Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Relatório Estorno de ICMS Apresentando Valores Errados como Estorno | 645363 | 1 - Menu Agro3C » Relatórios » Contábil » Relatório de Estorno de ICMS 2 - Objetivo Ajustar exibição do relatório de estorno de ICMS onde o mesmo estava apresentando valores de estorno incorretos no campo “Estorno” do relatório em questão. 3 - Alteração Alterado para que cálculo referente à valores de estorno sejam referenciados e exibidos corretamente. | |
656084, 655684, 651601, 658596, 660584, 656568, 663132, 663406 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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661953, 662538, 662589, 661967, 662970 | 1 - MENU Agro3c » Notas » Manutenção 2 - OBJETIVO Ajustar para que permita gerar notas 'a partir de' de maneira correta. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que permita gerar notas ‘a partir de’ de maneira correta. 4 - CONFIGURAÇÕES
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Criar sequencial do QRCODE para Etiquetas do módulo sementes | 659263 | 1 - Menu Sementes3C » Cadastro Gerais » Layout’s » Impressão de etiquetas para Sementes 2 - Objetivo Permitir que na impressão de etiquetas do sementes seja possível visualizar a sequência da etiqueta. 3 - Alteração Agora será possível informar uma variável nova no layout da etiqueta: <SEQETIQUETA>. Quando informado essa variável, na impressão da etiqueta será substituído essa palavra pela sequencia da etiqueta. | |
Não está enviando para a Agrosys todos os endereços selecionados na rotina de exportação do Expimp | 0 | 1 - MENU Expimp » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys 2 - OBJETIVO Ajustar para que o sistema respeite o campo 'Qtde de registros a enviar por lote' da configuração da AgroSys no momento em que é realizado a exportação das pessoas. 3 - ALTERAÇÃO Foi ajustado para que o sistema respeite o campo 'Qtde de registros a enviar por lote' da configuração da AgroSys no momento em que é realizado a exportação das pessoas. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Hora de saída da nota fiscal inferior a hora de autorização da mesma | 657608, 657149 | 1 - MenuO acesso à funcionalidade ajustada pode ser feito através dos seguintes menus no sistema Agrotitan:
2 - ObjetivoO objetivo desta atualização é garantir que a "Hora de Saída" impressa no documento DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) esteja correta e seja idêntica àquela presente no XML da nota fiscal. Esta alteração foi realizada para atender a exigências legais e evitar inconsistências entre o horário de autorização da nota e o horário de saída impresso no DANFE. 3 - AlteraçãoFoi implementado um ajuste na consulta SEL_DANFE. A partir dessa alteração, o sistema prioriza o campo NFCAB.DTHORAENVIO na impressão do DANFE quando a opção Somente dados do XML estiver configurada como NÃO. Isso garante que o campo "Hora de Saída" no DANFE corresponda exatamente ao valor registrado no XML, eliminando a divergência que ocorria anteriormente entre o horário de saída e o horário de autorização. Agora, ao emitir uma nota fiscal pelo módulo de faturamento ou pela tela de envio em lotes, a hora de saída será impressa corretamente no DANFE, conforme as informações do XML, garantindo conformidade com a legislação fiscal. | |
CMC7 não sendo gravado em cheques de notas integradas entre Agro x Petroshow | 0 | 1 - Menu FinAgro3c » Caixa/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos Agro3c » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Rotina utilizada na manutenção dos lançamentos de cheques recebidos. 3 - Alteração Foi realizada correção na integração de notas fiscais onde o acerto financeiro é feito em cheque, anteriormente não estava sendo inserido automaticamente o código CMC7 dos cheques, após correção, foi adicionada a inserção do código no respectivo campo do agro, deixando assim, os dados consistentes 4 - Configuração Integração do Agro com o Petroshow configurada. | |
Importação de XML quando utilizado cliente impressão na nota fiscal | 642204 |
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646124; 660448 | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Realizar correção para que ao gerar notas manuais e a partir de XML, não retorne a mensagem 'A soma dos valores de pagamentos do acerto financeiro diferem da soma dos valores das duplicatas registradas, favor verificar', a menos que o sistema identifique dois títulos para a mesma sequência de pagamento. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao gerar notas manuais e a partir de XML, não retorne a mensagem 'A soma dos valores de pagamentos do acerto financeiro diferem da soma dos valores das duplicatas registradas, favor verificar', a menos que o sistema identifique dois títulos para a mesma sequência de pagamento. 4 - Configuração | ||
630323 | 1 - MENU Expimp » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys 2 - OBJETIVO Enviar campos de ‘RG’, ‘CEP', ‘Inscrição Estadual’ e 'Ramo’ do cadastro da pessoa para a Agrosys, além disto, deverá enviar a chave da nota fiscal de entrada e também a de saída. Caso uma nota que tenha sido exportada para a Agrosys tenha sido cancelada também deverá ser exportado o cancelamento de nota para a Agrosys. Ajustar para que o sistema realize o cancelamento de pedido de origem Agrosys quando recebido solicitação de cancelamento por parte da Agrosys. Além disto, implementar parâmetros para controlar acesso de usuários para realização de edição/cancelamento/excluir pedidos de origem Agrosys. Criar tela de cadastro de Operações Agrosys para que permita cadastrar e utilizar operações além da Remessa, Retorno e Bonificação. E garantir que os logs de retorno da Agrosys sejam registrados corretamente. 3 - ALTERAÇÃO 3.1 - Foi ajustado para que o sistema realize o envio de campos como ‘RG’, ‘CEP', ‘Inscrição Estadual’ e 'Ramo’ do cadastro da pessoa para a Agrosys, tanto do endereço principal quanto alternativo. 3.2 - Foi ajustado para que o sistema realize o envio das chaves de acesso das notas fiscais de entrada e saída.
3.3 - Foi ajustado para que quando as notas que foram enviadas para Agrosys que por algum motivo foram canceladas, esse cancelamento também sejam enviado para a Agrosys. 3.4 - Foi criado uma nova aba chamada 'Canc. Pedidos' na tela de Importação/Exportação Agrosys para que o sistema receba as solicitações de cancelamento de pedidos enviados pela Agrosys. Nesta aba existe os campos de ‘Data’ para filtrar por um período especifico, além dos seguintes botões:
Caso o pedido esteja vinculado a uma nota, o sistema não excluirá o pedido e apresentará uma mensagem de log informando o motivo da ação solicitada não ser realizada. 3.4.1 - Foi criado também parâmetros de permissão de usuário para realizar a edição/cancelamento/exclusão de pedidos com origem da Agrosys. Ao acessar Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros), em ‘Integrações’ da aba 'Adicional' está localizado os novos parâmetros de permissão:
Por padrão esses campos esses campos ficam desmarcados. 3.5 - Foi criado uma tela de cadastro de tipo de operação para geração de pedidos, onde além dos tipos padrões ‘Remessa', ‘Retorno’ e 'Bonificação’, também permite que o usuário cadastre novas operações a fim de atender diferentes demandas e cenários específicos. Para acessá-lo bastar ir em: Agro3C » Cadastros Gerais » Integração Agrosys » Cadastros Operações Agrosys. Ao clicar em incluir, o sistema apresentará os seguintes campos para serem preenchidos: 3.6 - Foi ajustado para que o sistema registre corretamente os logs da integração Agrosys na tabela AGROSYSLOG. 4 - CONFIGURAÇÃO
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376312 | Menu:
Objetivo:
Alteração:
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Correção da Ordenação no Relatório "Viagem com Comissão - Resumo" | 651991 | Menu:
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