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Chave

Resumo

Documentação

AG-7850

Inconsistência » Sistema entra em loop ao editar cadastro de pessoa quando o usuário não tem acesso ao campo código.

1 - Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção.

2 - Objetivo

Implementar a correção da falha na rotina de Edição da pessoa, quando o usuário não tinha permissão ao código da pessoa no cadastro do cliente ao incluir o CPF/cnpj, ficava solicitando novamente, ficando em estado de looping.

3 - Alteração

Realizado a correção para que quando o usuário tente salvar, e não seja permitido, o mesmo permita continuar usando o sistema, sem travar.

AG-8213

Inconsistência > Mensagem de Erro ao Tentar Copiar e Colar uma Configuração de Contrato Existente

1 - Menu

Agro3C » Contratos » Configuração de Contratos.

2 - Objetivo

Implementar a correção da falha, onde, ao colar uma configuração copiada, retornava uma mensagem desnecessária.

3 - Alteração

Realizado a correção na Configuração de Contrato, para que ao copiar e colar alguma configuração, não retorne erro.

AG-8446

Inconsistência » Rotina Necessidade de Compra por Prazo de Reposição não está acessando.

1 - Menu

Agro3c » Estoques » Necessidade de compra por prazo de reposição.

2 - Objetivo

Implementar a correção, onde, ao acessar a rotina de Necessidade de Compra Por Prazo de Reposição, retornava erro.

3 - Alteração

Realizado a correção para que o usuário consiga acessar a rotina, sem apresentar erro.

AG-4279

Inconsistência » “Validar” não suportado em: TDFeSSLXmISignClass ao realizar a referência manual da nota de origem através do XML

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção » clicar no botão NF (Abrir tela de referência manual)

2 - Objetivo

A rotina de Manutenção de Notas Fiscais possibilita fazer a entrada da nota para usar ela como referência para futura saída e tem como sua finalidade permitir referenciar notas que não estejam em nossa base manualmente ou por xml para que seja referenciada na emissão da nota de contrapartida (Devolução, retorno, etc…). Quando acessada a rotina de Manutenção de Notas Fiscais e clicar sobre o botão para incluir a nota que será usada para gerar a nota de contrapartida é apresentada a mensagem de erro.

É necessário que seja ajustado para que ao tentar realizar a importação do XML seja processado normalmente o arquivo de XML e preencha as informações referentes a nota referenciada.

3 - Alteração

Ajustado para que seja feita a importação do arquivo XML corretamente para referenciar na Nota a ser enviada, onde ao fazer o processo possa criar o vínculo corretamente sendo de forma manual ou importado os dados.

AG-3242

Inconsistência » Gerando troco indevido ao cobrar serviço quando tem ISS retido

1 - Menu

Agro3C » Notas » Taxas de Serviço » Cobrança Taxa de Serviço

2 - Objetivo

A rotina de Cobrança de Taxa de Serviço é utilizada para fazer consulta das taxas de serviços geradas para as notas de entrada sendo possível realizar a emissão das respectivas notas fiscais para cobrança. Quando são realizadas as cobranças de taxa de serviço, o sistema está gerando automaticamente um troco no acerto financeiro da nota de forma indevida sendo que o correto é apenas a informação do retido conforme alíquota e não gerar troco.

É necessário que seja ajustado para que não calcule o troco no acerto financeiro ao gerar a cobrança pela rotina de taxa de serviço. O sistema deve realizar o mesmo processo ao gerar uma nota manualmente.

3 - Alteração

Ajustado para que ao fazer a Nota de Cobrança de Taxa de Serviço, não calcular o troco indevido no Acerto Financeiro ao gerar a cobrança pela rotina de Taxa de Serviço. Em notas manuais, o sistema realiza o mesmo processo ao gerar uma nota manualmente.

AG-6341

Inconsistência» Ao exportar o relatório Razão de Contratos para Excel no formato "Somente Dados", o arquivo está ficando em branco sem informações

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos

2 - Objetivo

A rotina de Relatório do Razão de Contratos tem por objetivo mostrar em relatório dados de contratos emitidos, com suas respectivas movimentações e saldos para então gerenciamento da empresa, verificando por exemplo, quais contratos estão sendo finalizados pela questão de consumo de saldo, vencimento dentre outros detalhamentos. Esta funcionalidade também permite o usuário estar filtrando as informações requeridas para listagem dos dados no Report, como por exemplo definir para apresentar os contratos Pendentes, Ambos, Baixados, Parcialmente Baixados ou Negativos a depender da necessidade do usuário, ou mesmo da empresa que estiver utilizando o relatório.

