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Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-

27355

Correção na Entrada Automática de Notas de Transferência entre Filiais

 688531

27321

Reenvio de e-mail não sendo feito para Representante

688148

1 - Menu

Agro

Agro3C » Notas »

Consulta NF’s de Transferência de Outros Estabs

AG-27354

Remover Banner da Ficha Financeira (H1)

0

1 - Menu

FinaAgro3C » Ficha Financeira

2 - Objetivo

Remover exibição do Banner da Fintech H1

3 - Alteração

Alteração ao nível de codificação para remover a exibição do Banner.

AG-27294

Testes em Oracle 19 na função APARTIRDE

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Utilizar a função APARTIRDE sem apresentar mensagem de erro relacionada as colunas;

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para que a função APARTIRDE possa ser utilizada corretamente e sem apresentar mensagem de erro.

AG-27289

Falha catastrófica nos filtros de Nota Fiscal

0

Manutenção

2 - Objetivo

Para que ao utilizar a parametrização de transferência automática entre estabelecimentos, o documentos fiscal seja salvo diretamente no estabelecimento de destino após receber protocolo de autorização do SEFAZ.

3 - Alteração

Realizado ajuste na formatação de data e hora para Oracle e Firebird.

Realizar implementação para que, quando parametrizado na configuração de nota que o representante deve receber XML/DANFE e no cadastro do mesmo tenha um e-mail válido para envio, seja normalmente enviado e reenviado o XML e o PDF da DANFE.

3 - Alteração

Novo comportamento do sistema para reenvio de e-mail para representante informado na emissão de nota fiscal quando parametrizado na configuração de nota que o mesmo deve receber o XML e DANFE, e estiver configurado em seu cadastro um e-mail para envio, enviando e reenviando contendo todas as informações.

AG-27292

Melhoria na formatação de texto do E-mail

687339

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Abrir a tela de manutenção de nota fiscal para documentos que já estejam registrados sem apresentar mensagem de erroExportar o Tipo de Cliente 4 quando a pessoa for produtor rural, e caso contrário exportar o tipo de cliente 3

Alterar comportamento do sistema em situação de envio de nota fiscal por e-mail quando o texto no cadastro de envio de documento por e-mail utiliza de formatações como alinhamentos diferentes de alinhamento à esquerda do texto, usa trechos em negrito, itálico, sublinhado ou até mesmo um trecho riscado (Ex: EXEMPLO DE TEXTO RISCADO NA MENSAGEM DA NF-e).

3 - Alteração

Realizada a correção para que não seja apresentada mensagem de erro ao abrir a tela de manutenção de nota fiscal, para um registro que já esteja salvo.

AG-27277

Testes em Oracle 11 na função APARTIRDE

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Utilizar a função APARTIRDE sem apresentar mensagem de erro relacionada as colunas;

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para que a função APARTIRDE possa ser utilizada corretamente e sem apresentar mensagem de erro.

AG-27263

Nota fiscal não está aparecendo endereço do transportador corretamente

682623

1 - Menu

Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos

2 - Objetivo

Corrigir situação em impressão da DANFE onde o endereço do transportador não estava sendo exibido.

3 - Alteração

Alterado para que, o sistema leia primeiramente as informações preenchidas nos dados do transportador da NF e, caso não tenha nada preenchido no mesmo, irá buscar no cadastro do transportador diretamente para que a informação seja exibida na impressão da DANFE. O mesmo comportamento irá prevalecer para o XML.

AG-27245

Testes em Firebird na função APARTIRDE

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Utilizar a função APARTIRDE sem apresentar mensagem de erro relacionada as colunas;

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para que a função APARTIRDE possa ser utilizada corretamente e sem apresentar mensagem de erro.

AG-27210

ITS - Mudança nas requisições

0

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Integração Bayer Crédito de Royalties

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o sistema realize as requisições corretamente com base nas novas URLs para o apontamento do B2B no ITS POD disponibilizadas pela Bayer.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o sistema realize as requisições corretamente com base nas novas URLs para o apontamento do B2B no ITS POD disponibilizadas pela Bayer.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária, as URLs novas são disponibilizadas pela Bayer.

