.
3 - Alteração
Criada Flag ‘Exibe Menor Cotação Vlr. desc UN Produto?’ que deve pintar os produtos com menor valor unitario de produto.
Criada nova coluna nos fornecedores de Vlr Un Desc que é somente visual e recebe o valor do calculo vlr_total/qtde.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Substituir a Grid do cadastro de campos por Grid Dinâmica
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Campos/Talhões.
2 - Objetivo
Substituir a Grid do cadastro de campos por Grid Dinâmica.
3 - Alteração
Substituição do componente psdbGrid para psdbGrid
corrigido function_return para procedure_return
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Criar tela de conferência de exportações farmbox
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1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Conferência de exportação Farmbox
2 - Objetivo
Criar tela de conferência de exportações farmbox
3 - Alteração
Criada tela onde é possível ver a situação da movimentação em relação ao estoque do PSGA, ao robô de integração e ao Farmbox, e também possibilita a correção de inconsistências.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Conferência de exportação Farmbox
2 - Objetivo
Criar rotina que traga as movimentações de estoque do farmbox para uma tabela no banco do PSGA
3 - Alteração
Adicionada ao backend de exportação farmbox, rotina que busca e traz as movimentações do farmbox para a tabela LWMOVFB.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Inconsistência » Sistema não informa dados de notas vinculadas no campo dados adicionais
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída
2-Objetivo
Informar os dados de notas vinculadas no campo dados adicionais em atendimento a Legislação
http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=205
http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=45
http://www.sefaz.mt.gov.br/legislacao/SubIndice.aspx?ID=27
Art. 201
3-Alteração
Criada a query RETORNA_OBS_NF_VINCULADAS para gerar as observações de notas vinculadas e concatenar no campo de informações adicionais do DANFE.
4-Configuração
Paga gerar as observações com os dados das notas fiscais vinculadas acessar o configurador e customizar a query RETORNA_OBS_NF_VINCULADAS, removendo a cláusula WHERE "1=2"
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Melhoria » Ajustes no recalcular rendimento
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Básico » Cadastro de Subprodutos de Produção.
PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões.
PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão.
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma.
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento.
2 - Objetivo
Ajustes no recalcular rendimento
3 - Alteração
Adicionado o botão para recalcular rendimentos de produção de pluma pela tela de Resultado de Rendimentos
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Ajustes na tela de sub-produtos
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1 - Menu
PSGA » Cotton » Básico » Cadastro de Subprodutos de Produção.
PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões.
PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão.
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma.
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento.
2 - Objetivo
Ajustes na tela de subprodutos
3 - Alteração
Ajustado o cálculo de rendimento de produção de pluma para considerar os parâmetros de quebra (subproduto) configurados por variedade. Caso não esteja configurado por variedade, serão utilizados os parâmetro configurados por safra.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Adicionar forma de preenchimento da atividade dos apontamento do Farmbox.
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1 - Menu
Lavoura » Integração/Lavoura » Integração FarmBox
2 - Objetivo
Adicionar forma de preenchimento da atividade dos apontamento do Farmbox.
3 - Alteração
Atualizada descrição do parametro P_FARMBOX_ATIVIDADE_PADRAO
+Se esse parâmetro não possuir valor, o sistema buscará a atividade do primeiro produto valido que tenha vinculo no cadastro de atividades com grupo e sub-grupo. (Tabela:LATVISGR)
Ajustada query DEPOIS_IMPORTACAO_APONTA_FARMBOX_GERAL.sql para preencher atividade do apontamento pegando a atividade vinculada com grupo e sub-grupo do primeiro produto válido.
4 - Configuração
Preencher o parâmetro P_FARMBOX_ATIVIDADE_PADRAO de acordo com o desejado.
Se esse parâmetro não possuir valor, o sistema buscará a atividade do primeiro produto valido que tenha vinculo no cadastro de atividades com grupo e sub-grupo. (Tabela:LATVISGR)
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0
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Melhoria » Implementar conexão com agrotitan para validação
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1 - Menu
Nível de código.
2 - Objetivo
Implementar conexão com agrotitan para validação
3 - Alteração
Agora os métodos Get_ScriptSQL e Exec_ScriptSQL() podem receber parâmetros para executar queries ODBC.
Como utilizar:Criar uma conexão com o driver Firebird ou Oracle pela Fonte de Dados ODBC,
Criar os seguintes parâmetros:
P_INTEGRACAO_{NOME DA INTEGRAÇÃO}_DSN
P_INTEGRACAO_{NOME DA INTEGRAÇÃO}_BANCO
Cadastrar uma query com o sufixo do banco de dados, que por ora deve ser um desses:
FIREBIRD
ORACLE
Utilizar os métodos Get_ScriptSQL e Exec_ScriptSQL() informando o DSN e Banco de Dados.
Importante
Para queries ODBC é obrigatório que a query esteja cadastrada,
Criado os seguintes parâmetros para exemplo de utilização:
P_INTEGRACAO_AGROTITAN_DSN,
P_INTEGRACAO_AGROTITAN_BANCO.
Documento auxiliar não oficial: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Integra-o-AGROTITAN-d62c717ec2714116a261587735071114
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Implementar Bloqueios para Apontamentos através da Tela de Recomendação Agronômica
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro Recomendação.
Configurador » Controle de Acessos (Usuário) » Lavoura » Autorização.
2 - Objetivo
Implementar Bloqueios para Apontamentos através da Tela de Recomendação Agronômica
3 - Alteração
Ajustado algumas variáveis e textos de autorizações referentes a tela.
Implementado 3 autorizações: QTDE_EMB_RECAGRO_AB, AUT_GERACAO_APONTA, AUT_PROCESS_APONTA referente Alteração na quantidade de embalagens, na geração de apontamento e no processamento de apontamentos respectivamente.
4 - Configuração
Autorizar os usuários de acordo com o nível de permissão desejado.
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0
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Melhoria » Sistema com lentidão no momento de vincular notas
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas de entrada e saida
2 - Objetivo
Ajuste no vinculo de notas para melhor desempenho de sistema.
3 - Alteração
Ajustado tela de vinculo de NF para que o processamento seja melhorado
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada
2 - Objetivo
Preencher Custo Unitário do Produto no Apontamento de Campo/Patrimônio Mesmo se Não Houver Compra Daquele
3 - Alteração
Ajustado para quando os parâmetros P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO ou P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_DIRETO estiverem com valor "X" (custo da última compra + custos) e não houver nenhuma nota de entrada cadastrada, o sistema busque o custo do produto do Inventário e/ou Transferência de estoque (se houver).
Dessa forma é possível, nessa situação, lançar um apontamento de campo/patrimônio quando tiver entrada do produto no estoque sem lançamento de nota fiscal.
4 - Configuração
Parâmetros:
_P_CUSTO_POR_ALMOXARIFADO_: Parâmetro utilizado para indicar se o custo médio deve ser calculado e buscado por almoxarifado.
S - Calcular e buscar custo médio por almoxarifado e produto
N - Calcular e buscar custo médio por produto apenas
No caso da tarefa, configurado para S
_P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO_: Informe o qual valor que será usado como padrão para lançamento de apontamento, saida de insumos e outros.
M = CUSTO MÉDIO
U = VALOR UNITARIO
C= ULTIMA COMPRA
X= ULTIMA COMPRA + CUSTOS (IMPOSTOS + FRETE + SEGURO - DESCONTO)
No caso da tarefa, configurado para X
_P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_DIRETO_: Informe o qual valor que será usado como padrão para lançamento de apontamento direto (apontamentos gerados a partir da nota fiscal de entrada)
M = CUSTO MÉDIO
U = VALOR UNITARIO
C= ULTIMA COMPRA
X= ULTIMA COMPRA + CUSTOS (IMPOSTOS + FRETE + SEGURO - DESCONTO)
No caso da tarefa, configurado para X
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0
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Melhoria » Utilizar a Conta do Agrupador, Caso Não Tenha na Pessoa, ao Fazer Baixa de Adiantamento
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1-Menu
Financeiro » Movimentação » Baixa de títulos individual.
Financeiro » Movimentação » Baixa de títulos - Por Lote.
2 - Objetivo
Ao for realizar uma baixa de adiantamento e a conta financeira não estiver configurada no cadastro do Fornecedor/Cliente, o sistema deverá gerar a classificação financeira com a conta configurada no agrupador do título
3 - Alteração
Alterado para que caso a pessoa não esteja configurada, o sistema busque do agrupador as configurações contábeis.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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244032
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Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan ( Parametrização no Psga)
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1-Menu
PSGA » Configurador » Integração Agrotitan Cottn
2-Objetivo
Facilitar a informação dos Dados de Integração Agrotitan x PSGA
3-Alteração
Disponibilizado uma tela tela para informação dos Dados de Integração entre Agrotitan x PSGA.
4-Configuração
O Acesso a esta tela não requer configuração.
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300967
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1-Menu
PSGA >> Lavoura >> Monitoramento >> Movimentação >> Ficha de avaliação
2-Objetivo
Atender a cultura cana de açúcar onde é necessário que na tela de ficha de avaliação mostre a gleba que o campo/talhão pertence.
3-Alteração
Foi adicionado um campo informativo na tela de Ficha de avaliação, para mostrar a Gleba/Setor relativo ao Campo selecionado
4-Configuração
Para que a Gleba/Setor seja exibida na ficha de avaliação esta informação deverá estar preenchida no cadastro do
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Melhoria » Aumentar as casas decimais do Campo Percentual de desconto no romaneio Entrada/Saída
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída
2 - Objetivo
Aumentar as casas decimais do Campo Percentual de desconto no romaneio Entrada/Saída
3 - Alteração
Foram feitas alterações apenas na base de dados, especificamente na tabela ADESCORM, que foi aumentada de 2 para 4 para decimais.
Alterou também a tabela ADESSARM
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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299196
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Melhoria » Implementar rateio por quantidade de animais e peso
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1-Menu
Rebanho » Movimentação/Animal » Cadastro de aplicação de animais
2 - Objetivo
Implementar rateio por quantidade de animais e peso
3 - Alteração
Criada a funcionalidade para ratear o produto aplicado por quantidade e peso de animais, na tela de aplicação animal.
