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MÓDULO

Petroshow Gerencial.

ROTINA/PROCESSO

Impostos Retidos

OBJETIVO DA ROTINA/PROCESSO

Orientar o usuário do sistema Petroshow as configurações necessárias para calcular corretamente impostos retidos, bem como as principais configurações que interferem diretamente nos cálculos e montagem das informações de impostos retidos.

PRÉ-REQUISITOS PARA UTILIZAÇÃO

Não possui pré- Requisitos.

UTILIZANDO A ROTINA

Atualmente no sistema Petroshow temos a possibilidade de configurar impostos retidos por pessoa, assim, quando emitido uma nota fiscal para determinada pessoa os impostos retidos serão calculados e montados na Danfe e no XML, sem interferir na tributação de outras notas fiscais emitidas para outras pessoas, pois a configuração é por pessoa.

Também é possível definir a tributação de EFD Reinf bem como realizar o cadastro de pessoas SCP/FCI para atender a normativa RFB Nº 2043, de 12 de agosto de 2021, onde foi instituída a “Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf).

Vejamos a seguir as parametrizações necessárias no sistema.

1.0 Parametrização de Tributação EFD Reinf

No PSGerencial na rotina Cadastros Especificos>> Tributações>> Trib. EFD - Reinf é aberto a tela de consulta, para incluir uma nova configuração de tributação EFD Reinf basta clicar no botão incluir (blue star)

Na tela de inclusão é exibido o cód. Tributação, esse campo é preenchido automaticamente pelo sistema e não pode ser editado. O campo Descrição é de preenchimento manual pelo usuário, onde poderá informar um titulo/descrição da tributação cadastrada. Essa configuração de tributação só poderá ser feita uma única vez para cada estabelecimento.

No Grid de informações da tributação será configurado em que momento será aplicado a tributação EFD Reinf, sendo aplicado por código de analítica. Vejamos a seguir como realizar a parametrização:

Basta clicar no botão Incluir (blue star) para criar um novo registro de tributação, e então informar os campos necessários, sendo eles:

  • Seq.: Numero de sequencia do registro de tributação;

  • Imposto: Campo onde deverá ser selecionado o tipo de imposto que será aplicado as deduções, sendo eles:

    • IRRF;

    • CSLL;

    • PIS;

    • COFINS;

    • AGREGADO.

  • Analítica financeira: Campo onde deverá ser informado a analítica financeira que será aplicada as deduções. Neste Caso é pela analítica informada aqui nesse campo que o sistema indicará que precisa realizar as deduções e geração de informações para EFD Reinf. Como essas informações sempre serão para duplicatas a receber, nesse campo deverá ser informado uma analítica de receita.

  • Nat. Do Rendimento - Nacional: Campo de seleção permitindo busca pelo F3, onde ao pesquisar retornará as naturezas de rendimento que estão no manual da EFD Reinf que está em anexo, a partir da pagina 129 á 177 que são referentes ao registro 4020, que estejam na coluna “Tributação Exterior” como NÃO. Informação só deve ser obrigatória se não informado a coluna “Nat. do Rendimento - Exterior”;

  • Nat. do Rendimento - Exterior: Campo de seleção permitindo busca pelo F3, onde ao pesquisar retornará as naturezas de rendimento que estão no manual da EFD Reinf que está em anexo da pagina 129 á 177 que são referentes ao registro 4020, que estejam na coluna “Tributação Exterior” como SIM. Informação só deve ser obrigatória se não informado a coluna “Nat. do Rendimento - Nacional”, é permitido informar as duas naturezas, só não é permitido informar nenhuma;

  • %Base Calc. ret.: Percentual de base de Calculo para imposto Retido, esse percentual será utilizado para a declaração dessas informações do imposto retido para EFD Reinf.;

  • % Alíquota Ret.: Percentual da alíquota do imposto retido. Esse percentual será utilizado para a declaração dessas informações do imposto retido para EFD Reinf.

  • Decisão Judicial: Campo com as opções de seleção de SIM e NÃO, onde será informado se a retenção é oriunda de decisão judicial.

Após realizar o cadastro das informações, clicar no botão Salvar (blue star)

Assim quando cadastrado uma duplicata a receber de forma manual, informando a analítica configurada no critério de tributação EFD Reinf será habilitado campos na duplicata para informações dos processos judiciais para EFD Reinf.

(warning) Importante saber que a partir da analítica configurada na configuração de tributação EFD - Reinf é que será montado as informações no json e envio ao fiscal, a mesma analítica deverá ser informada nas duplicatas.

