Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-21008

Replicação da TECD-1444

0

1 - Menu:
Todas as rotinas que utiliza consulta rápida no sistema.

2 - Objetivo:
Implementar um ajuste no retorno da "Procura Rápida".

3 - Alteração:
Implementado no retorno da "Procura Rápida" para apresentar as informações na coloração branca e destaque em cinza, facilitando a visualização das informações dos campos.

AG-21004

Produto carregando local de estoque incorreto na emissão de Pedido

528660

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que a informação referente ao item seja atualizado quando o item for substituído durante o processo.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que ao substituir o item lançando no pedido, a informação referente ao local de estoque seja atualizando, levando a informação presente no cadastro do item.

AG-20993

Pedido com moeda indexadora apresentando acess violation na impressão modelo layout B

531738

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que seja possível realizar a abertura do relatório do pedido com o Layout B.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que ao emitir um pedido e respectivamente o relatório do mesmo seja possível a impressão em ambos layout, A e B.

AG-20991

Zerando o valor de outras despesas e apresentando erro no acerto financeiro

532095,

532970

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção 

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para permitir salvar a nota fiscal quando possuir outros acréscimos e não zerar o valor do mesmo.

3 - Alteração

Ajustado o sistema para não zerar o valor do campo ‘Outr. Acréscimos’ após realizar o acerto financeiro e permitir que a nota seja salva com e sem importação de XML.

AG-20925

Notas fiscais parametrizadas para gerar automaticamente produções internas ocasionando uma sobrecarga na "pool de conexões" do ServerAgro, resultando em falha catastrófica

523806

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Tratar a situação identificada em que uma mensagem de 'Falha Catastrófica' era exibida quando o usuário gerava automaticamente uma nota fiscal que resulta em uma produção interna

3- Alteração

Após a alteração realizada, o pool de conexão não ultrapassa o limite configurado no servidor, não sendo apresentada a mensagem 'Falha Catastrófica' ao emitir uma nota fiscal que gera produção interna.

AG-20912

Legislação » Inclusão do código do beneficio fiscal "SEM CBENEF"

530333, 530986

1 - Menu

Agro3c » Estoque » Tabelas SPED » 5.2 - Tabela de Informações Adicionais de Apuração
Agro3c » Notas » Manutenção
Expimp  »  Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0.

2 - Objetivo

Atender a IN Nº 1523/2022-GSE, DE 25 DE MAIO DE 2022 do estado de Goiás, onde é necessário o preenchimento da tag <cBenef> com a descrição “SEM CBENEF” quando utilizado a CST de ICMS é 90- Outras.

3 - Alteração

Foi realizada a inserção do código “SEMCBENE” na rotina de “Estoque » Tabelas SPED » 5.2 - Tabela de Informações Adicionais de Apuração”. Onde poderá selecionar na linha da tributação na rotina “Estoque » Tributação » Manutenção” na coluna  “Info.Adic.I Padrão/cBenef” o código  “SEMCBENE” e vincular essa mesma tributação ao item que será emitido.

Ao fazer a emissão da nota fiscal o sistema irá preencher na tela de “Informações para SPED” a aba “Informações Adicionais da Apuração”. Utilizando o código “SEMCBENE” o sistema irá entender de forma automática que deve ser preenchido na tag <cBenef> a descrição “SEM CBENEF” conforme a IN Nº 1523/2022-GSE, DE 25 DE MAIO DE 2022. 

Adicionado uma tratativa interna para não enviar ao sistema Fiscal as informações relacionadas ao registro E115, de quando utilizado o código “SEMCBENE” na tela de “Informações para SPED” na aba “Informações Adicionais da Apuração” ao fazer a integração com o sistema Fiscal pelo módulo EXPIMP na rotina de Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0.