Quando é realizada pesquisas e validações de contratos com produtores no tocante ao saldo, valor financeiro, vencimento, dentre outros fatores, é possível utilizar a rotina presente no módulo Agro3c » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos para facilitar essa busca de modo a demonstrar os dados de maneira clara e objetiva

Porém ocorre que ao informar os filtros no relatório razão de contratos, os dados são pesquisados e exibidos corretamente no Report do sistema, mas caso o usuário deseje Exportar para Excel utilizando o formato “Somente Dados” o arquivo salvo está sendo salvo vazio sem as informações dos registros.

É necessário que seja ajustado para que ao gerar o relatório de Razão dos Contratos quando fizer a exportação do relatório no formato de “Somente Dados” que seja exportado o arquivo com todos os registros e informações que são apresentados quando é feita a pesquisa.

3 - Alteração

Foram ajustadas as consultas para que ao ser exportado o relatório, que independente do formato utilizado, que sejam exportadas todas as informações e que ao informar mais filtros que gerem mais informações no relatório que essas informações adicionais sejam exportadas junto no relatório. Também vale salientar que está funcionando a exportação tanto no programa Excel quando no WPS (Gratuito).

AG-8297

Inconsistência > Erro apresentação informação descrição Representante relatório

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Representantes » Representantes.

2 - Objetivo

Implementar a correção da falha, onde, ao gerar os Relatórios de Representantes, o relatório gerava incorreto o campo FORNECEDOR do relatório está sempre trazendo a mesma informação.

3 - Alteração

Realizado a correção no relatório para que apresente os fornecedores corretos.

AG-7883

Inconsistência » Filtros de Seleções referente a Pedidos na rotina de Vinculo Carga com Pedidos está abrindo vazio

1 - Menu

Exped » Processos » Vincular Carga com Pedido.

2 - Objetivo

Implementar a correção da falha na rotina de vinculação de carga com Pedidos, onde não filtrava os pedidos corretamente.

3 - Alteração

Realizado a correção para apresentar os pedidos conforme filtros utilizados.

AG-7955

Inconsistência » Debug » Desconto unitário não está sendo exportado para o fiscal

1 - Menu

ExpImp » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais

2 - Objetivo

Para corrigir geração do arquivo de exportação fiscal do sistema Agro para o sistema Fiscal nos registros EI das posições 121 a 133 para as notas de entrada e SI das posições 121 a 133 para notas de saída, que registram o valor do desconto unitário do item informado na nota.

3 – Alteração

Realizado alteração no comportamento do sistema para que ao realizar a exportação do sistema Agro para o sistema Fiscal, seja gerado nos registros EI e SI os descontos dos itens informados na nota fiscal.

AG-8149

Inconsistência » Não Apresenta Nome da Pessoa na Rotina Baixa de Documentos Pendentes

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Baixa de Documentos Pendentes.

2 - Objetivo

Implementar a correção da falha, onde, ao pesquisar uma pessoa que só era fornecedor, não buscava corretamente na rotina de Baixa de Docs. pendente.

3 - Alteração

Realizado a correção para apresentar o nome da Pessoa na rotina Baixa de Documentos Pendentes, mesmo sem estar marcado o checkbox "Cliente".

AG-8429

Inconsistência > Carregando Emitente Incorreto no Recibo ao Efetuar o Recebimento pela Rotina Baixa de Títulos a Pagar

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos a Pagar.

2 - Objetivo

Implementar a melhoria/ correção, onde, ao efetuar a baixa de uma conta a pagar, puxe automaticamente o checkbox do fornecedor como Emitente, invés da Empresa.

3 - Alteração

Realizado a correção para que puxe automaticamente quando não estiver marcado o Recibo único, se caso estiver marcado e efetuar a baixa com mais de 1 cliente, vai buscar a empresa diretamente.

AG-8329

Inconsistência » Relatório Duplicatas com Itens Não Calcula Juros se não Informar a Situação na Duplicata

1 - Menu

FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Duplicatas Com Itens.

2 - Objetivo

Correção na rotina de relatório de Duplicatas Com Itens, para que quando não houver situação na duplicata, calcule os juros.

