Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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| 0.0 | AG-9623 | Inconsistência » O sistema está dobrando o valor da "Diferença" quando no lote de acerto é indicado o valor recebido na conta corrente | 1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de acerto 2 - Objetivo Ao realizar baixa de acerto com duas ou mais conta correntes o sistema respeita a diferença que existe. 3 - Alteração Realizado ajuste para que o sistema não duplique o valor da diferença com mais de uma conta corrente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais.0.0 |
| AG-9258 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Consulta Recebimento de Títulos | 1-Menu Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Consulta Recebimento de Títulos 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Alterado as nomenclaturas dos botões na tela de Consulta Recebimento de Títulos |
| 0.0 | AG-9257 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Impressão de Cheques | 1-Menu Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Impressão de Cheques 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Foram corrigidos as nomenclaturas dos botões para: |
| 0.0 | AG-9253 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Conciliação Bancária | 1-Menu Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancária 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração corrigido as nomenclaturas dos botões na tela de Conciliação bancária: |
| 0.0 | AG-9252 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Cadastro de Formulário | 1-Menu Financeiro » Básico » Diversos » Cadastro de Formulário 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Alterar a nomenclatura da label “Testa Formulário” para “Testar Formulário“ |
| 0.0 | AG-9251 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela Índices | 1-Menu Financeiro » Básico » Índices 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Alteração na nomenclatura dos botões na tela de índices: |
| 0.0 | AG-9249 | Inconsistência » Correção de Nomenclatura de Botões Tela de tarifas bancárias | 1-Menu Financeiro » Básico » tarifas bancárias 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Corrigida a nomenclatura do botão: |
| 0.0 | AG-9247 | Inconsistência » Mensagem de erro ao fechar nota de entrada quando o parâmetro de histórico complemento variação está preenchido | 1-Menu Fiscal » movimentação » NF Entrada 2 - Objetivo Corrigir mensagem de erro ao fechar nota de entrada quando o parâmetro de histórico complemento variação está preenchido. 3 - Alteração Campos históricos de variação ao fechar nota de entrada estavam invertidos 4 - Configuração Mesmo o parâmetro P_HISTORICO_BAIXA_TITULO_VARIACAO estiver preenchido não aparecerá o erro. |
| 0.0 | AG-9234 | Inconsistência » Correção de Erros na Tela Lança Cheques | 1-Menu Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Lança Cheques 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Foi corrigido a nomenclatura dos botões, aba e coluna abaixo na tela Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Lança Cheques 0.0 |
| AG-9233 | Inconsistência » Correção de Erros na Tela Movimentação bancária | 1-Menu Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Corrigido as descrições na tela de Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária 0.0 |
| AG-9231 | Inconsistência » Correção de Erros na Tela Cadastro de Conta Corrente e Pessoas | 1-Menu Financeiro » Básico » Conta Corrente Financeiro » Básico » Pessoas 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Corrigiu a descrição dos seguintes objetos: Cadastro de Contas Corrente Inserir Imagem Excluir C/C da Contabilização? Emitir Cheque na Baixa? Excluir C/C do IR Exclui do Orçamentário? Aba Pagamento Eletrônico Usar Pagamento Eletrônico? Usa sequência da remessa? Convênio Aba Dados do Cheque Número Inicial Número Final Observações Último lanc. Cadastro de Pessoas (Cliente/Fornecedores) Aba Dados Gerais Armazém |
| 0.0 | AG-9220 | Inconsistência » Levar campos pix para o título quando for criado pela nota de entrada | 1-Menu Fiscal » Movimentação » NF Entrada 2 - Objetivo Na tela de manutenção de títulos deve gravar os campos pix para o título quando for criado pela nota de entrada ou outras. 3 - Alteração Ajuste para que as informações do pix vá para o cadastro de títulos quando o mesmo for criado em outros locais, como a nota de entrada. Esses campos pix só irão quando a modalidade for do tipo pix transferência. 4 - Configuração Configurar a modalidade para pix-transferência. Na nota de entrada, grid de parcelas, escolher uma conta corrente que tenha pix. Gerar titulo através da nota de entrada e os campos pix serão levados para o titulo.0.0 |
| AG-9218 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Cotton | 1-Menu PSGA » Cotton » Menu 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Alterada a descrição dos seguintes objetos do Modulo.Cotton: Básicos Cores/Padrão Cadastro de Subprodutos de Produção Regiões Países Séries de notas fiscais Operações de Estoque Cadastro de layout de etiquetas (cód. fardo) Movimentação Fardões Cadastro de Fardões Entrada de Algodão Visualização de Fardões Lotes de Produção Produção - Pluma Transferência de Fardos Classificação Classificação Visual Importação Classificação Visual Importação de HVI Alteração dos Dados HVI Venda/Saída Devolução - Pluma Histórico de Pluma Visualização dos blocos Comercialização Aplicação de Take-up Execução Logística - Cotton Consulta de Execução Logística - Cotton Instrução de Embarque Consulta Instrução de Embarque Produção - Fibrilha Saída de Insumos Caroço de Algodão Saída de Caroço Relatórios de Fardão Romaneio de Entrada de algodão Relatório Operações Logísticas Produção Devolução Rel. Classificação Visual Estoque por tipo/padrão Transferência de fardo Produção/Venda Fibrilha Relatórios produção subproduto Relatórios de Execução Logística Rel. Instrução de embarque Relatório de Saída de Produtos Ocorrências de máquinas Prêmios Pagos ao Produtor Importação de layout Exportação p/ Palmtop Imp. Classificação Palmtop Configuração de Balança Exportação para CGA Importação do CGA Importação Rom. Lote Palm Importação Takeup Unicotton Exportação Takeup Unicotton Exportação Lote Unicotton Importação Palmtop 0.0 |
| AG-9215 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Contratos | 1-Menu PSGA » Contratos » Menu 2 - Objetivo O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina. 3 - Alteração Ajuste nas nomenclaturas. 4 - Configuração MODULO.COMERCIAL0.0 |
| AG-9214 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Contabilidade | 1-Menu PSGA » Contabilidade » Menu 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Foi alterada a descrição dos seguintes objetos do MODULO.CONTABILIDADE: Básicos Históricos padrões Contabilização Operações Entrada/Saída Cadastro de Situação Tributária Regiões Movimentação Geração de Lançamentos Integração Contábil Configuração Integração Contábil Fechamento Contábil por Período Emissão de DRE / DFC 0.0 |
| AG-9213 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Compras | 1-Menu PSGA » Compras » Menu 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Foi alterada a descrição dos seguintes menus do MODULO.COMPRAS: |
| 0.0 | AG-9191 | Inconsistência » Correção de Erros em Mensagem na DCTF | 1-Menu Armazém » Básicos » Cadastro de Conhecimento de Frete 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Corrigido as mensagens com erro de acentuação na descrição cadastrada: Mês obrigatório! A Qualificação para Pessoa Jurídica (DCTF) nao informada na unidade de negocio. Verifique. Regime de Apuração da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS nao configurado para Unidade de negocio. Regime de Tributação nao informado para unidade negocio. Verifique. Atenção! E obrigatório informar o diretório para geração do DCTF Informe a versão do programa da Receita que ira receber o arquivo. Ano obrigatório!
