Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-23239

Mensagem relacionada a "Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto" sendo exibida de maneira indevida na emissão de pedidos.

589871

1 - Menus

Agro3c » Pedidos » Manutenção

 2 - Objetivos

Permitir a emissão de pedidos sem a exibição indevida da mensagem relacionada a “Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto”.

3 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

  • Verificado que o valor total do rateio estava sendo retornado incorretamente, diante disso foi realizado um ajuste para filtrar corretamente via código o item antes de buscar o seu valor total.

AG-23125

Filtro para selecionar portador não está buscando os portadores no extrato de caixas

587106

1 - Menu

FinAgro3C » Resultados » Fluxo de Caixa

FinAgro3C » Resultados » Fluxo de Caixa

FinAgro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Caixa

FinAgro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Caixa (2ª Opção)

FinAgro3C » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de Caixa Documento.

2 - Objetivo

Realizar um ajuste para que ao utilizar o filtro de saldo de portadores, apareça todos os portadores referente ao estabelecimento/empresa especificado no filtro de estabelecimentos

3 - Alteração

Foi realizado um ajuste para que quando se utiliza o componente de seleção de portadores, tanto para os filtros específicos, quanto para os parâmetros gerais do fluxo de caixa e nos relatórios

AG-23028

Configuração de pedido não está replicando a forma de pagamento e parcelamento para outros estabelecimentos

583436

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Configuração

2 - Objetivo

A rotina de configuração de pedidos é um conjunto de procedimentos dentro do sistema Agrotitan que permite aos usuários personalizar e definir parâmetros específicos para o gerenciamento de pedidos. Essa rotina é importante para garantir que o processo de pedido esteja alinhado com as políticas e necessidades operacionais da empresa.

Foi visto que quando usuário vai ajustar as configurações do pedido de forma de pagamento e parcelamento (Aba 16-Formas de pagamento), e caso queira replicar as configurações para outros estabelecimentos, está emitindo o retorno “O valor da chave estrangeira não existe! Você deve cadastrar o registro pai antes”.

3 - Alteração

Realizado o ajuste referente a replicação de configurações de forma de pagamento e parcelamento para outros estabelecimentos, assim sanado o retorno que estava apresentando ao realizar este procedimento.

4 - Configuração

  • N/D

AG-23027

Estabelecimento inativo sendo considerado na atualização de preço de venda.

584960,586237

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Atualização do Preço de Venda

2 - Objetivo

A rotina de atualização de preço de venda em sistemas de gestão empresarial, como o Agrotitan da Viasoft, serve para ajustar os preços dos produtos ou serviços oferecidos pela empresa. Essa atualização é crucial para refletir as mudanças nas condições de mercado, custos de aquisição, estratégias de marketing, inflação,

O fato da ocorrência se dá quando usuário acessar rotina Estoque» Item» Preço de Venda» Atualização Preço de Venda, ao executar a rotina de atualização de preço usando a opção ATUALIZAR O PREÇO DE VENDA PARA TODAS AS EMPRESAS? O sistema acaba gerando uma mensagem impedindo o final do processo.

3 - Alteração

Realizado o ajuste na consulta referente a replicação de preço para os demais estabelecimentos , assim não irá apresentar mensagem impedindo que o processo seja finalizado.

4 - Configuração

  • N/D

AG-23023

Natureza de Operação sendo gravada incorretamente, respeitando filtro em tela

585000

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção

Agro3C » Estoque » Tributação » Recálculo

2 - Objetivo

Ajustar para que ao salvar as naturezas de operação, não exclua as mesma que não estão sendo apresentadas em tela, com o filtro da grid.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que, ao incluir um registro na tela de Seleção/ Naturezas de Operação utilizando o filtro, o sistema inclua o novo registro e mantenha os que não estão sendo apresentados a tela.

AG-22972

Relatório de Saldo das conta movimento gerando informações fora do período

577239

1 - Menu

Finagro3C » Relatórios » Contas Movimento » Saldo das Contas

2 - Objetivo

Ajustar saldo inicial, movimentação e saldo final das contas movimentos.

3 - Alteração

Não foram feitas alterações nas configurações, apenas ajustes foram feitos nas consultas do relatório que mostram o saldo.

AG-22964

Falha ao buscar Estabelecimentos através da opção "Selecionados" na rotina Acerto Unificado

582164

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Ajustar para aparecer o código do estabelecimento no campo ‘Selecionados’ quando tiver apenas um ou mais estabelecimentos selecionado no filtro

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para apresentar o código do estabelecimento no campo ‘Selecionados’ quando selecionado um único estabelecimento

Por padrão, ao abrir a tela, será carregado o código do estabelecimento atual logado no sistema

AG-22947

Devolução de compra não está gerando a conta de crédito do CMV quando configurado para buscar a conta por grupo

0

Menu:

  • Agro3C » Notas » Configurações » Config. Exp. Contábil

Objetivo:

  • Implementar o ajuste na parametrização por ‘Grupo’ na contabilização de CMV.

