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6 - Após a verificação realizar o ajuste no campo HRSAIDA , como por exemplo a situação da hora do envio do NFC-e.

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7 - Concluindo o ajuste, alguns campos devem ser limpados Finalizado o ajuste no gerencial deve se;

*Inicialmente realizar a consulta na tabela PCABNFS;

“SELECT * FROM PCABNFS

 

Obs.: No campo AMBIENTE, deve se alterar de 1 para 9 e no campo IMPRESSA alterar para N

IMPRESSAWHERE NRONF = ‘(preenche o numero da nota fiscal com a rejeição)’”

 

As alterações no banco constituem em, SET Null em campos para futuro preenchimento automático do sistema novamente e alteração de informações conforme descritos abaixo;

Campos para SET como Null;

DTENVIONFE;

CHAVEACESSONFE;

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DTRECPROTAUT;

STATUSNF;

MOTIVO;

-Campo AMBIENTE, deve se alterar de 1 para 9 e no campo IMPRESSA alterar para N

IMPRESSA;

 

8- Finalizando essas alterações, basta voltar ao gerencial, recarregar a nota fiscal, e transmitirAMBIENTE ;

 Após as verificações, deve salvar a nota e recalcular os impostos. Em seguida no sincronizador do JetPDV enviar carga parcial de produtos.

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Caso a nota não envie automaticamente no sincronizador, enviar normalmente pela janela da nota fiscal, no módulo Vendas.

Módulo Vendas >> Vendas /Clien. >> Vendas >> NFs de Saída;

No grid da tela localiza a nota fiscal e realiza o reenvio da mesma na opção destacado abaixo;

...

 

Após isso a nota irá constar autorizada e a situação sanada.