Chave | Resumo | Ticket | Documentação |
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Correção na Entrada Automática de Notas de Transferência entre Filiais
688148 | 1 - Menu |
Agro3C » Notas » |
0
1 - Menu
FinaAgro3C » Ficha Financeira
2 - Objetivo
Remover exibição do Banner da Fintech H1
3 - Alteração
Alteração ao nível de codificação para remover a exibição do Banner.
1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Utilizar a função APARTIRDE sem apresentar mensagem de erro relacionada as colunas;
3 - Alteração
O sistema foi ajustado para que a função APARTIRDE possa ser utilizada corretamente e sem apresentar mensagem de erro.
Manutenção 2 - Objetivo |
Para que ao utilizar a parametrização de transferência automática entre estabelecimentos, o documentos fiscal seja salvo diretamente no estabelecimento de destino após receber protocolo de autorização do SEFAZ.
3 - Alteração
Realizado ajuste na formatação de data e hora para Oracle e Firebird.
Realizar implementação para que, quando parametrizado na configuração de nota que o representante deve receber XML/DANFE e no cadastro do mesmo tenha um e-mail válido para envio, seja normalmente enviado e reenviado o XML e o PDF da DANFE. 3 - Alteração Novo comportamento do sistema para reenvio de e-mail para representante informado na emissão de nota fiscal quando parametrizado na configuração de nota que o mesmo deve receber o XML e DANFE, e estiver configurado em seu cadastro um e-mail para envio, enviando e reenviando contendo todas as informações. | |||
687339 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo |
Alterar comportamento do sistema em situação de envio de nota fiscal por e-mail quando o texto no cadastro de envio de documento por e-mail utiliza de formatações como alinhamentos diferentes de alinhamento à esquerda do texto, usa trechos em negrito, itálico, sublinhado ou até mesmo um trecho riscado (Ex: 3 - Alteração |
Realizada a correção para que não seja apresentada mensagem de erro ao abrir a tela de manutenção de nota fiscal, para um registro que já esteja salvo.
1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Utilizar a função APARTIRDE sem apresentar mensagem de erro relacionada as colunas;
3 - Alteração
O sistema foi ajustado para que a função APARTIRDE possa ser utilizada corretamente e sem apresentar mensagem de erro.
Nota fiscal não está aparecendo endereço do transportador corretamente
682623
1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos
2 - Objetivo
Corrigir situação em impressão da DANFE onde o endereço do transportador não estava sendo exibido.
3 - Alteração
Alterado para que, o sistema leia primeiramente as informações preenchidas nos dados do transportador da NF e, caso não tenha nada preenchido no mesmo, irá buscar no cadastro do transportador diretamente para que a informação seja exibida na impressão da DANFE. O mesmo comportamento irá prevalecer para o XML.
1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Utilizar a função APARTIRDE sem apresentar mensagem de erro relacionada as colunas;
3 - Alteração
O sistema foi ajustado para que a função APARTIRDE possa ser utilizada corretamente e sem apresentar mensagem de erro.
0
1 - MENU
Agro3C » Romaneios » Integração Bayer Crédito de Royalties
2 - OBJETIVO
Ajustar para que o sistema realize as requisições corretamente com base nas novas URLs para o apontamento do B2B no ITS POD disponibilizadas pela Bayer.
3 - ALTERAÇÃO
Foi ajustado para que o sistema realize as requisições corretamente com base nas novas URLs para o apontamento do B2B no ITS POD disponibilizadas pela Bayer.
4 - CONFIGURAÇÃO
Nenhuma configuração é necessária, as URLs novas são disponibilizadas pela Bayer.
Remover coleta de estatísticas usando SQLite das bases do sistema
0
1 - MENU
Qualquer Menu
2 - OBJETIVO
Ajustar o processo de registro de acessos para que o envio das informações seja realizado diretamente para a nuvem, eliminando a necessidade de armazenamento local em banco SQLite.