AG-27187

Remover coleta de estatísticas usando SQLite das bases do sistema

0

1 - MENU

Qualquer Menu

2 - OBJETIVO

Ajustar o processo de registro de acessos para que o envio das informações seja realizado diretamente para a nuvem, eliminando a necessidade de armazenamento local em banco SQLite.

3 - ALTERAÇÃO

Ajustado para remover a rotina de gravação de acessos no banco SQLite local e o processo de envio posterior para a nuvem. Com a alteração, o sistema passa a enviar os acessos diretamente para a nuvem de forma automática.

AG-27130

ITS - Transferência entre produtores.

678973

1 - MENU

Agro3C » Cereais » Transferência entre Produtores

2 - OBJETIVO

Implementar um parâmetro na configuração da nota para que o usuário informe se deverá ser validado a pendência da pessoa cedente com a Bayer, assim bloqueando/descontando a quantidade de saldo referente a pendência na transferência entre produtores.

3 - ALTERAÇÃO

Implementar um parâmetro na configuração da nota para que o usuário informe se deverá ser validado a pendência da pessoa cedente com a Bayer, assim, caso informado 'Sim' para este novo parâmetro, será bloqueado/descontado a quantidade de saldo referente a pendência na transferência entre produtores.

4 - CONFIGURAÇÃO

Em Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » aba ‘1. Geral' existe um campo chamado ‘Val. pend. ITS transf. pod.’ onde o usuário poderá informar se irá ou não validar a pendência da pessoa cedente com a Bayer.

Quando o novo parâmetro estiver como 'Sim', o sistema irá:

  • Apresentar uma mensagem informando a quantidade de pendência da pessoa no estabelecimento logado;

  • Obrigar o usuário a informar um item nos filtros da tela de Transferência entre Produtores;

  • Descontar/bloquear saldo equivalente a pendência do produtor com a Bayer na primeira nota apresentada, e caso o saldo de pendência ser maior que o saldo da primeira nota, irá ratear para as próximas notas apresentadas;

  • Quando não houver mais saldo disponível devido ao desconto da pendência na nota, o item ainda será apresentado na tela mas destacado com a cor roxa indicando que não há saldo a ser movimentado devido à pendência junto à Bayer;

  • Quando a classificação do item não integrar com a Bayer ou seu status de carga for “0 - Negativo“, as validações de saldo não serão aplicadas, assim, permitindo que seja realizada a transferência total apesar de ter pendência com a Bayer.

Já quando estiver como 'Não', o sistema permanecerá com o comportamento de antes desta implementação.

AG-27124

Ajuste de mensagem padrão FARMBOX (Validação custo unitário)

0

1 - Menu
ExpImp3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Importação Farmbox

2 - Objetivo
Corrigido para ser realizado a importação dos apontamentos sem que seja obrigado o custo unitário, dessa forma se mantém como era anteriormente.

3 - Alteração
Houve um ajuste diretamente no executável(XE), sem necessidade de atualizar banco!

AG-27108

implementar regra da pessoa da NF para o cliente impressão da NF

 678397

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Não permitir a exclusão/alteração do cliente impressão após a nota ser salva.

3 - Alteração

Foi realizada a alteração do sistema para que após a nota ser salva não seja mais permitido alterar o cliente impressão, com a finalidade de não haver inconsistências com o financeiro principalmente, onde pode ter sido gerado para o cliente impressão.

AG-27041

Campo de totalizadores em grids fora do padrão.

