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Documentação

AG-23859

Alterações no processo de alteração de data de entrada no viasupertitan

602368

1 - Menu  

Processos » Nota » Nota Fiscal

Configurações » Usuários » Configuração de Grupos/Usuários    

2 - Objetivos 

Permitir alterar data de entrada/saída de notas de entrada respeitando regras da configuração de documento e da configuração de usuário.

  • Configuração de Usuário:

    • Caso a ação 238 estiver habilitada deve bloquear o campo Data Entrada/Saída quando for qualquer documento de entrada, caso seja de saída o sistema não obedecerá a ação.

  • Configuração de documento Permite Alterar Data de Emissão e Entrada/Saída.

    • Caso o a configuração esteja como 'Sim' e o documento NÃO estiver na situação Conferida e Autorizada na receita deve deixar editar o campo Data Entrada/Saída.

    • Caso o a configuração esteja como 'Sim' e o documento estiver na situação Conferida e Autorizada na receita NÃO deve deixar editar o campo Data Entrada/Saída.

    • Caso o a configuração esteja como 'Não' , o sistema não deve deixar editar o campo Data Entrada/Saída.

3 - Alteração

Adicionada regra para validar ação de usuário.

AG-23752

Valor FCP não grava na NFCAB

604444

1 - Menu

Processos » Nota » Nota Fiscal    

2 - Objetivos

Quando o sistema identificar valores nos campos de FCP ST da tabela NFITEMIMPOSTO, ele deve calcular o somatório de todos os itens cujo campo VFCPST seja maior que zero e preencher esse valor no campo VALORSUBSTITUICAOFCP da tabela NFCAB.

3 - Alteração

Ajustado para que, quando existirem valores de FCP ST, esses sejam gravados corretamente no campo VALORSUBSTITUICAOFCP da tabela NOTA.

View NOTA: A view foi ajustada para considerar o campo VALORSUBSTITUICAOFCP da tabela NFCAB.

AG-23751

Nota duplicando itens ao enviar para a sefaz quando tem mais do que um Código de apuração do ICMS

0

1 - Menu  

 Processos » Nota » Nota Fiscal   

2 - Objetivos 

O item no xml não deve duplicar caso o mesmo possua mais de um código de benefício fiscal.

3 - Alteração

Ajustada a consulta em questão para que retorne correto o número de itens.

AG-23732

Excluir registros da tabela VIASOFT.ITEMCMPNOTA ao reabrir inventário de estoque

603335

1 - Menu  

Estoque » Inventário de Estoque    

2 - Objetivos 

Realizar a reabertura do inventário de estoque do Viasuper quando houver registros dos itens na tabela Viasoft.itemcmpnota, com a exclusão desses registros para possibilitar a reabertura do inventário.

3 - Alteração

Ajustado a tela em questão para que quando for deletado a NOTAITEM, seja deletado primeiramente a tabela ITEMCMPNOTA.

AG-23720

Tabela ou view não existe ao relizar pagamento com "Outros"

0

1 - Menu  

Cadastros » Pessoas » Pessoas

2 - Objetivos 

As informações de conceito da pessoa e se ela “participa do clube de descontos” devem refletir seu comportamento no agro para o viasupertitn;

3 - Alteração

Adicionado scripts para criação das tabelas faltantes como acerout

Criada uma trigger na tabela VIASOFT.PPESCLI para que atualize o campo EHCLUBEDESCONTO na tabela VIASOFTMERC.PESSOADOC referente a flag “participa do clube de descontos”.

AG-23714

Conferência de acerto financeiro exibindo dados incorretos

602984

1 - Menu  

Processos » Nota » Conferencia de Acerto Financeiro

2 - Objetivos 

Ao entrar nas conferências financeiras, o resumo de pagamento deve corresponder somente à conferência selecionada.

3 - Alteração

Retirado do if de validação do cds a criação da lista de pagamento.

AG-23707

List index out of bounds (4)

602846

1 - Menu  

Processos » Nota » Nota fiscal

2 - Objetivos 

Alterar o campo de notas referenciadas sem interferência em tela quando a configuração de documento estiver marcada “Nota de produtor Rural = sim”.