4 - Configuração Preencher campos e solicitar a Geração do Arquivo utilizando um Centro de Custo onde a Qualificação de Pessoa Jurídica não esteja configurada Guia DCTF. |
| 0.0 | AG-9182 | Inconsistência » Atualizar tabela de retorno de ocorrências de pagamento eletronico para banco bradesco | 1-Menu Financeiro » básico » ocorrências de pagamento eletrônico. 2 - Objetivo Verificar se na tela de cadastro de ocorrências, para o banco bradesco, contém as ocorrências definidas na tabela G059 do layout bradesco 3 - Alteração Inserção de novas ocorrências conforme layout do banco bradesco v4, seção G059 ao verificar que não tema ocorrência cadastrada. |
| 0.0 | AG-9178 | Inconsistência » Objeto não Cadastrado na Geração do DCTF | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Geração de Arquivos » DCTF. 2 - Objetivo Corrigir para quando o mês é preenchido através de Digitação retorna mensagem de erro "Objeto não cadastrado nas bases do PSGA" 3 - Alteração Permitir informar o mês por digitação sem erro.0.0 |
| AG-8970 | Inconsistência » Botão gravar não identifica alteração do Check-Box Tipo de Cadastro | 1-Menu Financeiro » Básico» Pessoas 2 - Objetivo Botão gravar identificar alteração do Check-Box Tipo de Cadastro 3 - Alteração Criada a Procedure para identificar o tipo de pessoa em cada objeto de CheckBox do "Tipo Cadastro". Em cada objeto de checbox , foi alterado a Procedures , para habilitar/desabilitar o botão “Gravar” na Barra de Ferramentas do PSGA .. |
| 0.0 | AG-8559 | Inconsistência » Importação de XML de NF-e por Lote ocasionando erro de duplicidade | 1-Menu PSGA » Fiscal» movimentação » Documentos fiscais » importação de XML de NF-e por Lote 2 - Objetivo Permitir importar arquivos com mesmo número de nota e/ou fornecedor/série diferentes. 3 - Alteração Adicionado o campo do CPF/CNPJ do fornecedor nos índices das tabelas iwhxmlnf.int iwdxmlnf.int e iwrxmlnf.int, para importação de xml em lote quando há notas com a mesma numeração. |
| 0.0 | AG-7420 | Inconsistência » Solicitação não está sendo posicionada quando gera cotação | 1-Menu PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de compra PSGA » Compras » Movimentação » Cotação PSGA » Compras » Movimentação » Cotação Analítica 2 - Objetivo Posicionar a solicitação quando gera cotação nas telas de cotação e cotação analítica 3 - Alteração Alterações para puxar automático a solicitação quando cotação é gerada pela tela de solicitação. 4 - Configuração Gerar cotação automática pela tela de solicitação |
116125.0 | AG-3779 | Inconsistência » Sistema não dá a possibilidade de fazer os lançamentos de partida dobrada registrando a empresa contábil que o usuário esta logado | 1-Menu Contabilidade » Movimentação » Lançamento de Partida Dobrada 2 - Objetivo Permitir gerar lançamentos de partida dobrada registrando a empresa contábil que o usuário esta logado, conforme a tela de lançamentos contábeis. 3 - Alteração Criado o parâmetro _P_LANC_PARTIDA_DOBRADA_EMPRESA_PADRAO_ para tela de Lanc. Partida Dobrada respeitar o novo parâmetro para decidir qual será a empresa contábil nos lançamentos. 4 - Configuração Configurar o parâmetro P_LANC_PARTIDA_DOBRADA_EMPRESA_PADRAO: S - Irá considerar a empresa contábil da empresa logada do usuário, N - Irá considerar a empresa contábil do centro de custo (padrão)
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129492.0 | AG-4287 | Melhoria » Permitir no romaneio de Saída visualizar contratos da safra logada | 1-Menu Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de saída de produção 2 - Objetivo A lookup de contratos oculta os contratos fechados e bloqueados quanto a chamada for feita por telas de movimentação. 3 - Alteração Realizado implementação do filtro na lookup de contrato nas telas de movimentação. 4 - Configuração Nenhuma configuração manual será necessária. |
152464.0 | AG-5009 | Inconsistência » Sistema com erro na lockup de filtro de conta curta, não apresenta os planos de conta financeiro, somente contábil. | 1-Menu Financeiro » Relatórios » Relatório de Títulos 2 - Objetivo Corrigir o erro na lockup de filtro de conta curta, não apresenta os planos de conta financeiro, somente contábil. 3 - Alteração Na report view de títulos só devem ser exibidas contas financeiras . |
159361.0 | AG-6309 | Melhoria » Relatório de razão com itens agrupados | 1-Menu Contabilidade » Relatórios » Razão 2 - Objetivo Por conta do relatório ser extenso, se fez necessário a redução de páginas de impressão. 3 - Alteração Ajustado para que o relatório apresente itens agrupados por conta. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais. |
160184.0 | AG-5339 | Inconsistência » Sistema alterando o valor do desconto do titulo em dólar após a baixa | 1 - Menu PSGA » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - por lote 2 - Objetivo Realizar corretamente baixas com desconto informado sem afetar indevidamente o título. 3 - Alteração Ajuste em script para realizar corretamente baixas com desconto informado. |
162370.0 | AG-5446 | Inconsistência » Demora para a emissão do relatório e com dados duplicados | 1-Menu Contabilidade » Relatórios » Balanço/Balancete por sócio. 2-Objetivo Ajustar relatórios fiscais DRE, Balancete, Razão, Diário e Balanço por regime de caixa e por sócios Ajuste necessário para apresentação dos mesmos ao Fisco . 3-Alteração Os Relatórios Configurados e Otimizados: DRE PSGA » Contabilidade » Relatórios » Emissão de DRE/DFC » Opção Demonstração do Resultado do Exercício por Sócio Balancete / Balanço PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete/Balanço » Opção Emissão do Balancete Analítico por Sócio Emissão do Balanço Patrimonial Detalhado por Sócio Razão PSGA » Contabilidade » Relatórios » Razão » Opção Emissão do Razão Analítico Sócio Emissão do Razão Mensal por Sócio Diário PSGA » Contabilidade » Relatórios » Diário » Diário Geral por Sócio da Contabilidade Criado nova Tela em PSGA » Contabilidade » Básico » Centro de Resultados/Custos » Guia Fiscal/Participantes
4-Configuração Informar o percentual de divisão por centro de custo em : PSGA » Contabilidade » Básico » Centro de Resultados/Custos na guia Fiscal/Participantes |
169148.0 | AG-5845 | Inconsistência » Permitir cadastrar agrupamento de bens mesmo com personalização referente a tela de bens | 1-Menu PSGA » Ativos » Básicos » Agrupamento de Bens 2 - Objetivo Permitir configurar obrigatoriedade de campos do cadastro de bens sem impactar o cadastro de Agrupamentos de Bens. 3 - Alteração Mudança na forma de realizar as validações de obrigatoriedade de campos para a tabela de Bens 4 - Configuração Não é necessário configuração |
177743.0 | AG-7591 | Inconsistência » Tela de Cancelamento\Troca\Devolução não atualizando o valor total | 1-Menu Compras » Movimentação » Cancelamento, Devolução e Troca 2 - Objetivo Ao realizar dois cancelamentos de itens de requisição o sistema tem que atualizar o valor total para gerar o financeiro referente ao cancelamento. 3 - Alteração Ajuste na query [ITENS_COMPRAS_A_CANCDEV] para não considerar o valor do itens da requisição quando se trata de cancelamento. |
182444.0 | AG-6444 | Inconsistência » Mesmo com o Romaneio e Nota de embarque realizada, alguns tickets continuam aberto | 1-Menu Armazém » Movimentação » ticket de pesagem 2 - Objetivo Verificar romaneio com situação fechada está com tickets com status aberto 3 - Alteração Na Nota Fiscal de Saída atualizar o status de Tickets de Pesagem apenas se o ticket não estiver amarrado em um Romaneio de Saída de Armazém. 4 - Configuração Altera tickets quando abrir nota caso não tenha romaneio vínculado. |
186025.0 | AG-7004 | Inconsistência » Sistema não esta fazendo o cancelamento de nota fiscal de saída não eletrônica | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Ao realizar todo o processo de cancelamento de pagamento eletrônico, o sistema ceve marcar a mesma como cancelada, conforme o modelo 1A, e não é um documento eletrônico. 3 - Alteração Ajustado para o sistema permitir o cancelamento de nota fiscal de saída com espécie diferente de "55" 4 - Configuração Não tem configuração manual |
186468.0 | AG-6636 | Inconsistência » Titulo de Adiantamento em Dólar não sendo possível ser vinculado em Nota Fiscal de Entrada | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Permitir que titulo de Adiantamento em Dólar seja vinculado em Nota Fiscal de Entrada de acordo com o saldo. 3 - Alteração Ajuste na FSLSELADIANTFPAGREC.sl na verificação de saldo de adiantamento. |
194883.0 | AG-7210 | Inconsistência » Não conformidade no processo de conciliação de estoques de combustíveis x contábil | 1-Menu Contabilidade» Consulta de Lançamentos » Comparação Mov. Estoque x Contábil 2 - Objetivo Na tela de comparação mov. estoque x contábil, precisa trazer o valor de custo unitário exatamente igual aos do apontamento de patrimônio para que fique correto o relatório de Comparação Mov. Estoque x Contábil conforme o relatório de Razão. 3 - Alteração Foi ajustado a query OVWCOMPESTCTB_PROCESSA_TABELAS_DE_TRABALHO para retornar corretamente o valor contábil 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais. |
195119.0 | AG-7213 | Inconsistência » Erro de índice na tela de transferência | 1-Menu Financeiro » Tesouraria » Transferência Bancária » Transferência entre Contas 2 - Objetivo Verificar a mensagem: “Informe o Valor de Índice para Conversão, Moeda de Crédito: 99”, para quando é real na tela de transferência está aparecendo. 3 - Alteração Ajustado na tela de transferência, para quando o índice for real ou com o valor zerado será atualizado automático evitando a mensagem de validação. 4 - Configuração Evitar configuração de zerar o valor do índice pelo banco, abrir o registro e passar pelo campo conta corrente e vai atualizar o valor do índice; |