0

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Pessoas » Ficha Financeira

2 - Objetivo

Ajustar para ser exibido corretamente os campos de saldo conforme o padrão do sistema

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir os campos de totalizadores na ficha financeira

AG-26996

Inconsistência no Processamento de Retorno Devido a Baixas Parciais no Título

679303

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao utilizar a rotina de processamento do arquivo de retorno, caso haja baixa parcial da duplicata, não retorne erros.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao utilizar a rotina de processamento do arquivo de retorno, caso haja baixa parcial da duplicata, não retorne erros.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-26951

Informação de equipamento de aplicação não sendo replicado para nota fiscal

0

1 - MENU

Agro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas » Receituário

2 - OBJETIVO

Ajustar a replicação de informação referente ao equipamento de aplicação quando a nota fiscal é emitida a partir do receituário.

3 - ALTERAÇÃO

Ajustado para que a informação referente ao equipamento de aplicação

4 - CONFIGURAÇÃO

  • No menu Reag3c » Configurações » Configuração » REAG, na aba Nota Fiscal, no campo “Emitir receita na nota?” parametrizar como NÃO.

AG-26931

Histórico das transferências entre locais de estoque sendo exibido incorretamente na rotina de "Consulta Movimentação".

664661

Menu:

  • Agro3C » Estoque » Saldo » Consulta de movimentação

Objetivo:

  • Ajustar o sistema para que o relatório de consulta movimentação exiba o histórico correto

Alteração:

  • realizadas as tratativas para que o sistema busque o histórico do local correto

AG-26918

Inconsistência na Exibição de Valores em Dólar no Relatório Resumo Financeiro Indexadores

674473

1 - Menu

FinAgro3C » Relatório » Relatório Financeiro Indexadores

Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos

2 - Objetivo

Corrigir o comportamento do sistema para garantir que, em contratos de saída com moeda indexada, os valores relacionados a esses contratos sejam devidamente apresentados no Relatório Financeiro Indexadores.

3 - Testes

Os testes foram realizados em bancos Firebird e Oracle, e o problema foi devidamente corrigido. Antes da correção, ao registrar um contrato de saída com moeda indexada, o Relatório Financeiro Indexadores apresentava as seguintes inconsistências:

  • Os valores relacionados à parte indexada do contrato não eram exibidos.

  • No caso de baixa do contrato, total ou parcial, as informações não eram computadas no relatório.

Após a correção, os valores e baixas passam a ser exibidos corretamente.

4 - Configuração

Certifique-se de que a configuração do contrato esteja devidamente parametrizada para:

  • Utilizar moeda indexada.

  • Realizar acerto financeiro.

Em Contrato » Configuração de Contratos, aba financeiro;

AG-26912

Notas fiscais sendo exibidas erroneamente no CTE quando emitido através do gerenciamento de frete de produtor

667688

Menu:

  • Agro3C » CT-e » Gerenciamento de Frete de Produtor » Gerenciamento de Frete de Produtor

Objetivo:

  • Ajustar o sistema para que seja buscadas somente as notas selecionadas no CT-e a partir da rotina de Gerenciamento de Frete de Produtor

Alteração:

  • realizadas as tratativas para que o sistema busque somente as notas selecionadas.

AG-26662

EXPIMP AGRO: Integração Agrosys » Exportação Cadastro de Pessoas

0

1 - Menu

Expimp » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys

2 - Objetivo

Ajustar para que o processo de Exportação da integração Agrosys envie informações detalhadas sobre o cadastro de clientes, como:

  • Exportar para pessoas físicas e jurídicas a inscrição estadual do endereço alternativo.

  • Exportar a inscrição estadual do endereço principal das pessoas jurídicas e produtor rural.

  • Exportar o RG no cadastro alternativo quando a pessoa for física.

  • Aplicação de formatações no texto de envio de NF-e para caso sejam definidas diferentes formatações como alinhamentos ou destaque em trecho de texto em negritos/itálicos sejam demonstradas na mensagem que é enviada junto com NF-e. Essas alterações também serão aplicadas para envio de CT-e. Alterado também, o nome do campo na tela ”Config. para envio de documento por e-mail” que anteriormente era nomeado como “Texto da NFe” sendo agora “Texto da NF-e/CT-e” reforçando que a funcionalidade também será aplicada para envios de CT-e.