3 - Alteração

Implementado para o sistema não acusar mais erro em tela.

AG-23638

Opção de exportar inventário para Excel em inventários fechados não está funcionando

601195, 610082

1 - Menu  

Estoque » Inventário de Estoque

2 - Objetivos 

Poder realizar a exportação de inventários de estoque fechados em arquivos .xls.

3 - Alteração

Ajustado a rotina responsável por exportar para o excel, para utilizar os dados corretos referente a cada tipo de inventário, aberto ou fechado.

AG-23578

Exclusão de pedido pela tela de pedido centralizado não retornando o status do Pedido Centralizado

598925

1 - Menu  

Processos » Pedidos » Pedido Centralizado

2 - Objetivos 

Retornar o status do pedido centralizado para “em digitação” após todos seus pedidos serem excluídos.

3 - Alteração

Ajustado a tela em questão para que quando for deletado o pedido ele dispare um Notify para atualizar o status do Pedido Centralizado.

AG-23543

Viasuper não preenchendo campo "Cancelado" da tabela PedidoItem

600468

1 - Menu  

Processos » Pedidos » Pedido  

2 - Objetivos 

Pedidos com status “Parcialmente entregue e cancelado” devem conter corretamente as informações da quantidade cancelada refletidas na tabela PEDIDOITEM no campo CANCELADO.

3 - Alteração

Ajustado a tela em questão para que quando for feita a importação de alguma nota ela calcule corretamente a quantidade cancelado.

AG-23451

CONTABILIZAÇÃO CARTÃO CREDITO NO RECEBIMENTO DE DUPLICATA

594488, 595355, 609550

1 - Menu  

Contábil/Fiscal » Central de Contabilização;

2 - Objetivos 

Ao consultar o lançamento da baixa de duplicatas a receber na Central de Contabilizações, o sistema traga corretamente os dados da taxa administrativa, e, o valor líquido, assim como suas respectivas contas de débito e Descrição do Débito.

3 - Alteração

Realizado alterações nos processos de validação relacionados a inserção da contabilização do acerto em cartão, como também alterado a maneira que o valor da taxa é atribuido.

AG-23323

Implementar Percentual de Máximo na Analise de Compra

91893

1 - Menu  

 Processos » Análise de Compra 

2 - Objetivos 

Implementar na versão de cliente a configuração de “nova embalagem acima de __%” na rotina de Análise de compras”.

3 - Alteração

Replicado a implementação na versão de cliente, na qual se encontrava apenas na versão de desenvolvimento.

AG-23314

Pre venda permitindo usar a mesma comanda em mais de um pedido

0

1 - Menu

  • Processos » Pré Venda.

2 - Objetivos 

Remover possibilidade de informar número da comanda mais de uma vez ao gerar pedido através da Pré-Venda.

3 - Alteração

Corrigido comportamento de validação, que agora identifica se o número do cupom já foi gerado, e bloqueia a possibilidade de gravar.

AG-23299

Extrato dos portadores incorretos

591368

1 - Menu

  • Relatórios » Financeiro » Extrato de Portador;

  • SyncJet.

2 - Objetivos 

Ajustar para que o sistema faça os corretos lançamentos no portador de Carteira Digital.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que o valor seja gravado corretamente, assim como replicado corretamente para onde for requisitado.

AG-23233

Código da informação nutricional ficando editável

589799

1 - Menu

  • Produtos » Informação Nutricional.

2 - Objetivos 

Bloquear a possibilidade de edição do campo Código ao cadastrar uma Informação Nutricional.

3 - Alteração

Realizado o bloqueio de alteração do campo especificado.

AG-23205

Ajuste de estoque não permite negativo

0

1 - Menu

  • Estoque » Ajuste de Estoque.

2 - Objetivos 

Ajustar para que as validações de estoque sejam realizadas corretamente.

3 - Alteração

Realizado correções para que ao ajustar estoque seja considerado a configuração geral de estoque negativo.

