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Ticket Movidesk

Chave

Resumo

Documentação

173683

AG-6185

Inconsistência » Sistema está emitindo mensagem de erro de duplicate record na tabela LAPTPROD

1 - Menu
PSGA » Ativos » Movimentação » Ordens de Serviço

2 - Objetivo

Corrigir erro apresentado na ordem de serviço.

3 - Alteração

Ajustado validação para que o sistema não retorne erros no momento de acrescentar mais produtos na ordem de serviço.


AG-6137

Inconsistência » Sistema gerando ticket automático com tipo de movimentação incorreta

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída

2 - Objetivo

Ajustar para que o ticket automático seja gerado com o tipo de movimentação de acordo com o tipo da movimentação do romaneio, (Entrada/Saída).

3 - Alteração

Ajustado as rotinas dos botões de pesagem e tara para criar o ticket com o tipo correto.


AG-6134

Inconsistência » Relatório de conferência de notas fiscal apresentando canc na coluna "CANC" em notas que não estão canceladas

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatório de Notas Fiscais » Conferências de Notas Fiscais Saída

2 - Objetivo

É necessário ajustar para que o sistema imprima na coluna cancelado a informação, apenas nos registros(notas) realmente canceladas.

3 - Alteração

Foi ajustado no relatório o campo que avisa se a nota está cancelada. Foi corrigido para aparecer a informação de acordo com o status da nota.

175582

AG-6126

Inconsistência » Sistema permitiu vinculo de requisição de frete com Ct-e sem haver autorização registrada na requisição

1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

É necessário ajustar para não permitir fechar o CTe, caso tenha uma requisição não autorizada vinculada.

3 - Alteração

O sistema não deverá permitir fechar o cte caso a requisição esteja sem autorização ou cancelada.


AG-6093

Inconsistência » Permitir fechar o CTe sem informar valor do frete, quando o cte for de complemento

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Conhecimento de Frete

2 - Objetivo

Ajustar para o sistema permitir fechar o CTe sem informar valor do frete, quando o cte for de complemento.

3 - Alteração

Ajustado para permitir fechar o CTe sem informar valor do frete, quando o cte for de complemento.

171241

AG-6074

Inconsistência » Filtro de Conta Longa com comportamento de multi seleção sem estar configurado

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Relatórios » Relatórios de Movto Financeiro(Gerencial)

2 - Objetivo

Ajustar a lookup de conta longa financeira para respeitar a configuração de multi seleção definida no cadastro de seleções.

3 - Alteração

Ajustado a lookup de conta longa financeira para não ficar com a multi seleção de forma fixa.


AG-6035

Inconsistência » Mensagem de validação incorreta

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Entrada de produção

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema valide corretamente quando a operação do romaneio é diferente da operação do contrato informado.

3 - Alteração

Ajustado a validação da operação do romaneio de entrada com a operação do contrato de compra, para desconsiderar maiúsculos/minúsculos.

Ajustado o campo "Operação de Estoque" no cadastro de contrato para o código ficar sempre maiúsculo, assim como funciona em outras telas.

172671

AG-6027

Inconsistência » Cadastro do beneficiamento de grãos, não traz o talhão informado no romaneio

1 - Menu
PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Beneficiamento

2 - Objetivo

Automatização de informações na tela de beneficiamento.

3 - Alteração

Realizado ajuste para quando ser informado um romaneio de entrada na tela de beneficiamento ubs, será preenchido de forma automática o código do campo que está informado no romaneio de entrada.

Obs: só será preenchido se tiver apenas 1 campo informado no romaneio de entrada.

171463

AG-5963

Inconsistência » Contrato de Armazenagem com validações inconsistêntes

1 - Menu
Contrato » Movimentação » Cadastro Contrato Armazém

2 - Objetivo

O objetivo segue referente ao não estar conseguindo efetuar a pausa de cobrança de quebra técnica

Efetuar o cadastro de armazém e visualizar dos mesmos.

3 - Alteração
Ajustado para que a flag

do campo CCNTARMZ.TAXA_ROY,

que indica alteração, não seja marcada

com true

quando não tiver valor alterado.

4 - Configuração

A flag do campo CCNTARMZ.TAXA_ROY, que indica alteração, é marcada com true toda vez que posiciona um registro na tela, fazendo com que o sistema bloqueie qualquer alteração na tabela de suspensão de quebra técnica.

AG-5955

Não será necessário demais configurações manuais.


AG-5955

Inconsistência » Ajuste de bloqueio de campos e loop em código

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Entrada de Produção

2 - Objetivo

Ajustar para que ao informar o contrato o sistema deixe os campos de Produto e Unidade bloqueado mesmo após salvar o romaneio ou navegar entre os registros.