    AG-27243

    Rotina de pré-alocação de pedidos não esta considerando a quantidade cancelada dos itens para calcular a quantidade a atender.

    670832

    1 - Menu

    Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos

    2 - Objetivo

    Exibir o saldo correto do item na pré-alocação

    3 - Alteração

    Realizadas as tratativas necessárias para que ao cancelar parcialmente um pedido, na rotina de pré alocação seja exibida a quantidade correta do item.

    AG-27215

    Relatório de contas a receber não apresenta os dados corretamente quando usado o filtro de posição retroativa

    684150

    1 - Menu

    FinAgro3C » Relatórios » Contas a receber » Duplicatas » Contas a receber 

    2 - Objetivo

    Ajustar o relatório para exibir as informações do cliente selecionado na pesquisa

    3 - Alteração

    Feito os ajustes necessários para permitir pesquisar as informações do cliente selecionado no relatório

    AG-27123

    Atualizar o registro pendente quando o recálculo for executado manualmente

    1 - Menu

    Agro3c » Estoque » Custo » Recalculo

    2 - Objetivo

    Melhorar o processo de recalculo agendado, limpando a fila ao recalcular o item manualmente

    3 - Alteração

    Foram realizadas as melhorias para que ao realizar o recalculo de forma manual de um item agendado através de uma nota a fila de recalculo seja limpa

    AG-27088

    Contabilização de nota fiscal ficando inconsistente devido a configuração de exportação contábil

    679590 / 681190

    • Menu:

      • ExpImp3C » Processos » Central de Contabilidade.

      • Agro3C » Notas » Configurações » Conf. Exp. Contábil.

    • Objetivo:

      • Corrigir inconsistências na contabilização de notas fiscais, garantindo a correta aplicação da hierarquia de contas contábeis e centro de custo.

    • Alteração:

      • Ajustes realizados na lógica de contabilização para que:

        • A conta contábil seja buscada conforme a hierarquia configurada quando o campo "Cta. Contábil" no RATCC estiver vazio.

        • Os lançamentos sejam realizados de forma consistente, eliminando dependências desnecessárias no método ContabilizarPorGrupo do código-fonte.

    AG-27049

    Erro de Access violation at address ao executar ordem de serviços no AgroCafé - lote 733

    0

    1 - Menu

    • AGROCAFÉ  » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço

    2 - Objetivo

    • Ajustar para que ao Executar Ordem de Serviços ao clicar em "Pendente" não apresente a mensagem de Erro/Acsses violation at address.

    3 - Alteração

    • Foi ajustado para que ao Executar Ordem de Serviços ao clicar em "Pendente" não apresente a mensagem de Erro/Acsses violation at address.

    4 - Configuração

    •  Não é necessário configuração.

    AG-27042

    Falha na Extração de Dados: Travamento do Sistema ao Processar a DRE

    656550

    1 - Menu

    FinaAgro3C » Resultados » Demonstração de Resultados

    2 - Objetivo

    Ajustar a rotina para executar sem travamento e exibir os resultados do DRE

    3 - Alteração

    Feito os ajustes necessários para exibir os dados do DRE sem travamento conforme especificado

    AG-26983

    Lentidão / travamento no processo de replicação de itens similares para outros estabelecimentos.

    672491

    1 - Menu

    Agro3c » Estoque » Item » Manutenção

    2 - Objetivo

    melhorar o desempenho da rotina

    3 - Alteração

    Realizadas as tratativas para que a replicação das alterações na aba 'similar' seja satisfatória

    AG-26974

    Criar parâmetro para ignorar conversão de embalagem automática na rotina de importação de XML

    665936

    1 - Menu

    Agro3C » Notas » Manutenção

    2 - Objetivo

    Realizar a criação de um novo parâmetro no cadastro da configuração de nota fiscal, no campo “Ignora Conversão Embalagem” com a finalidade para que, caso o mesmo seja selecionado, quando o item não tenha fator de conversão cadastrado, o fator de conversão sempre resulte à 1.