AG-20905

DANFE impressa com o tipo de frete como Destinatário, sendo que esta Informado como Remetente

529563,

533203

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

  • Exped » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF's de Saída

2 - Objetivo

  • Adequado impressão da DANFE com tipo de frete igual ao informado na tela de manutenção de notas

3 - Alteração

  • Adequado para que ao salvar a salvar a nota fiscal o campo FRETEPORCONTA da tabela NFTRANSP fique igual ao informado na tela de manutenção de notas, ou seja, se o tipo de frete da nota fiscal é remetente, será salvo no banco de dados como remetente, gerando assim a impressão correta do tipo de frente na DANFE.

AG-20901

Títulos em Cobrança (DDA) - Violação de Acesso

0

1 - Menu

  • Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Títulos em cobrança;

2 - Objetivo

Sendo um analista financeiro posso utilizar a rotina de consulta de arquivos do DDA, assim verifico os registros que foram conciliados. Além disso, posso atualizar a linha digitável das duplicatas a pagar a partir da rotina de atualização da linha digitável.

3 - Alteração

Foi corrigido um erro de violação de acesso na rotina do DDA - Títulos em cobrança

AG-20878

Erro ao salvar novo item com impostos REINF

529847

1 - Menu

Agro3c » Estoque » Item

2 - Objetivo

Não gerar erros ao inserir Natureza de Rendimento no cadastro de um novo item.

3 - Alteração

Foram realizadas modificações no sistema para garantir que, ao inserir Natureza de Rendimento no cadastro de um novo item não gere erros técnicos e seja possível realizar o salvamento do mesmo.

AG-20865

Envio de nota puxando mais de uma devido ao lote igual - Sistema não deixa limpar o recibo (106)

525584

1 - Menu

  • Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequar para que o sistema limpe o recibo após envio de nota puxar mais de uma devido ao lote igual

  • Tratar mensagens de XSD na tela de Envio/Recepção de Lotes

3 - Alteração

  • Houve um ajuste para que o sistema limpe o recibo após os retornos das mensagem 103 - Lote recebido com sucesso e em seguida 106 - Lote não localizado, anteriormente era necessário intervir via banco de dados para limpar as informações do recibo.

  • Na tela de Envio/Recepção de Lotes, ao retornar erros da SEFAZ devido a erros de XSDs, invés de atribuir a mensagem para cada nota fiscal, é aberto uma tela mostrando os erros referentes aos XSDs.

AG-20855

Leitura de peso não abre a tela de Pesagens Pendente

528856,

532568,

534080

1 - Menu

Agro3c» Romaneios» Leitura de Pesos

2 - Objetivo

A rotina de leitura de pesos serve para o usuário inserir informações sobre a leitura de peso do veículo e posteriormente gerar romaneio, podendo fazer a leitura de peso por parte, aparecendo o processo através da tela de leitura de peso pendente.

3 - Alteração

Foi realizada correção de um problema onde a tela de leituras pendentes não era apresentada de maneira correta quando se utilizava o registro dos ini no banco de dados, se fosse fixado o grid o mesmo perdia a parametrização de tamanho da tela, assim não expandindo para visualização. Após ajuste, determinado problema não ocorre mais.

4 - Configuração

Acesso a rotina de leitura de peso e sistema gravando as configurações do usuário no banco de dados.

AG-20818

Vários Registros de apontamentos do Farmbox em um único filtro.

527503

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox

2 - Objetivo

A rotina é utilizada para importar os apontamentos realizados no Farmbox.

3 - Alteração

Foi realizado alguns ajustes no processo de importação de apontamentos, primeiro foi realizado a correção dos filtros de data, são filtrados os registros com base na data de sincronização. Também foi adicionada uma validação, tornando obrigatório o uso de filtros de data, foi decidido adicionar essa validação para evitar conflito com as requisições disponíveis na api da farmbox. Também foi ajustado a job de importação de apontamentos, anteriormente estavam sendo buscados todos os apontamentos, fazendo assim com que consumisse muito recurso, ocasionando travamento do ServerXE. Após ajuste, agora serão verificados e integrados se necessário os registros dos últimos 60 dias.