2.0 Cadastro de Pessoa SCP/FCI

Essa rotina será responsável pelo cadastro e manutenção de pessoas jurídicas denominadas SCP/FCI (Sociedade em Conta de Participação/Fundo ou Clube de Investimento).

Para realizar o cadastro de Pessoa SCP/FCI basta acessar o PsGerencial>> Cadastros Gerais>> Pessoas>> SCP/FCI irá abrir a tela de filtros, onde o usuário poderá filtrar os cadastros já existentes

Na tela de consulta basta clicar no botão inserir (blue star) para realizar um novo cadastro de pessoa SCP/FCI.

Será exibido a tela de cadastro onde usuário deverá informar obrigatoriamente o CNPJ, NOME e TIPO do cadastro, e ainda poderá colocar uma inf. complementar sobre o cadastro

Nessa mesma tela, no Grid de pessoas, o usuário deverá informar a(s) pessoas participantes do Cadastro, para isso basta clicar no botão incluir (blue star) na lateral do Grid.

  • Pessoa: Campo onde deverá informar a pessoa da participação;

  • Percentual SCP (% ): Esse campo só será habilitado caso o campo Tipo for o Tipo 4- Sociedade em conta de participação

Após preencher as informações basta clicar no botão salvar (blue star) para salvar o cadastro.

3.0 Parametrização no cadastro da Pessoa

Na rotina de Cadastro de pessoas- Dados complementares, também será necessário definir algumas configurações. Vejamos a seguir:

Ao acessar o PSGerencial>> Cadastros Gerais>> Pessoas>> Dados Complementares localizar a pessoa que será feito a nota ou duplicata, na aba Impostos Retidos Deverá ser informado os campos a seguir de acordo com o necessitado:

  • Apresenta imposto Retido na NFe-NFCe? Estando como sim essa configuração, se na venda tiver a montagem de impostos retidos, tais informações serão apresentadas nas informações complementares da DANFE e do XML, estando como não essas informações não serão apresentadas, mas caso tenha configuração de imposto retido será calculado normalmente. (warning) Essas implementações estão disponíveis somente para o retaguarda, para o PDV será desenvolvido futuramente pela PS-4694 - Getting issue details... STATUS

  • Aliq. IRRF retido: Nesse campo deverá ser configurado a alíquota do IRRF Retido aplicada para a pessoa em questão;

  • Aliq. PIS Retido: Nesse campo deverá ser configurado a alíquota do PIS Retido aplicada para a pessoa em questão;

  • Aliq. COFINS Retido: Nesse campo deverá ser configurado a alíquota do COFINS Retido aplicada para a pessoa em questão;

  • Aliq. CSLL Retido: Nesse campo deverá ser configurado a alíquota do CSLL Retido aplicada para a pessoa em questão;

  • Cód. SCP/FCI: Deverá ser informado neste campo o cadastro do SCP/FCI realizado anteriormente. (Esse campo só é obrigatório informar para a declaração de informações da EFD Reinf.).

Após realizado as configurações basta salvar o cadastro da pessoa.

Obs. Deixo uma observação que para calcular os impostos retidos, também é possível realizar a configuração das alíquotas pela tributação de ISS, feito pela rotina de tributação de ISS os impostos retidos serão calculados para todas as pessoas que se enquadram na regra configurada lá. Caso feito somente no cadastro da pessoa a configuração das alíquotas, somente para aquela pessoa que será calculado.

4.0 Parametrização no cadastro do grupo do item e Item

Para que seja calculado os impostos retidos de forma correta, o grupo do item que será comercializado precisa estar parametrizado. Para isso acessar o cadastro do grupo do produto pelo PSGerencial>>Estoque>> Item>> Grupos na aba Dados Gerais a configuração Calcula impostos Retidos deve estar como SIM.

Quando a tributação é feita pelo ISS e não pelo cadastro da pessoa no Cadastro do Item deve ter a configuração no grid Itens ST informando os valores de PMPF ou MVA dependendo da base ST configurada na tributação de ICMS, conforme print abaixo:

Consecutivamente na tributação deve ter configurado a modalidade Base ST, conforme print abaixo:

5.0 Cadastro da Duplicata, O que muda?

Quando o estabelecimento possui as configurações de Tributação EFD Reinf configurada no cadastro da duplicata a receber irá habilitar algumas opções na aba impostos retidos para que seja informado as configurações para declaração da Reinf.