Alteração:

  • Foi implementado o ajuste para que o sistema contabilize o CMV de acordo com a parametrização da configuração de exportação da nota.

AG-22940

Falha ao buscar Estabelecimentos através da opção "Selecionados"

 581894

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Série e Layout de Nota

2 - Objetivo

  • Adequado para gravar os estabelecimentos selecionados no filtro de Estabelecimentos

3 - Alteração

  • Adequado para que grave os estabelecimentos selecionados no filtro de Estabelecimentos trazendo assim os estabelecimentos selecionados previamente de forma automática ao abrir novamente a rotina.

AG-22939

Falha Catastrófica na realização de Análise de Crédito

581846

1 - Menu

Pessoas » Pessoa » Manutenção » Aba Financeiro » Sub Aba Limite de Crédito » Realizar Análise de Crédito

2 - Objetivo

Permitir a abertura da rotina de confirmação de análise de risco

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a rotina de análise de crédito e prosseguir com a aprovação/reprovação

AG-22938

Priorizar RATCC de pré-configuração quando utilizado o A Partir De

508332

Menu:

  • Agro3C » Notas » Manutenção

Objetivo:

  • Implementar o ajuste para que o sistema utilize a pré configuração de RATCC quando realizado devolução de notas através do ‘a partir de’

Alteração:

  • Foi implementado o ajuste para que quando a configuração de nota de devolução possuir uma pré configuração de RATCC cadastrada, o sistema utilize a pré configuração para preenchimento do RATCC da nota, levando inclusive a analítica definida na pré configuração.

AG-22877

Seleção da linha do Grid de itens na importação do XML na Nota fiscal

577704

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção - importação de XML

2 - Objetivo

  • Ajustado para que ao selecionar a linha do item o sistema selecione toda a linha

3 - Alteração

  • Ajustado na tela de importação de XML de notas fiscais para que ao selecionar a linha de determinado item seja selecionado toda a linha e não apenas a coluna do item selecionado.

AG-22873

Falha Catastrófica ao recalcular custo dos itens

579539

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Custo » Recálculo

2 - Objetivo

Corrigir a situação identificada pelo cliente, onde é apresentada uma demora excessiva no recálculo de custo, bem como a mensagem de 'Falha Catastrófica'.

3- Alteração

Corrigida a lentidão excessiva e a mensagem 'Falha Catastrófica' no recálculo de custo identificada pelo cliente.

AG-22773

Ignorar títulos que deram duplicidade durante o processamento de retorno

578112

1 - Menu

FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivos de retorno (Págtos bancários)

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao retornar algum erro no Processamento do Arquivo de Retorno de Pagamentos Bancários de acordo com os filtros selecionados, o mesmo não seja abortado e retorne no log da rotina para identificação, assim levando os títulos corretos para a aba Títulos para prosseguimento da rotina.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao retornar algum erro no Processamento do Arquivo de Retorno de Pagamentos Bancários de acordo com os filtros selecionados, o mesmo não seja abortado e retorne no log da rotina para identificação, assim levando os títulos corretos para a aba Títulos para prosseguimento da rotina.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-22771

Relatório Razão dos Itens - Contábil não considera custo para entrada nas notas de complemento

572199

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatório Razão dos Itens - Contábil

2 - Objetivo

Alterar o Relatório Razão dos Itens - Contábil para considerar custo para entrada nas notas de complemento

3- Alteração

Após a alteração realizada, o Relatório Razão dos Itens - Contábil considera custo para entrada nas notas de complemento

AG-22757

Duplicatas a pagar retirado o campo para excluir a concorrência de baixa

577874, 599387,586026, 590304, 591819, 591686, 610399, 610511

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Concorrência de duplicata.

2 - Objetivo

Implementação do campo concorrência de duplicatas a pagar.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados e em tela.

AG-22713

Ajustar colunas do relatório de Inventário de Estoque para ficarem visíveis.

575995

1 - Menu

  • Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário do Estoque

2 - Objetivo

  • Ajustado colunas do relatório de Inventário de Estoque para melhorar a visualização

3 - Alteração

  • Melhorado o layout das colunas do relatório de Inventário de Estoque para ficar melhor apresentável as informações, essas são as alterações:

    • Campo Cód. Item alterado para Item;

    • Campo Descrição:

      • Recuado um pouco para a esquerda, com base na alteração do campo Cód. Item;

      • Possibilitado a visualização da informação até o próximo campo (UN), sem que sobreponha essa informação;

    • Campo Referência:

      • Quando marcada a flag Imprimir Referência do Produto: Mostrar a referência logo abaixo da descrição do item, com uma fonte menor. Itens sem referência, não mostrar essa linha.