3 - ALTERAÇÃO
Ajustado para remover a rotina de gravação de acessos no banco SQLite local e o processo de envio posterior para a nuvem. Com a alteração, o sistema passa a enviar os acessos diretamente para a nuvem de forma automática.
678973
1 - MENU
Agro3C » Cereais » Transferência entre Produtores
2 - OBJETIVO
Implementar um parâmetro na configuração da nota para que o usuário informe se deverá ser validado a pendência da pessoa cedente com a Bayer, assim bloqueando/descontando a quantidade de saldo referente a pendência na transferência entre produtores.
3 - ALTERAÇÃO
Implementar um parâmetro na configuração da nota para que o usuário informe se deverá ser validado a pendência da pessoa cedente com a Bayer, assim, caso informado 'Sim' para este novo parâmetro, será bloqueado/descontado a quantidade de saldo referente a pendência na transferência entre produtores.
4 - CONFIGURAÇÃO
Em Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » aba ‘1. Geral' existe um campo chamado ‘Val. pend. ITS transf. pod.’ onde o usuário poderá informar se irá ou não validar a pendência da pessoa cedente com a Bayer.
Quando o novo parâmetro estiver como 'Sim', o sistema irá:
Apresentar uma mensagem informando a quantidade de pendência da pessoa no estabelecimento logado;
Obrigar o usuário a informar um item nos filtros da tela de Transferência entre Produtores;
Descontar/bloquear saldo equivalente a pendência do produtor com a Bayer na primeira nota apresentada, e caso o saldo de pendência ser maior que o saldo da primeira nota, irá ratear para as próximas notas apresentadas;
Quando não houver mais saldo disponível devido ao desconto da pendência na nota, o item ainda será apresentado na tela mas destacado com a cor roxa indicando que não há saldo a ser movimentado devido à pendência junto à Bayer;
Quando a classificação do item não integrar com a Bayer ou seu status de carga for “0 - Negativo“, as validações de saldo não serão aplicadas, assim, permitindo que seja realizada a transferência total apesar de ter pendência com a Bayer.
Já quando estiver como 'Não', o sistema permanecerá com o comportamento de antes desta implementação.
Ajuste de mensagem padrão FARMBOX (Validação custo unitário)
0
1 - Menu
ExpImp3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox
2 - Objetivo
Corrigido para ser realizado a importação dos apontamentos sem que seja obrigado o custo unitário, dessa forma se mantém como era anteriormente.
3 - Alteração
Houve um ajuste diretamente no executável(XE), sem necessidade de atualizar banco!
implementar regra da pessoa da NF para o cliente impressão da NF
678397
1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Não permitir a exclusão/alteração do cliente impressão após a nota ser salva.
3 - Alteração
Foi realizada a alteração do sistema para que após a nota ser salva não seja mais permitido alterar o cliente impressão, com a finalidade de não haver inconsistências com o financeiro principalmente, onde pode ter sido gerado para o cliente impressão.
0
1 - Menu
FinAgro » Pessoas » Pessoas » Ficha Financeira
2 - Objetivo
Ajustar para ser exibido corretamente os campos de saldo conforme o padrão do sistema
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de corrigir os campos de totalizadores na ficha financeira
Inconsistência no Processamento de Retorno Devido a Baixas Parciais no Título
679303
1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao utilizar a rotina de processamento do arquivo de retorno, caso haja baixa parcial da duplicata, não retorne erros.
3 - Alteração
Foi realizado correção para que ao utilizar a rotina de processamento do arquivo de retorno, caso haja baixa parcial da duplicata, não retorne erros.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.
Informação de equipamento de aplicação não sendo replicado para nota fiscal
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1 - MENU
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Notas » Receituário
2 - OBJETIVO
Ajustar a replicação de informação referente ao equipamento de aplicação quando a nota fiscal é emitida a partir do receituário.
3 - ALTERAÇÃO
Ajustado para que a informação referente ao equipamento de aplicação
4 - CONFIGURAÇÃO
No menu Reag3c » Configurações » Configuração » REAG, na aba Nota Fiscal, no campo “Emitir receita na nota?” parametrizar como NÃO.