AG-23036

Problema ao cancelar nota fiscal

585529

1 - Menu

  • Processos » Pedidos » Pedido;

  • Processos » Nota » Notal Fiscal;

2 - Objetivos 

Possibilitar o cancelamento de NF-e’s oriundas de pedidos.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que a inconsistência ocasionada e acusada pelo erro não ocorra mais.

AG-22998

Argument out of range: Ao importar arquivo de baixa de duplicatas

582831,612142

1 - Menu

  • Syncjet.

2 - Objetivos 

Possibilidade de importar arquivos do PDV para o retaguarda.

3 - Alteração

Alterado propriedades de um dos campos para que não seja mais acusado inconsistência.

AG-22995

Itens de nota não estão gravando na fila de recalculo de custo

0

1 - Menu  

Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos 

O campo ME_ATCUSTO_OFF das tabelas NFCAB e NFITEM fiquem iguais a 1 para que assim os itens das notas de entrada que movimentam saldo, sejam enviados para a fila de recalculo de custo do Agro.

3 - Alteração

Ajustado trigger MERC_NOTAITEM_ATDTEMISSAOITEM para evitar que o campo ME_ATCUSTO_OFF fique nulo nas tabelas NFCAB e NFITEM.

AG-22987

Não é possível salvar mais de um procurador de uma vez no cadastro de pessoa

0

1 - Menu

  • Cadastros » Pessoas » Pessoas;

2 - Objetivos 

Possibilidade de inclusão de mais de um procurador de uma vez.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que o sistema permita a inclusão de mais de um procurador e grave corretamente os valores.

AG-22906

Acess Violation Mercado.exe

581452

1 - Menu  

Processos » Central de Liberacoes

2 - Objetivos 

Garantir que não irá ocorrer Access violation na tela de Central de liberações.

3 - Alteração

Implementado um try except vazio para que não seja visível para o usuário o erro.

AG-22868

Cotações ficando na situação 2 - Parcialmente Entregue

566497

1 - Menu

Processos » Pedidos » Pedido

2 - Objetivos

Após finalizar a cotação, o status deve ficar como “cotação finalizada”. Se uma cotação finalizada for reaberta, o status deve permanecer como finalizada. Ao editar algum item dos pedidos gerados, o status da cotação deve permanecer como finalizado.

3 - Alteração

Foi criada uma validação para que, caso o campo OLDSITUACAO apresente o valor 9, a alteração de situação seja ignorada, mantendo assim a cotação como finalizada.

AG-22863

Rotina de Recalculo de saldo dos portadores não funcional

580476

1 - Menu

  • Processos » Nota » Notal Fiscal;

  • Financeiro » Recalcular Saldo dos Portadores.

2 - Objetivos 

Possibilitar o recálculo do saldo dos portadores.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que a inconsistência ocasionada e acusada pelo erro não ocorra mais.

AG-22758

Bloqueio de liberação de limites por conceito

0

  1. Menu:
    Cadastros > Pessoas > Conceito da Pessoa

  2. Objetivos:

    • Criar uma configuração no conceito da pessoa para bloquear a liberação de limite de crédito no PDV, caso necessário.

  3. Alterações:

    • Criação de Configuração no Conceito para Bloquear o Limite:

      • Criar um novo campo no conceito da pessoa para habilitar ou desabilitar a liberação de limite de crédito no PDV.

      • O campo terá um valor padrão de "Não" e será configurado como um campo de sim ou não.

    • Envio da Configuração ao PDV:

      • A nova configuração criada será enviada para o PDV durante a carga de conceitos.

      • No registro 103 da carga de clientes, será adicionado um novo parâmetro para indicar se o limite de crédito deve ser bloqueado no PDV.

      • O valor enviado ao PDV será 1 se a configuração estiver habilitada para bloquear o limite de crédito no conceito da pessoa e 0 caso contrário.

      • O PDV validará essa configuração para determinar se a liberação de limite de crédito deve ser permitida ou não com base no conceito da pessoa.

AG-22709

Validações nas unidades de medida dos produtos na Pré-Venda

0

1 - Menu

  • Processos » Pré Venda.

2 - Objetivos 

Correção na disponibilidade de decimais conforme unidade de medida dos produtos.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que a inclusão de quantidades se comporte conforme a configuração de unidade de medida informada no cadastro do produto.