3 - Alteração

Efetuado o ajuste para sempre que não estiver informado uma situação na duplicata, retorne nos relatórios para cobrar juros/descontos.

AG-7845

Inconsistência » Debug » Sistema apresenta lentidão ao gerar relatório Movimento de DPI

1- Menu

  • Agro3C » Relatórios » Monsanto » Movimento de DPI.

2 – Objetivo

Implementar a otimização na geração do relatório de movimento de DPI;

3 - Alteração

Realizado o ajuste, impressão sendo realizada em um tempo menor que a apresentada no vídeo e o sistema não apresentou travamentos no momento de gerar o relatório.

Obs: testes realizados em Oracle e Firebird.

AG-8313

Inconsistência » Duplicata ficando com o valor negativo quando o desconto é maior que o saldo da duplicata

1- Menu

  • Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos;

  • Finagro3C » Pessoas » Acerto Unificado.

2 – Objetivo

Implementar a validação no momento de salvar a baixa de títulos, caso o desconto seja maior que o valor a receber da parcela o sistema não deve permitir salvar a baixa e deve apresentar uma validação;

3 - Alteração

Realizado o ajuste, agora ao inserir um desconto maior que o valor da parcela o sistema apresenta a validação e não permite o cliente salvar a baixa.

Obs: testes realizados em Oracle e Firebird.

AG-8462

Inconsistência » Antecipação financeira baixando conta movimento com saldo insuficiente, negativando o saldo da conta.

1-Menu

  • Sementes » Expedição » Montagem de Carga/Faturamento

  • Sementes » Comercial » Nota Fiscal

  • Sementes » Comercial » Antecipação Financeira de Pedidos

2-Objetivo

Deve realizar o faturamento de pedidos com antecipação financeira, onde deve ser baixado apenas o saldo disponível na conta movimento vinculada não negativando a mesma.

3-Alteração

  • Criado uma prevenção para que não baixe saldo a maior do que o disponível na conta movimento;

  • Alteração na unit uBxDoctoPend.pas, e na consulta SEL_ANTECIP_SALDO_BX_CM_NOTA.

AG-8156

Inconsistência » Sistema entrando em looping ao realizar impressão de determinadas DANFEs

Menu:
Agro » Notas » Manutenção;

1 - Objetivo
Ao imprimir uma nota fiscal onde sua quantidade total de itens tenha ocupado por inteiro uma página do Danfe, seja impresso o documento corretamente, sem que o sistema entre em loop e o processo trave;

2 - Alteração
Realizado ajuste nas propriedades do componente de separação dos itens na DANFE, para que o mesmo acompanhe as informações dos itens e nenhum dado seja sobrescrito.

AG-8061

Inconsistência » Nota Fiscal apagando o registro de Retenção do Porto

Menu:
Agro » Notas » Manutenção;
Agro » Notas » Retenção no Porto;
Agro » Notas » Configurações » Configuração;

1 - Objetivo
Atualizar corretamente os dados da rotina de Retenção no Porto, quando a nota de origem tiver alteração nos itens;

2 - Alteração
Realizado ajuste no sistema para que sejam realizados os processo de alteração, exclusão e inclusão na rotina de Retenção no Porto, cada vez que ocorrer alteração na nota fiscal de origem;

AG-7930

Inconsistência » Não está gerando o Segmento N para o Banco 748 - Sicredi no Arquivo de Pagamento

Menu:
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Gerar arquivo de pagamentos

1 - Objetivo
Gerar o segmento N na remessa de pagamentos para o banco 748 - Sicred CNAB 240 via sistema

2 - Alteração
Implementado no sistema a geração do segmento N na remessa de pagamentos, referente aos tributos GPS, DARF Simples e DARF Normal, para o banco 748 - Sicred CNAB240

AG-7595

Inconsistência » Relatório Resumo Financeiro + Pedido não separa pedidos com mesmo "Número e Série" em Estabelecimento diferente

Menu:
Módulo FinAgro3C » Relatórios » Resumo Financeiro + Pedido

1 - Objetivo
Ao executar o relatório de Resumo Financeiro + Pedido com a opção Listar os Itens dos Pedidos marcada, deverão ser apresentados os itens por pedido separados por estabelecimento.

2 - Alteração
Realizado ajustes no código fonte do relatório para que seja separada a informação dos itens do pedido por estabelecimento, assim caso exista um pedido com os mesmos dados de Pessoa, Número e Série, porém em estabelecimentos diferentes, não ocorrerá o problema;