664661
Menu:
Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta de movimentação
Objetivo:
Ajustar o sistema para que o relatório de consulta movimentação exiba o histórico correto
Alteração:
realizadas as tratativas para que o sistema busque o histórico do local correto
Inconsistência na Exibição de Valores em Dólar no Relatório Resumo Financeiro Indexadores
674473
1 - Menu
FinAgro3C » Relatório » Relatório Financeiro Indexadores
Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos
2 - Objetivo
Corrigir o comportamento do sistema para garantir que, em contratos de saída com moeda indexada, os valores relacionados a esses contratos sejam devidamente apresentados no Relatório Financeiro Indexadores.
3 - Testes
Os testes foram realizados em bancos Firebird e Oracle, e o problema foi devidamente corrigido. Antes da correção, ao registrar um contrato de saída com moeda indexada, o Relatório Financeiro Indexadores apresentava as seguintes inconsistências:
Os valores relacionados à parte indexada do contrato não eram exibidos.
No caso de baixa do contrato, total ou parcial, as informações não eram computadas no relatório.
Após a correção, os valores e baixas passam a ser exibidos corretamente.
4 - Configuração
Certifique-se de que a configuração do contrato esteja devidamente parametrizada para:
Utilizar moeda indexada.
Realizar acerto financeiro.
Em Contrato » Configuração de Contratos, aba financeiro;
667688
Menu:
Agro3C » CT-e » Gerenciamento de Frete de Produtor » Gerenciamento de Frete de Produtor
Objetivo:
Ajustar o sistema para que seja buscadas somente as notas selecionadas no CT-e a partir da rotina de Gerenciamento de Frete de Produtor
Alteração:
realizadas as tratativas para que o sistema busque somente as notas selecionadas.
EXPIMP AGRO: Integração Agrosys » Exportação Cadastro de Pessoas
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1 - Menu
Expimp » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys
2 - Objetivo
Ajustar para que o processo de Exportação da integração Agrosys envie informações detalhadas sobre o cadastro de clientes, como:
Exportar para pessoas físicas e jurídicas a inscrição estadual do endereço alternativo.
Exportar a inscrição estadual do endereço principal das pessoas jurídicas e produtor rural.
Exportar o RG no cadastro alternativo quando a pessoa for física.
Aplicação de formatações no texto de envio de NF-e para caso sejam definidas diferentes formatações como alinhamentos ou destaque em trecho de texto em negritos/itálicos sejam demonstradas na mensagem que é enviada junto com NF-e. Essas alterações também serão aplicadas para envio de CT-e. Alterado também, o nome do campo na tela ”Config. para envio de documento por e-mail” que anteriormente era nomeado como “Texto da NFe” sendo agora “Texto da NF-e/CT-e” reforçando que a funcionalidade também será aplicada para envios de CT-e. | |||
670832 | 1 - Menu Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos 2 - Objetivo Exibir o saldo correto do item na pré-alocação 3 - Alteração Realizadas as tratativas necessárias para que ao cancelar parcialmente um pedido, na rotina de pré alocação seja exibida a quantidade correta do item. | ||
684150 | 1 - Menu FinAgro3C » Relatórios » Contas a receber » Duplicatas » Contas a receber 2 - Objetivo Ajustar o relatório para exibir as informações do cliente selecionado na pesquisa 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para permitir pesquisar as informações do cliente selecionado no relatório | ||
Atualizar o registro pendente quando o recálculo for executado manualmente | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Custo » Recalculo 2 - Objetivo Melhorar o processo de recalculo agendado, limpando a fila ao recalcular o item manualmente 3 - Alteração Foram realizadas as melhorias para que ao realizar o recalculo de forma manual de um item agendado através de uma nota a fila de recalculo seja limpa | ||
Contabilização de nota fiscal ficando inconsistente devido a configuração de exportação contábil | 679590 / 681190 |
