Descrição
Descrição da RotinaA rotina tem como função gerar um arquivo de remessa para cheques em custódia auxiliando no controle sobre esses cheques que são mandados para custódia no banco.
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Índice
Table of Contents |
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Pré-Requisitos
Acesso ao Viasoft ConstruShow
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Passo a passo
O caminho para acessar a rotina é o seguinte: Financeiro >> Cheques Recebidos >> Gera Remessa de Cheques em Custódia >> aba 'Informações da Custódia'
Ao acessar a rotina a tela inicial é a da aba 'Informações da Custódia':
Campos referentes ao arquivo que será gerado.
Grid onde é mostrado os cheques retornados pelos filtros.
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Como Gerar uma remessa para Cheques em Custódia?
Primeiramente deve ser informado as configurações da remessa ou teste de remessa que será gerado, na aba 'Informações da Custódia'.
E então na aba 'Filtros' buscar os cheques que serão utilizados para a remessa.
Info |
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Obs.: Os cheques mostrados nesta rotina, são cheques recebidos que vieram de outras rotinas e estão pendentes. |
3. Após isso será necessário verificar se os cheques escolhidos são válidos para gerar a remessa, se sim poderá ser feito a seleção destes cheques na coluna 'gerar' no grid.
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Info |
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Obs.: Para que um cheque apareça possa ser utilizado nesta rotina, deve ser informado no cadastro do cheque o código CMC7. |
Como Gerar uma remessa para Cheques em Custódia?
Primeiramente deve ser buscado os cheques que serão utilizados para a remessa, na aba de 'Filtros'.
Após isso será necessário verificar se
campo ‘CMC7’. Caso não esteja informado, ao tentar marcar um cheque sem CMC7 é retornada a seguinte mensagem. |
4. Após a seleção dos cheques, poderá ser salvo.
5. Na aba ‘Dados do Arquivo Gerado’ é possível verificar o log das informações referentes a remessa de cheques em custódia, podendo imprimir este log.
Info |
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Obs.: A situação dos cheques passa a ser 'Em custódia', ao acessar no cadastro estará com esta situação. |
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Dicionário de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
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Montar | Informa se a remessa será somente montada e não gravada |
Montar/Gravar | Informa se a remessa será montada e gravada |
CNPJ do Cedente | Informa o CNPJ do cedente |
Tipo | Informa o tipo que será gerado, se é remessa ou teste de remessa |
Layout | Referente ao padrão de layout cnab que será utilizado |
Data da Remessa | Data em que será feita a remessa |
Número da Remessa | Informa o número da remessa |
Nro Depósito | Informa o número de depósito |
Banco | Informa para qual banco será feita a remessa |
Cabeçalho de Cobrança | Informa o cabeçalho de cobrança vinculado ao banco |
Situação a Gravar nos Cheques | Informa a situação que irá ser gravada no campo 'Situação' no cadastro do cheque recebido |
Portador a Gravar nos Cheques | Informa o portador que irá ser gravado no campo 'Portador' no cadastro do cheque recebido |
Marcar Todos | Irá selecionar todos os cheques válidos |
Somente para os cheques não gerados | Se esta opção estiver marcada significa que ao gerar a remessa serão considerados somente os cheques que não foram gerados ainda. |
Todos, com mensagem para os cheques já gerados | Se esta opção estiver marcada significa que ao gerar a remessa serão considerados todos os cheques, exibindo uma mensagem para os cheques que já foram gerados em outra remessa. |
Todos os cheques | Se esta opção estiver marcada significa que ao gerar a remessa serão considerados todos os cheques, independente se já foram gerados ou não. |
Agência Receptora | DV |
Info |
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Dicionário do Banco de DadosCaso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6 |
Versão
Informar a agência que irá receber este arquivo | |
DV | Informa o código verificador da agência que vai receber o arquivo |
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Versão
Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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2303 | 2303 | 1.0 | Vitória/ |
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