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema mantenha bloqueado o campo Unidade da tela de romaneio ao salvar o registro.


AG-5935

Inconsistência » Importação XML NF-e

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Importação de XML de NFe

2 - Objetivo

Ajustes gerais na rotina de importação de XML de NFe.

3 - Alteração

Ao importar um XML de NFe, deverá levar a classificação fiscal do produto para os itens da nota gerada.

Ao importar um XML de NFe, deverá levar o valor da pauta para os itens da nota gerada.

Ao importar um XML de NFe, deverá levar o peso líquido e peso bruto para "Outros Dados" da nota gerada.

Ao importar um XML de NFe, e informar um contrato na tela de importação, deverá gerar a nota com os dados do faturamento do contrato.


AG-5934

Inconsistência » Erro na autorização do lote de baixas.

1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos por lote

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a verificação da tela de

Na baixa de títulos por lote,

bem como as especificações de autorização da mesma.3

a mesma conta corrente esta configurada para pessoas diferentes., sendo matriz e filial, não ocorre trava no vínculo.

3 - Alteração
Ajuste na query de validação para que a mensagem não apareça nos casos de títulos de pessoa principal no mesmo lote

4 - Configuração

Verificada query de validação

Configurada query. Não será necessário demais configurações manuais.

170884

AG-5933

Inconsistência » Contabilização de Financiamentos

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastros de financiamentos

2 - Objetivo

Ao gerar parcelas com acréscimo no financiamento, o sistema deverá criar uma segunda linha de pré classificação separada apenas com o valor do acréscimo.

3 - Alteração

Corrigido para que o sistema gere uma perna de classificação referente ao valor do título e outra referente ao acréscimo, nos títulos de financiamentos.

169762

AG-5899

Inconsistência » sistema está calculando errado o peso líquido do Ticket

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Ticket de pesagem

2 - Objetivo

Corrigir alteração de peso líquido incorretamente.

3 - Alteração

Ajustado os botões de leitura da balança na tela de cadastro de ticket para não deixar o peso líquido com valores incorretos.


AG-5827

Inconsistência » Ajustar validação no botão de consulta

1 - Menu
Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Fechamento de almoxarifado por período

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a verificação do funcionamento correto do botão pra pesquisa de almoxarifado inicial/final, bem como o bom funcionamento do filtro

Ao clicar no filtro do campo de código inicial e final, seja possível visualizar a loockup.

3 - Alteração
Os filtros de código inicial e final do almoxarifado tem um melhor comportamento;

4 - Configuração

Alterado o filtro de Constrain para SQLFilter,
Agora o filtro de código do almoxarifado é filtrado com o comportamento parecido de um número (como citado nas Informações Técnicas).

Não será necessário demais configurações manuais.

168713

AG-5815

Inconsistência » Ajustar pontuações de valores em nota de entrada e nota de saída do sistema PSGA

1 - Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada e saída

2 - Objetivo

O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificação da pontuação dos valores em tela.

Alterar a maneira de exibição de números nos campos Valor Geral dos Produtos, Valor Serviço e Valor Total da Entrada

3 - Alteração
Ajustado as pontuações de separador decimal dos campos Valor Geral dos Produtos, Valor Serviço e Valor Total da Entrada de acordo com a regra do Brasil.

4 - Configuração

Sob análise realizada pelo Saimon, apenas alguns campos puderam receber o ajusta, sendo eles: Valor Geral dos Produtos, Valor Serviço e Valor Total da Entrada.

Não será necessário demais configurações manuais.

168582

AG-5790

Inconsistência » Tela de cadastro de requisição pedindo para inserir centro de custo em campo de informa a unidade de negocio

1 - Menu
Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

O objetivo segue referente ao bom funcionamento do campo de Unidade de Negócio

Ajustar a descrição do campo de centro de custo para Unidade de negócio.

3 - Alteração
Ajustado a descrição do campo, no lugar de Centro de Custo, ficou Un. de Negócio

4 - Configuração

Ajustado a descrição do campo, no lugar de Centro de Custo, ficou Un. de Negócio

Não será necessário demais configurações manuais.

168285

AG-5773

Inconsistência » Problema ao tentar importar CTE pelo XML

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML CTE

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema permita importar um XML de CTe sem apresentar erros por não estar reconhecendo o CNPJ cadastrado.

3 - Alteração

Ajustado a validação da unidade de negócio para que ao importar um XML de CTe, o sistema prossiga com a importação sem erros.