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Erro de Access violation at address ao executar ordem de serviços no AgroCafé - lote 733 | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
4 - Configuração
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Falha na Extração de Dados: Travamento do Sistema ao Processar a DRE | 656550 | 1 - Menu FinaAgro3C » Resultados » Demonstração de Resultados 2 - Objetivo Ajustar a rotina para executar sem travamento e exibir os resultados do DRE 3 - Alteração Feito os ajustes necessários para exibir os dados do DRE sem travamento conforme especificado | |
Lentidão / travamento no processo de replicação de itens similares para outros estabelecimentos. | 672491 | 1 - Menu Agro3c » Estoque » Item » Manutenção 2 - Objetivo melhorar o desempenho da rotina 3 - Alteração Realizadas as tratativas para que a replicação das alterações na aba 'similar' seja satisfatória | |
Criar parâmetro para ignorar conversão de embalagem automática na rotina de importação de XML | 665936 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção 2 - Objetivo Realizar a criação de um novo parâmetro no cadastro da configuração de nota fiscal, no campo “Ignora Conversão Embalagem” com a finalidade para que, caso o mesmo seja selecionado, quando o item não tenha fator de conversão cadastrado, o fator de conversão sempre resulte à 1. 3 - Alteração Criado um novo parâmetro no campo “Ignora Conversão Embalagem” na configuração de nota para que, caso selecionado, o mesmo sempre retorne o valor de conversão de embalagem igual a um na rotina de importação de XML. | |
Produtos não listados na rotina de Defensivos Fitossanitários - 733 | 0 | 1 - MENU Reag3c » Receituário » Consulta Defensivo Fitossanitário 2 - OBJETIVO Ajustar a visualização de filtros responsável pela listagem de produtos defensivos. 3 - ALTERAÇÃO Ajustada consulta para que seja possível a visualização de todos os produtos cadastrados na base do REAG e sua respectiva conexão com os receituários padrão. 4 - CONFIGURAÇÃO
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0 | 1 - Menu Agro » Estoque » Custo » Recalculo 2 - Objetivo Implementar um controle que possibilite o Agendamento do Recálculo do Custo por Documento. 3 - Alteração Desenvolvida Rotina/Processo que possibilita a realização do Agendamento do Recálculo do Custo por Documento (Disponível para Notas e CTRC’s). | ||
675994 | 1 - Menu Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Boletim de Análise 2 - Objetivo Ajuste de layout do Boletim de Análise de Sementes para atender 100% do proposto pela legislação 3- Alteração Ajustado o layout para que a impressão do documento saia com as seguintes informações
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Erro de SQLConnection ao abrir a rotina de Recolhimento de Lotes no CLAgro - 733 | 0 | 1 - Menu
2 - Objetivo
3 - Alteração
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Exportar para pessoas físicas e jurídicas a inscrição estadual do endereço alternativo.
Exportar a inscrição estadual do endereço principal das pessoas jurídicas e produtor rural.
Exportar o RG no cadastro alternativo quando a pessoa for física.
Exportar o Tipo de Cliente 4 quando a pessoa for produtor rural, e caso contrário exportar o Tipo de Cliente 3.
4 - Configuração
Nenhuma configuração é necessária.
669659
1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Integração E-Commerce » Vtrina Pedido
2 - Objetivo
Ajustar valor do acerto financeiro da nota fiscal de acordo com o valor de todas as duplicatas quando gerado a nota através do modulo Vtrina
3 - Alteração
Adequado para que quando gerado a nota fiscal através do módulo Vtrina seja realizado a soma correta do valor de todas as duplicatas e preenchido no campo Acertado do Acerto FInanceiro.
654609, 664276
1 - MENU
Agro3C » Relatórios » Clientes » Informações de Endereço
2 - OBJETIVO
Criação de campo para inclusão do registro CAR e criação de relatório onde o mesmo seja listado.