4 - Configuração

Integração com a Farmbox devidamente configurada.

AG-20816

Erro API Google Maps no planejamento de safra do PsAgro

527050

1 - Menu

PsAgro » Processos » Planejamento de Safra

2 - Objetivo

Atualizar a chave da API de integração com o Google Maps

3 - Alteração

Corrigido a integração com o Google Maps

AG-20813

Integração Forlog WMS » Erro ao inserir nota devido formato da hora.

527092

1 - Menu

Agro3C » Integração com Forlog

2 - Objetivo

Rotina utilizada para a integração das notas emitidas no Forlog com Agro

3 - Alteração

Foi realizada correção de um problema na integração, onde anteriormente não era possível integrar as notas fiscais por conta de um erro de data e hora, mesmo estando corretas. Após ajuste, as notas estão sendo integradas novamente sem problemas.

4 - Configuração

Integração com o Forlog devidamente configurada.

AG-20626

Informação Email no XML

516952

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Criar parâmetro para enviar e-mail do destinatário no XML das notas fiscais.

3 - Alteração

Foram realizadas modificações no sistema para que seja possível enviar e-mail do destinatário no XML das notas fiscais.

Foi criado um parâmetro no menu Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Aba '10. NFe/NFCe' » Campo 'Gravar Email Dest. no XML' sendo possível selecionar '0 - Não' ou '1 - Sim'.

Com essa opção selecionada '1 - Sim' será levado o e-mail vinculado no cadastro de pessoas.

AG-20599

Ajuste no CFOP ao utilizar a opção "Buscar CFOP da Cidade de Entrega"

519939,

525987,

532779

1 – Menu

Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)

2 - Objetivo

Implementar a correção no preenchimento automático do campo CFOP

3 - Alteração

  • Implementado a correção no preenchimento do campo CFOP, quando a operação for realizada no mesmo estado, o número do CFOP deve iniciar com o dígito ‘1’, caso seja entre estados distintos deve iniciar com o dígito ‘2’

AG-20558

Ajuste em VSCONSULTA para atender corretamente a rotina de Faturamento de Transferências de Grãos

0

1 - Menu

Romaneio » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a o faturamento das transferências de grãos

3 - Alteração

Foi realizado ajuste na consulta SEL_ITEMAGRO_EMBNCM, adicionando um parâmetro para que quando o item possua uma unidade QUI seja lida como KG

Unable to embed resource: PktvRpKODnBYYx3wN56ufDTexhT8yClind8dpmHt520Q34hv3qW6eDz23bRGg5Ot1kwE9fYQBnyIH-RI6OgUqaNfKx8PNIgnLWpRLDXy4a_ptuLunJpNVpTBcNpXDEb1b7cKHuOtRlMV of type application/octet-stream

4 - Configuração

Item possuir embalagem

AG-20500

Melhoria para emissão de Ct-e globalizado

 519547

1 - Menu
Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos

2 - Objetivo

  • Adequar para que possa ser emitido CT-e Globalizado no sistema

3 - Alteração

  • Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade que permite a emissão de CT-e Globalizado no sistema, ou seja, com até 5 remetentes sendo o mesmo destinatário ou o inverso.

  • Para isso, na tela de emissão de conhecimentos que pode ser acessada através do caminho Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos, na aba "Valores", ao lado do campo "Indicador do tipo frete" é necessário marcar a opção "CT-e Globalizado" antes ou após o retorno da mensagem da SEFAZ "Rejeição 729: NF-e de múltiplos emitentes informadas nos documentos transportados sem indicador do CT-e Globalizado".

AG-20470

Converter Plugin Integração Lenke para 64 Bits

0

1 - Menu

Plug-in Integrador Thread Lenke » Threads de Processos

2 - Objetivo

Migrar o PlugIn Lenke de 32 para 64 bits.