200522.0 | AG-7540 | Inconsistência » Criar parâmetro para histórico de adiantamento em lançamento de NF de saída | 1-Menu Contábil » Movimentação » Gera Lançamentos Da Integração Contábil 2 - Objetivo Criar parâmetro para que quando houver adiantamento de notas fiscais de saída, o sistema traga o histórico correto no momento da integração contábil. 3 - Alteração Ao cadastrar uma NF - saída. o Histórico da NF - Adiantamento será enviado para Histórico na tela "Gera Lançamentos da Integração Contábil" de acordo com o parâmetro P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_NF_SAI_ADIANTAMENTO 4 - Configuração Parametrizar o texto do parâmetro P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_NF_SAI_ADIANTAMENTO para o histórico dos adiantamentos das notas. |
200813.0 | AG-9289 | Inconsistência » Pré Classificação Negativa em vínculos de Adiantamento | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » NF de Entrada 2 - Objetivo Impedir diferença negativa na pré-classificação de títulos. 3 - Alteração Realizado ajuste na rotina da pré-classificação, onde ocorre o arredondamento do clone da pré-classificação. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais. |
201337.0 | AG-7402 | Inconsistência » Sistema não permite inserir uma nova balança na tela de controle balanças | 1-Menu Armazém » Movimentação » ticket de pesagem 2 - Objetivo Permitir inserir uma nova balança na tela de controle balanças 3 - Alteração Foi ajustado a não obrigatoriedade dos campos: Peso, Fator Peso;, Dados da porta; e Max Bandwidth. 4 - Configuração Não informar os campos: Peso, Fator Peso;, Dados da porta; e Max Bandwidth. |
208640.0 | AG-7735 | Inconsistência » Relatório não exibe informações referente a requisições de compras vinculadas a títulos de adiantamento | 1-Menu Financeiro » Relatórios » Relatórios Gerencial » Extrato Analítico <# Personalizado #> 2 - Objetivo No relatório extrato analítico imprimir informações referente a requisições de compras vinculadas a títulos de adiantamento. 3 - Alteração Ajustado para gerar a movimentação bancária com o código do projeto informado na requisição, quando se trata de uma baixa (individual ou em lote não agrupada) de provisão de adiantamento gerado na tela de requisição. 4 Configuração Ao gerar um adiantamento pela requisição e ao realizar a baixa do adiantamento deve gravar na classificação da movimentação bancária a cópia da pré-classificação da requisição para exibir as informações de requisição no relatório Extrato Analítico |
208744.0 | AG-7700 | Inconsistência » Apontamentos contabilizados e conciliados anteriormente 06/2021 deixaram de aparecer em tela de comparação módulo contábil | 1-Menu PSGA » Movimentação de estoque x Contábil 2 - Objetivo Verificar apontamentos contabilizados e conciliados anteriormente 06/2021 que não estão aparecendo na tela de comparação do módulo contábil 3 - Alteração Ajuste em query personalizada do cliente para aparecerem os apontamentos contabilizados e conciliados anteriormente 06/2021. |
212430.0 | AG-7858 | Inconsistência » Erro na tela de Romaneio de Entrada de Algodão em Caroço | 1-Menu Cotton » Movimentação » Entradas » Entradas de Algodão em Caroço 2 - Objetivo Ajuste na verificação do botão Gerar rolo, solucionando a mensagem de fardão não cadastrado. 3 - Alteração Ajustado a estrutura da tabela que armazena as informações dos romaneios. Ajustado verificações para permitir que geração de rolo não necessite de informações como produtor, campo e fazenda. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. |
213303.0 | AG-8845 | Inconsistência » Sistema apresenta contas correntes não pertencentes ao titular do titulo cadastrado | 1 - Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos 2 - Objetivo Filtro correto das contas correntes vinculadas com a pessoa do título 3 - Alteração Ajuste no filtro aplicado pelo botão Pesquisar(Contas) na tela de cadastro de títulos para garantir que seja passada a pessoa do título. 4-Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais. |
213652.0 | AG-7895 | Inconsistência » Apontamentos de campo gerados pela recomendação agronômica sendo excluídos mesmo após ter sido contabilizados | 1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de campo PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis 2 - Objetivo Criar uma validação que exiba uma mensagem “ Não pode reabrir porque já foi contabilizado, caso queira reabrir deve desfazer a contabilização. evitando reabrir apontamentos com lançamentos contábeis. 3 - Alteração Ajustado para verificar lançamentos de acordo com o valor do parâmetro P_CONTABILIZA_APONTA_CAMPO_TIPO_QUEBRA, 4 - Configuração Parâmetro P_CONTABILIZA_APONTA_CAMPO_TIPO_QUEBRA igual a P |
217487.0 | AG-8068 | Inconsistência » Operação de Estoque configurada pra não gerar "Custo Médio" está gerando | 1-Menu Estoque » Básicos » Operações Entrada/Saída 2 - Objetivo Ao utilizar uma operação configurada para não alterar o custo médio, não pode alterar no relatório. 3 - Alteração Realizado ajuste ao puxar valores para o relatório, respeitando a operação utilizada na entrada de produtos. 4 - Configuração Configuração no cadastro de operação, ao informar que não altera o custo médio. Demais configurações manuais não serão necessárias. |
218055.0 | AG-8231 | Inconsistência » Problema no processamento de baixa individual de títulos provenientes de contrato - sistema está abortando o processo | 1-Menu Financeiro » Títulos » Baixa Individual de Títulos 2 - Objetivo Ao realizar baixa por lote de acerto, sistema não fica lento ou aborta para realizar lançamento de título na tela de manutenção. 3 - Alteração Realizado ajuste para que o sistema não feche depois de uma baixa de lote de acerto. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. |
218490.0 | AG-8131 | Inconsistência » O sistema não está permitindo a geração de Espelho da NF. | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída 2 - Objetivo Verificar porque a usuário Cleia não consegue imprimir os espelho, ao clicar no botão “Gera Nf Espelho“ aparece a mensagem “Ocorreu um problema inesperado (4399) na linha 125505. O) está ausente“ 3 - Alteração Retirado a customização do parâmetro P_USA_XML_GERAR_ESPELHO_DFE da usuária Cléia. O valor estava "N" e deve ser 'S' para o rpt do espelho novo ( que é o mesmo que está configurado na série da nota no cliente) 4 - Configuração Alterar ou remover a customização do parâmetro P_USA_XML_GERAR_ESPELHO_DFE |
220219.0 | AG-8405 | Inconsistência » Sistema gera apontamentos com safra errada via nota fiscal de entrada | 1-Menu Lavoura » Movimentação Lavoura » Apontamento de Campo e Patrimônio. 2 - Objetivo Na nota de entrada permitir apenas selecionar safras existente. Hoje o sistema permite você informar qualquer informação, alterar o campo para selecionar ou informar somente safra existente para quando gerar apontamento não levar safra que não existe. 3 - Alteração Na tela de nota ao informar na grid do produto a safra permitir apenas informar safra existente, assim ao gerar apontamento irá levar a safra existente. 4 - Configuração Informar safra na grid do produto da nota |
220224.0 | AG-8221 | Inconsistência » Erro na geração da LCDPR - Registros 040 e 045 | 1-Menu Fiscal » Geração de Arquivos » Gerar LCDPR;. 2 - Objetivo Gerar os registros 0040 e 0045 para períodos parciais no LCDPR 3 - Alteração Ajuste na query DBOBJ_START_RETORNA_IMOVEIS_RURAIS_LCDPR |
220380.0 | AG-8317 | Inconsistência » Início de nova safra não sendo alterado de forma automática conforme safras anteriores | 1-Menu PSGA » Lavoura » Básico » Agrícola » Cadastro de Safras 2 - Objetivo Quando o usuário realizar o login carregue automático a seleção da safra do período correto, que neste exemplo seria 2021/2022. 3 - Alteração Criado query para verificar a safra atual, se o parâmetro P_SAFRA_ATUAL estiver em branco, verifica a safra correspondente a data atual. 4 - Configuração Informar safra no parâmetro P_SAFRA_ATUAL caso queira acessar numa safra anterior a data de lançamento, caso deixe em branco irá trazer a safra de acordo com a data atual no login. |
220618.0 | AG-8226 | Inconsistência » Erro ao Gerar Apontamento pela tela de Importação das Recomendações TBDC | 1-Menu Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração/Lavoura » Importação de Apontamentos TBDC; 2 - Objetivo Verificar o erro da imagem no motivo: Erro: MSG_HANDlecacheerror(10923) - GRID_FARMBOX (86953) 3 - Alteração Retirado Clear no dicionário da tabela de produtos na alteração do flag desnecessário . . |
221057.0 | AG-8278 | Inconsistência » Problema na emissão de Relatório de Depreciação de Bens | 1-Menu Ativos » Relatórios » Relatório de Depreciação de Bens; 2 - Objetivo Não tem um relatório em que possa ser feito a conciliação de bens de forma rápida e simples, ocorre que na maioria das empresas a movimentação dos bens é de forma bastante ativa, necessitando assim de um relatório em que contenha as informações de forma simplificada, para além de facilitar a conciliação não correr riscos do usuário interpretar as informações dos relatórios existentes de forma errônea. 3 - Alteração Criado relatório "Relatório depreciação de bens por período" com r valores das colunas Valor da compra, Valor residual, Depreciação Período e Saldo. |
221074.0 | AG-8283 | Inconsistência » Situação do Bem não muda após ele chegar a sua Depreciação completa | 1-Menu PSGA » Ativos » Básicos » Cadastro de Bens 2 - Objetivo O sistema mudar automaticamente a situação do bem quando esse chegar a depreciação total. 3 - Alteração Criado parâmetro P_INTEGRA_CTB_DEPREC_COMPLETA_UPDATE_SITUACAO_BEM que define se a situação atual do bem será atualizada para '3'-Depreciado quando completar a contabilização da depreciação do bem. Realiza a atualização da situação do bem quando a depreciação estiver completa na contabilidade. Criado campo Situação antes da depreciação para ter um status que é usado quando é feita a descontabilização das depreciações.