Os produtos aplicados ficarão disponíveis para consulta na tela de cadastro de animal
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Calcular Taxa Periódica de Armazenagem das Entradas por Transferência de Estoque
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Transferência de Estoque
PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Contrato de Armazenagem
PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazenagem
2 - Objetivo (Validado pelo Fabio da MVR)
Calcular Taxa Periódica de Armazenagem das Entradas por Transferência de Estoque
3 - Alteração
Ajustado a query AVWFATCNTARMZ_FILTRA_ROMANEIOS para respeitar o parâmetro P_FATURA_ARM_PERIODICA_VALOR_POR_SALDO e também calcular as taxas de armazenagem periódica utilizando o saldo geral do produtor (todas entradas menos todas as saídas dentro de uma faixa de período) como base de cálculo da taxa.
4 - Configuração
Ajustar o parametro P_FATURA_ARM_PERIODICA_VALOR_POR_SALDO para:
S - Soma a movimemtação de estoque para retornar o saldo dos períodos - Calcula o detalhamento do faturamento por períodos da taxa.
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279505
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Melhoria » Atualização para correção do farmbox
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1 - Menu
Lavoura » Integração/Lavoura » Integração Automática FarmBox.
2 - Objetivo
Atualizar o exe do cliente gatto para correção do farmbox do dia 21/03 até 25/03.
3 - Alteração
Trocado executável, atualizado as tabelas, querys, parâmetros e multilinguais no cliente Fazenda Argemira.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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165973
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Melhoria » Implementar o back end para cadastro de usuário no portal cotação web
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1-Menu
Portal de Cotação
2 - Objetivo
Implementar o cadastro de usuário e autorização dos fornecedores na cotação web - WEB
3 - Alteração
Adição da sessão "Usuários" no menu lateral.
Adição da tela "Seleção de Pessoas".
Adição da tela "Criação de Usuário".
Adição da tela "Edição de Usuário".
Implementado rotina de inclusão e edição de usuário
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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165973
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Melhoria » Implementar o cadastro de usuário e autorização dos fornecedores na cotação web - WEB
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1-Menu
Portal de Cotação
2 - Objetivo
Implementar o cadastro de usuário e autorização dos fornecedores na cotação web - WEB
3 - Alteração
Adição da sessão "Usuários" no menu lateral.
Adição da tela "Seleção de Pessoas".
Adição da tela "Criação de Usuário".
Adição da tela "Edição de Usuário".
Implementado rotina de inclusão e edição de usuário
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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165973
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1-Menu
Configurador » Cadastro de usuários
2 - Objetivo
Implementar campo web no cadastro de usuário para não visualizar usuário fornecedor cadastrado pelo web cotação
3 - Alteração
Adicionado o campo WEB na tabela de usuários.
Adicionado filtro para apenas visualizar os usuários que são cadastrados pelo configurador.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Implementar Reprocessamento de Quebra Técnica
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1-Menu
Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato de armazenagem.
2-Objetivo
Possibilitar o Reprocessamento de Quebra Técnica
3-Alteração
No botão de reprocessamento de contrato foi acrescentada a opção para Refazer também a quebra técnica
4-Configuração
Não será necessário ajuste manual para esta melhoria
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296998
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Inconsistência » Sistema não está levando o valor do ICMS desonerado para o SPED fiscal
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada
PSGA » SPED
2-Objetivo
Ajustar os Registros referentes a Nota Fiscal com ICMS Desonerado
3-Alteração
Efetuado ajustes nas Querys referentes aos Blocos C100 e C170
4-Configuração
Não é necessário ajuste manual para esta Rotina.
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0
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Melhoria » Permitir navegação na grid da tela de inventários fechados
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1-Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Cadastro de Inventário
2-Objetivo
Permitir a navegação na GRID após o fechamento do inventário.
3-Alteração
Efetuado ajustes na Grid do Inventário para permitir a navegação e exibição do Log por linha
4-Configuração
Não será necessário ajustes manuais para a navegação nas linhas da Grid do Inventário
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250412
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Melhoria » Implementar carregamento da aba de faturamento no contrato de armazém para visualização
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato de Armazém.
PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém.
2 - Objetivo
Implementar para carregar os títulos gerados na tela de faturamento de armazém na aba faturamento do contrato de armazém
3 - Alteração
Criado a aba "Faturamento" no contrato de armazém para exibir a relação de títulos do faturamento do contrato
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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189620
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Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de Subprodutos de Produção parte 2
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1-Menu
Cotton » Básicos » Cadastro de Subprodutos de Produção
2 - Objetivo
Ajuste na rotina de cadastro de Subprodutos de Produção
3 - Alteração
Ajustado para que na tela de cadastro de Subprodutos de produção, o sistema permita configurar a quebra do produto por variedade, antes o sistema só permitia uma configuração por safra.
OBS: A quebra de produto de produção é utilizada na produção de pluma, de onde vem também a produção de caroço (subproduto.)Ajustado o reprocessamento de estoque para considerar a quebra por variedade
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Grid dos custos indiretos necessita de alterações
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Básico » Agrícola » Cadastro de Culturas (aba custos indiretos » Custos indiretos (Contábil).
2 - Objetivo
Ajustar grid dos custos indiretos
3 - Alteração
<<Correcoes feitas>>
As validações necessárias foram feitas na grid, os campos não podem ficar vazios, os valores das contas e centros de custo são válidos, e o rateio não pode ser negativo e estar entre 0-100
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Implementação para valor no Custo do Contábil
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1 - Menu
PSGA » Semente - UBS » Movimentação » Beneficiamento.
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração Lançamentos Integração Contábil.
2 - Objetivo
Implementação para valor no Custo do Contábil
3 - Alteração
Ajustado apenas para calcular no beneficiamento de acordo com o índice de cotação do produto.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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281171
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Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento 3
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1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center
2 - Objetivo
Integração com operation Center John Deere - Levantamento 3
3 - Alteração
Sem Implementação
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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284492
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1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Importação folha
2 - Objetivo
Implementar na tela de Importação de folha de pagamento a validação do parâmetro P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA
3 - Alteração
Ao importar a folha de pagamento e gerar os títulos, o sistema irá validar o parâmetro P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA para permitir, ou não, gerar a pré-classificação do título com centro de custo diferente da unidade de negócio do título.
4 - Configuração
Configurar o parâmetro de acordo com a necessidade P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA:
Define se será validada divergência entre unidade de negócio do documento e centro de custo da pré-classificação.
S = Sim
N = Não
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0
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1-Menu
PSGA » Fiscal» movimentação » Documentos fiscais » importação de XML de NF-e por Lote.
2-Objetivo
Aprimorar a performance da Tela importação de XML de NF-e por Lote.
3-Alteração
Foram efetuados ajustes visando ganho de desempenho no processamento interno da Rotina.
4-Configuração
Não será necessário ajustes manuais para a melhoria implementada
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295111
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1-Menu
PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos» Agrupamento de títulos
PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos» Manutenção de títulos
2 - Objetivo
Inserir a finalidade de transferência no agrupamento de titulo
3 - Alteração
Inserido campo Finalidade na tela Agrupamento de Títulos, abaixo do campo Modalidade;
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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165973
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Melhoria » Implementar notificação de e-mail no Portal de Compras para cotação
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1-Menu
Portal de Cotação
2 - Objetivo
Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação
3 - Alteração
Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação
4 - Configuração
P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_WEBCOT_HOST : http://localhost:3000/
P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END: email configurado
P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SENHA: senha do email configurado
P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SMTP: Smtp do email(P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END) que dispara emails na integração
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0
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Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário
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1 - Menu
Configurador » Controle de Acessos » aba Unidade de Negócio.
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/maquinas.
2 - Objetivo
Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário
3 - Alteração
Adicionado a condição para respeitar a restrição no caso de digitar direto no campo.
Adicionando condição para evitar que o usuário possa se restringir no controle de acesso, ou seja, o usuário não pode aplicar restrições no mesmo usuário que está utilizando no momento pelo configurador.
4 - Configuração
Ajustar as permissões de usuário para que sejam dados os bloqueios de unidade de negocio de forma que apenas quem realmente precisa executar.
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0
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Melhoria » Acrescentar reprocessamento de Taxa periódica no Contrato de Armazenagem
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1-Menu
Armazém » Movimentação » Cadastro de contrato de armazenagem.
2-Objetivo
Permitir o reprocessamento das taxas periódicas no contrato de Armazenagem
3-Alteração
Disponibilizado a flag para permitir o reprocessamento de taxa periódica no contrato de Armazenagem, através do botão "Processa Armazenagem".
4-Configuração
Atribuir permissão “ Reprocessar Descontos do Armazém “ao usuário responsável pela rotina
Marcar o Checkbox “Refazer a taxa periódica” no contrato de Armazenagem, através do botão "Processa Armazenagem".
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261365
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Melhoria » Implementar relatórios para romaneio provisório
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1-Menu
Lavoura » Relatórios » Romaneio de entrada de produção
Lavoura » Movimentação » Romaneio de entrada de produção
2 - Objetivo
Implementar relatórios para romaneio provisório
3 - Alteração
Foi criado a opção de romaneio provisório em reunião vou verificado a necessidade de vincular mais de um romaneio e informar o código da bolsa.
Criado relatórios para conferencia de dados.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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250412
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Melhoria » Implementar aba de faturamento no contrato de armazém para visualização
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1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato de Armazém.
PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém.
2 - Objetivo
Implementar aba de faturamento no contrato de armazém para visualização.
3 - Alteração
Adicionado a nova aba, comportamento, grid e totalizadores de acordo com a espeficação.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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250412
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1-Menu
Armazém » Movimentação » Cadastro Contrato Armazém
Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém
2-Objetivo
Possibilitar a impressão dos Faturamentos de Contrato de Armazenagem com as informações de acordo com o apresentado em tela.
3-Alteração
Ajustado para que o relatório de Faturamentos de Contrato de Armazenagem exiba as informações de acordo com o apresentado em tela, especificando os Faturamentos por Valor e Quantidade.
