Key | Summary | Ticket Movidesk | Documentation |
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AG-21140 | Imprimindo valor da saida do kardex errado e remover as personalizações | 528764 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoTratado na report view para enviar centro de custo como fórmula para passar para o sub relatório de movimento, assim filtrando os registros para ficar de acordo com os totais do cabeçalho; Equiparadas as informações dos lançamentos dos relatórios de ficha Kardex padrão e por tipo de estoque, ordenando pelo Recnum e inclusa hora da movimentação; Referente a segunda implementação, foi inserido no relatório de Estoque de Produtos/Pessoa a tabela AWPRODUT que filtra o usuário atual, resolvendo o erro que estava sendo apresentado; Sobre os relatórios citados na terceira implementação, somente a Ficha de Estoque de produtos (kardex) - Tipo Est e o Estoque de produtos/Pessoa foram atualizados, os demais há poucas diferenças e os relatórios padrão estão mais completos, sugiro utiliza-los no lugar dos relatórios personalizados do cliente; Os novos relatórios referentes a quarta implementação foram adicionados ao grupo de relatórios padrão.
4 - Configuração |
AG-21060 | Sistema alterando o Status da Nota ao Gerar a pré-classificação | 530574 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20985 | Ordenação de lançamentos na tela de conferencia de títulos | 532065 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoMecanismo de Ordenação: A funcionalidade faz uso dos parâmetros Ordering (para ordenação crescente) e pbReverseOrdering (para ordenação decrescente). Ao detectar um clique em um cabeçalho de coluna, o sistema verifica a direção atual da ordenação e alterna para a direção oposta.
Refatoração do Código: A função GetColumnIndex foi otimizada para mapear colunas clicadas aos índices de ordenação de maneira mais eficiente. A Procedure OnHeaderClick foi atualizada para gerenciar a direção da ordenação com base no último estado da coluna clicada, alternando entre crescente e decrescente.
4 - Configuração |
AG-20930 | Sistema arredondando valor da pre-classifcação e divergindo do valor da nf | 530732 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20897 | Layout da tela de REFERENCIA DE PLANO DE CONTA CONTÁBIL X FINANCEIRO não pode ser restaurado | 526518 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20886 | Relatório Posição de Clientes e Fornecedores não imprime | 529929 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoRestauração de Tabelas: As tabelas ausentes (FWPOSITI, AWPRODET, IWMOVCTE e TWROMBLO) foram reintroduzidas na base de dados do cliente. Verificação de Relatórios Dependentes: Foram revisados os relatórios que poderiam ser afetados pela ausência das tabelas mencionadas: FRelPosicaoAdiantamentosClientes FRelPosicaoAdiantamentosFornecedores FRelPosicaoTitulosClientes FRelPosicaoTitulosFornecedores LRelOrdemServico TRelExtratoMovimentoSeguro TRelRomEmbloResumidoData IRelCTeCartaCorrecao
e foram atualizados conforme o UPD.
4 - Configuração |
AG-20844 | Problema ao cancelar ordem de serviço. | 528770 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20832 | Erro exigindo contrato ao abrir a tela de venda/saida | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20826 | Erro na conversão de custo médio do produto FARMBOX. | 523637, 536391 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20809 | Nota fiscal de entrada permitindo imprimir danfe sem transmitir a nota - Implementar marca da agua | 527055 | PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » NF de entrada; PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Fiscais» NF de saída; PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Gerenciamento de NFe.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionada marca d'agua no rpt da danfe indicando quando o documento não tem valor fiscal (retorno da sefaz diferente de 100 e 150). Adicionada validação para verificar se nota importada via xml possui protocolo de autorização no sistema, caso não possua, o botão de imprimir fica desabilitado.
4 - Configuração |
AG-20797 | Validação errada na tela de lote de produção impedindo lançamento | 524977 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20789 | Corrigir filtros da lookup de beneficio na tela de produção | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20785 | Sistema não está permitindo adicionar romaneio no lote de produção manual | 497215 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20777 | Tela de Importação de abastecimento não traz a informação correta | 522904 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado leitura do campo CULTURA do arquivo de layout de abastecimento da integração com a SevenTech, para inserção na tabela de trabalho LWIMPBABS (para ser exibido na tela de importação de abastecimento); Alterado os o tamanho dos campos LWIMPABS.COD_CULTURA e SCULTURA.ID_CULTURA_ABASTECIMENTO de 8 para 10, pois os mesmos são pegos de um campo flexível de tamanho 10, segundo layout da SevenTech.
4 - Configuração |
AG-20529 | Implementar liberação de ajuste fiscal devido SPED | 517659, 516845, 523936, 528785, 533151, 531212 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para permitir alterar o produto, mesmo após a nota autorizada; Criado as flags na dialog de ajuste fiscal para: Indicar que o Apontamento está Contabilizado, permitir alterar os romaneios, permitir alterar o contrato, permitir alterar os dados de transporte e permitir alterar o contrato de armazém.