4 - Configuração Parâmetro P_INTEGRA_CTB_DEPREC_COMPLETA_UPDATE_SITUACAO_BEM igual S |
221286.0 | AG-8282 | Inconsistência » Relatório não trás valor para conciliação contábil | 1-Menu Lavoura » Relatórios » Relatório de Romaneio de entrada » Romaneios de entrada de produção; 2 - Objetivo No relatório de romaneio de entrada por campo, o campo relacionado a valor contábil deve trazer valores, com o objetivo de utilizar o mesmo para conciliação contábil. 3 - Alteração Implementado na report view de "Romaneios de entrada de produção"(ARVROMENT) a possibilidade de carregar os apontamentos na tabela LWKAPONT 4 - Configuração Configurar no campo PS2 da chave multi-lingual SCONFGRRV.AHROMENT a palavra LWKAPONT para que essa tabela receba no momento da emissão do respectivo relatório, os custos do período. |
221739.0 | AG-8300 | Inconsistência »Tela de transferência de fardos no módulo cotton não sendo possível imprimir relatório de transferência | 1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Transferência de fardos 2 - Objetivo Na tela de transferência de fardos o botão de impressão de relatórios está desabilitado. Habilitar o botão para que o usuário realize a transferência e gere o relatório pontualmente na tela de transferência. 3 - Alteração Habilitado o botão de impressão de relatórios e irá imprimir o relatório "TRelRomTrans.rpt". |
221771.0 | AG-8298 | Inconsistência » Etapas de beneficiamento sendo abertas com processos posteriores fechados | 1-Menu PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma »Transferência de Fardos » Classificação Visual » Lote de Emblocamento 2 - Objetivo Cadastrar emblocamento ao tentar abrir uma transferência ou classificação visual. quando tem processos posteriores fechados o sistema não irá permitir. 3 - Alteração Criada validação na abertura da tela de transferência de fardos e classificação visual para não permitir abrir quando tem processos posteriores fechados. |
222540.0 | AG-8308 | Inconsistência » Sistema não esta levando o valor de desconto do ICMS Desonerado para a pre classificação | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Considerar o valor de ICMS desonerado na pré-classificação sem diferença do valor do ICMS desonerado na pré-classificação permitir atualizar ao clicar refazer. 3 - Alteração 4 - Configuração Para atualizar ao clicar em refazer seria na aba financeiro não contabilização manual porque se for marcado consequentemente não gera pré-classificação automática |
226142.0 | AG-8423 | Inconsistência » O sistema não está respeitando a configuração de contabiliza Aceite/Provisão indicada no cadastro de Agrupador | 1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Movimentação de Títulos PSGA » Estoque » Básicos » Cadastro de agrupadores 2 - Objetivo Respeitar a configuração de contabiliza Aceite/Provisão indicada no cadastro de Agrupador na tela de cadastro de títulos 3 - Alteração Ao Gerar título pela tela de Faturamento Frete levar para o título o contabiliza aceite conforme cadastro de agrupador. Ao Gerar título na tela de Controle Fichas levar para o título o contabiliza aceite conforme cadastro de agrupador.
4 - Configuração Cadastrar agrupador marcando a flag "Contabiliza aceite", gerar faturamento de frete e verificar se o titulo que foi gerado fica com o combobox marcado automaticamente. |
226430.0 | AG-8433 | Inconsistência » Tela de recomendação agronômica com processo lento e travando muito durante o processo de cadastro de demandas | 1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação Agronômica » Cadastro de Recomendação 2-Objetivo Ganho de desempenho na Utilização da Tela de Recomendação Agronômica 3-Alteração Otimizado as Rotinas e Querys necessárias na Tela da Recomendação Agronômica 4-Configuração O Ajuste efetuado não requer configurações manuais |
227907.0 | AG-8963 | Melhoria » Ajuste na tela de pré classificação de Financiamento | 1-Menu PSGA » Financeiro » Cadastro de financiamento » Pré classificação 2 - Objetivo Ajuste na tela de pré-classificação de Financiamento: O sistema não realiza o rateio do acréscimo de acordo de cada parcela, apenas pelo valor total do acréscimo. 3 - Alteração Ajustado para que o sistema não realize o rateio do acréscimo de acordo de cada parcela, apenas pelo valor total do acréscimo. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. |
228204.0 | AG-8688 | Inconsistência » Sistema não permite ao usuário digitar o campo peso tara | 1-Menu PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada e saída 2 - Objetivo Permitir o usuário digitar no campo ‘'Tara’' sem apagar os dígitos e sem que o mesmo precise sair da tela e entrar novamente. 3 - Alteração Alterado para os campos não serem atualizados pela execução da Procedure OnTimer, independente do parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM", "V")="". 4 - Configuração Parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM sem informação |
228234.0 | AG-8516 | Inconsistência » Duplicação de lançamentos de importação de FarmBox - Nota Fiscal de Entrada | 1-Menu Ativos » Relatórios » Relatório de Depreciação de Bens; 2 - Objetivo Corrigir lançamentos de Importação de FarmBox - Nota Fiscal de Entrada duplicados 3 - Alteração Retirado process pois o sistema pode estar dando rollback em registros da SEXPORFB que ja foram exportados, por encerrar o bot no meio do processo. |
228812.0 | AG-8644 | Inconsistência » Replace do #DATA_INI enviando data 0-0-0 no botão de gerar romaneio da ordem de produção | 1-Menu Industria » Controle de Produção » Ordem Produção 2 - Objetivo O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina. 3 - Alteração Criada uma tratativa no parâmetro #DATA_INI 4 - Configuração Reprocessa_custos_op |
229102.0 | AG-8557 | Inconsistência » Módulo armazém não respeitando o filtro de usuários por armazém | 1-Menu Armazém » movimentação » Romaneio Entrada/Saída 2 - Objetivo Na tela de entrada e saída do armazém tem que respeitar o filtro por armazém do cadastro de usuários. 3 - Alteração Ajustada rotina de posicionamento automático para avaliar configuração do usuário por armazém. 4 - Configuração Filtros por armazém no cadastro de usuário. |
229943.0 | AG-8572 | Inconsistência » Ajustar processo realizado pelo botão áreas por setor, para que não possa ser inserido informação diferente do cadastrado, coluna corte | 1-Menu Lavoura » Básicos » Agrícolas » Cadastro de Campos/Talhões » Botão Áreas por setor » Aba Variedades 2 - Objetivo Impedir que se informe ou replique cortes inválidos nos talhões. 3 - Alteração Foi criado bloqueio para que não seja possível informar ou replicar cortes inválidos nos talhões. 4 - Configuração Não necessita de configuração. |
231842.0 | AG-8676 | Inconsistência » Relatório de NF por contrato não está somando corretamente | 1-Menu PSGA » Contrato » Relatórios » Relatório de Notas Fiscais» Relatório de NF por Contrato 2 - Objetivo Correção para que o sistema trazer a somatório correta das colunas “Quantidade NF” e “Valor NF” no relatório. 3 - Alteração Foi ajustado no relatório o Rodapé do Grupo #1, editado Campo de Total Cumulativo #QuantidadeTotal: em Avaliar, para considerar o recnum do item do contrato . |