3- Alteração

Após a alteração realizada, o PlugIn funciona conforme o esperado.

AG-20243

Contabilização de devolução de notas de fixação de preço com valor de NFs anteriores

0

1 – Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

  • Contabilizar valor de notas anteriores quando realizada a devolução de fixação

3 - Alteração

Foi feito o ajuste no sistema para garantir a correta contabilização dos valores de notas anteriores quando realizada a devolução de uma nota de fixação que possui notas a fixar como referência. 

AG-20041

Atualização Layout 016 Fiscal 3.0

0

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

  • Agro3C » Notas » Configurações » Configuração

  • ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

  • Adequar sistema para utilizar o Layout 016 na exportação Fiscal 3.0

3 - Alteração

Houve o desenvolvimento de uma melhoria que adequa o sistema para utilizar o Layout 016 na exportação Fiscal 3.0

  • Criado campo "Código Construção" no item da nota fiscal que aceita no máximo 10 caracteres.

  • Para que a coluna "Código Construção" seja mostrado nos itens da tela de nota fiscal é necessário que o campo "Informa Patrimônio?" da aba "7. Itens" da configuração de nota fiscal esteja como "Sim".

  • Após informado o código da construção, é possível sincronizar normalmente a nota fiscal para o sistema Fiscal através do Monitor Exportação Fiscal 3.0 com a informação de código da construção.

AG-19860

Nomenclatura de lotes no processo de transferência de produtores decorrente da execução de um ordem de serviço

83352

1 - Menu

AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço » Transferência de Produtores

AgroCafe » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço

2 - Objetivo

No atual processo quando realizo a inclusão de uma ordem de serviço de transferência entre produtores é possível realizar todo o controle sobre o produto que está sendo movimentado de maneira bem simples, entretanto quando necessário realizar a entrada do lote através da nota de depósito o sistema gera o lote entrada com o padrão de nomenclatura do Lote saída.

Para atender a necessidade da cooperativa se faz necessário que a nomenclatura do lote seja alterada conforme houver a necessidade, assim tendo uma configuração contendo qual o tipo de Nomenclatura que irá ser gerada para que esta demanda seja realizada.

3 - Alteração

Foi implementado nas configurações da ordem de serviço com o tipo Ordem de Transferência entre produtores as configurações de Nomenclatura do Lote e Separador, assim configurando esta nomenclatura os lotes de Entrada que foram originados pela Ordem de Transferência entre produtores irá utilizar esta nomenclatura.

4 - Configuração

Acessar as Configurações da Ordem de Serviço  em ‘AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações'.

Unable to embed resource: OLu7xCrBr-8Qtfli9RxGagmfP1Rm73uv1L0ttWvSL-KSUq4OwQenC0ktdiNAxlD0wc3vcuMkffYFam2qe5QVB0rTne8gu_uIyZcADReDtz1uQpRGQOMWXMdH-9C61hY6uH8oZOFWpir3SsynB3munjE of type application/octet-stream

01 - Acessar a Configuração do Tipo da Ordem ‘2 - Ordem de Transferência entre Produtores’, na aba ‘Transf. Produtores’ » sub-aba ‘Lotes’.  

Unable to embed resource: zJ7QzP20wX3cg6vyD0_t1QYiNb6AesBLA8zjpWm3tTn4VZJdMMj9gSIOYRrwciXt3E9pc-pzz4UmaR54ytQ-XSCSBBY03dH9efOApXJzqZEHFx3-_Q3LdJe2gxhWlyA6XPvEU4I1QFoZFbjNlg1_7XA of type application/octet-stream

02 - Alterar o campo ‘Manter Nomenclatura Lote?’ para ‘0 - Não’ e ter informação no campo ‘Prefixo’.