4 - Configuração |
AG-20526 | PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento Integração Contábil | 520154 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20491 | Valor do Índice desconsiderando Cadastro de Índices e retornando o Valor de Índice fixo do Contrato Posicionado | 0 | PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contrato PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o parametro “Cod. Contrato“ na função BuscaValorIndice. Adicionado o parâmetro em todas as chamadas para a função. A função BuscaValorIndice irá procurar por valor de índice fixado somente no contrato passado por parâmetro
4 - Configuração |
AG-20479 | Campo vencimento da nf que tem contrato, quando informado a data de vencimento da fatura no contrato, o sistema não esta trazendo a data automaticamente para a nf | 518615 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20360 | Sistema não está permitindo vincular título de evento gerado pela NF em documento de arrecadação | 514081 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20304 | Relatórios de adiantamento não estão puxando baixas na data base | 487712 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20246 | Divergência de Índice fixo do Contrato ao Vincular Adiantamento | 511475 | PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contrato PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado a nota fiscal de entrada e saída para quando tiver contrato em dólar com valor de índice fixado e for vincular um adiantamento nas notas, também em dólar, o índice utilizado para converter o adiantamento para real seja o mesmo fixado no contrato. Ajustado o fechamento da nota fiscal de entrada para não validar se o índice do contrato tenha cotação cadastrada no dia do fechamento da nota, caso o contrato tenha um valor de índice fixado, pois nesse caso não importa o valor atual do índice
4 - Configuração |
AG-20222 | Rotina de proteção de datas impedindo o vinculo de adiantamentos em notas fiscais | 507538 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-20180 | Mensagem "Record not found" no fluxo de caixa | 510514 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi tratado na Procedure Excluir_Todos_Fluxo para verificar se apenas foi passado pelo campo do código do fluxo, não havendo necessidade de tentar regerar os registros; Também foi adicionada verificação na ordenação da grid para não perder o registro que foi selecionado após apenas passar pelo campo do fluxo de caixa; Ao entrar na grid é verificado se o fluxo de caixa foi alterado no campo do código, fazendo assim o processamento automático dos registros; Alguns espaços em branco foram removidos do arquivo.
4 - Configuração |
AG-20178 | Importação de Abastecimento com Mensagem Incorreta de Unidade de Negócio para Centro de Custos | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoNa importação de abastecimento, ajustado para quando não informar a unidade o centro de custo, o sistema exiba a mensagem “Centro de Custo não Informado“ e se não informar a Unidade de Negócio, exiba a mensagem “Unidade de Negócio não informada“
4 - Configuração |
AG-20131 | Erro ao consultar os itens do LCDPR trazendo documentos de outros produtores | 493095 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada mecânica que ao trocar de tipo de lançamento vai limpar o campo de produtor e ativar o filtro, e ao trocar novamente volta o campo preenchido com o produtor anterior. Colorida linhas do grid não configuradas.
4 - Configuração |
AG-19998 | Ajuste nas validações de nota para clientes que não geram notas no psga | 0 | PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída. PSGA » Armazém » Movimentação » Saída de Produtos. PSGA » Estoque » Movimentação » Frete » Pedido de Frete.
2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi adicionado uma validação extra na condição abrir/fechar romaneio para haver o desvinculo da NF apenas quando irá abrir o romaneio. Foi adicionado as validações do parâmetro P_INTEGRA_COTTON_AGROTITAN nas telas AVWAHROMSAI, AVWAPEDFRET e TVWVENPLU.
4 - Configuração |
AG-19986 | SISTEMA NÃO ESTÁ CALCULANDO CORRETAMENTE ICMS DESONERADO | 505753 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-19716 | Alterar o tipo de grid das Consultas | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-19470 | Sistema não rateia descontos, juros, multas e acréscimos corretamente na contabilização das baixas em lote de acerto | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoUnificado o bloco 2 e bloco 3 da query OLANCTMP_FPAGREC_FBAIXAS.sql (contabiliza baixa de títulos em lote de acerto sem juros, multas, acréscimos e desconto; e contabiliza baixa de acerto sem juros, multas, acréscimos e descontos, respectivamente ). Ajustado a indentação do do bloco 6. Ajustado o bloco 8 para contabilizar, além do valor pago do título, o valor pago na baixa de acerto.
4 - Configuração |
AG-19083 | Títulos baixados em lote levando a movimentação bancaria do lote para o LCDPR | 472387 | PSGA » Fiscal » Geração de arquivos » Gerar LCDPR PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociação de títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos por lote
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado nova coluna na IWLCDPR (DOCUMENTO_ORIGEM) Ajustada Query de geração do LCDPR para alimentar o novo campo para quando tiver origem de titulo, preencher o mesmo e não for titulo de NFe, e se não existir faz o que ja fazia antes. Adicionada coluna na tela (aba movimentação) Ajustado relatório para mostrar novo campo. Agora na geração do arquivo também leva o novo campo
4 - Configuração |