232950.0 | AG-8709 | Inconsistência » Correção de customização de query contabilização de ICMS | 1-Menu Contabilidade » Movimentação » Contabilização de notas de entrada 2 - Objetivo Acrescentar em customização de query contabilização de ICMS a operação 1095 pois está apontando apenas para 1055. 3 - Alteração Ajustada query customizada no cliente para aceitar as operações 1055 e 1095. |
235058.0 | AG-8791 | Inconsistência » O sistema não está considerando o Centro de Custo indicado no Cadastro de Série, de forma a trazer automaticamente à NF | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída; 2 - Objetivo Ao informar Centro de Custo na tela de cadastro de Série, o sistema tem que trazer automaticamente a informação a NF após indicarmos a Série e executar Tab e não permitir indicar qualquer centro de custo que não esteja relacionado na Série. 3 - Alteração Alterado para preencher o campo “Un. de Negócio” com o “Centro de Custo” informado na tela “"Cadastro de Séries de Notas Fiscais". 4 - Configuração Marcar checbox "Trava Centro de custo" na serie que valida na tela “Cadastro de Movimento de Notas Fiscais*”* a mensagem Centro de custo diferente do informado no cadastro da série! |
235060.0 | AG-8816 | Inconsistência » O sistema não está respeitando a flag do cadastro de operação "Outras Despesas Icms Isento" na nota de saída | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Saída; 2 - Objetivo Corrigir para que o sistema respeite a flag “Outras Despesas ICMS Isento“, do cadastro de operação, na nota fiscal de saída. Quando essa flag estiver marcada, o valor de “Outras Despesas“ informado na nota de saída, não devera incidir na base de cálculo do ICMS 3 - Alteração Alterado para o sistema verificar a flag “Outras Despesas ICMS Isento“, quando está marcada no cadastro de operação, , não será acrescentado na base de cálculo do ICMS 4 - Configuração Marcar a flag “Outras Despesas ICMS Isento“ no cadastro de operação, |
235632.0 | AG-8831 | Inconsistência » O sistema está dobrando o valor da "Diferença" quando no lote de acerto é indicado o valor recebido na conta corrente | 1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa por Lote de Acerto 2 - Objetivo Não permitir dobrar o valor da "Diferença" quando no lote de acerto é indicado o valor recebido na conta corrente 3 - Alteração Correção para os valores totais seja calculados corretamente ou seja sem valor de diferença. |
236793.0 | AG-9125 | Inconsistência » Pré-classificação tela de Cancelamentos\Troca\Devolução | 1-Menu Compras » Movimentação » Requisição Compras » Movimentação » Cancelamento / Devolução / Troca Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota Fiscal de Entrada 2-Objetivo Ao cancelar parcialmente um produto de uma requisição com vários itens já importados parcialmente, e gerar o título de diferença a Pré-classificação dessa requisição original deve refazer automaticamente a pré-classificação conforme alteração. 3-Alteração Ajustado para que na tela de cancelamento ao fechar/abrir, sejam refeitos os itens da pré-classificação da requisição de origem alterada. 4-Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais. |
239286.0 | AG-8978 | Inconsistência » O sistema está acusando diferença de pré-classificação em alguns títulos provenientes de NF's | 1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo Corrigir diferença de pré-classificação em alguns títulos provenientes de NF's 3 - Alteração Realizado ajuste na rotina que rateia a diferença da pré-classificação, assim corrigindo diferenças na pré-classificação. |
240033.0 | AG-8822 | Inconsistências » Ajustar e Verificar informações no relatório orçamentário x Gerencial | 1 - Menu PSGA » Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Análise Orçamentária PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de Movimento Financeiro (Gerencial) » Extrato Sintético por Grupo (12 Meses) 2 - Objetivo Exibir corretamente os valores nos relatórios orçamentários. Ajustes visuais nos relatórios gerenciais e de orçamentário. 3 - Alteração Ajuste na regra de pintura da quinta coluna de valores do relatório orçamentário "Análise Anual (Grupo de contas)". Ajustes visuais nos relatórios. |
240084.0 | AG-8975 | Melhoria » Implementar no cadastro de cultura a aba Hectare por safra | 1-Menu Lavoura » Básicos » Agrícola » Cadastro de Culturas 2-Objetivo Informar a quantidade de hectares para cada Safra e Cultura Essa informação irá atender uma especificidade do relatório de custos por bem trabalhado. 3-Alteração Criado a aba hectare por safra na tela de Cadastro de Culturas. 4-Configuração No Cadastro de Culturas, utilizar a Guia "Hectare por Safra" e preencher a Safra e Hectares correspondentes para a Cultura |
240412.0 | AG-9007 | Inconsistência » Verificar saldo de títulos de adiantamento quanto tem mais de uma baixa | 1-Menu Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos 2 - Objetivo Considerar o saldo de título de adiantamento quando temos baixa parcial e total no processo; Para quando vincular o título de adiantamento à NF não emitir a seguinte mensagem; "O Valor a vincular é maior que o saldo do Título de Adiantamento"... 3 - Alteração Ajustado o script "FSLSELADIANTFPAGREC_RETORNA_SALDO" para a lookup onde vincula o adiantamento no documento da rotina valide o saldo correto independente do tipo de baixa. |
241264.0 | AG-9056 | Inconsistência » Rejeição: "Valor líquido da fatura difere do valor original menos o valor do desconto" | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada; 2 - Objetivo Verificar a Rejeição: "Valor líquido da fatura difere do valor original menos o valor do desconto" e permitir enviar a nota sem rejeição. 3 - Alteração Criado validação para alertar ao usuário caso tente gerar uma NFE que tenha financeiro e utilize uma operação que não gera financeiro configurado na operação as flag's “Gera Fatura p/ Faturamento” e “Gera Fatura p/ Doc. Fiscal” desmarcadas, O motivo é que quando as 2 flag's do cadastro de operação estejam desmarcadas, o sistema não gera os dados de faturamento corretamente no XML; 4 - Configuração Na operação as flag's “Gera Fatura p/ Faturamento” e “Gera Fatura p/ Doc. Fiscal” devem está marcadas para não ocorrer a rejeição. |
242318.0 | AG-9184 | Melhoria » Implementar a informação de safra na contabilidade | 1-Menu Contabilidade » Movimentação » Lançamentos contábeis Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil Contabilidade » Relatórios » Razão Contabilidade » Relatórios » Balancete/Balanço 2 - Objetivo Implementação do campo Safra nos lançamentos contábeis e nos relatórios de razão e Balancete. 3 - Alteração Nas telas de Lançamentos contábeis e Geração de Lançamentos Integração Contábil foram adicionadas campos de safra: um para os lançamentos na grid e outros relacionados a filtros para a s informações trazidas nas telas. Nos relatórios foram criados filtros para safra. Criado parâmetro para Indicar de onde o sistema trará a safra caso o lançamento não possua safra.
