...
Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
---|---|---|---|
0 | Menu: FinAgro3C » Conta Movimento » Tipos de Lançamentos » aba Contábil Objetivo: Garantir que, ao preencher os campos 'Origem C.C. Déb.' e 'Origem C.C. Créd.' e recarregar a tela, as informações inseridas permaneçam visíveis. Alteração: Ajustado a lógica de persistência dos dados dos campos 'Origem C.C. Déb.' e 'Origem C.C. Créd.' para garantir que, ao recarregar a tela, as informações preenchidas sejam corretamente exibidas. | ||
635198,641727 | 1 - Menu Agro » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e 2 - Objetivo Adequado lógica no carregamento da DACTE 3 - Alteração Adequado lógica no carregamento da DACTE quando o XML do CT-e esta com um layout diferente no atributo <CTe>, ou seja, quando o mesmo não apresenta o atributo xmlns em seu elemento. | ||
Melhoria de Performance na rotina de Autorização de Pagamento | 629259 | 1 - Menu FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamentos; 2 - Objetivo Realizar ajustes no desempenho da rotina na consulta dos registros e salvar autorização de pagamentos 3 - Alteração Foi realizado correção no desempenho da rotina para carregar e salve mais rápido os registros | |
0 | 1 - Menu Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Termo Aditivo TSI/Troca de Emb 2 - Objetivo Adequado para que Documentos do Laboratório que são emitidos com referência a documentos terceiros sejam apresentados com a numeração correta 3 - Alteração Ajustado para carregar certificado de terceiros(caso o mesmo exista) para o Termo Aditivo TSI/Troca de Emb. | ||
Itens em promoção com data expirada sendo exibido ativo em outros estabelecimentos | 638937 | 1 - MENU Agro3c » Estoque » Item » Consulta de preço 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando a data de validade da promoção do cadastro do item não estiver mais valida, que o sistema não apresente o valor de promoção na rotina de Consulta de Preços para os demais estabelecimentos. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que quando a data de validade da promoção do cadastro do item não estiver mais valida, que o sistema não apresente o valor de promoção na rotina de Consulta de Preços para os demais estabelecimentos. 4 - CONFIGURAÇÃO
| |
Erro para carregar/Calcular os dados da conta movimento (Acerto Unificado) | 634603 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Acerto unificado 2 - Objetivo Realizar correção para que ao utilizar a rotina de acerto unificado com filtros informados, onde os mesmos ultrapassem 500 caracteres, não retorne erros. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao utilizar a rotina de acerto unificado com filtros informados, onde os mesmos ultrapassem 500 caracteres, não retorne erros, com isso foi ajustado para quantidade total de caracteres 2000. 4 - Configuração | |
635192 | Documentação para clientes Menu: Agro3c » RPA » Emissão de RPA Objetivo: Ajustar o cálculo dos impostos no RAP quando a mais de uma tabela para o mesmo imposto Alteração: Realizadas as tratativas para que o sistema considere apenas a tabela vigente. | ||
Situação configurada para não listar baixas, está trazendo duplicatas nas rotina de acerto | 636659 | 1 - Menu Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber. Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Baixa de títulos a pagar. Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado. Finagro3c » Pessoas » Baixa de documentos pendentes. 2 - Objetivo Ajustar a regra para "Não Listar na Baixa" para que o sistema considere o valor nulo no banco de dados como Não. 3 - Alteração Corrigido para que o sistema considere o valor ‘’nulo’’ no banco de dados a mesma função do valor ‘’não’’ na tabela LISTADUPBLOQ. | |
NF-e emitida pela rotina de Nota Fiscal Rápida não respeitando hierarquia de CFOP | 632177, 643572 | 1 - Menu Pedidos » configuração » geração NFE rápida Notas » Configurações » Configuração Agro3C » Pedido » Gerar NF-e rápida 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar a nota fiscal rápida, a mesma respeite a hierarquia do sistema quanto ao CFOP e gere a nota da mesma forma que fosse gerar a nota pelo A Partir De . 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar a nota fiscal rápida, a mesma respeite a hierarquia do sistema quanto ao CFOP e gere a nota da mesma forma que fosse gerar a nota pelo A Partir De . 4 - Configuração | |
629921 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósitos em Terceiros 2 - Objetivo Adequado para que relatório de controle de depósitos em terceiros considere corretamente notas fiscais que baixaram duas notas de origem 3 - Alteração Ajustado a consulta do relatório para considerar corretamente a quantidade da nota fiscal de remessa, considerando corretamente as notas de origem, assim como é feito no relatório de Saldo/Baixas de Notas Fiscais a Partir de. | ||
628959 | Documentação para clientes Menu: Agro3c » Notas » Manutenção Objetivo: Ajustar contabilização das produções geradas a partir de notas fiscais para contabilizar automaticamente Alteração: Realizados ajustes necessários para contabilizar automaticamente as produções internas | ||