    3 - Alteração

    Criado um novo parâmetro no campo “Ignora Conversão Embalagem” na configuração de nota para que, caso selecionado, o mesmo sempre retorne o valor de conversão de embalagem igual a um na rotina de importação de XML.

    AG-26955

    Produtos não listados na rotina de Defensivos Fitossanitários - 733

    0

    1 - MENU

    Reag3c » Receituário » Consulta Defensivo Fitossanitário

    2 - OBJETIVO

    Ajustar a visualização de filtros responsável pela listagem de produtos defensivos.

    3 - ALTERAÇÃO

    Ajustada consulta para que seja possível a visualização de todos os produtos cadastrados na base do REAG e sua respectiva conexão com os receituários padrão.

    4 - CONFIGURAÇÃO

    • Nenhuma configuração é necessária.

    AG-26953

    Replicação da AG-15167 para main

    0

    1 - Menu

    Agro » Estoque » Custo » Recalculo
    Agro » Notas » Manutenção
    Agro » CTRC » CTRC(Conhecimento)

    2 - Objetivo

    Implementar um controle que possibilite o Agendamento do Recálculo do Custo por Documento.

    3 - Alteração

    Desenvolvida Rotina/Processo que possibilita a realização do Agendamento do Recálculo do Custo por Documento (Disponível para Notas e CTRC’s).

    AG-26911

    Adequação de layout dos Boletins de Análise

    675994

    1 - Menu

    Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Boletim de Análise


    2 - Objetivo

    Ajuste de layout do Boletim de Análise de Sementes para atender 100% do proposto pela legislação


    3- Alteração

    Ajustado o layout para que a impressão do documento saia com as seguintes informações

    • Numeração seguindo o padrão 0001/ANO

    • Cabeçalho do requerente visível

    • Cabeçalho da amostra visível

    • Cabeçalho do resultado da amostra visível

    AG-26698

    Erro de SQLConnection ao abrir a rotina de Recolhimento de Lotes no CLAgro - 733

    0

    1 - Menu

    • CLAgro » Processos » Recolha de Lotes

    2 - Objetivo

    • Ajustar para que o sistema não exiba a mensagem “SQLConnection property required for this operation”, ao abrir a rotina de Recolha de Lotes, e no campo Procura Rápida em “Tipo Suíno 2” não retorne erro de:  “A consulta apresenta uma expressão invalida”.

    3 - Alteração

    • Foi ajustado para que o

    processo de Exportação da integração Agrosys envie informações detalhadas sobre o cadastro de clientes, como:
    1. Exportar para pessoas físicas e jurídicas a inscrição estadual do endereço alternativo.

    2. Exportar a inscrição estadual do endereço principal das pessoas jurídicas e produtor rural.

    3. Exportar o RG no cadastro alternativo quando a pessoa for física.

    4. Exportar o Tipo de Cliente 4 quando a pessoa for produtor rural, e caso contrário exportar o Tipo de Cliente 3.

    4 - Configuração

    • Nenhuma configuração é necessária.

    AG-26589

    Verificação de Divergência em Pagamentos Parcelados na Integração VTRINA e Impacto em Relatórios Financeiros

    669659

    1 - Menu

    ExpImpAgro3C » Processos » Integração E-Commerce » Vtrina Pedido

    2 - Objetivo

    Ajustar valor do acerto financeiro da nota fiscal de acordo com o valor de todas as duplicatas quando gerado a nota através do modulo Vtrina

    3 - Alteração

    Adequado para que quando gerado a nota fiscal através do módulo Vtrina seja realizado a soma correta do valor de todas as duplicatas e preenchido no campo Acertado do Acerto FInanceiro.