AG-22700

Erro ORA-02291: restrição de integridade (VIASOFT.FK_CFOP_NFITEM) violada ao importar cupom

0

1 - Menu  

Processos » NF-e » Importação NF-e    

2 - Objetivos 

Apresentar mensagem de CFOP de recálculo inexistente na importante de notas.

3 - Alteração

Ajustado o método do fonte para caso não exista o CFOP recalculado, seja apresentado uma mensagem de erro.

AG-22680

Lançamento de Notas com controle de Lote via XML

568087

1 - Menu

  • Processos» Pedidos » Conferência de Pedido via XML da NF-e v.2.

2 - Objetivos 

Ajustar para que os dados de lote sejam apresentados na conferência de pedido via XML.

3 - Alteração

Realizado correções para que os valores dos campos sejam trazidos conforme necessidade na janela de dados de lote.

AG-22679

Campo CPF no Cupom não está gravando na rotina de Pedido

575078

1 - Menu

  • Processos » Pedidos » Pedido.

2 - Objetivos 

Cadastrar dados do usuário (Pessoa) para gerar nota.

3 - Alteração

Alterado propriedades da forma com que os campos são gravados.

AG-22665

Erro ao inserir itens do fornecedor no pedido

571014

  1. Menu:

    • Processos » Pedidos » Pedido

  2. Objetivos:

    • Corrigir a inconsistência que ocorre ao tentar inserir uma quantidade maior de itens em um novo pedido utilizando o botão "Carregar os Itens do Fornecedor".

    • Garantir que a inclusão dos itens ocorra corretamente, mesmo ao inserir uma grande quantidade de itens no pedido.

  3. Alteração:

    • Serão realizados ajustes no sistema para corrigir a situação em que o erro "(Remote error: Invalid command handle: 4)" é apresentado ao tentar gravar um pedido com uma grande quantidade de itens.

    • Esses ajustes devem permitir a inclusão correta dos itens no pedido, garantindo o funcionamento adequado da funcionalidade mencionada.

AG-22449

Fechamento de caixa permitindo usar data inicial maior que a data final

0

1 - Menu

  • Financeiro » Controle de Caixa » Controle de Caixa.

2 - Objetivos 

Funcionamento do filtro de datas dentro das regra.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que o sistema bloqueie quando a data posterior for retroativa a anterior.

AG-22446

Demora para gerar relatório de produtos com preços alterados.

556460

1 - Menu

  • Relatórios » Produtos» Produtos com Preço Alterado.

2 - Objetivos 

Redução de tempo para gerar relatório de preços alterados.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que desempenho da consulta seja melhorado e a redução de tempo de espera seja significativa.

AG-22351

Notas Anuladas Aparecendo na Central de Transferências.

568433

1 - Menu

  • Processos » Central de Transferências.

2 - Objetivos 

Ajuste na rotina de controle de transferências para que as notas anuladas sejam ocultadas

3 - Alteração

Realizado ajustes para que o sistema se comporte da forma que: quando a nota for anulada, será ocultada da central de transferências.

AG-22340

Viasuper levando o que deveria ser “pagamento” como “juros” para o agro.

568212

1 - Menu

  • SyncJet;

  • AgroTitan » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber.

2 - Objetivos 

Ajustar para que o pagamento de juros seja importado corretamente.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que o valor seja gravado corretamente, assim como replicado corretamente para onde for requisitado.

AG-22313

Metas - Inconsistências na tela de cadastro e Relatório

564974

1 - Menu:

Viasuper » Cadastros » Metas

Viasuper » Relatórios » Gerencial » Metas

2 - Objetivos:

O objetivo deste documento é descrever a rotina de cadastro e gerenciamento de Metas no sistema Viasuper, bem como a visualização de relatórios gerenciais relacionados a essas metas.

3 - Alterações:

3.1 - Cadastro de Metas:

  • Ajustar o sistema para que as edições nos estabelecimentos de uma Meta sejam refletidas corretamente após a edição do cadastro.