4-Configuração
O relatório estará disponível na tela Faturamento de Contrato de Armazém em PSGA » Armazém » Movimentação e não haverá necessidade de ajustes manuais.
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165973
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Melhoria » Implementar notificação de e-mail no Portal de Compras para cotação
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1-Menu
Portal de Cotação
2 - Objetivo
Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação
3 - Alteração
Implementação e configuração de modulo de e-mail no back-end do web cotação
4 - Configuração
P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_WEBCOT_HOST : http://localhost:3000/
P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END: email configurado
P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SENHA: senha do email configurado
P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SMTP: Smtp do email(P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END) que dispara emails na integração
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232478
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Melhoria » Ajustar forma de autenticação da API Financiamento / Gesplan
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1-Menu
PSGA » API-Financiamento
2-Objetivo
Compatibilizar a API com HTTPS, e alterar o modo de Login para Basic Authentication
3-Alteração
Compatibilizado API com HTTPS e implementado a rota “/authenticate”
4-Configuração
Não será necessário realizar ajustes manuais, maiores detalhes estão disponíveis na documentação própria da API
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0
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Melhoria » Mudar a grid da aba custos indiretos na tela de cultura para o novo componente
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1-Menu
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de culturas
2-Objetivo
Melhoria da Tela, que agora permite maior controle de operação e exibição.
3-Alteração
A Grid fixa existente foi substituída por componente Dinâmico Atualizado.
4-Configuração
Não se aplica a este ajuste.
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0
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Melhoria » Padronizar tela de Integração do Farmbox com TBDC
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1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração Lavoura » Integração Automática Farmbox
2 - Objetivo
Padronizar tela de Integração do Farmbox com TBDC
3 - Alteração
Foi Adicionado o Manual de Inconsistência na Tela de Importação da Integração automática Farmbox
Adicionado o Filtro "Inconsistência" na aba "Histórico"
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Mudar a grid do layout do pagamento eletrônico para o novo componente
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1-Menu
Financeiro » Básicos » Layout de arquivos bancários
Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Alteração do componente da grid, a deixando mais atualizada.
3 - Alteração
Realizado a troca do componente grid para uma grid dinâmica
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Criação de um relatório personalizado de bens
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1-Menu
PSGA » Ativos » Relatórios » Relatórios de Bens » Relatório de Bens por Centro de Custo #Personalizado#
2-Objetivo
Maior detalhamento de Bens por Centro de Custos
3-Alteração
Disponibilizado o Relatório personalizado “Relatório de Bens por Centro de Custo” (ARelBensCusto)
4-Configuração
Inserir o Relatório disponibilizado na Pasta Personalizados na estrutura de arquivos do PSGA
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0
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1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Autorização de Embarque
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de Produção
2-Objetivo
Evitar retrabalho e minimizar erros utilizando o preenchimento automático da Nota fiscal com os dados pertinentes já preenchidos anteriormente na Autorização de embarque.
3-Alteração
Na Tela do Romaneio de Saída de Produção foi implementado o preenchimento automático da Nota Fiscal com os dados da Autorização de Embarque
4-Configuração
Não será necessário realizar configurações manuais para esta rotina
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0
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Melhoria » Preencher dados da Autorização de Embarque no Romaneio de Saída de Produção
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1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Autorização de Embarque
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de Produção
2 - Objetivo
Preencher dados da Autorização de Embarque no Romaneio de Saída de Produção automaticamente.
3 - Alteração
Ao preencher a Autorização de Embarque preenche as seguintes informações:
Produto,
Produtor;
Cliente;
Contrato.
Não permite que informe uma Autorização de Embarque:
Bloqueado,
Situação “Fechado”.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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287586
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Melhoria » Ajustes na exportação de produto para Farmbox com a quantidade sólido/Líquido
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1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática FarmBox.
2 - Objetivo
Melhoria » Ajustes na exportando produto com a quantidade sódido/Liquido
3 - Alteração
Como LT, KG, e UN são unidades de base 1, ajustado para conversão de unidade para converter baseado da QTD_PADRAO.
4 - Configuração
Ajustada query EXPORTACAO_FARMBOX.
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0
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Melhoria » Permitir que o Controle de Saldo a Devolver também no Retorno de Armazenagem
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
2-Objetivo
Efetuar controle de Saldo a Devolver em notas de entrada vinculadas em notas de retorno de Armazenagem
3-Alteração
Disponibilizado o Parâmetro “P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA“ que indicará se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno de Armazenagem com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas
S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas.
N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas.
4-Configuração
Ajustar o Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA;
Utilizar Operação de Entrada/Saída definido como “Retorno de Armazenagem” na Guia Configurações Complementares >> Armazém
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274093
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Melhoria » Permitir anexar documento em títulos fechado
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1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
2 - Objetivo
Permitir anexar documento em títulos fechado
3 - Alteração
Criado a autorização de usuário "Autoriza alterar documentos anexados de títulos baixados", para permitir a alteração (exclusão/edição/adição) dos anexos na tela de manutenção de títulos, quando o título estiver baixado.
4 - Configuração
Configurar a autorização "Autoriza alterar documentos anexados de títulos baixados" do usuário no configurador.
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1-Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Contratos de Serviço »
PSGA » Contratos » Movimentação » Movimentos de Nota Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
2-Objetivo
Evitar Erros e retrabalhos, preenchendo automaticamente na nota de entrada os itens já preenchidos no contrato de serviço.
Impedir o faturamento maior que o valor do Contrato
3-Alteração
Efetuado melhorias na rotina do Contrato de Serviços e faturamento de nota Fiscal de entrada com Contrato
4-Configuração
Não se aplica a esta rotina.
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165951
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Melhoria » Ajustes na automação da integração do TBDC
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1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC
2 - Objetivo
Ajustes na automação da integração do TBDC
3 - Alteração
Criação de documentação das inconsistências e implantação.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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261365
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Melhoria » Implementar processamento e validações no romaneio provisório
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1-Menu
LAVOURA » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção
LAVOURA » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção
2 - Objetivo
Implementar processamento e validações no romaneio provisório
3 - Alteração
Criado rotina de romaneio provisório
Inserido grid e flag com as informações de romaneio provisório
Criado rotina para vincular romaneio provisório a outro romaneio.
*Criado parâmetro para utilização da rotina de romaneio provisório.
4 - Configuração
Para utilizar a rotina, é preciso configurar o parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO onde:
S-Utiliza processo de romaneio provisórios
N-Não utiliza processo de romaneio provisórios
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165951
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Melhoria » Criar documento de auxilio nas pendências na automação da integração do TBDC
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1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC
2 - Objetivo
Criar documento de auxilio nas pendências na automação da integração do TBDC
3 - Alteração
Criação de documentação das inconsistências e implantação.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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280620
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1-Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada e Saída
2-Objetivo
Permitir a Abertura para ajuste nos Romaneios de Entrada quando já existir Romaneio de Saída com lançamento posterior ao Romaneio a ser Ajustado
3-Alteração
Ajustado para que a rotina faça a verificação de saldo considerando as entradas e saídas, não apenas o romaneio.
4-Configuração
Para que a Abertura do Romaneio de Entrada seja possível será necessário a exclusão de Taxa, de Quebras ou Faturamento do contrato posteriores a ele.
A Exclusão de eventos sobre o saldo do Romaneio pode ser realizada removendo temporariamente as Taxas e quebras do Contrato e realizando um reprocessamento através do Botão “Processa Armazenagem“ na tela do contrato de Armazenagem. Após o ajuste desejado as Taxas e quebras do contrato devem ser informadas e um novo reprocessamento deve ser realizado para que os eventos voltem a incidir, porém agora já sobre os novos valores ajustados.
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283896
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamentos de Patrimônio/Maquinas
2 - Objetivo
Criar validação para não permitir cadastrar apontamentos de patrimônio sem informar o centro de custo
3 - Alteração
Foi criado o parâmetro _P_APONTAMENTO_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ como informado no item 3 - ESPECIFICAÇÃO
Foi criado o Multilingual MSG.APONTA_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ABERTO para informar a mensagem no caso de Erro.
Foi adicionado a condição para validar o Centro de custo ao salvar:
No caso do Parâmetro Aberto (“S”) e o campo do centro de custo VAZIO será emitido a mensagem do MSG.APONTA_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ABERTO e não irá salvar, pois está sendo obrigado a informar o campo do centro de custo.
Em qualquer outro caso diferente do anterior, será salvo normalmente.
4 - Configuração
Configurar o parametro _P_APONTAMENTO_PATRI_OBRIGA_CCUSTO de acordo com o desejado:_
S = irá obrigar informar o centro de custo não permitindo salvar sem a informação.
N = não irá obrigar informar o centro de custo, permitindo salvar sem a informação.
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277491
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Melhoria » Complementar Dados no e-mail da Solicitação de Autorização da Requisição
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1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
2 - Objetivo
Complementar Dados no e-mail da Solicitação de Autorização da Requisição
3 - Alteração
Cotação
Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização,
Adicionado o nome da Unidade de Negócio.
Requisição
Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização,
Adicionado o nome da Unidade de Negócio;
Adicionado as observações do produto;
Adicionado a observação da aba “Financeiro” ao final do e-mail e antes do botão “Autorizar”.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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283183
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Usuário visualizando romaneios de saída de outra unidade de negócio
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1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneios de saída de produção
PSGA » Configurador » Controle de acesso (Usuários)
2 - Objetivo
Usuário visualizando romaneios de saída de outra unidade de negócio
3 - Alteração
Implementado para que os romaneios de saída de produção respeitem o filtro de centro de custo dos usuários de acordo com o centro de custo da fazenda do romaneio.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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272735
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1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Cadastro de Lote de Pagamento;
2-Objetivo
Certificar que o sistema não permita o Cancelamento de itens contabilizados em Lote
3-Alteração
Efetuado ajustes internamente na rotina de cancelamento do item do Lote
4-Configuração
Não será necessário ajustes manuais para esta rotina, pois trata-se de um padrão do
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165973
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Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação front end funcionário
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1-Menu
Portal de Cotação
2 - Objetivo
Criação/Implementação do cotação Web
3 - Alteração
Criado rotas que possibilitam aos funcionários:
visualizar solicitações.
selecionar itens enviados pelos fornecedores.
executar requisições a partir desses itens.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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275342
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Melhoria » Ajuste de custo indireto por grupo de contas na integração contábil
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1-Menu
Contabilidade » Relatórios
Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas
Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas
Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas
2-Objetivo
Parametrização de custo indireto por grupo de contas
Possibilitar a emissão de relatório por conta redutora totalizando por conta as despesas
Replicar conta contábil parametrizada no Cadastro da cultura
3-Alteração
Implementado na query de contabilização de custos indiretos, o rateio de valor contábil contabilizado por grupo de contas.