4 - Configuração Criado campos de safra nas telas de integração e geração de lançamentos contábeis. Criado parâmetro P_Integracao_Origem_Safra onde: L = Gravar a safra logada A = Gravar safra do parâmetro P_SAFRA_ATUAL D = Gravar a data de safra cadastrada
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246867.0 | AG-9305 | Inconsistência » Divergência valores ICMS no Relatório de Conferências de Notas Fiscais Saída | 1-Menu Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatórios de Notas Fiscais 2 - Objetivo Sistema traz ao relatório o valor correto do ICMS de uma nota. 3 - Alteração Realizado ajuste no relatório, que estava puxando erroneamente o valor ICMS nas notas. 4 - Configuração Nenhuma configuração manual será necessária. |
249379.0 | AG-9428 | Inconsistência » Duplicando os valores no campo diferença na tela de lotes por acerto | 1-Menu PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos - lotes por acerto 2 - Objetivo O sistema calcula a diferença em um lote de acerto de maneira correta e sem duplicidade de valores. 3 - Alteração Realizado ajuste na rotina que totaliza o valor da diferença: sistema dobrava diferença ao inserir conta corrente. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. |
252044.0 | AG-9525 | Inconsistência » Processo de recomendação agronômica sendo travado na inserção de bens em aba máquinas/patrimônio | 1-Menu PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Recomendação agronômica » Cadastro de recomendação 2 - Objetivo Adiciona verificação para que não permita horário inválido. 3 - Alteração Criação da validação na saída do campo hora final para permitir apenas horas válidas. Mesmo comportamento do campo hora inicial. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. |
252889.0 | AG-9611 | Inconsistência » Romaneios de entrada ou saída do módulo armazém está sendo trocado no momento que outro veículo sobe na balança - Saturno x PSGA | 1-Menu PSGA » Saturno 2 - Objetivo Não altera o romaneio no momento exato que outro veículo sobe na balança 3 - Alteração Criado campos de Ticket e Placa maiores na tela para ficar mais visível para o usuário de qual é o ticket posicionado na tela em questão. Ajustado campo de peso bruto que ficava piscando na tela. Ajustado posicionamento automático para quando o ticket está posicionado na tela recebe o peso mas o usuário esta editando o mesmo (inserindo informações no romaneio), para que não atualize a tela dessa forma não perca os dados que estavam sendo editado/inserido. 4 - Configuração Já foram realizadas as configurações necessárias no cliente. |
254129.0 | AG-9669 | Inconsistência » Processo de Contratação de Serviços, manutenção de títulos levando as datas iguais de emissão e vencimento | 1-Menu PSGA » Contratos » Movimentação » Contratos de serviços PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de contratos de serviços PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos 2 - Objetivo Implementar para a data da emissão leve a informação do campo data na tela de faturamento de contrato de serviços para o campo de data emissão do título. 3 - Alteração Criado parâmetro para definir se data da emissão leve a informação do campo data na tela de faturamento de contrato de serviços para o campo de data emissão do título ou se será a data de vencimento. 4 - Configuração P_FAT_CONTRATO_SERVICO_DT_EMISSAO: D = Será a Data informada na tela de Faturamento de Contrato de Serviço V = Será como está fazendo hoje levando a data emissão igual a data de vencimento. |
256352.0 | AG-9711 | Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de erro ao fechar notas de entrada | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada 2 - Objetivo Solução de mensagem ao tentar fechar NF Entrada.. 3 - Alteração Ajuste para que permita fechar a nota de entrada normalmente. Um ajuste em outra tarefa interferiu na rotina de nota fiscal de entrada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. |
257982.0 | AG-9896 | Inconsistência » Sistema esta duplicando a contabilização do valor de Juro informado na baixa de lote de acerto | 1-Menu PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil 2 - Objetivo Ao gerar integração contábil, o sistema não gera duplicidade principalmente no processo de Baixa de títulos. 3 - Alteração Ajustado a query customizada da contabilização de baixa, comentando um trecho do código que não tinha na query padrão. Dessa forma, os juros não trouxe duplicado, conforme imagem em anexo. 4 - Configuração Realizado configuração na query. Não será necessário demais configurações manuais. |
259946.0 | AG-9910 | Inconsistência » O sistema não emite o Rel. em questão, quando se marca a opção: Detalhes das Movimentações | 1-Menu Estoque » Relatórios » Report View de Estoque de Produtos » Estoque de Produtos por Almoxarifado; 2 - Objetivo Sulucionado o erro de divisão por zero ao emitir relatório de Estoque de Produtos por Almoxarifado com a flag de Detalhes das Movimentações marcada . 3 - Alteração Realizado ajustre na estrutura do relatório para que considere a flag quando marcada. 4 - Configuração Não será necessário demais configurações manuais. |
| AG-9173 | Inconsistência » Correção de Erros na Tela Diferencial de Aliquota FCP | 1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Apuracção de ICM - Dif. Alíquota / FCPbil 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Foram corrigidos os seguintes erros de acentuação no Cadastro: Apuração de ICM - Dif. Alíquota / FCP (IVWAPURDIF.VW) corrigiu a nomenclatura para Diferencial de Alíquota e Processa Apuração Consulta de unidade de negócio (SSLUNNegocio.SL)" corrigiu a nomenclatura para Código Consulta de Estados (SSLEstados.SL) corrigiu a nomenclatura para Cód. Região
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| AG-9162 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Ativos | 1-Menu PSGA » Ativos » Menu 2 - Objetivo O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina. 3 - Alteração Ajustes na ortografia no menu do módulo Ativos. 4 - Configuração Módulo Ativos. |
| AG-9124 | Inconsistência » Correção de Erros no Menu Armazém | 1-Menu PSGA » Armazém » Menu 2 - Objetivo Padronizar Critério de Acentuação e Escrita Eliminar erros de Português / Gramatical / Ortográficos 3 - Alteração Ajustes na ortografia no menu do módulo Armazém: Armazém Básicos Funcionários Operações de entrada/saída Configuração de balança Séries de Notas Fiscais Cadastro de Situações Tributária Agrícola Cadastro de parâmetro de desconto Movimentação Cadastro Contrato Armazém Simulação Contrato Armazém Romaneio Saída Armazém Autorização de embarque Saídas de produtos Romaneio Quebra Técnica Armazém Taxas de Quebras Técnicas de Armazém Taxas Periódicas de Armazém Romaneio Taxa Periódica Armazém Faturamento de Contrato de Armazém NF Saída Contratação de fretes Inventário Transferência de estoque Inclusão peso romaneio Estoque disponível Movimentação de produtos Relatórios Relatório de produtos Relatório de romaneios de entrada Relatório de romaneios de saída Relatório de ajustes de estoques Relatório de ticket pesagem Relatório de inventario Relatório de entrada de insumos Relatório de saída de insumos Relatório de transferência de estoque Relatório de Nota Fiscal Relatório de Autorização de Embarque Relatório Contrato Armazenagem
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| AG-9120 | Inconsistência » Relatório depreciação de bens por período demonstrando data incorreta | 1-Menu Ativos » Relatórios » Relatório de Depreciação de Bens; 2 - Objetivo Alterar a forma de mostrar a data no relatório depreciação de bens por período (RRelBensDepreciacao.rpt), o mesmo deve estar apenas em ano. 3 - Alteração Alterada a fórmula “DT_FIM_DEPR” no RRelBensDepreciacao.rpt, para considerar a vida útil em quantidade de anos, multiplicando o valor informado de vida útil por 360. //Soma a Data inicial + Vida útil (anos) {ABENS.DT_INI_DEPRECIACAO}+({ABENS.VIDA_UTIL}*360) |
| AG-9119 | Inconsistência » Movimentação Conhecimento de Frete em Menu de Cadastro | 1-Menu Armazém » Básicos » Cadastro de Conhecimento de Frete 2 - Objetivo Padronização, evitar a busca da tela de Operação/Movimentação em Local Errado Evitar que através do acesso ao Menu de Cadastros Básicos atribua Permissão indevida 3 - Alteração Alterada a posição no menu de Básicos” para “Movimentação” no módulo armazém Alterado o Valor de gravação para 1.02.024 no MODULO.ARMAZEM, no Cadastro.
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| AG-9111 | Inconsistência » Ajustar o Valor Residual e Depreciado no Relatório de Depreciação de Bens | 1-Menu Ativos » Relatórios » Relatório de Depreciação de Bens 2 - Objetivo Ajustar o Valor Residual e Depreciado no Relatório de Depreciação de Bens 3 - Alteração Foi ajustado no Relatório RRelBensFamiliaDepreciacao.rpt Alterado a fórmula “Valor_Deprec” para mostrar na coluna “Vlr. Depr”, o valor calculado no subreport RRelBensDepreciacaoSub (totalParcelaBem) Alterada a fórmula “valor_residual” para mostrar na coluna “Vlr. Resid.”, o valor calculado {ABENS.VALOR_COMPRA} + {ABENS.VALOR_AGREGADO} - {@totalParcelaBem} Acrescentada a fórmula ZeralParcelaBem no Rodapé do grupo 2 para corrigir o valor residual que estava sendo repetido incorretamente.