    AG-26123

    Criação de campo para informação do CAR

    654609, 664276

    1 - MENU

    Agro3C » Relatórios » Clientes » Informações de Endereço

    2 - OBJETIVO

    Criação de campo para inclusão do registro CAR e criação de relatório onde o mesmo seja listado.

    3 - ALTERAÇÃO

    Criado campo para informação de registro CAR para endereço principal e alternativo, em complemento um novo relatório para listagem de informações referente a endereço onde o usuário pode selecionar as informações de interesse para impressão.

    4 - CONFIGURAÇÃO

    Para que seja listado os valores no relatório é necessário que os campos estejam preenchidos no cadastro de pessoa.

    AG-25961

    Ordenação relatório razao de contratos

    618934

    1. MENU

    Relatórios» Contratos» Razão de contratos📈📝

    1. OBJETIVO

    Corrigir a ordenação do relatório, razão de contratos.

    1. ALTERAÇÃO

    Fizemos uma organização nova na ordenação do relatório de contrato. As datas são a prioridade, seguindo dos pedido de devoluções, saída e cancelamentos, assim mantendo a ordem e o calculo correto no relatório.

    1. CONFIGURAÇÃO

    Nenhuma configuração adicional é necessária.

    AG-25944

    Ajustes na rotina de Ordem de troca de embalagens com integração ao Forlog

    572205

    Documentação

    1 - Menu

    Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de Embalagens dos Lotes » Ordem de Troca de Embalagem

    Sementes » Cadastros Gerais » Layout’s » Impressão de Etiquetas para Sementes

    2 - Objetivo

    Quando utilizada a integração com o WMS Forlog, será possível realizar a impressão das etiquetas dos produtos destino das ordens de troca de embalagens previamente a alteração em si.

    3- Alteração

    Foram criados novos botões na tela de ordem de troca de embalagens, sendo eles:

    • Botão de Impressão das Etiquetas

      • Quando parametrizado para envio ao WMS Forlog, será apresentado o botão de impressão das etiquetas do produto destino da ordem de troca de embalagem ao final do grid

    • Botão de Cadastro de Pilhas

      • Possibilitar o cadastro de uma nova pilha para o item destino

    Na tela de impressão de etiquetas para sementes, foi implementado um Checkbox para determinar os lotes que passaram pelo processo de Ordem de Troca de Embalagem

    AG-25943

    Processamento arquivos retorno bancário

    645931

    1 - Menu

    Finagro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Processa Arquivo de Retorno(Pagtos Bancários)

    2 - Objetivo

    Deve ser permitido realizar a reimportação do arquivo sem ter que fechar a tela, ajustar para processar todos os arquivos quando possuir mais de 100 registros e apresentar mensagem de sucesso ao finalizar a baixa dos titulos

    3 - Alteração

    Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a importação do arquivo de recebimento bancário:

    Permitir reimportar arquivos sem ter que fechar a rotina;

    Continuar o processamento de baixa dos arquivos quando possuir mais de 100 registros;

    Apresentar mensagem de sucesso na finalização da baixa dos títulos;

    Apresentar um indicador de geração de recibos por fornecedor.

    AG-25831

    Erro ao tentar utilizar saldo do lote para o ordens de TSI

    642884

    1 - Menu

    Sementes » TSI » Ordens de TSI
    Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes
    Sementes » TSI » Executar TSI

    2 - Objetivo

    Adequar a gravação dos saldos dos lotes de sementes na tabela SEPILHALOTE para não ocorrerem dízimas periódicas quando o saldo resultar em um valor menor que 1.

    Ex: lote com 28 Big Bags, onde foram consumidos 27,46 em TSI (com troca de embalagem)

    antes - 0,35999999999 - impossibilitava a continuidade do processo por “falta” de saldo

    atual - 0,36 - ocorre o processo normalmente

    3- Alteração

    Correção do comportamento de gravação de saldos das operações de TSI quando o resultante fosse menor que 1, arredondando corretamente para uso futuro.