3 - ALTERAÇÃO
Criado campo para informação de registro CAR para endereço principal e alternativo, em complemento um novo relatório para listagem de informações referente a endereço onde o usuário pode selecionar as informações de interesse para impressão.
4 - CONFIGURAÇÃO
Para que seja listado os valores no relatório é necessário que os campos estejam preenchidos no cadastro de pessoa.
618934
MENU
Relatórios» Contratos» Razão de contratos📈📝
OBJETIVO
Corrigir a ordenação do relatório, razão de contratos.
ALTERAÇÃO
Fizemos uma organização nova na ordenação do relatório de contrato. As datas são a prioridade, seguindo dos pedido de devoluções, saída e cancelamentos, assim mantendo a ordem e o calculo correto no relatório.
CONFIGURAÇÃO
Nenhuma configuração adicional é necessária.
Ajustes na rotina de Ordem de troca de embalagens com integração ao Forlog
572205
Documentação
1 - Menu
Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de Embalagens dos Lotes » Ordem de Troca de Embalagem
Sementes » Cadastros Gerais » Layout’s » Impressão de Etiquetas para Sementes
2 - Objetivo
Quando utilizada a integração com o WMS Forlog, será possível realizar a impressão das etiquetas dos produtos destino das ordens de troca de embalagens previamente a alteração em si.
3- Alteração
Foram criados novos botões na tela de ordem de troca de embalagens, sendo eles:
Botão de Impressão das Etiquetas
Quando parametrizado para envio ao WMS Forlog, será apresentado o botão de impressão das etiquetas do produto destino da ordem de troca de embalagem ao final do grid
Botão de Cadastro de Pilhas
Possibilitar o cadastro de uma nova pilha para o item destino
Na tela de impressão de etiquetas para sementes, foi implementado um Checkbox para determinar os lotes que passaram pelo processo de Ordem de Troca de Embalagem
645931
1 - Menu
Finagro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Processa Arquivo de Retorno(Pagtos Bancários)
2 - Objetivo
Deve ser permitido realizar a reimportação do arquivo sem ter que fechar a tela, ajustar para processar todos os arquivos quando possuir mais de 100 registros e apresentar mensagem de sucesso ao finalizar a baixa dos titulos
3 - Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a importação do arquivo de recebimento bancário:
Permitir reimportar arquivos sem ter que fechar a rotina;
Continuar o processamento de baixa dos arquivos quando possuir mais de 100 registros;
Apresentar mensagem de sucesso na finalização da baixa dos títulos;
Apresentar um indicador de geração de recibos por fornecedor.
642884
1 - Menu
Sementes » TSI » Ordens de TSI
Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes
Sementes » TSI » Executar TSI
2 - Objetivo
Adequar a gravação dos saldos dos lotes de sementes na tabela SEPILHALOTE para não ocorrerem dízimas periódicas quando o saldo resultar em um valor menor que 1.
Ex: lote com 28 Big Bags, onde foram consumidos 27,46 em TSI (com troca de embalagem)
antes - 0,35999999999 - impossibilitava a continuidade do processo por “falta” de saldo
atual - 0,36 - ocorre o processo normalmente
3- Alteração
Correção do comportamento de gravação de saldos das operações de TSI quando o resultante fosse menor que 1, arredondando corretamente para uso futuro.
DEBUG - Pedidos ficando sem motivo de aprovação e com motivo travado pendente.
622706, 659582, 663395, 665755, 675303, 677266
1 - Menu
Agro3c »Pedidos » Aprovações » Etapas (Comercial e/ou Financeira)
2 - Objetivo
Ajustar para que ao aprovar um pedido nas Etapas (Comercial e/ou Financeira) o sistema não fique com o pedido pendente na tela de aprovação e exiba a mensagem, usuário sem permissão para aprovação do motivo selecionado.
3 - Alteração
Foi ajustado para que ao aprovar um pedido nas Etapas (Comercial e/ou Financeira) o sistema não fique com o pedido pendente na tela de aprovação e exiba a mensagem, usuário sem permissão para aprovação do motivo selecionado.