Agora é possível contabilizar tanto pelo intervalo de contas, como pelo grupo de contas, utilizados na contabilização do custo indireto configurados no Cadastro da Cultura
4-Configuração
A contabilização do custo indireto da cultura por faixa de contas não sofreu alteração;
Para Contabilizar por um grupo de contas será necessário seguir os seguintes passos:
Cadastrar de Grupo de Contas Contábil em “Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas“;
Vincular o Grupos Criados às Contas Contábeis desejadas em “Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas“;
Parametrizar o Custo indireto da Cultura, indicando os Grupos Criados em “Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas - Guias Custos Indiretos » Sub Guia Custo Indireto Contábil”;
Gerar a Primeiramente a Contabilização dos Apontamentos de Campo e Apontamento de Bens;
Gerar a Contabilização dos Custos Indiretos.
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281805
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Melhoria » Implementar validação na abertura do LCG e reconectar automático.
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1 - Menu
PSGA-LCG
2 - Objetivo
Corrigido a permissão de abertura de dois aplicativos PSGA-LCG simultaneamente e implementado rotina de reconexão do sistema.
3 - Alteração
Implementado validação para não permitir abrir o aplicativo mais de uma vez,
Implementado funcionalidade para reconectar os leitores caso não exista conexão ativa.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Adicional total geral no relatório
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1-Menu
PSGA » Armazém » Relatórios » Relatório de contrato de armazém » Extrato Prestação de Serviço.
2 - Objetivo
Ao emitir o relatório a ultima pagina deve conter os totalizadores.
3 - Alteração
Adicionado os totalizadores ao final do relatório.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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275342
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Melhoria » Ajuste de Parametrização de custo indireto por grupo de contas no sistema
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1-Menu
Contabilidade » Relatórios
Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas
Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas
Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas
2-Objetivo
Parametrização de custo indireto por grupo de contas
Possibilitar a emissão de relatório por conta redutora totalizando por conta as despesas
Replicar conta contábil parametrizada no Cadastro da cultura
3-Alteração
Implementada a Tela para Cadastro de Grupo de Contas Financeiro e Contábil em abas separadas;
O Plano de Contas possibilita o Vínculo com de acordo com de Contas cadastrado;
Foi adicionado o Campo para vínculo ao Grupo de Contas no Cadastro de Culturas, em Custo indireto e Sub Guia Custo indireto contábil;
Implementado o Botão para replicação dos grupos de contas em um novo período, localizado em Cadastro de Culturas, em Custo indireto e Sub Guia Custo indireto contábil.
4-Configuração
Para acesso as telas de cadastro e Vínculos dos Grupos de Contas no Plano de Contas e no Cadastro de Cultura não será necessário realizar ajustes manuais
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269342
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Em Configuração de Integração Contábil, sistema está criticando por C. de Custo Inativo
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1 - Menu
PSGA » Básicos » Contabilidade » Contabilização » Pessoas » Aba Financeiro/Contábil - Configurar Integração Contábil.
2 - Objetivo
Ajustar a Configuração de Integração Contábil.
3 - Alteração
Alterado validação de preenchimento da Grid da lookup de Configuração de Integração Contábil, filtrando por Centros de Custo somente ativos, conforme parâmetro P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL;
Implementado validação para deixar o texto dos Centros de Custo inativos (caso não estejam filtrados) em vermelho, e uma legenda abaixo da grid no canto inferior direito, utilizando o parâmetro P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO que já existia.
4 - Configuração
Configurar os parâmetros de acordo com o desejado.
P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL
Se "S" ao chamar os prompts de consulta (lookups) ele ja traz apenas o registros ativos.
Se "N" serão mostrados todos os registros na entrada dos prompts de consultas inclusive inativos
P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO
Se ”1” deixa apenas o texto da Grid quando o registro estiver inativo
Se “2“ deixa a linha toda em vermelho quando o registro estiver inativo
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165973
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Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação relatórios
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1-Menu
Portal de Cotação
2 - Objetivo
Implementado os relatórios do Portal de Compras para cotação
3 - Alteração
Implementado os relatórios do Portal de Compras para cotação
4 - Configuração
Não será necessária demais configurações manuais.
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165973
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Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação front end (Fornecedor)
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1-Menu
Portal de Cotação
2 - Objetivo
Criação/Implementação do cotação Web
3 - Alteração
Desenvolvido UI para a rotina de envio da cotação fornecedor:
listagem de solicitações do usuário;
listagem de produtos solicitados;
gestão dos produtos solicitados (quantidade, valor);
gestão de dados adicionais da solicitação(Impostos, frete, descontos...);
Emissão de relatórios.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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277346
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Sistema esta permitindo alterar valor do titulo gerado pela tela de faturamento de notas/contratos
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1-Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contratos
2 - Objetivo
Sistema não permitir a edição de valor e índice num documento provindo de faturamento de contrato
3 - Alteração
Implementado uma validação na tela de títulos para não permitir alterações nos campos “Índice” e “Valor” quando o título for oriundo da tela de faturamento.
4 - Configuração
Não será necessário realizar configurações manuais.
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277591
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Legislação » Ajustes de layout na geração de EFD Contribuições
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1-Menu
PSGA »Contabilidade » Movimentação » EFD Contribuições
2 - Objetivo
Ajustes de layout na geração de EFD Contribuições
3 - Alteração
Ajuste na geração do registro C100 e registros relacionados para não exportar notas que não são geradoras de receitas ou créditos de PIS/COFINS.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal
2 - Objetivo
Atualizar o soap para versão 1.2 (soap12), na emissão de nota fiscal para o estado do Paraná.
3 - Alteração
Ajustado o cadastro de web service de nota fiscal do estado do paraná para utilizar o soap versão 1.2 (soap12), pois a versão anterior não é aceita nesse Estado.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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232478
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Melhoria » Aumentar nível de detalhamento na Documentação da API-FINANCIAMENTO Gesplan
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1-Menu
PSGA » API-Gesplan
2-Objetivo
Fornecer informações detalhadas sobre a API-Gesplan de Integração para Financiamentos
3-Alteração
Complementado documentação existente
4-Configuração
Não se aplica.
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232478
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Melhoria » Ajustar validações na API-FINANCIAMENTO Gesplan
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1-Menu
PSGA » API-Gesplan
2-Objetivo
Permitir a Consulta de Cadastros e campos necessários para os lançamentos e Filtros via API
3-Alteração
Implementado Rotas de consulta para os seguintes Cadastros do PSGA:
Agrupadores
Modalidades
Pessoas
Históricos
Centro de custos
Tarifas
Projetos
Safras
Empresas
4-Configuração
Não será necessário ajuste Manual, as rotas estarão disponíveis para a API conforme documentação própria.
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232478
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Melhoria » Ajustar validações na API-FINANCIAMENTO Gesplan
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1-Menu
PSGA » API-Gesplan
2-Objetivo
Aprimoramento das rotas de Movimentação Bancária e Lançamentos Contábeis
3-Alteração
Foram aprimoradas as validações das rotas e removidos os campos de preenchimento automático ou de uso exclusivo do PSGA
4-Configuração
Não será necessário ajuste Manual, os ajustes já estarão disponíveis para as rotas conforme documentação própria
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0
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1-Menu
PSGA » API-Gesplan
2-Objetivo
Permitir a exclusão de Movimentos bancários e Lançamentos Contábeis
3-Alteração
Implementado novas rotas para a exclusão da movimentação bancária e Lançamentos Contábeis
4-Configuração
Não faz necessário, conforme documentação própria da API a rota já estará disponível.
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0
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Melhoria » Ajustar para que a Correção do Acréscimo financiamento reflita na Parcela
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Financiamento » Cadastro de Financiamento
PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo
Atender a Peculiaridade dos Financiamentos, em que o valor das parcelas são apenas estimativas aproximadas e a definição do seu Valor Real é estabelecido no momento do pagamento.
3 - Alteração
Ajustado para quando alterar o "acréscimo financiamento" do título, o sistema atualize automaticamente a parcela do financiamento, a pré-classificação do financiamento e a pré-classificação do título.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Ajustes no relatório personalizado na tela de contrato
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1-Menu
Armazém» movimentação » cadastro de contrato de armazém.
2 - Objetivo
Abrir o relatório de contrato de armazenagem pela tela de cadastro do contrato.
3 - Alteração
Ajustado a chamada do relatório na tela, que estava chamando outra tabela.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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47883
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Diferença na pré-classificação de títulos nas rotinas de NF entrada e saída
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada.
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída.
2 - Objetivo
Pré-classificação é feita sem diferença quando existem mais de 2 itens na nota e eles possuem valor de ICMS
3 - Alteração
Corrigido duas query que excluem o ICMS do custo da pré-classificação.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » API de autorização de requisição/cotação por e-mail.
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1-Menu
Compras » Movimentação » Cotação;
Compras » Movimentação » Requisição.