4 - Configuração Ter Valor Residual para cada Bem |
| AG-9108 | Melhoria » Criar tela de cadastro de subgrupos por atividade. | 1-Menu Lavoura » Básicos» Agricola» cadastro de atividades. 2 - Objetivo Na tela de cadastro de atividade ter a opção de criar os subgrupos por atividade. Os subgrupos serão vinculados à atividade num dialog pela tela de cadastro de atividades. 3 - Alteração Na tela de cadastro de atividades, selecionar uma atividade clicar no botão de subgrupo abre a tela de cadastro de subgrupo para informar. 4 - Configuração Acessar a tela do subgrupo pela tela de cadastro de atividade. |
| AG-9104 | Inconsistência » Ajustar para não trocar dados da tabela de Finalidade de Transferência na atualização | 1-Menu Financeiro » Básico » cadastro de finalidade da transferência. 2 - Objetivo Após atualização do sistema os dados da tabela de Finalidade de Transferência não podem alterar. 3 - Alteração Ajuste no arquivo Update/updatedata.xml para não trocar dados da tabela de Finalidade de Transferência na atualização. 4 - Configuração Manter configuração de Finalidade de Transferência antes da atualização |
| AG-9094 | Inconsistência » Campo Finalidade Transferência Invisível e habilitado | 1-Menu Estoque» Movimentação » Nota fiscal de Entrada 2 - Objetivo Na Guia Financeiro da Entrada de Produtos o Campo Finalidade da Transferência está ficando invisível e não deve ficar habilitado/acessível quando se escolhe uma Modalidade que não *esteja com a opção * Finalidade de transferência 3 - Alteração Acrescentado na Procedure OnChange do Object oFrm_Modalidade_Cod, para habilitar ou desabilitar o Object oFrm_FINALID_TRANS conforme FFMODALI.USAR_TRANSF = "1" ou "0". 4 - Configuração No cadastro de Modalidade a flag de * Finalidade de transferência* deve está desmarcada. |
| AG-9047 | Inconsistência » Remover validação para quando não informar safra no cadastro do item na nota | 1-Menu Lavoura » Movimentação Lavoura » Apontamento de Campo e Patrimônio. 2 - Objetivo Remover validação para quando não informar safra no cadastro do item na nota 3 - Alteração O campo da safra na grid da aba “Produto” permite deixar em branco caso não informe e irá gravar a safra logada ao finalizar cadastro |
| AG-8989 | Inconsistência » Ajustes no contábil | 1-Menu Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração contábil 2 - Objetivo A Contabilização de nota de entrada ao não informa unidade de negocio no processamento não trazer dados triplicado. Permitir processar nota filtrando por documento. Vim todas as contas de banco informada no agrupador Não triplicar valores de baixas de títulos
3 - Alteração 1 - Contabilização de nota de entrada trazendo triplicado quando não informa unidade de negocio no processamento Correção: Ajuste na query OVWGERALANCTOSINTEGRACAO.RETORNA_CENTRO_CUSTO_SEM_FILTRO para não trazer centro de custos que não seja unidade de negocio, mesmo que esteja preenchido a empresa contábil. 2 - Processar nota de entrada, filtrando por documento. Correção: Ativação do parâmetro P_INTEGRA_CTB_LIMPA_OLANCTMP para que ao processar a integração contábil, sistema limpe a tabela temporária automaticamente 3 - Conta do banco não veio Correção: Ajuste na customização feita para quando o agrupador for 0144 na query de contabilização de baixa 4 - Triplicando Baixa de títulos Correção: Ajuste na query OVWGERALANCTOSINTEGRACAO.RETORNA_CENTRO_CUSTO_SEM_FILTRO para não trazer centro de custos que não seja unidade de negocio, mesmo que esteja preenchido a empresa contábil. 4 - Configuração parâmetro P_INTEGRA_CTB_LIMPA_OLANCTMP deve ser ativado para limpar tabela temporária automaticamente. |
| AG-8980 | Inconsistência » Remover Botão de Cadastro em Janela Lookup não Mostra a Tela de Cadastro | 1-Menu Contrato » Movimentação » Lotes de Análise de Fibra. 2 - Objetivo Verificar porque a lookup da busca do responsável de entrega ao executar ao clicar no botão de cadastro não abre o Cadastro de Responsável. 3 - Alteração Foi retirado o botão de cadastro porque o cadastro de responsáveis pela entrega do lote de análise de fibras, deve deve ser feito na tela “Contrato de análise de fibras”, na aba “Responsáveis Entrega”. |
| AG-8946 | Inconsistência » Ajustar layout de pagamento eletronico conforme retorno do branco bradesco | 1-Menu Financeiro » movimentação » títulos» lote de pagamento eletrônico 2 - Objetivo Realizar ajustes no layout de pagamento eletrônico conforme retorno do banco Bradesco nas colunas 15 a 17 do segmento B 3 - Alteração Ajuste no layout para que no banco Bradesco não seja preenchido a coluna 15 a 17 do segmento B 4 - Configuração Ajustar no layout coluna 15 a 17 do segmento B para banco do Bradesco |
| AG-8945 | Inconsistência » Ao gerar a remessa de pagamento eletrônico, aparece uma mensagem impedindo a geração. | 1-Menu Financeiro » movimentação » títulos» lote de pagamento eletrônico 2 - Objetivo Verificar mensagem de impedimento para gerar a remessa de pagamento eletrônico. 3 - Alteração Em análise no servidor, foi constatado que tratava-se de configuração de permissão de acesso a pasta que armazena os arquivos de remessa 4 - Configuração Configuração de permissão de acesso a pasta que armazena os arquivos de remessa |
| AG-8825 | Legislação » PORTARIA N° 160/2021-SEFAZ - MT (Inutilização da NF para pessoa física) | 1-Menu PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Gerenciamento de NF-e 2 - Objetivo Criar a PORTARIA N° 160/2021-SEFAZ referente a Seção III - Inutilização de Número da NF-e Art. 33 O contribuinte deverá solicitar a inutilização dos números de NF-e não utilizados, até o 10° (décimo) dia do mês subsequente ao da respectiva geração, mediante Pedido de Inutilização de Número da NF-e, na eventualidade de quebra de sequência da numeração da NF-e. § 1 ao § 6 3 - Alteração alteração no leiauteInutNFe_v4.00.xsd para: 4 - Configuração |
| AG-8796 | Inconsistência » Ajustar na tela de ''Tipos de título'' o campo modalidade na aba financeiro | 1-Menu PSGA » Financeiro » Básicos » Diversos » Tipos de títulos 2 - Objetivo Na tela de cadastro de ‘'Tipos de títulos’', quando acesso a aba ‘'Financeiro’', utilizando a tecla TAB para movimentar o cursor entre os campos deve respeitar a ordem na tela sem pular sequência. 3 - Alteração Alterada a ordem de navegação nos campos da parcela. 4 - Configuração Não será necessário efetuar configurações manuais. |
| AG-8710 | Inconsistência » Corrigir no beneficiamento a pessoa da entrada | 1-Menu Semente - UBS » Movimentação » Beneficiamento 2 - Objetivo Não permitir informar produtores diferentes no cadastro de beneficiamento. 3 - Alteração Criado validação ao fechar o beneficiamento onde não permite continuar caso existir produtores diferentes. Essa validação já corrige o problema de movimentação de estoque do Beneficiamento Reverso e Pessoas na Contabilização. 4 - Configuração Informar produtores iguais no cadastro de beneficiamento |
| AG-8705 | Inconsistência » Corrigir diferença no relatório gerencial | 1-Menu Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto financeiro (gerencial) 2 - Objetivo Para que seja possível usar os novos filtros de caixa, data de emissão e data de vencimento na tabela Fmovpla deve preencher o recnum da fbaixas, sendo necessário interferência do programador. Causando diferença no relatório financeiro gerencial. 3 - Alteração Foi apenas correção dos registro no banco dos cadastros novos pois a coluna é nova e nos registros antigos estavam sem informação, para os novos ficará correto. . |
| AG-8704 | Inconsistência » Corrigir duplicidade dos grupos no botão replicar valor realizado | 1-Menu Informações Gerenciais » Indicadores financeiros e contábeis» Analise orçamentária 2 - Objetivo Não gerar duplicidade dos grupos ao executar o botão replicar valor realizado 3 - Alteração Ajustado tela e filtros não trazer valor duplicado no valor realizado ao executar o botão replicar valor realizado. |
| AG-8675 | Inconsistência » Conferência de estoque gerando inventário de forma incorreta. | 1-Menu Estoque » Movimentação » Conferencia de estoque. 2 - Objetivo Permitir gerar o inventário com os produtos com diferença de quantidade, pois o inventário está sendo gerado sem produtos. 3 - Alteração O erro só ocorria no cliente, pois existia uma configuração de índices diferente do padrão, retirado essa configuração a conferencia de estoque funcionou normal. 4 - Configuração Remover índice inválido |
| AG-8668 | Inconsistência » Analisar e corrigir inconsistências relatadas no processo de integração contábil | 1-Menu Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração contábil 2 - Objetivo Analisar processos de integração contábil: A - Lançamento de baixa triplicado B - Não trazer variação cambial quando o agrupador tiver código 0144 C - Carta de compensação não levando uma das pernas D - no lote de acerto, quando houver variação cambial, trazer a conta de ACERTO E - no lote de acerto, quando não houver variação cambial, trazer a linha referente ao Recebimento F - notas de entrada com icms trazendo valor incorreto 3 - Alteração A - Os títulos estavam com o centro de custo de origem preenchido com o código 1. Dessa forma, quando gerava a integração contábil sem filtrar por unidade de negócio, trazia triplicado. Para a correção desses lançamentos, informando um centro de custo válido. B - Realizado customização na query para não trazer variação cambial quando o código do agrupador for 0144 C - Realizar a configuração da perna de adiantamento financiamento do agrupador do titulo D - Ajuste realizado na query customizada E - Ajuste realizado na query customizada F - Configurar a operação, marcando “Sem Crédito ICMS (contábil)”. Após, na tela de reprocessamento de estoque, marca a opção ‘Recalcula custos entrada’. Contabilizar novamente. 4 - Configuração Configurar a operação, marcando “Sem Crédito ICMS (contábil)” |
| AG-8642 | Inconsistência » Processar o reverso para sementes beneficiadas que foram rejeitadas | 1-Menu Acessar Semente - UBS » Movimentação » Manutenção de Status do Lote 2 - Objetivo Cadastrar reverso do beneficiamento das sementes na tela de manutenção de status do Lote ao clicar como rejeitado alterar o produto de sementes para grãos. 3 - Alteração Na Manutenção de Lotes movimenta estoque quando atualizar o lote para ‘Rejeitado’, onde a entrada será feita de acordo com o produtor do beneficiamento de grãos. Não permite alterar o status de lotes que já se encontram com o status ‘Rejeitado’.