    AG-25479

    DEBUG - Pedidos ficando sem motivo de aprovação e com motivo travado pendente.

    622706, 659582, 663395, 665755, 675303, 677266

    1 - Menu

    • Agro3c »Pedidos » Aprovações » Etapas (Comercial e/ou Financeira)

    2 - Objetivo

    • Ajustar para que ao aprovar um pedido nas Etapas (Comercial e/ou Financeira) o sistema não fique com o pedido pendente na tela de aprovação e exiba a mensagem, usuário sem permissão para aprovação do motivo selecionado.

    3 - Alteração

    • Foi ajustado para que ao aprovar um pedido nas Etapas (Comercial e/ou Financeira) o sistema não fique com o pedido pendente na tela de aprovação e exiba a mensagem, usuário sem permissão para aprovação do motivo selecionado.

    4 - Configuração

    •  Não é necessário configuração.

    AG-22399

    Criar validação de obrigatoriedade do Registro CIDASC

    567507

    1 - MENU

    Agro3C » Notas » Manutenção

    2 - OBJETIVO

    Migrar as configurações do SIGEN para a aba 14 - Defensivo e criar uma nova validação referente ao registro CIDASC na configuração da nota, a qual irá verificar se a pessoa jurídica incluída na emissão de nota de defensivos agrícolas possui registro CIDASC informado no cadastro de pessoa e se está valido.

    3 - ALTERAÇÃO

    Realizada a realocação das configurações do SIGEN para a aba 14 - Defensivo e criada uma nova parametrização que visa identificação de informações referente a cadastros do CIDASC fora de validade ou inexistentes no momento de emissão da nota fiscal. A validação é feita a partir da verificação da presença de informação no campo referente ao registro CIDASC no cadastro de pessoa e sua data de validade.

    4 - CONFIGURAÇÃO

    No menu Agro3C » Notas » _Configurações » Configuração n_a aba 14 - Defensivo, parametrizar 'Valida Registro CIDASC”= SIM. Essa parametrização irá verificar somente o registro CIDASC de cadastros de pessoas jurídicas
    • sistema não exiba a mensagem “SQLConnection property required for this operation”, ao abrir a rotina de Recolha de Lotes, e no campo Procura Rápida em “Tipo Suíno 2” não retorne erro de:  “A consulta apresenta uma expressão invalida”.

    4 - Configuração

    • O banco da tarefa possui consulta personalizada para tabela ITEMAGRO.

    • Necessário adicionar o campo LEITHERNIADO na consulta personalizada.

    AG-26590

    Permissão de visualização da coluna PHORIGINAL na tabela ROMA permite edição indevida na rotina de Romaneios

    669734

    1 - Menu
    Viasoft3C » Configuração » Direito de Acesso » Acessos a Tabelas
    Agro3C » Romaneios » Manutenção

    2 - Objetivo
    Adequado para que permita o usuário apenas visualizar as informações nos campos PH Original, PH e FN do Romaneio

    3 - Alterações
    Adequado lógica em código fonte para que o sistema respeite a permissão parametrizada no Viasoft3C quanto somente a visualização dos campos PH Original, PH e FN do Romaneio do usuário.

    AG-26441

    Permitir que um usuário diferente do que iniciou a Renegociação finalize a mesma.

    0

    1 - Menu
    Finagro3C » Configurações » Configurações » Usuário (Parâmetros) » Aba Adicional » Financeiro » Renegociação de Dívidas

    2 - Objetivo
    Esta funcionalidade tem como objetivo permitir que usuários com as permissões adequadas possam finalizar renegociações de dívidas iniciadas por outros colegas, garantindo maior flexibilidade no processo de renegociação dentro da empresa. Isso resolve o problema de interrupções em renegociações quando o usuário que iniciou o processo não está disponível.

    3 - Alteração
    Foi adicionada uma nova opção de configuração ao sistema:
    "Pode finalizar renegociação de outros usuários?"