629380 | 1 - MENU Lavoura » Processos » Custos da Lavoura » Despesas Financeira 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema permita incluir um plano de rateio de custo indireto pela rotina de Despesas Financeiras de maneira correta. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema permita incluir um plano de rateio de custo indireto pela rotina de Despesas Financeiras de maneira correta. 4 - CONFIGURAÇÃO
| ||
Ajustes na rotina de lançamento de apontamento na informação FCI | 628230 | Documentação para clientes Menu: Agro3c » Produção » Apontamento Objetivo: Permitir a inserção do número do FCI após o salvamento do apontamento, caso o usuário tenha esquecido de preenchê-lo. Alteração: Realizados os ajustes para que o número do FCI possa ser alterado (Caso vazio) após o salvamento do apontamento. | |
605648 | 1 - MENU Agro3C » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que quando realizar um desmembramento sobre o peso líquido sem descontos não seja realizado a validação solicitando que informe uma quantidade maior que os descontos aplicados no romaneio. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao realizar um desmembramento sobre o peso líquido sem descontos não seja realizado a validação solicitando que informe uma quantidade maior que os descontos aplicados no romaneio. Esta validação somente irá ocorrer quando a opção “A - Peso Bruto sem Descontos“ estiver sendo utilizada no parâmetro “Desmembrar Sobre o Peso” na configuração do romaneio. 4 - CONFIGURAÇÃO
| ||
FinagroX » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação bancária de portadores | 0 | 1 - Menu FinagroX » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação bancária de portadores 2 - Objetivo Adequar a rotina para utilização no projeto do TMS. 3 - Alteração Adequado a rotina para utilização no projeto do TMS. | |
Obriga baixa de contrato, validando AMBOS, mesmo na APARTIRDE conf. VALOR | 607551 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina responsável pela manutenção de documentos fiscais. 3 - Alteração Foi realizado um ajuste no processo de vínculo a partir de no cenário onde é baixado apenas o valor do contrato, anteriormente se o usuário tentasse efetuar o vínculo automático no momento de salvar a nota: Quando era confirmada a operação, era apresentado a seguinte mensagem, impedindo o vinculo: Agora é possível fazer a baixa normalmente do contrato. 4 - Configuração Se faz necessário possuir contratos válidos emitidos, e possuir também um xml para importação da nota fiscal. | |
588896,590224,591747 | 1 - MENU Agro3c » Romaneios » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que ao utilizar o parâmetro “Controla Nro Roma Ent/Sai (Agro3c » Configurações » Configuração » Agro » aba Romaneio)“ como “Sim”, no momento de exclusão de um romaneio o sistema valide de forma correta se existe um desmembramento para aquele processo. E também, ajustar para que quando o usuário excluir um romaneio oriundo de desmembramento não seja excluído os outros romaneios desmembrados. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que ao utilizar o parâmetro “Controla Nro Roma Ent/Sai (Agro3c » Configurações » Configuração » Agro » aba Romaneio)“ como “Sim”, no momento de exclusão de um romaneio o sistema valide de forma correta se existe um desmembramento para aquele processo. E também, foi ajustado para que quando o usuário excluir um romaneio oriundo de desmembramento não seja excluído os outros romaneios desmembrados. 4 - CONFIGURAÇÕES
| ||
Corrigir mensagem caso não tenha configuração de compra configurada no Leite | 587942 | 1 - Menu Leite3C » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite 2 - Objetivo Adicionado mensagem para tornar mais claro que nenhuma configuração foi informada na geração de notas fiscais de compra de leite 3 - Alteração Adequado o tratamento no módulo Leite3C quando não há configuração cadastrada para a geração de notas fiscais de compra de leite, dessa forma, o sistema passa a mostrar a seguinte mensagem na geração de nota fiscal de compra de leite ao clicar o botão salvar da tela da rotina de geração de NF para Faturamento das Coletas de Leite: "Configuração Inativa. Não é permitido fazer nota com configuração inativa!" | |
587356 | 1 - MENU Agro3C » Contratos » Programa de troca » Programa de troca (Barter) 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema realize o processo de copiar e colar de maneira correta na rotina de Programa de Troca (Barter). 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema realize o processo de copiar e colar de maneira correta na rotina de Programa de Troca (Barter). 4 - CONFIGURAÇÃO
| ||
476656 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Implementar função que sugira salvar nome de PDF de NF-e emitida como sua chave de acesso para que não seja necessário verificar nome no sistema e alterar sempre que necessário, através da função de salvar PDF na visualização de DANFE e através de novo botão “Baixar PDF”, ambos encontrados na tela de impressão de NF-e. 3 - Alteração Alterado para que, na tela de manutenção de notas fiscais, ao abrir a tela de impressão de nota fiscal, tanto na opção de salvar PDF na visualização de DANFE quanto na utilização de botão “Baixar PDF” seja sugerido salvar o arquivo nomeando-o com a nomenclatura de chave de acesso da NF-e em questão. |