3.2 - Relatório de Metas:

  • Ajustar o sistema para exibir corretamente as informações quando mais de um estabelecimento é selecionado no filtro do relatório.

  • Garantir que apenas as informações de Pedidos relacionadas aos estabelecimentos selecionados sejam carregadas e exibidas corretamente no agrupamento do estabelecimento selecionado.

AG-22245

Fechamento de caixa gerando diferenças indevidas nos caixas

564125,555301, 564937

1 - Menu  

Viasuper » Financeiro » Controle de caixa »Fechamento de Caixa

2 - Objetivos 

Garantir que não sejam gerados lançamentos inconsistentes ao realizar fechamento ou reabertura de caixa e outras movimentações financeiras.

3 - Alteração

Alterado tabelas e inseridos gatilhos para possíveis inconsistências.

AG-21285

Adequar ViasuperTitan para que gere notas com Diferimento de ICMS CST051

538918

1 - Menu  

Processos » Nota » Nota Fiscal  

2 - Objetivos 

Adequar o ViasuperTitan para que realize a correta leitura da Tributação do Agro e preencha adequadamente o XML, conforme o Viasuper Padrão e o Agro já o fazem para ICMS diferido.

3 - Alteração

Alterações referente ao armazenamento da informação “Valor do ICMS Diferido” no banco de dados.

AG-20957

CLONE - Ajustar Rateio de Centro de Custo para que o valor de Rateio não seja maior que o valor do item.

306567, 418827

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • SuperTitan » Processos » Nota » Nota Fiscal. 

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Ajustado para que o valor do centro de custo seja recalculado quando mudado o valor total da nota. 

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Fazer implementação para recalcular o centro de custo quando alterado o valor total da nota. 

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:

  • Sem.

AG-20162

Ao tentar cancelar nota o sistema não permite por causa do boleto gerado

340438

1 - Menu

  • Menu » Processos » Nota » Nota Fiscal.

2 - Objetivos

Possibilidade de exclusão da nota fiscal com duplicatas vinculadas.

3 - Alteração

Realizado alterações conforme análise.

AG-19384

Acerto de comissões ficando sem valores.

491140

1 - Menu

  • Menu » Financeiro » Comissão » Gera Comissão.

2 - Objetivos

Correção na rotina de Acerto de Comissão, para que os cálculos sejam realizados da maneira correta.

3 - Alteração

Realizado correção no cálculo e lógica de apresentação dos valores de comissão.

AG-18390

PDV remoto não permite fechar a tela se a resolução for pequena

390218

1 - Menu

  • Processos » PDV » PDV Remoto.

2 - Objetivos 

Possibilidade de fechar a tela de PDV remoto.

3 - Alteração

Implementado botão junto a barra de ferramentas para que a tela possa ser fechada.

AG-18345

Adequação para vender itens com código ANP especifíco - Viasuper

459093, 460419,482661

1 - Menu  

Processos » Nota » Nota Fiscal

Produtos » Produtos

2 - Objetivos 

Adequação da venda comercialização e venda de itens como botijões de Gás de cozinha, que possuem um código ANP especifico.

3 - Alteração

Adequado viasupertitan e viasuper padrão para o cadastro de itens com ANP 210203001 e adequação das vendas desses itens em ambos sistemas e no JETPDV.

AG-17400

Opção de inativar finalizadora PDV

412946, 530116

1 - Menu  

Cadastros » Finalizadores PDV

2 - Objetivos 

Inativar finalizadoras no sistema retaguarda e enviar essa informação para o o PDV.

3 - Alteração

Implementado o campo Inativo e ajustado o envio para o PDV dos campos INATIVO e UTILIZACAO.

AG-17130

Erro sem valor de ICMS-STRET em itens novos que têm a média dentro de seu cadastro.

416542

1 - Menu

  • Processos » Nota » Nota Fiscal.

2 - Objetivos 

Ajuste no recálculo (média) de ICMS ST com base em lançamento de notas fiscais.

3 - Alteração

Realizado diversos ajuste na lógica do código fonte, bem como a criação de elementos no banco de dados para que a rotina opere em pleno funcionamento.