4 - Configuração Parâmetros de configurar operação de entrada P_DLOTE_SOPER_ENTRADA_BENEF_GRAO_REVERSO Parâmetros de configurar operação de saída P_DLOTE_SOPER_SAIDA_BENEF_GRAO_REVERSO |
| AG-8547 | Inconsistência » Ajustes na tela de conferência devido aplicativo de conferência de estoque | 1-Menu PSGA » Configurador » Parâmetros do servidor 2 - Objetivo Ajustar o Parâmetro P_CONFERENCIA_ESTOQUE_INSERE_PRODUTO_AVULSO para quando configurado como N, deve bloquear para inserir produtos novos, mas deve permitir alterar a conferência como era antes da criação do parâmetro. 3 - Alteração O Parâmetro P_CONFERENCIA_ESTOQUE_INSERE_PRODUTO_AVULSO for configurado como N, irá permitir registrar a contagem. 4 - Configuração Parâmetro P_CONFERENCIA_ESTOQUE_INSERE_PRODUTO_AVULSO S => Permite inserir produtos avulsos N => Não permite inserir produtos avulsos |
| AG-8517 | Bug Interno » Corrigir erro apresentado ao fechar nota de entrada quando a requisição possui provisão de adiantamento e a pessoa da nota seja diferente da pessoa requisição. | 1-Menu Fiscal » movimentação » Nota fiscal de entrada 2 - Objetivo Verificar erro ao fechar nota de entrada quando a requisição possui provisão de adiantamento e a pessoa da nota seja diferente da pessoa requisição. 3 - Alteração Ajustado para que quando for provisão de adiantamento, irá validar corretamente baseado no código de fornecedor da parcela, evitando problema de posicionamento do título quando a pessoa do titulo for diferente da pessoa da nota. 4 - Configuração Não tem configuração manual |
| AG-8502 | Inconsistência » Informação incorreta na geração da informação contábil de financiamentos | 1-Menu Contabilidade » Movimentação » Geração do Movimento da Integração 2 - Objetivo Na Contabilização das taxas/impostos do financiamento deve respeitando o tipo “percentual”. 3 - Alteração Alterado a query [OLANCTMP_FINANCIAMENTO] para considerar o tipo percentual/fixo das taxas e impostos do financiamento de acordo com a orientação da solicitação. 4 - Configuração Informar no financiamento percentual |
| AG-8434 | Tratar aviso de erros na integração Saturno e criar verificação do status do web server no servidor | 1-Menu PSGA-WEB (Integração Saturno) 2 - Objetivo Quando o webserver da saturno ficar inativo retornar para o usuário se ele está ativo ou não e caso for outro problema informar o que aconteceu com webserver para o usuário conseguir resolver. 3 - Alteração Criada função que verifica se o webserver está ativo, e se não estiver tenta ativa-lo, e se mesmo assim ele continuar inativo o usuário é avisado via mensagem. 4 - Configuração Não tem configuração manual |
| AG-8381 | Inconsistência » Verificar valores do orçamentário | 1-Menu Informações Gerenciais » Indicadores financeiros e contábeis» Analise orçamentária 2 - Objetivo Imprimir sem divergência de valores ao comparar com o relatório Extrato Sintetico por Grupo (12 meses) tem muita divergência de informações. 3 - Alteração Realizado o ajuste no script, após a analise foi descoberto que tinha um SELECT DISTINCT, lançamentos iguais estava aparecendo apenas 1, foi onde originou a diferença 4 - Configuração Não tem configuração manual |
| AG-8380 | Inconsistência » Erro ao imprimir relatório gerencial | 1-Menu Financeiro » Relatórios » Relatórios de movto. financeiro [gerencial] » Extrato Sintético por Grupo (12 mês) 2 - Objetivo Verificar porque os valores aparecem zerados ao imprimir o relatório Extrato Sintético por Grupo (12 meses) 3 - Alteração Correção da base do cliente. Identificado os lançamentos de pré-classificação com problemas e corrigidos 4 - Configuração Não tem configuração manual |
| AG-8353 | Bug Interno » Erro ao excluir os títulos gerados no faturamento de nota de saída | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Saída. 2 - Objetivo Permitir excluir os títulos gerados no faturamento de nota de saída, quando a nota não tem contrato. 3 - Alteração Ajustado para permitir excluir os títulos gerados no faturamento de nota de saída, quando a nota faturada não tem contrato vinculado 4 - Configuração Não tem configuração manual |
| AG-8351 | Bug Interno » vincular/desvincular adiantamentos na nota fiscal de saída com status 4 (ajuste fiscal) | 1-Menu Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de Saída. 2 - Objetivo Habilitar os botões de "Vincular" e "Desvincular" adiantamentos na nota fiscal de saída, quando ela estiver em ajuste fiscal (Status 4) 3 - Alteração Habilitado os botões de "Vincular" e "Desvincular" adiantamentos na nota fiscal de saída, quando ela estiver em ajuste fiscal (Status 4) 4 - Configuração Abrir nota fechada depois de enviada. |
| AG-8174 | Inconsistência » Autorização de Requisição e Cotação por e-mail | 1-Menu Autorização de Requisição e Cotação por e-mail 2 - Objetivo A autorização por e-mail deve seguir as considerações abaixo: Deve exibir apenas usuários que possuem e-mail de autorização informado e alçada de autorização; Após selecionar os usuários, deve enviar um e-mail para cada um com as informações necessárias para verificação dos itens/produtos e um botão para autorizar; Deve permitir reenviar o e-mail.
3 - Alteração Foi adicionado para validar a alçada dos usuários autorizadores e foi removido as validações de data do envio do e-mail, pois agora é possível reenviar o e-mail sempre que quiser. 4 - Configuração Que o serviço de envio de e-mail esteja ativo, Que algum usuário tenha o e-mail de autorização devidamente informado; Que o parâmetro P_PVWCADREQ_EXIBIR_BOTAO_ENVIO_EMAIL esteja como 'S'; Que o parâmetro P_PVWCOTACAO_EXIBIR_BOTAO_ENVIO_EMAIL esteja como 'S'; Bot (PSGA-APP) com as rotinas de Autorização de Requisição e Autorização de Cotação.
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