AG-5757

Inconsistência » Erro na tela de Manutenção de Títulos

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Manutenção » Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo

Corrigir erro no lançamento de títulos financeiros.

3 - Alteração

Ajustado para que não seja apresentado erros durante o lançamento de títulos


AG-5755

Inconsistência » Erro de relacionamento na abertura da tela de Financiamento

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Financiamentos » Cadastro de Financiamentos

2 - Objetivo

Correção de erros na abertura da tela de financiamentos.

3 - Alteração

Corrigido erro apresentado na abertura da tela de financiamentos.


AG-5729

Inconsistência » Corrigir erro na recomendação quando informar variedades diferentes

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Recomendação agronômica

2 - Objetivo

Correção de erro na geração de apontamentos a partir da recomendação agronômica.

3 - Alteração

Ajustado para que ao gerar os apontamentos a partir da recomendação agronômica, o sistema não apresente erros, deixando assim prosseguir com a geração dos mesmos.

166594

AG-5674

Inconsistência » Sistema está adicionando linha erradamente ao inserir produtos na cotação

1 - Menu
Compras » Movimentação » Solicitação de compras
Compras » Movimentação » Cotação de compras

2 - Objetivo

O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificações de alteração de linhas das solicitações

Ao inserir novamente um item já existente na cotação e esse mesmo item não tem mais saldo não pode alterar o item existente e deve criar a linha nova com o item com saldo inserido.

3 - Alteração

ajustada

Ajustada tanto a cotação como a cotação analítica para ao adicionar somente um produto em uma cotação onde na solicitação existe mais que um, em seguida adicionar este que ficou faltando, e ao fazer isso não comprometer a solicitação pois o produto possui quantidade restante.

4 - Configuração

-

Não será necessário demais configurações manuais.

165691

AG-5646

Inconsistência » Campo TIPO DE FRETE NF não vem preenchido conforme romaneio

1 - Menu
PSGA » Armazém » Básicos » Produtos,

PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada / Saída;

PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de Saída de Produção;

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

É necessário que a “Espécie” do produto seja carregada para o campo que existe na NF.

3 - Alteração

Criado campo “Espécie” no cadastro de produtos, para que ao gerar a nf a partir dos romaneios, o sistema preencha esta informação automaticamente.


AG-5614

Inconsistência » Sistema não preenchendo o complemento conforme parâmetro P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_ATRAAMXH

1 - Menu
PSGA » Armazem » Movimentação » Transferência de Estoque

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema traga os dados da descrição do complemento conforme configurado.

3 - Alteração

Ajustado a leitura dos parâmetros de histórico e histórico complementar na integração contábil da transferência de estoque.

4 - Configuração

Configurar os parâmetros P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_ATRAAMXH e P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_ATRAAMXH.

165298

AG-5606

Inconsistência » Erros na tela de romaneios

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída

2 - Objetivo

Ajustar para que seja levado corretamente para o romaneio do lavoura, as informações referentes ao motorista e os pesos.

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema leve corretamente as informações do motorista e peso do romaneio de armazém, para o romaneio do lavoura.

4 - Configuração

Cadastrar uma operação com o flag “Gera Romaneio Lavoura” na operação de estoque.

16408

AG-5558

Inconsistência » Erro ao cancelar autorização dentro da requisição

1 - Menu
Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a verificação da funcionalidade de cancelar autorização

Ao autorizar uma requisição, é possível cancelar a autorização pela requisição.

3 - Alteração

Criados os campos "

Ajustado para que ocorra o cancelamento de autorização por requisição.

Criados os campos "VALOR_CANCELADO", "TP_LOG" e "MOTIVO"

na tabela SLOGCMP

no banco de dados.

4 - Configuração

Adicionado o campo TP_LOG nos índices da tabela SLOGCMP.

Não será necessário demais configurações manuais.

164278

AG-5549

Inconsistência » Tela de transferência bancaria gerando relatório sem valores R$ e sem dados da pessoa credora

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Transferência Bancária

2 - Objetivo

É necessário estar ajustando o relatório vinculado ao processo para que traga todas as informações da transferência, como dados das pessoas, da conta, histórico e valores.

3 - Alteração

Ajustado para que na impressão do relatório de transferência bancária, seja impresso os dados dos bancos, pessoas, histórico e valores.


AG-5516

Inconsistência » Ajuste no processamento de romaneio com vinculo de contratos

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída de Armazém

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema gere os romaneios automaticamente ao vincular contratos de armazém no romaneio de entrada.

3 - Alteração

Ao vincular os contratos de armazém no romaneio de entrada, o sistema irá gerar romaneios automaticamente com os contratos vinculados.