      • Quando desmarcada a flag: Não será mostrado.

    • Campo Unidade:

      • Alterado de UNIDADE para UN;

      • Campo Saldo:

        • Retirado a descrição do saldo, deixando somente Saldo.

        • A descrição do saldo é informada junto ao cabeçalho do relatório:

          • RELATÓRIO DE INVENTÁRIO DE ESTOQUE - DESCRIÇÃO DO SALDO ESCOLHIDO NOS FILTROS

AG-22704

Carregar para o código de ajuste fiscal base e alíquota do DIFAL

 576055

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado sistema para carregar os valores de Aliq. Diferencial e Valor Diferencial para o código de benefício fiscal

3 - Alteração

  • Adequado o sistema para que na tela de manutenção de Notas Fiscais seja carregado os valores de "Aliq. Diferencial" e "Valor Diferencial" da tributação do item para os campos "% Alíquota" e "Valor ICMS / ST / Valor Difal / Presumido / SN" do benefício fiscal do item quando o Tipo de Ajuste for igual a "Valor Difal".

AG-22685

Validação data Inventario

574715

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Corrigir a mensagem bloqueante encontrada pelo cliente ao emitir uma nota quando mais estabelecimentos realizam o controle de data “Inventário de Estoque” nas configurações gerais do Agro

3- Alteração

Corrigir a mensagem de bloqueio encontrada pelo cliente ao emitir uma nota quando múltiplos estabelecimentos estão configurados para controlar a data de "Inventário de Estoque" nas configurações gerais do Agro.

AG-22659

Integração com modulo fiscal o Juros Sobre Capital nos registro R4010 e R4020 quando a acerto de Contas Unificado

0

1 - Menu

  • ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

  • Finagro3C » Pessoas » Acerto Unificado

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Integrar para o sistema Fiscal o Juros sob Capital nos registros R-4010 e R-4020

3 - Alteração

  • Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade para integrar ao sistema Fiscal o Juros sob Capital nos registros R-4010 e R-4020 ao utilizar a rotina de Acerto Unificado e Notas Fiscais gerenciais.

  • Para integrar o Juros sob Capital para o sistema Fiscal utilizando a rotina de Conta Movimento é necessário haver no cadastro do imposto IRRF a natureza de rendimento informada, essa informação pode ser acessada em Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto - aba Fiscal.

  • Além disso, é preciso que o imposto IRRF esteja vinculado no Tipo de movimento a ser utilizado, por exemplo, no tipo de movimento JR23 - JUROS CAPITAL PRÓPRIO 2023, campo "Código IRRF" que pode ser encontrado através do caminho Finagro3C » Contas Movimento » Tipos de Lançamento.

  • Após realizado essa configuração, é possível criar uma conta movimento com uma Pessoa Física informada, neste caso o registro a ser utilizado será o R-4010, ou com uma Pessoa Jurídica informada, que será utilizado o registro R-4020 ao realizar a baixa da Conta Movimento pela rotina de Acerto Unificado.

  • A rotina de manutenção de Notas Fiscais também pode ser utilizada para integrar o Juros sob Capital para o sistema Fiscal, para isso é necessário informar um item que esteja com Natureza de Rendimento informada para o imposto IRRF na tabela que pode ser encontrada através do caminho Agro3C » Estoque » Item » Manutenção - aba SPED, sub aba EFD-REINF na Nota Fiscal. Por exemplo, um item referente a aluguel pode ser utilizado.

  • Por fim, com a finalidade de integrar as informações ao sistema Fiscal, será necessário realizar a baixa da(s) duplicata(s) referentes a nota fiscal e acessar o menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0, aba Acompanhamento, menus Reinf - 4010 e Reinf - 4020 para acompanhar a integração caso desejado.

AG-22649

No momento de gerar o título renegociado o sistema emite a mensagem “Duplicata a receber já cadastrada”

572681

1 - Menu

Fingro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber

Fingro3C » Pessoas » Estorno Unificado - Renegociação de dívidas

2 - Objetivo

Realizar o ajuste para que ao gerar uma duplicata de renegociação, a mesma adquire o prefixo 'REN' para diferenciar e diminuir as chances da mesma já ter sido gerada anteriormente em algum outro processo de geração de duplicata.

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste para que ao gerar uma duplicata de renegociação, a mesma adquire o prefixo 'REN' para diferenciar e diminuir as chances da mesma já ter sido gerada anteriormente em algum outro processo de geração de duplicata.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-22481

Tela de Manutenção de Nota Fiscal liberar campo Vlr. ST para edição

562403

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado para permitir a edição da coluna Vlr. ST nas notas fiscais

3 - Alteração

  • Adequado sistema para permitir a edição da coluna Vlr. ST na rotina de manutenção de Notas Fiscais quando o CST informado na tributação do item ICMS for igual a 010, 030 e 070.