2-Objetivo
Possibilitar a Geração de Log no envio da Solicitação de Autorização por e-mail
3-Alteração
Implementado rotina geração de Log da Query na Rotina de Solicitação de Autorização de Cotação/Requisição
4-Configuração
Não será necessário realizar ajustes manuais;
Maiores detalhes em em Documentação Própria: “LINK”
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0
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1-Menu
Contratos » Movimentação » Contrato de serviços
2-Objetivo
Visualizar as informações de valores já pagos e valores a pagar na tela de contrato de serviços
Diminuir o retrabalho realizando a inserção de itens do contrato automaticamente na Nota Fiscal
3-Alteração
Disponibilizado campos de valor Pago e Valor a pagar na tela de contrato de serviços
Implementado preenchimento automático dos itens do Contrato para Nota de Entrada
4-Configuração
Não será necessário ajuste manual
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269162
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Melhoria » Ajustes no índice para calcular os eventos no faturamento
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1-Menu
Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais
Contratos » Movimentação » Lança Contratos
Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contrato;
2-Objetivo
3-Alteração
Revisada a rotina de faturamento, certificando se a origem das informações será a definida na tela de faturamento ou do contrato quando optado na “Flag” da tela de Geração do titulo para faturamento.
Criado a Flag “Índice do evento fiscal no Faturamento” na tela do cadastro de Evento fiscal para fixar o índice cadastrado como índice para faturamento para este evento
4-Configuração
Marcar a Flag “Índice do evento fiscal no Faturamento” na tela de cadastro de Evento fiscal para que o índice cadastrado no próprio evento seja utilizado na geração do títulos via faturamento do contrato.
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0
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Melhoria » Migrar o LCG na pasta dos Exes do PSGA
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1-Menu
EXE LCG
2 - Objetivo
Estudar a possibilidade de migrar o EXE do LCG para pasta de EXEs do PSGA..
3 - Alteração
As tabelas do LCG não devem ficar no banco de dados, mas sim em um arquivo com extenção .db.
Esse fato também irá quebrar o atualizador do PSGA caso versionado junto.
4 - Configuração
Colar o EXE do LCG no atualizador quando solicitado (Hoje apenas um cliente usa esse exe.)
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252889
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Melhoria » Implementar sub tela para informar a pesagem recebido no momento do processo
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1-Menu
PSGA » Saturno
2-Objetivo
Permitir que as informações de Romaneio ainda não salvas sejam mantidas na Tela no momento que outro veículo seja posicionado na balança
3-Alteração
Agora a rotina posiciona a última pesagem somente se a tela estiver em branco;
A atualização dos dados na tela acontecerá somente se os dados recebidos forem referentes ao ticket posicionado;
Quando um ticket estiver posicionado e a rotina receber dados de um ticket diferente a tela exibirá apenas um pop-up de notificação.
4-Configuração
Não será necessário ajustes manuais
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Melhoria » LCG implementar flag para definir a referência dos quebrados
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1-Menu
PSGA » LCG
2 - Objetivo
LCG implementar flag para definir a referência dos quebrados
3 - Alteração
Adicionado a flag “O ‘Quebrados’ irá utilizar a primeira referência quando estiver classificando Milho” em Configurações > Aba Outros. Essa flag diz se a referência “Quebrados” irá utilizar a referência “Impureza” ou “Outros” quando estiver classificando Milho.
Ajustado o relatório de classificação para imprimir 3 vias. Adicionado espaço para corte da folha e uma linha pontilhada. Adicionado o número da via no canto superior direito.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Ajustes no aplicativo de apontamentos
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1-Menu
PSGA » PSGA-APP
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Lavoura
2 - Objetivo
Ajustes no aplicativo de apontamentos
3 - Alteração
Requisitos levantados juntamente ao André, Keyla e Saimon em 06/01/2022.
Para maiores instruções: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Implanta-o-do-Lavoura-Mobile-c6b72380e75141e98bdcb76e0faba972
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais. Documentação: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Implanta-o-do-Lavoura-Mobile-c6b72380e75141e98bdcb76e0faba972
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0
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Melhoria » Implementar aplicativo de patrimônio mobile parte 3
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1-Menu
PSGA » Mobile PSGA
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo
2 - Objetivo
Implementar aplicativo de campo mobile
3 - Alteração
Aplicativo concluído.
Feito implantação na reunião com o André da Serro Verde nos dias 05/01/2022 e 06/01/2022.
Foi levantado melhorias, onde serão feitas em outras AGs.
Manual de implantação e utilização do aplicativo disponível em https://shortest.link/2nZp
4 - Configuração
Para utilização do app mobile, disponibilizado o manual de implantação e utilização app pelo link https://shortest.link/2nZp.
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0
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Melhoria » Inserir Aba/Atividades no Controle de Acesso de Usuários
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1-Menu
PSGA -Configurador » Controle de Acesso
PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamento de Campos
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Máquinas
2 - Objetivo
Inserir Aba/Atividades no Controle de Acesso de Usuários.
3 - Alteração
Acrescentada a aba “Atividades” no controle de acessos
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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268024
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Melhoria » Atualizar alterações do pacote Office 365 para enviar e-mail
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de NFE;
2 - Objetivo
Houve alteração com o pacote Office 365 para envio de E-mail de Notas Fiscais implementar as alterações para permitir o envio das notas por e-mail
3 - Alteração
Realizado implementação e ajustado mecanicas para envio de email com os novos ajustes do pacote Office 365.
Criação de parâmetro
4 - Configuração
Novo parâmetro P_ENVIO_EMAIL_STARTTLS onde: STARTTLS funciona apenas com o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2 ou seja utilizando o mailsend1.19 para enviar o email
S - Utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email
N - Não utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de emailConfiguração do parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2
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261365
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Melhoria » Implementar controle de saldo de estoque armazenado em local provisório(Bolsas)
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1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção
2-Objetivo
Permitir cadastrar o romaneio de entrada das bolsas de armazenamento e as baixas dos mesmos ao vinculá-los em uma entrada principal. permitindo assim que o estoque das bolsas não fique sem registro de entrada.
3-Alteração
Criado parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO_OPERACAO_SAIDA
Agora se o romaneio de entrada possuir um romaneio provisório vinculado, o sistema ira gerar uma movimentação de saída do estoque para retirar a mesma quantidade que foi dado entrada do romaneio provisório
4-Configuração
Definir a Operação de Movimentação de Estoque no Parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO_OPERACAO_SAIDA
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0
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Melhoria » Implementar múltipla seleção no módulo contábil para conta longa
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1-Menu
Contábil » Relatório » Razão
Contábil » Relatório » Balancete/Razão
2 - Objetivo
Implementar múltipla seleção no módulo contábil para conta longa
3 - Alteração
Implementado múltipla seleção na lookup de conta longa contábil
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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189620
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Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de Subprodutos de Produção
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1-Menu
Cotton » Básicos » Cadastro de Subprodutos de Produção
2 - Objetivo
Ajuste na rotina de cadastro de Subprodutos de Produção
3 - Alteração
Foi implementado a GRID na tela para cadastro de quebra de produção variável;
Foi adicionado as condições para impedir o cadastro dos campos Produtor, fazenda, campo e variedade se forem iguais;
Foi adicionado a condição para verificar se os cadastros de Campo, fazendo e produtor estão vinculados.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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281171
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Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento 2
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1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center
2 - Objetivo
Integração com operation Center John Deere - Levantamento 2
3 - Alteração
Sem Implementação
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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266625
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada
2 - Objetivo
Implementar as informações da aba adicionais do cadastro de operação para a nota de entrada de emissão própria
3 - Alteração
Ajustado para que ao cadastrar NFe de entrada (emissão própria), copie os dados adicionais da operação para os dados adicionais da nota, caso esteja em branco.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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261664
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Melhoria » Implementar relatório de Atividades diárias
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1-Menu
Orion » DashBoards » Atividades por Campo
2-Objetivo
Possibilitar acompanhar as atividades Realizadas por talhão
3-Alteração
Desenvolvido Dashboard com tabela dinâmica e Gráfico para acompanhamento de atividade diárias por campo/talhão
4-Configuração
Não será necessário ajustes manuais.
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281171
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Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento
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1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de dados do Operations Center
2 - Objetivo
Integração com operation Center John Deere - Levantamento
3 - Alteração
Sem alterações.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Inconsistência » Nota de retorno Fechando com nota de origem aberta
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
2-Objetivo
Impedir diferença nos Itens da Nota de Origem e a Nota de Devolução quando for utilizado o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN em N.
3-Alteração
A Rotina irá Bloquear a Abertura da nota de Origem quando existir nota fiscal de Devolução Vinculada e também irá impedir que a nota de Devolução seja finalizada enquanto a nota de Origem estiver aberta
4-Configuração
O Ajuste é um complemento ao controle das Devoluções através do parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN com valor “N” e já estará ativo nesta condição.
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271491
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Melhoria» Permitir controle de Saldo da Nota de Origem com vínculo na nota de Retorno
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
2-Objetivo
Efetuar controle de Saldo a Devolver em notas de entrada vinculadas em notas de retorno
3-Alteração
Disponibilizado o Parâmetro “P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA“ que indicará se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno/devolução com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas
S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas.
N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas.
4-Configuração
Ajustar o Parâmetro P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA;
Utilizar Operação de Entrada/Saída definido como “Devolução de Entrada” na Guia Configurações Complementares >> Estoque
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183633
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Melhoria » Acrescentar na baixa o código da renegociação
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1-Menu
Financeiro » Movimentação » títulos » Manutenção de títulos
Financeiro » Movimentação » títulos » Negociações de títulos
2 - Objetivo
Adicionado coluna para identificação do código da negociação na tela de baixa de títulos.
3 - Alteração
Adicionado novo campo na tela de títulos e baixa individual.
Ajustado apara levar o código da negociação na baixa ao fechar a negociação.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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110654
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Melhoria » Implementar o envio do relatório de carta de correção por e-mail ao enviar
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Gerenciamento de NFe
Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatórios NFE (Carta Correção)
2 - Objetivo
É necessário o envio e reenvio de email com a carta de correção no sistema PSGA.
3 - Alteração
Criada a funcionalidade para quando gerar a carta de correção de NFe, o sistema envie para
o destinatário o pdf da carta de correção (relatório IRELNFECartaCorrecao.rpt) por e-mail,
juntamente com o XML do evento.
Criada a opção de reenviar XML e pdf da carta de correção, no botão "Reenviar e-mail" da tela de gerenciamento de NFe.
4 - Configuração
Configurar o email para dois destinatários.