Unable to embed resource: 6nFTBYv9kfvMFw3MMxGaNDzYJIuUsOem_54t2bi9NQD148jOCt4h4MD9Zq12o7ElVgIreoiJJZ46l-UYd-LUi91k8YY1ffOz1_81T9hqc-FxBjjF8UfDPTzXfBEwqgHNQymRxMcv0wIAJhM-YBcY6Qw of type application/octet-stream

03 - Após isso o campo Nomenclatura do Lote e Separador irá estar desbloqueado e pronto para ser configurado com as seguintes nomenclaturas: 

Unable to embed resource: Ui_Ga0NHsdNv70kgzFi23lXmOsdS8WTCHkP-JS4zRzHxE-I58FoPVcJYUZBvuQBIMOebKKqt2vkbbl9EoaOIe2bjM_W9HhFejSGfliY4pmT_EoMmEn4F-99SjdJ434WcTWdBvMHXoUMsa5uf7Ym3kzg of type application/octet-stream

1 - (“Prefixo””Documento/SeqDoc””Padrão”) - Separador = (0 - “Nenhum”, 1 - “ - “ e 2 - “ / “)

2 - (“Prefixo” + “Sequencial” + “Seq. Lote” + “Safra” + “Estab”)  - Separador = (0 - “Nenhum”, 1 - “ - “ e 2 - “ / “)

04 - Após escolher a nomenclatura e o Separador , basta clicar no botão Salvar assim os Lotes de Entrada pertencentes a Transferência entre produtores estarão com nomenclatura informada pela configuração da Ordem de Serviço.

Unable to embed resource: bI342HH_Q_7XVjvTa4gXUapT5nQxZvcwC-eC2EgnoIS_J1aNGeXcpk1yiwLf81QwBwW-fdD2AIv0WfagrN4yy1hO3xT0W_H1jAdbUQQhUox7UwL-bDWgT1mLW8sNXs4YJ9O0l6h5D42auhF1Dp1tRa4 of type application/octet-stream

AG-19762

Calculo do custo incorreto quando o campo hora da NFITEM é no mesmo segundo para as mesmas seqnotaitens.

501851

1- Menu

Agro3c » Notas » Manutenção
Agro3c » Relatórios » Estoques » Relatório Razão » Razão dos Itens- Contábil

2- Objetivo

O sistema possibilita a emissão de notas fiscais, observando a configuração do tipo de NF e natureza de operação, ou seja, uma Nota pode calcular custo, se assim parametrizado na natureza de operação e movimentar saldos de acordo com a natureza de operação.
Através do relatório pode-se verificar todas as movimentações de um item, podendo visualizar se o mesmo foi movimentado por notas ou produções, além de ser possível filtrar por grupo, itens específicos, naturezas de operações, saldos, intervalo de datas e custos

3- Alteração

Foi realizado um ajuste no sistema visando sanar o erro de calculo de custo do item que ocorria anteriormente quando 2 notas com o mesmo item eram salvas ao mesmo tempo.

AG-19590

Otimização de performance na Execução do Backflush e ajustar movimentações

497414

1 - Menu

Indústria » Processos » Backflush » Execução do Backflush

Indústria » Processos » Backflush » Manutenção do Backflush

Indústria » Processos » Backflush » Backflush - Decomposição

2 - Pré-Requisitos:

  • Para que seja possível executar um backflush primeiramente deve-se possuir algumas:

    • Programações de produção finalizadas sendo elas cadastradas pelos menus “P.P.C.P » Programação da Produção” e “P.P.C.P » Programação da Produção - Decomposição”.

 3 - Objetivos

Proporcionar ao usuário a melhoria de performance na execução do backflush, além de favorecer o correto controle de saldos negativos tanto na execução quanto na exclusão.

4 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

  • Ajustado para que o sistema percorra somente uma vez cada produção, utilizando a soma das quantidades a ratear das produções anteriores, evitando que a rotina precise percorrer milhares de vezes a mesma produção para chegar no mesmo resultado.