4 - Configuração

Vincular os contratos de armazéns criados, na grid de contratos, coluna “Contrato Armazém”.


AG-5504

Inconsistência » Ajustes no processo de Romaneio de Entrada/Saída de Armazem

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída

2 - Objetivo

Correções gerais na tela de romaneio de entrada/saída de armazém.

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema não desabilite o peso tara do romaneio após sair da tela e retornar.

Ajustado para que o sistema não apresente erro ao inserir um campo existente na grid de campos do romaneio.

162462

AG-5450

Inconsistência » Sistema permitindo baixa de titulo em lote, com valor acima do valor do titulo, de forma parcial e sem informar juros ou acréscimos

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto

2 - Objetivo

Ajustar a tela de baixa de lote e baixa de lote de acerto para não permitir informar o valor de pagamento maior do que o valor original do título.

3 - Alteração

Ajustado a tela de baixa de lote e baixa de lote de acerto para não permitir autorizar o lote caso o valor de pagamento seja maior do que o valor original do título.

154045

AG-5335

Inconsistência » Relatório Razão Analítico agrupando títulos incorretamente

1 - Menu
Contabilidade » Relatórios » Razão » Emissão do Razão Analítico

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a verificação do relatório da rotina,

Relatório utilizado para fazer conciliações das contas contábeis, é realizado a emissão deste relatório e feito a conciliação com os relatórios gerenciais dos módulos que compõem a contabilidade, conferindo se está realmente sendo agrupado por pessoas, evitando a dispersão de documentos.

3 - Alteração
Incluído um novo agrupamento que considera a razão social da pessoa e na sequência o documento.

4-Configuração

Não será necessário demais configurações manuais.

159071

AG-5274

Inconsistência » Sistema não esta buscando cadastros de campos quando é digitado a informação

1 - Menu
Lavoura » Movimentação / Estoque » Romaneio de entrada de produção

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a verificação da tela de cadastro de romaneio

Sistema busca cadastros de campos quando é digitado a informação e preenche na tela corretamente.

3 - Alteração

Foram acrescentadas a procedure Entering para posicionar as tabelas SFPESPRO, SFAZENDA e a procedure Exiting para validar e posicionar a tabela SCAMPOS referente ao código do campo digitado

Ajustado para que, ao digitar um código, o sistema puxe automaticamente o restante dos dados daquele registro.

4 - Configuração


O registro da tabela SCAMPOS não estava sendo posicionado no campooScampos_Cod_Campo


Não será necessário demais configurações manuais.

158783

AG-5258

Inconsistência » Tela de cancelamento/devolução/troca não trazendo a descrição do agrupador

1 - Menu
Compras » Movimentação » Cancelamento/Devolução/Troca

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a verificação do campo de agrupador e sua descrição

Ao inserir informação na tela de cancelamento/devolução/troca, a descrição do campo “Agrupador“ deve estar sendo puxada do registro de origem.

3 - Alteração

A tela PVWCADDEV.VW, foi alterada para mover FAGRUP.DESCRICAO para o campo oFM_DESC_AGRUPADOR

Alterado para que a descrição se torne visível ao usuário.

4 - Configuração

As descrições foram alteradas no Multilingual, Lookup SL.LOOKUP.CADDEV e PVWCADDEV.

Não será necessário demais configurações manuais.

158771

AG-5256

Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de erro ao emitir o relatório

1 - Menu
Financeiro » Relatório » Relatório de Extrato Bancário » Extrato Bancário X Movimento Financeiro

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a verificação do funcionamento da emissão de relatório na tela de relatório de extrato bancário

Solucionar erro ao emitir o relatório.

3 - Alteração
Ao clicar em

imprimir o relatório, o sistema estava apontando erro. feitas as devidas alterações para a exibição correta do relatório.

4 - Configuração
Foi trocado o grupo de FMOVBCO.MVB_DATA para CALC_DATA e uma formula permaneceu com o grupo errado, então foi colocado na formula Valor_total_plano o novo grupo.

imprimir o relatório, o sistema estava apontando erro. Feitas as devidas alterações para a exibição correta do relatório.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

15851

AG-5240

Inconsistência » Nota fiscal de entrada por emissão própria não valida operação de devolução para apresentar mensagem de vinculo de nf

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema valide a opção vincula nota das operações, no fechamento da nf de entrada.

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema bloqueie o fechamento da nf de entrada caso a mesma esteja configurada a opção vincula nota na operação de estoque e o parâmetro configurado para obrigar o vínculo de documentos.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_OBRIGA_VINCULO_OPERACAO_VINCULA_NOTA = 'S'.