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0.0
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Melhoria » Inserir Vínculo de Família no Cadastro de Atividades
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1-Menu
PSGA » Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Atividades
2 - Objetivo
Melhorar a Consistência dos Lançamentos de forma que o PSGA apresente o fluxo de lançamentos mais próximo do Fluxo Real das Atividades/Apontamentos Agrícolas
3 - Alteração
Criado o botão na tela de cadastro de atividades para poder vincular Famílias de Bens por atividade
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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146893
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Melhoria » Implementar a coluna solicitação na grid de requisição da NF de entrada
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1-Menu
Fiscal» Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada
2 - Objetivo
Implementar o campo "Solicitação" na grid de requisição da tela de NF, onde é apenas co m intuito de informar qual solicitação deu origem a requisição vinculada.
3 - Alteração
Na grid de requisições da tela de NF de entrada, implementado uma coluna para mostrar a solicitação de compra vinculada na requisição.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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93090
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Melhoria » Incluir o campo hectare colhida na tela de cadastro de fardão.
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1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões
2-Objetivo
Permitir informar os hectares da área colhida para o Fardão e com isso possibilitar a apuração das produtividades também por rolo/fardão
3-Alteração
Disponibilizado o campo “Área Colhida“ no cadastro de Fardões
4-Configuração
O Ajuste dispensa configurações prévias
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254129
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Melhoria » Ajustes no contrato de serviços e faturamento
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1-Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Contratos de serviços
PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de contratos de serviços
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
2 - Objetivo
Inerir o agrupador automaticamente no faturamento de contrato: A tela de faturamento de contrato ao gerar título só leva os dados da modalidade e agrupamento que está informado no cadastro de tipo de documento configurado pelo parâmetro P_TIPO_DOC_BOLETO.
O cliente terá vários agrupadores para o tipo de documento e por esse motivo não informa no cadastro.
3 - Alteração
Adicionado o campo agrupador na tela de faturamento de contratos de serviços e seleção de contratos de serviços para faturamento.
Caso no cadastro do tipo de documento (informado no parâmetro P_TIPO_DOC_BOLETO), esteja com agrupador configurado, o sistema preencherá o campo novo com esse agrupador.
Ao gerar os títulos pelo faturamento de contrato de serviço, o sistema pegará o agrupador gerado na tela de faturamento.
Deixar os campos no cadastro de contrato de serviço, que são utilizados no faturamento, desabilitados para edição, caso já tenha iniciado o faturamento
4 - Configuração
Configurar o parâmetro P_TIPO_DOC_BOLETO onde: Indica o codigo do tipo de documento a ser usado como tipo de documento para os boletos bancarios.
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1-Menu
Estoque » Relatório » Relatório de Entrada de Insumos
2-Objetivo
Permitir que mais um Parâmetro seja passado nas Consultas de relatórios desta Report View, o Valor do campo Data Base será enviado para a fórmula DT_BASE
3-Alteração
Inserido campo 'DATA_BASE' na Report View de Entrada de Insumos para Utilização em Relatórios personalizados
4-Configuração
Para habilitar o campo de Data Base na Report View a chave 'DATA_BASE' deve ser informada no campo PS2 do do relatório no Multi-Lingual
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146084
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Melhoria » Ajuste no relatório balancete analítico
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1-Menu
Contábil » Relatório » Relatório de balancete/balanço
2 - Objetivo
Adicionar a coluna "Conta curta" no relatório para melhor utilização do relatório.
3 - Alteração
Adicionado coluna conta curta no relatório de balancete analitico
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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242318
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Melhoria » Levar safra das notas pelo contrato na informação de safra na contabilidade
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas Fiscais de Saída
Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil
Contabilidade » Relatórios » Razão
Contabilidade » Relatórios » Balancete/Balanço
2 - Objetivo
Sistema leva safra das notas provinda do contrato na integração contábil e nos relatórios
3 - Alteração
Ajuste na query de notas de saídas para levar na contabilização a safra do contrato informado na nota.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0.0
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Inconsistência » APP não Mostra Versão
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1-Menu
Melhoria » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campos
2-Objetivo
Visualizar a versão do Aplicativo de Monitoramento para Facilitar o Acompanhamento de Melhorias e Atualizações
3-Alteração
A Versão do Aplicativo agora será exibida na Tela Principal
4-Configuração
Não há necessidade de ajustes manuais.
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235407
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Melhoria » Ajustes no cálculo das parcelas do financiamento
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Tipo de financiamento
PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento
2-Objetivo
Permitir que Financiamentos utilizando o “Tipo de Financiamento“ com Juros 1-Simples ou 2-Composto tenham o Período de Incidência de Juros diferentes da quantidade de Parcelas.
3-Alteração
Ao Cadastrar um Financiamento com o tipo de juro 1-Simples ou 2-Composto será disponibilizado o Campo “Nro. Incidência“ onde deverá ser informado o Período de Incidência dos juros.
4-Configuração
Cadastrar o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1-Simples ou 2-Composto;
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250412
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Melhoria » Implementar faturamento de contrato de armazém em valor
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1-Menu
Armazém » Básico » Agrícola » Taxa Periódica de Armazenagem
Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém
Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém
2-Objetivo
Possibilitar o faturamento de contrato de armazém para quando a cobrança de taxa de serviço e taxa periódica de armazenagem são em valores financeiros.
3-Alteração
Implementado o faturamento de contrato de armazém para quando a cobrança de taxa de serviço e taxa periódica de armazenagem são em valores financeiros.
Disponibilizado na tela de faturamento de contrato de Armazém a opção de gerar títulos
Disponibilizado a Coluna informativa do Tipo de Cálculo em Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém
4-Configuração
A opção do faturamento por Valor ou Quantidades está disponível nas Taxas informadas na Grid principal do contrato de Armazenagem, e também pela escolha da Taxa na “Guia taxa periódica de Armazenagem” que deverá ser Cadastrada em Armazém » Básico » Agrícola » Taxa Periódica de Armazenagem.
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245974
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Inconsistência » Validação para Saldo e valor no retorno de notas
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
2-Objetivo
Evitar a inconsistência de informações e diminuir a possibilidade de erro humano no lançamento das notas de retorno com vínculo
3-Alteração
Disponibilizado o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN com os Valores:
S permite alterar o valor unitário na nota de retorno;
N não permite alterar o valor unitário na nota de retorno (Padrão).
Ajustado para que a rotina seja executada conforme valor parametrizado
4-Configuração
No cadastro da CFOP marcar flag “Retorno”;
No aba fiscal do Cadastro da operação marcar a flag “Vínculo da nota”;
Ajustar o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN de acordo com a forma de trabalho:
S permite alterar o valor unitário na nota de retorno
N não permite alterar o valor unitário na nota de retorno (Padrão)
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246013
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1-Menu
Armazém » Movimentação » Transferência de estoque
2 - Objetivo
Implementar campos de produtor origem e destino na transferência de estoque.
3 - Alteração
Criados na aba dados informativos os campos Produtor de Origem para Origem e Destino.
Criados campos na tabela do banco de dados idem.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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207903
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Melhoria » Criar exclusão na geração de apontamentos na pré-classificação de títulos avulsos
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1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
Financeiro » Básicos » Agrupadores » Manutenção de títulos
2 - Objetivo
Criar exclusão na geração de apontamentos na pré-classificação de títulos avulsos
3 - Alteração
Criado botão para excluir apontamento gerado pela tela de pré-classificação e suas devidas validações para excluir e gerar apontamentos: O botão valida se o apontamento está contabilizado, caso esteja, não poderá excluir. O botão também abre e desafaz os processos do apontamento antes de excluí-lo
4 - Configuração
Para visualização dos botões:
P_PRECLA_INFORMAR_BEM: N - Não informar (Opção padrão que manterá o comportamento atual)
T - Possibilidade de informar bem na Pré-classificação de títulos avulsos
P_PRECLA_TITULOS_GERAR_APONT_PATR : N - Não gerar (Opção padrão que manterá o comportamento atual)
S - Gerar apontamentos para os itens de pré-classificação com bem informado
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232478
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Melhoria » Criação do processo inicial da Integração com Gesplan
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1-Menu
Financeiro » Movimentação » Financiamento » Cadastro de financiamento
Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária
2-Objetivo
Atender as necessidades de integração com Sistemas para controle de Aplicações e Financiamento
3-Alteração
Criado um API com node (WebService) para integração externa de sistemas de financiamentos.
Criado no PSGA BOT uma Funcionalidade para tratar e inserir automaticamente os dados externos recebidos
4-Configuração
Ativar Integração de Aplicações e Financiamentos no PSGA-BOT
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257461
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Melhoria » Ajustar para contabilizar pela família de bem
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1-Menu
PSGA » Ativo » Cadastro de Bens » Depreciação
2 - Objetivo
Na depreciação de um bem, gerar integração contábil e contabilizar corretamente o saldo do bem.
3 - Alteração
Ajustado contabilização da depreciação para que considere a familia de bens no momento de trazer as contas
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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257509
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Melhoria » Retorno de arquivo eletrônico não sendo processado por ocorrência não cadastrada
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1-Menu
Financeiro » Movimentação » Lote de Pagamento Eletrônico
2 - Objetivo
Quando o arquivo de retorno vem com uma ocorrência que o sistema PSGA não tem cadastro, o sistema não está deixando o arquivo ser processado e diz que não tem ocorrência cadastrada, porém não mostra qual é a ocorrência e na impressão dos dados do arquivo eletrônico mostra ocorrências que existem cadastro.
3 - Alteração
Ajustado para permitir processar o arquivo de retorno mesmo que um dos títulos não possuam ocorrência cadastrada.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0.0
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Melhoria » Implementar a informação de safra no título para contabilidade
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1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil
2 - Objetivo
Implementar a informação de safra no título para contabilidade
3 - Alteração
Adicionado o campo Safra na tela de manutenção de títulos. Caso o título venha de outro processo e a safra já venha preenchida, não irá permitir edição.
4 - Configuração
Para que o sistema funcione corretamente, é necessário configurar o parâmetro P_Integracao_Origem_Safra onde:
L = Gravar a safra logada
A = Gravar safra do parâmetro P_SAFRA_ATUAL
D = Gravar a data de safra cadastrada
A partir desse parâmetro, o sistema sabe qual safra considerar no título.
