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Na tela inicial, o usuário irá selecionar na seção Configurações Gerais a aba Faturamento:

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Nesta o usuário irá definir configurações de vendas para o faturamento automático e também configurar os prefixos para os novos títulos que serão gerados pela Central de Faturamento: 

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Outra configuração importante a se destacar nesse menu são as origens das duplicatas que deverão ser acertadas a partir do faturamento, onde o usuário dispõe de 4 opções de origens: 

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Lembrando que essa seleção tem influência direta na filtragem dos registros para realizar os acertos. 

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Vale ressaltar que caso a opção Gerar Boleto for marcada como Sim o usuário deve vincular um portador padrão (de banco) para a pessoa na aba Bancos/Portadores Aceitos, caso contrário a geração de boleto não ocorrerá:

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DESCRIÇÃO DA ROTINA

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