  • Implementado uma nova validação de saldo negativo para o backflush, sendo que na condição do saldo ficar negativo será exibido uma mensagem ao usuário, solicitando se ele deseja continuar ou abortar a operação. É válido ressaltar que esta validação é condicional aos parâmetros do setor “Produção » Setores » Código do saldo” e “Aceita saldo negativo”.

  • Criado também uma nova tabela de log, chamada INDBFLOGSALDONEG, que será alimentada na condição dos usuários continuarem um processo que vá resultar no saldo negativo de alguma matéria prima, vide implementação supracitada. É importante dizer que, os dados não serão eliminados desta tabela na “Exclusão do backflush” visando manter o histórico dos registros.

AG-19545

Inserir no atualizador rotina para criar parâmetros do socket

0

1 - Menu:

  • Atualizador Agrotitan.

  • Socket Server » guia Propriedades » campo Thread Cache Size = 1000.

  • Socket Server » guia Propriedades » campo Inactive Timeout = 60.

2 - Objetivo:
Implementar um ajuste no atualizador para que ao realizar a atualização do Agrotitan os campos "Thread Cache Size" e "Inactive Timeout" iniciem com valores padrão.

3 - Alteração:
Implementado no atualizador para que ao realizar a atualização do Agrotitan os campos "Thread Cache Size" e "Inactive Timeout" inicializem com os valores "1000" e "60" respectivamente.

AG-19516

Exportar para Excel (formatado) do relatório "Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De"

327614

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais a partir de

2 - Objetivo

Ajustar para que ao exportar este relatório para Excel formatado, as células sejam alinhadas e mescladas corretamente.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, ao exportar este relatório para o formato Excel formatado, as células sejam alinhadas e sigam um padrão, de modo que a(s) coluna(s) seja(m) mesclada(s) ou não.

AG-19321

Apresentar URL da Assinatura Digital no Rastreabilidade

0

1 - MENU

Sementes » LAS » Documentos de Laboratório

Sementes » Rastreabilidade

2 - OBJETIVO

Deve ser ajustado o sistema para apresentar a URL corretamente nos documentos de sementes assinados digitalmente no Rastreabilidade

3 - ALTERAÇÃO

Feito os ajustes necessários no Rastreabilidade para aparecer a URL nos documentos Boletim de Analise, Certificado de Sementes, Termo de Conformidade e Termo Aditivo assinados digitalmente conforme cadastrado nas configurações de assinatura digital

AG-21003

Busca de pessoa no campo Contratante/Contratado não está retornando código da pessoa para o contrato

532703,534182,534141

1 - Menu

Agro3c» Contrato» Emissão de Contrato

2 - Objetivo

Rotina utilizada para emissão de documento obrigatório em qualquer relação comercial ou prestação de serviço. Trata-se de um recibo cuja emissão funciona como registro para documentar a transação de mercadorias ou serviços, bem como a transferência de propriedade acerca de um bem ou atividade realizada.

Foi verificado quando o usuário vai gerar um contrato e deseja procurar o Contratante/Contratado através do clique na lupa ou F3, quando seleciona a pessoa na busca, não está retornando o código da pessoa para o campo Contratante/Contratado. Apenas funciona se digitar direto código no campo. Mas se utilizar a tela de pesquisa, o mesmo não carrega.

3 - Alteração

Realizado ajuste no campo Contratante/Contratado , assim podendo informar o cliente pela tela de Procura Rápida que pode ser acessada pelo F3 ou clicar no botão da Lupa.

4 - Configuração

  • N/D

AG-20793

Valor do IPI não sendo somando no acerto financeiro do pedido

477606

1 - Menu

Agro3C » Pedido » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que quando for carregada ou inserida uma forma de pagamento no pedido, o valor do IPI seja somado nas duplicatas.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um pedido onde é carregado ou inserido uma forma de pagamento (independente de onde foi configurada), deve ser somado o valor do IPI no acerto financeiro do pedido.