AG-22092

Violação de acesso na rotina de integração com as cancelas na leitura de peso

550240

1 - Menu

Agro3C» Romaneios» Configuração Romaneio» Configuração.

Agro3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura

2 - Objetivo

 Rotina utilizada para dar início ao processo de entrada de grãos junto a cooperativa, onde após realizado esse processo serão gerados tanto romaneio de entrada quanto as notas de compra do produto para que assim sigam o fluxo das movimentações posteriores.

3 - Alteração

Foi ajustada rotina para que não seja mais apresentada violação de acesso no acionamento da cancela

4 - Configuração

Integração com cancela devidamente configurada.

AG-21548

Carregar e gravar no lançamento financeiro os dados informadas no título

544267, 551829

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processa Arquivo de Retorno (Pagtos Bancários)

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processa Arquivo de Retorno

2 - Objetivo

Deve ser ajustado para que na tela de 'Lançamento Financeiro' carregue as informações da pessoa, centro de custo e situação do título após processar o retorno de pagamento bancário conforme os parâmetros do financeiro

3 - Alteração

Ajustado para carregar as informações de pessoa, centro de custo e situação após processar o retorno bancário no lançamento financeiro, respeitando a parametrização contidas nas configurações do financeiro em Configurações » Configuração » Financeiro » Aba Gerais.

AG-21301

Alterar a Manutenção de Boletos emitidos, para não apresentar os boletos híbridos.

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Manutenção de boletos Emitidos

2 - Objetivo

Ajustar para apresentar na consulta somente boletos padrões e não apresentar boletos híbridos

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para não apresentar os boletos híbridos nessa rotina

AG-21130

Divergência do saldo no relatório Vencidas/A Vencer x Pessoa

534334

1 - Menu

FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Vencidas/A Vencer x Pessoa

2 - Objetivo

Ao gerar o relatório Vencidas/A Vencer x Pessoa o sistema deverá carregar o campo de saldo corrigido sem calcular os valores de multa e deve-se criar as colunas de Multas e Descontos recebidos

3 - Alteração

Foi ajustado o relatório para não calcular novamente o valor de multa no campo ‘Saldo Corrigido’

Criado as colunas ‘Multa Rec.’ e ‘Desc. Rec.’ antes da coluna ‘Saldo’

AG-21097

Espaçamento no relatório de imposto de renda

0

1 - Menu

Relatórios » Produtor » Relatório Imposto de Renda

2 - Objetivo

Ajustar os espaços vazios gerados pela quebra de página.

3 - Alteração

Foi realizada uma modificação para que a quebra de página ocorra apenas quando todo o espaço da página atual estiver ocupado.

AG-20689

Validação incorreta de saldo negativo ou zerado quando gerado NF em tela na rotina de Romaneios

583651, 585563

1 - Menu

Agro3C »Romaneios » Manutenção

Agro3C » Notas » Configurações » Configuração

2 - Objetivo

Foi verificado que quando a configuração de nota fiscal vinculada a configuração do romaneio está parametrizada para não permitir saldo negativo ou zerado, o sistema está validando o local de estoque do item ao invés de validar o do romaneio, assim, validando incorretamente o saldo negativo ou zerado e bloqueando a emissão de NF do romaneio. Porém, isto só ocorre quando a nota é gerada em Tela.

Também ao incluir NF com romaneio, onde ocorre algum impeditivo que não possibilite utilizar o romaneio, a tela de seleção do romaneio fica aberta por baixo da tela de Nota Fiscal, dando a impressão que está travado.

3 - Alteração

Realizado ajuste na tela de Romaneio assim o mesmo irá validar o saldo de local de estoque que foi informado nesta tela, ignorando o local de estoque configurado no item.

Realizado ajuste na tela de nota no que tange o travamento quando não é possível utilizar o romaneio em questão 

4 - Configuração

  • N/D

AG-19652

Criar controle de log das variáveis da Comissão

0

1 - Menu

Finagro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões

2 - Objetivo

Incluir na tela de Consulta Comissões em aberto ao abrir a tela deve ser exibido uma nova aba chamada Log, quando clicar sobre ela, deve ser carregados os logs, de acordo com cada linha de comissão.

3 - Alteração

Foi realizado a inclusão na tela de Consulta Comissões em aberto, ao abrir a tela deve ser exibido uma nova aba chamada Log, quando clicar sobre ela, deve ser carregados os logs, de acordo com cada linha de comissão, ao clicar na tela consultar log, deve ser carregados as seguintes colunas:

Código chave da tabela; Código do acerto; Representante; Seq. Nota; Seq. Item; Documento; Critério; Fórmula utilizada; Fórmula montada.