    • Localização:
      Aba Adicional na seção Financeiro dentro do menu de configuração de usuários.

    • Comportamento:
      Quando desmarcada (padrão): Apenas o usuário que iniciou a renegociação pode finalizá-la.
      Quando marcada: Qualquer usuário com essa configuração ativada pode finalizar renegociações iniciadas por outros, desde que possua as permissões necessárias.

    • Requisitos para ativação:
      O campo "Pode finalizar renegociação de outros usuários?" só ficará disponível se a opção "Pode Iniciar/Finalizar Renegociação de Dívidas" também estiver marcada.

    AG-26306

    Ajustar na Remessa de Pagamento para o Banco Santander no CNAB 240(Número do Endereço).

    0

    1 - Menu

    Finagro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento

    2 - Objetivo

    Gerar arquivos de remessa para o banco Santander, respeitando o campo endereço corretamente conforme o manual

    3 - Alteração

    Os arquivos de remessa foram alterados para respeitar o campo de número do endereço conforme o manual

    Os endereços que contém o numero como “S/N” ou semelhante, seráo registrados no arquivo como “00000”

    AG-26280

    Pedidos com registros duplicados na tabela PEDITEMMARGEM

    660432

    1 - MENU

    • Agro3c » Pedidos » Manutenção

    2 - OBJETIVO

    Ajustar para que registros não sejam duplicados na emissão dos pedidos que passam por alguma alteração após emissão.

    3 - ALTERAÇÃO

    Realizado o ajuste para que não ocorra gravações duplicadas caso os pedidos sofram alguma alteração após emissão.

    4 - CONFIGURAÇÃO

    • Não é necessário configuração para validação, porém, o caso pode ser identificado no momento da aprovação dos itens do pedido na aprovação por etapas, mais especificamente na etapa comercial.

    AG-24835

    Conta movimento não gerada ao salvar a emissão de contratos.

    616411

    1 - Menu

    Agro3C > Contratos > Emissão de Contratos 

    2 - Objetivo

    Realizar correção para que ao emitir um contrato, o mesmo gere corretamente a conta movimento, caso não gerar, retornar em tela uma mensagem para o usuário.

    3 - Alteração

    Foi realizado correção para que ao emitir um contrato, o mesmo gere corretamente a conta movimento, caso não gerar, retornar em tela uma mensagem para o usuário.

    4 - Configuração
    Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

    AG-18567

    Valor incorreto no Recibo de Programação de Pagamento.

    464688

    1 - Menu

    FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento

    2 - Objetivo

    Corrigir o comportamento do sistema para garantir que, ao utilizar a rotina de programação de pagamento e, quando realizada a baixa das duplicatas programadas, o recibo compute apenas o valor baixado daquela programação e não total da duplicata.

    3 - Testes

    Os testes foram realizados em bancos Firebird e Oracle, e o problema foi devidamente corrigido. Antes da correção, ao realizar o acerto financeiro da programação de pagamento o recibo considerava o valor total da duplicata e não apenas a parte programada e baixada, deixando o dobro do valor no saldo final.

    Após a correção, o recibo está correto, computando apenas os valores programados e baixados.

    4 - Configuração

    Habilitar o usuário para realizar a programação de pagamento, bem como a baixa dessas.

    Configurações » Configuração » Usuarios (Parâmetros), aba Adicional, sub aba Duplicatas\Cheques

    AG-15167

    Implementar recálculo de custo na inclusão de documentos utilizando o Job 42 - Recalcular custo do Item

    288608, 601901

    Documentação

    1 - Menu

    Agro3c » Estoque » Custo » Controle de Recálculo de Custo

    2 - Objetivo

    Implementar um controle que possibilite o Agendamento do Recálculo do Custo por Documento.

    3 - Alteração

    Desenvolvida Rotina/Processo que possibilita a realização do Agendamento do Recálculo do Custo por Documento (Disponível para Notas e CTRC’s). Documentação oficial de utilização clique-aqui.