4 - Configuração
Não é necessário configuração.
567507
1 - MENU
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - OBJETIVO
Migrar as configurações do SIGEN para a aba 14 - Defensivo e criar uma nova validação referente ao registro CIDASC na configuração da nota, a qual irá verificar se a pessoa jurídica incluída na emissão de nota de defensivos agrícolas possui registro CIDASC informado no cadastro de pessoa e se está valido.
3 - ALTERAÇÃO
Realizada a realocação das configurações do SIGEN para a aba 14 - Defensivo e criada uma nova parametrização que visa identificação de informações referente a cadastros do CIDASC fora de validade ou inexistentes no momento de emissão da nota fiscal. A validação é feita a partir da verificação da presença de informação no campo referente ao registro CIDASC no cadastro de pessoa e sua data de validade.
4 - CONFIGURAÇÃO
No menu Agro3C » Notas » _Configurações » Configuração n_a aba 14 - Defensivo, parametrizar 'Valida Registro CIDASC”= SIM. Essa parametrização irá verificar somente o registro CIDASC de cadastros de pessoas jurídicas
4 - Configuração
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669734 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alterações | ||
Permitir que um usuário diferente do que iniciou a Renegociação finalize a mesma. | 0 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração
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Ajustar na Remessa de Pagamento para o Banco Santander no CNAB 240(Número do Endereço). | 0 | 1 - Menu Finagro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento 2 - Objetivo Gerar arquivos de remessa para o banco Santander, respeitando o campo endereço corretamente conforme o manual 3 - Alteração Os arquivos de remessa foram alterados para respeitar o campo de número do endereço conforme o manual Os endereços que contém o numero como “S/N” ou semelhante, seráo registrados no arquivo como “00000” | |
660432 | 1 - MENU
2 - OBJETIVO Ajustar para que registros não sejam duplicados na emissão dos pedidos que passam por alguma alteração após emissão. 3 - ALTERAÇÃO Realizado o ajuste para que não ocorra gravações duplicadas caso os pedidos sofram alguma alteração após emissão. 4 - CONFIGURAÇÃO
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Conta movimento não gerada ao salvar a emissão de contratos. | 616411 | 1 - Menu Agro3C > Contratos > Emissão de Contratos 2 - Objetivo Realizar correção para que ao emitir um contrato, o mesmo gere corretamente a conta movimento, caso não gerar, retornar em tela uma mensagem para o usuário. 3 - Alteração Foi realizado correção para que ao emitir um contrato, o mesmo gere corretamente a conta movimento, caso não gerar, retornar em tela uma mensagem para o usuário. 4 - Configuração | |
464688 | 1 - Menu FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento 2 - Objetivo Corrigir o comportamento do sistema para garantir que, ao utilizar a rotina de programação de pagamento e, quando realizada a baixa das duplicatas programadas, o recibo compute apenas o valor baixado daquela programação e não total da duplicata. 3 - Testes Os testes foram realizados em bancos Firebird e Oracle, e o problema foi devidamente corrigido. Antes da correção, ao realizar o acerto financeiro da programação de pagamento o recibo considerava o valor total da duplicata e não apenas a parte programada e baixada, deixando o dobro do valor no saldo final. Após a correção, o recibo está correto, computando apenas os valores programados e baixados. 4 - Configuração Habilitar o usuário para realizar a programação de pagamento, bem como a baixa dessas. Configurações » Configuração » Usuarios (Parâmetros), aba Adicional, sub aba Duplicatas\Cheques | ||
288608, 601901 | Documentação 1 - Menu Agro3c » Estoque » Custo » Controle de Recálculo de Custo 2 - Objetivo Implementar um controle que possibilite o Agendamento do Recálculo do Custo por Documento. 3 - Alteração Desenvolvida Rotina/Processo que possibilita a realização do Agendamento do Recálculo do Custo por Documento (Disponível para Notas e CTRC’s). Documentação oficial de utilização clique-aqui. |