154047

AG-5089

Inconsistência » Processo de tela de frete do romaneio de entrada do armazém não ajustando valores ao ser modificado manualmente

1 - Menu
Armazém » Movimentação » Contratação de Fretes

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a verificação do funcionamento correto do parâmetro adicionado.

Processo de tela de frete do romaneio de entrada do armazém ajusta e salva valores ao ser modificado manualmente

3 - Alteração

Quando

Criado parâmetro para que quando parâmetro 'S', campo valor deve ficar bloqueado para edição. Quando parâmetro 'N', a edição do campo valor deve ficar livre e atualizar o valor atual.

4 - Configuração
Criado parâmetro P_CONTROLE_FRETE_ARMAZEM_BLOQUEIA_VALOR, caso for = S significa que o campo ‘'Valor’' ficará bloqueado e caso for = N significa que o campo valor ficará desbloqueado (como é atualmente).

155285

AG-5075

Inconsistência » Diferença de pré-classificação de lote

1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a verificação do funcionamento correto da

Ao realizar baixa por lote, sistema calcula corretamente a pré-classificação

na baixa de

dos títulos

por lote

.

3 - Alteração

Ajustes na pré-classificação de títulos na baixa por lote.4 - Configuração

Realizado o ajuste da baixa de lote, corrigido os problemas de diferença.

4 - Configuração

Não será necessário demais configurações manuais

153146

AG-4995

Inconsistência » Erro no filtro de conta da aba Manutenção de Lançamentos da Tela de Integração Contábil

1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo

Ajustar filtro de conta inicial e final na tela de manutenção de lançamentos.

3 - Alteração

Ajustado para o sistema filtrar os lançamentos corretamente, conforme os filtros aplicados nas contas iniciais e finais.

153143

AG-4994

Inconsistência » Erro na copia de nota fiscal de entrada com desconto informado

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema leve corretamente o desconto aplicado na nota, para a nota copiada.

3 - Alteração

Adicionado campos tipo de desconto e valor do desconto na tela de cópia de notas.

O desconto poderá ser alterado ou não, através da tela de cópia.

148765

AG-4812

Inconsistência » Sistema permitiu cancelar autorização da requisição mesmo com notas vinculadas e status de confirmada a entrega

1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição de compras

2 - Objetivo

Criar bloqueio para não permitir cancelar requisições já vinculadas a alguma nota.

3 - Alteração

Foi criado uma validação ao cancelar a requisição para verificar se já tem uma ou mais notas vinculadas a requisição.

75166

AG-3531

Inconsistência » É necessário refazer a pré-classificação mas a guia financeiro fica inativa para algumas operações

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

Se faz necessário que quando uma operação não trabalha com faturamento, os campos do financeiro da nota devem ficar desabilitados.

3 - Alteração

Ajustado para não bloquear a aba financeira da nota de entrada. Quando necessário, o sistema irá bloquear apenas os campos referentes ao faturamento.

4 - Configuração

Cadastrar uma operação sem marcar o flag "Gera Fatura p/ Doc fiscal".

100135

AG-3154

Inconsistência » Valor total da requisição não bate com os itens

1 - Menu
Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

O objetivo segue referente ao funcionamento nos valores das telas

Valor total da requisição condiz com os itens inseridos.

3 - Alteração
Ajustado

no código

para que ao inserir mais de 2 itens na requisição, o sistema calcule corretamente o valor total baseando-se nos itens informados.

4 - Configuração

Ajustado no código

Não será necessário demais configurações manuais.

AG-2376

Inconsistência » Respeitar a unidade de negócio em tela de solicitação, requisição, NF entrada, NF saída, importação do xml

1 - Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » NF Entrada
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Importação de XML Nfe

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema apresente nas lookups de centros de custos, apenas os centros de custos relacionados a unidade de negócio informada no cabeçalho das telas, não deixando também informar centros de custos nao relacionados a unidade de negócio, nem a própria unidade de negócio.

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema exiba nas grids de produtos no campo de centro de custo, apenas os centros de custos relacionados a unidade de negócio informada no cabeçalho das telas, não aceitando informar unidade de negócio no campo e também na consulta, deverá aparecer apenas os centros de custos relacionados.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P___OBRIGA_CENTRO_CUSTO_ITENS_ORIGENS.

Os valores aceitos são:
756 - A validação será efetiva na Solicitação Compras
760 - A validação será efetiva na Requisição Compras
1109 - A validação será efetiva na Nota Fiscal Entrada
2896 - A validação será efetiva na Importação XML NF-e