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0.0
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Melhoria » Ajuste no lançamento do reverso e contábil do beneficiamento
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1-Menu
Sementes - UBS » Movimentação » Beneficiamento
Sementes - UBS » Movimentação » Manutenção de Status do Lote
Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída.
2 - Objetivo
Ao lançar geração de lançamento contábil, contabiliza o valor do custo médio. Implementação do status 'Descartado' na tela de manutenção de Status de Lote. Bloquear produtores diferentes no beneficiamento.
3 - Alteração
Ajustado para Adicionar o status "Descartado" para a Manutenção de Lotes, corrigir a geração do contábil para o Beneficiamento (UBS) e para não permitir produtores diferentes nos insumos do Beneficiamento de Grãos.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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227907
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Melhoria » Ajuste na tela de Financiamento na pré classificação de Financiamento
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Tipo de financiamento
PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento
2-Objetivo
Permitir a Pré-Classificação dos juros de Financiamento Separadamente
3-Alteração
Acrescentado os tipos de Juros 1-Simples e 2-Composto na Tela de “Tipos de Financiamento“
Na tela do Financiamento foi disponibilizado o Campo “Nro. Incidência“ para permitir que o Período de Incidência do juro seja diferente do Número de Parcelas
4-Configuração
Cadastrar o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1-Simples ou 2-Composto;
Parametrizar a Guia Conf. Juros/multa/acréscimos no Cadastro de “Tipo de Documento”
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235407
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Melhoria » Ajustes no cálculo das parcelas do financiamento
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Tipo de financiamento
PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento
2-Objetivo
Permitir que PSGA Gere e Exiba e Classifique os Valores dos juros de forma separada do Valor Financiado de forma automática e de acordo com os parâmetros do Inseridos na Tela de Financiamento
3-Alteração
Disponibilizado na Tela de “Tipo de Financiamento“ dois novos tipos de Juros, o 1-Simples e 2-Composto;
Ajustado a rotina para que possa Gerar, Separar e Pré-Classificar o Valor dos Juros de Financiamento Automaticamente conforme os Parâmetros informados;
4-Configuração
Cadastrar o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1-Simples ou 2-Composto;
Cadastrar o Financiamento com o “Tipo de Financiamento“ com o tipo de Juros 1 ou 2
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0.0
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Melhoria » Lavoura não Permite o Controle de Mais de Uma Data de Emergência na Cultura de Cana
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1-Menu
Lavoura » Básico » Agrícola » Cadastro de Campos e Talhões
Lavoura » Monitoramento » Avaliação » Ficha de Avaliação
2 - Objetivo
Implementação de botão paara alterar a data de plantio/emergêcia dentro da tela de Ficha de Avaliação
3 - Alteração
Adicionado botão para que seja possivel alterar a data de plantio/emergencia na tela de Ficha de Avaliação e também adicionada tela para tal ateração.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0.0
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Legislação » Exclusão de ICMS da base de PIS/COFINS
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Fiscal » Básico » Tributário » Parametrização de PIS/COFINS
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída
1-Menu
Fiscal » Básico » Tributário » Parametrização de PIS/COFINS
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída
2-Objetivo
Ajustar o Sistema para Atendimento do Parecer SEI nº 7698.PGFN-ME favorável ao RE 574.706/PR, onde é necessário adequar o sistema para possibilitar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS.
3-Alteração
Disponibilizado na parametrização de PIS/COFINS o Checkbox "Desconta ICMS";
Disponibilizado o checkbox "Desconta ICMS PIS/COFINS" nos itens das notas de entrada e saída;
Ajustado internamente para que o Sistema realize o desconto do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS respeitando os flags criados.
4-Configuração
Realizar a parametrização de PIS/COFINS em Fiscal » Básico » Tributário » Parametrização de PIS/COFINS
Quando necessário Marcar os campos de Checkbox "Desconta ICMS PIS/COFINS" disponibilizados nos itens das notas de entrada e saída.
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165951
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Melhoria » Automação da integração do TBDC
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1-Menu
Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Integração Automática TBDC
PSGA-TBDC
PSGA-APP
2-Objetivo
Possibilitar a importação automática dos Lançamentos Efetuados através do TBDC
3-Alteração
Nas telas de cadastro de PESSOAS, BENS e ALMOXARIFADO foi implementada consultas dos cadastros do TBDC para os campos de vínculo que já existiam no farmbox.
Criada rotina de importação automática TBDC disponível para ser habilitada no Bot PSGA-APP
Nova tela de importação automática:
4-Configuração
Utilizar a tela de automação do TBDC e realizar configurações para importação (data, tempo)
Manter o BOT do PSGA em execução
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165973
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Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação back end
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1-Menu
Portal de Cotação
2 - Objetivo
Criação/Implementação do cotação Web
3 - Alteração
Estabelecido estrutura de comunicação com com base de dados do PSGA referente a rotina de solicitação e cotação.
autenticação de usuário;
edição de usuário;
visualização de solicitações;
update de solicitações;
visualização de itens cotados;
update de item cotado;
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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252101
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Melhoria » Ganho de peso do fardinhos (pluma) atualizar no romaneio pelo ticket
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1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída
2-Objetivo
Permitir que o peso adquirido pelo Fardinho após a produção seja considerado na Venda/Saída de acordo com o ticket de pesagem.
3-Alteração
Criado o parâmetro _P_VENDA_SAIDA_PLUMA_ATUALIZA_PESO_
Adicionado botão ao lado do peso líquido na Tela de Saída/Venda que será exibido de acordo com o parâmetro;
Obs. Acionar o Botão de rateio sem ticket de pesagem restaura o peso da Pluma
4-Configuração
Ajustar o Parâmetro “_P_VENDA_SAIDA_PLUMA_ATUALIZA_PESO_“ conforme a forma de trabalho adotada
S = Habilita um botão com a função de atualizar o peso do romaneio de acordo com o ticket de pesagem
N = Comportamento padrão (não habilita o botão)
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248764
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Melhoria » Ter a condição de cancelar internamente uma NFe de entrada emitida pelo fornecedor
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada;
2 - Objetivo
Ter a condição de cancelar internamente uma NFe de entrada emitida pelo fornecedor
3 - Alteração
Ajustado para permitir cancelar internamente uma NFe de entrada que foi emitida por um fornecedor e cadastrada e/ou importada no PSGA.
O cancelamento desfará toda a movimentação pertinente à nota (movimentação de estoque, requisição, títulos etc).
Ajustado para atualizar a requisição, corretamente, ao cancelar uma NFe de entrada.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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248770
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1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete;
Estoque » Movimentação » Saídas de Insumos
2-Objetivo
Ajustar a geração da informação de controle interno MVP_CHAVE
3-Alteração
Ajustadas as rotinas de composição do campo MVP_CHAVE nas telas de faturamento de saída de insumo e na guia financeiro do Conhecimento de frete.
4-Configuração
Não será necessário realizar ajustes manuais
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0
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Inconsistência » Ajustar Tipo da Situação do Lote
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1-Menu
Sementes UBS » Movimentação » Reserva de Lote
2 - Objetivo
Ajustar o Tipo de Situação do Lote quando Reservado Integralmente.
3 - Alteração
Ajustado ao inserir um Lote na Reserva de lotes Validar a Quantidade disponível
Ajustado o Sistema não poderá reservar uma quantidade maior que a disponível no Lote
Ajustado ao FECHAR e ao ABRIR uma Reserva a QUANTIDADE e Situação dos Lotes da Reserva deve ser Atualizada.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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244209
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Melhoria » Efetuar alterações na tela Romaneio de entrada de algodão
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1-Menu
Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de algodão;
2 - Objetivo
Implementação de lookup no campo "Placa" e reposicionamento dos botões da tela de entrada de algodão.
3 - Alteração
Inserido lookup para consulta de placas a partir da tabela SVEICULOS, no campo Placa;
Alterado campo *Quantidade * para preencher automaticamente conforme o total de itens na grid de Rolos;
Alterado a ordem de posicionamento dos botões Ratear Peso Bruto e Tara, Gerar Rolo e *Excluir *e;
Botão de apagar/novo limpa toda a grid e o formulário.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Implementar aplicativo de campo mobile parte 2
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1-Menu
PSGA » Mobile PSGA
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo
2 - Objetivo
Implementar aplicativo de campo mobile
3 - Alteração
Aplicativo concluído.
Feito implantação na reunião com o André da Serro Verde nos dias 05/01/2022 e 06/01/2022.
Foi levantado melhorias, onde serão feitas em outras AGs.
Manual de implantação e utilização do aplicativo disponível em https://shortest.link/2nZp
4 - Configuração
Para utilização do app mobile, disponibilizado o manual de implantação e utilização app pelo link https://shortest.link/2nZp.
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0
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Melhoria » Implementar backend do aplicativo mobile de apontamento
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1-Menu
PSGA » Mobile PSGA
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Campo
2-Objetivo
Consumir os serviços de sincronismo de dados e lançamentos de apontamentos com o aplicativo Mobile PSGA Lavoura
3-Alteração
Criado o Back-end responsável pelo Sincronismo com o aplicativo Mobile PSGA Lavoura
4-Configuração
Ativar e definir no PSGA BOT as configurações para o Sincronismo com o Mobile PSGA
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238899
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Inconsistência » Sistema está limitando a quantidade de e-mails para envio de NF-e
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1-Menu
PSGA » Estoque » Básicos » Pessoas
2-Objetivo
Permitir o envio do XML da NF-e para múltiplos e-mails inseridos no Cadastro de Pessoas
3-Alteração
Aumentado o tamanho do campo "E-mail" de 255 para 500 caracteres no cadastro de Pessoas para que seja possível informar múltiplos e-mails.
4-Configuração
Os e-mails informados devem ser separados por Ponto e vírgula ( ; )
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238532
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O sistema está listando documentos de forma errada na aba: Dados do Faturamento
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1 - Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos;
PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de notas/contratos;
PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos;
2 - Objetivo
Corrigir a listagem de documentos na aba: Dados do Faturamento
3 - Alteração
Ajustado problema ao salvar titulos com contratos e gerados de faturamento que estava alterando a origem de um faturamento que possuia outro arquivo de origem, também causava duplicate na tabela CCONTFAT.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Implementar aplicativo de campo mobile parte 1
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1-Menu
PSGA » Mobile PSGA
2-Objetivo
Disponibilizar as Funcionalidades Iniciais do Aplicativos Mobile.
3-Alteração
Criado a Telas e Funcionalidades Iniciais do Aplicativo Mobile
4-Configuração
Não se aplica a esta alteração
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Melhoria » Implementar na tela de aplicação lançamentos para serviços dos animais
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1-Menu
Rebanho » Movimentação/animal » Cadastro de aplicação da animais
2 - Objetivo
Implementar na tela de aplicação lançamentos para serviços dos animais, onde não deverá processar estoque quando apontado tipo 5-Serviços.
3 - Alteração
Criado o tipo “5 - Serviços” para a aplicação de animais.
Adicionado para validar se todos os produtos são do tipo serviço quando a aplicação for “5 - Serviços”.
Ajustado para não processar estoque quando a aplicação for do tipo “5 - Serviços”.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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1-Menu
Estoque » Movimentação » Reprocessamento de Estoque
Rotinas do sistema que envolvam a movimentação de estoque:
Apontamento de campos
Devolução de apontamento
Apontamento de patrimônio
Devolução de apontamento de patrimônio
Romaneio de Entrada / Saída do Armazém
Romaneio de saída de insumos
Nota fiscal de entrada
Nota fiscal de saída
Romaneio de entrada de produção de Lavoura
Romaneio de saída de produção de Lavoura
Inventário
Transferências de almoxarifados
Romaneio de entrada de algodão
2-Objetivo
Evitar inconsistência no Estoque de Produtos.
3-Alteração
Quando a combinação de Produto e Almoxarifado da Operação corrente estiver em Reprocessamento de Estoque o Usuário será notificado para Aguardar a conclusão deste Reprocessamento antes de Finalizar a Rotina envolvendo esta mesma combinação de Produto/Almoxarifado
4-Configuração
Não se aplica a este Ajuste
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O sistema esta permitindo incluir Variedades diferentes na Preparação de Lote de Produção
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1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de produção
2 - Objetivo
Sistema respeita o parâmetro para permitir ou não varias variedades no lote de produção de cotton
3 - Alteração
Realizado ajuste para respeitar o parâmetro para permitir ou não varias variedades no lote de produção de cotton
4 - Configuração
Parâmetro: P_PERMITE_LOTE_ENTRADA_VARIEDADE_DIFERENTE
Sistema respeita a configuração do parâmetro:
S=Sistema permite informar romaneios de entrada com variedade diferente.
N=Sistema não permite informar romaneio de entrada com variedade diferente.
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Inconsistência » Padronizar nome da classificação HVI
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1 - Menu
Cotton » Relatórios » Relatórios Pluma » Lotes Bloco
Cotton » Movimentação » Pluma » Classificação » Importação de HVI (Cadastra layout)
2 - Objetivo
Padronizar nome da classificação HVI
3 - Alteração
Foi alterado o nome da Label “FC” para “SFI (FC)” mantendo o nome FC em parênteses pois parte da programação esta definida por esse nome.
Não foi necessário alteração a nível de código, apenas alterado direto no PSGA-LIN
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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0
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Melhoria » Criar parâmetro para permitir alterar a data na tela de ''Estorno de mov. bancário''
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1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Título » Baita de titulo por lote
2-Objetivo
Possibilitar que ao cancelar o item de um lote seja permitido alterar a Data da Movimentação bancária do estorno.
3-Alteração
Disponibilizado o parâmetro P_ALTERA_DATA_ESTORNO_MOV_BANCARIO
4-Configuração
Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema ajustar o Parâmetro P_ALTERA_DATA_ESTORNO_MOV_BANCARIO:
Valor “S“ para permitir alterar a data de estorno da Movimentação Bancária
Valor “N“ Não permite alterar a data de estorno da Movimentação Bancária
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0
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Melhoria » Ajuste no relatório de pedido particular
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1-Menu
Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedido de Produto Perecível
2-Objetivo
Permitir a exibição dos dados do veiculo no relatório personalizado de Produtos Perecíveis
3-Alteração
Disponibilizado o Relatório personalizado LRELPARTICULAR
No Cadastro de veículos foi inserido o Campo Tipos de Equipamentos já disponibilizando os Tipos de Equipamentos, também foi adicionado Novos Tipos de Carrocerias
4-Configuração
Com o PSGA Fechado inserir o Relatório disponibilizado na pasta “Personalizado“ na Estrutura de Arquivos do PSGA;
Acessar Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedido de Produto Perecível e realizar a impressão do Relatório inserido.
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Melhoria » Implementar aplicativo de conferência de estoque parte 3
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1-Menu
Estoque » Movimentação » Conferência de Estoque
2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina.
3 - Alteração
Descrito em "Informações técnicas".
4 - Configuração
Descrito em "Informações técnicas".
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1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída
2-Objetivo
Permitir Alteração de CFOP e Operação de Entrada/ Saída em Notas Fiscais Abertas para Ajuste Fiscal.
Será Possível realizar a abertura da Nota Fiscal preservando o Financeiro já gerado na Operação Anterior, Bem como Utilizar uma Operação parametrizada para tal e Gerar o Financeiro da Nota Aberta para Ajuste Fiscal.
3-Alteração
Disponibilizado os seguintes Parâmetros:
P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE
P_BLOQUEIA_ALTERACAO_CFOP
4-Configuração
Ajustar os Parâmetros de Acordo com a necessidade:
P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE
S -> O campo referente a OPERAÇÃO DE ESTOQUE ficará habilitado no cabeçalho e no item seja das notas de entrada, saída e CTRC.
N -> Caso valor = N, o campo referente a OPERAÇÃO DE ESTOQUE ficará inativo ((Shadow)) no cabeçalho e no item seja das notas de entrada, saída e CTRC.
P_BLOQUEIA_ALTERACAO_CFOP
Caso valor = 'S' o documento poderá somente receber o CFOP configurado na Operação de Estoque.
Caso valor = N, o campo ficará habilitado.
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Melhoria » Criar robô para conter configurações e monitoramento de dados.
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1-Menu
Exe PSGA-BOT
2 - Objetivo
Criar robô para conter configurações e monitoramento de dados.
3 - Alteração
Criado robô que tem o nome de PSGA-APP.exe
Nele conseguimos rodar diferentes rotinas conforme o tempo que for configurado.
Ele também possui uma tela de monitoramento para ver as rotinas ativas e quanto tempo falta para as mesmas executarem.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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1-Menu
Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Campo/Talhões
Lavoura » Relatórios » Relatórios de aplicação em patrimônio (Relatório de custos de bens trabalhados)
2-Objetivo
Permitir cadastrar a mesma variedade mais de uma vez devido ao replantio que também são relacionados os relatórios.
3-Alteração
Criado campo código único no cadastro de campos Implementado o preenchimento automático do campo código único para os novos cadastros. Implementado o preenchimento do campo código único com o mesmo código do campo atual na atualização do sistema. Melhorada a mensagem emitida ao cliente informando como a variedade deve ser lançada em caso de repetição da variedade na mesma safra. Criar a coluna plantio nas variedades cadastradas para os campos.
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Melhoria » Ajustes na observação do contrato
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1-Menu
Contratos » Movimentações » Lança contrato
2 - Objetivo
Adicionar campo de observações do contrato, porém fica visível apenas no contrato e não é levado para nenhuma outra rotina.
3 - Alteração
Criado campo para observações do contrato na aba "Observações" da tela de lança contratos.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Criar aplicativo de apontamento de campo mobile parte 1
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1-Menu
PSGA » Mobile PSGA
2-Objetivo
Criação da base para Utilização na criação dos próximos aplicativos.
3-Alteração
Criado a Estrutura Base para Funcionamento do Aplicativo Mobile
4-Configuração
Não se aplica a esta alteração
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Melhoria » Implementar filtro na tela de integração
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1-Menu
Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil
2 - Objetivo
Para melhor visualização dos lançamentos, se faz necessário um filtro na tela para limitar visualização apenas dos lançamentos confirmados.
3 - Alteração
Criado a opção para filtrar os lançamentos confirmado.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Em relatório de acessos dos usuários incluir os acessos concedidos por perfil de usuário
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1-Menu
Configurador » Cadastro de Usuário
Configurador » Controle de Acesso de Usuários
2 - Objetivo
Ao imprimir um relatório de algum usuário, consta os acesos provindos de um perfil (caso seja vinculado) e os próprios acessos.
3 - Alteração
Ajustado relatório para receber as informações do perfil vinculado.
4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.
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Melhoria » Ajustes no Vínculo do adiantamento do financeiro parte 2
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1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota de Entrada
PSGA » Financeiro » Movimentação » Título » Manutenção de Títulos
2-Objetivo
Permitir atualizar a classificação financeira do adiantamento gerado via Requisição
Permitir que na tela de geração de títulos da Requisição sejam geradas parcelas
Com os tipos : Título, Provisão e Adiantamento
3-Alteração
Disponibilizado o Parâmetro “P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO”;
Implementado para que nos títulos da Requisição sejam geradas parcelas
com os tipos : Título, Provisão e Adiantamento
4-Configuração
Para permitir atualizar a classificação financeira do adiantamento gerado via Requisição deve se Observar as configurações descritas no Parâmetro “P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO”;
Não é necessário ajustes para criação de títulos com os tipos “Título”, “Provisão” e “Adiantamento” através da Requisição.
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Melhoria » Apontamento/devolução de Patrimônio preencher hora automático
1-Menu
Controle de Ativos » Movimentação » Apontamentos
Controle de Ativos » Movimentação » Devolução de Apontamentos Patrimônio/Máquinas
2 - Objetivo
Ao lançar apontamento e realizar devolução, sistema puxa automático a hora da máquina.
3 - Alteração
Ajuste em código para que o campo de hora seja preenchido automaticamente.
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