O Grid da EFD - Reinf só será habilitado quando no PSGerencial para a analítica do cadastro da duplicata possuir configurado a tributação EFD Reinf e a duplicata a receber for de inclusão manual.

Para saber como realizar a configuração de tributação EFD Reinf verificar o tópica 1.0 deste manual.

Vamos conhecer os campos da EFD Reinf disponíveis na duplicata a receber:

  • Número Processo Judicial: Preencher com o número do processo.

  • Ind. para Suspensão Imposto: Campo de seleção contendo os indicativos para suspensão do imposto, conforme tabelas do manual do EFD-Reinf.

  • CNPJ Origem do Recurso: Preencher com um CNPJ válido.

  • Origem Recurso: Campo de seleção contendo as opções 1-Recursos próprios e 2-Recursos de terceiros.

  • CPF/CNPJ Advogado: Preencher com um CPF ou CNPJ válido.

  • Despesa Advogado: Preencher com o valor utilizado em despesas com advogado.
    As informações acima serão preenchidas manualmente e serão utilizadas na montagem dos registros I2200 e I2201, em casos onde a duplicata teve origem em processos judiciais.

6.0 Exportação Fiscal

Foram adicionados os seguintes itens à rotina PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Exportação Fiscal:

  • 10500 - Identificação FCI/SCP

  • I2000 - Pagamentos a Beneficiários PJ

  • I2100 - Retenções

  • I2200 - Inf. Complementar de Decisões Judiciais

  • I2201 - Identificação dos Advogados do Processo

6.1 Fiscal Online - Registro 10500- Identificação SCP/FCI
Para a exportação do registro Registro 10500 - Identificação FCI/SCP serão utilizadas as informações cadastradas na rotina PSGerencial >> Cadastros Gerais >> Pessoas >> SCP/FCI, conforme a data da última alteração de cada registro.
Para que a exportação deste registro ocorra é necessário marcar a opção 10500 - Identificação FCI/SCP na rotina PSGerencial >> Cadastros Específicos >> Estabelecimento >> Conf. Exportação Fiscal.

6.2Fiscal Online - Registro I2000 - Pagamentos a Beneficiários pessoa Jurídica

Para que o Registro I2000 gere corretamente, é preciso ter configurado no PSGerencial a tributação EFD Reinf e ter o cadastro da pessoa SCP/FCI vinculado no cadastro da pessoa dados complementares da pessoa da nota/duplicata. Além disso nas configurações de Exportação Contábil é preciso marcar o registro I2000

6.3 Fiscal Online - Registro I2100- Retenções

Para que as retenções do registro I2100 seja exportada corretamente é preciso ter a configuração de tributação EFD Reinf configurada previamente, e nas configurações de exportação fiscal marcar o registro I2100.

6.4 Fiscal Online - Registro I2200 - Inf. Complementar de Decisões Judiciais

Para que esse registro seja exportado corretamente, no cadastro da duplicata a receber os campos Número processo judicial, ind. para Suspensão imposto, CNPJ origem do recurso e origem do recurso devem estar preenchidos

E na rotina de Configuração de Exportação Fiscal, o registro I2200 deverá estar marcado

6.5 Fiscal Online - Registro I2201- Identificação dos Advogados do Processo

Para que esse registro gere corretamente é necessário que no cadastro da duplicata a receber esteja preenchido os campos cpf/cnpj advogado e Despesa Advogado

E nas configurações de Exportação Fiscal o registro I2201 deve estar marcado

7.0 Central Fiscal

Na rotina PSGerencial>> Processos>> Central Fiscal, foi incluído os registro 10500 e I2000 para poder realizar o acompanhamento da sincronização desses registros para o fiscal

8.0 Alterações na DANFE e no XML

Com essas novas implementações realizadas a DANFE e o XML sofreram algumas alterações.

Na Danfe o que mudou foi a impressão da mesma, no campo informações complementares do campo Dados Adicionais. Caso no cadastro da pessoa da nota a configuração Apresenta imposto Retido na NFe-NFCe? Estiver como SIM na Danfe será apresentado os impostos retidos e seus respectivos valores

Já no XML foram criadas algumas tags especificas para os impostos retidos:

  • vRetPIS: Campo PIS Retido da aba Impostos Retidos (NOTAIMPRET.PIS)

  • vRetCOFINS: Campo COFINS Retido da aba Impostos Retidos (NOTAIMPRET.COFINS)

  • vRetCSLL: Campo CSLL Retido da aba Impostos Retidos (NOTAIMPRET.CSLL)

  • vBCIRRF: Campo Base de Cálculo Geral da aba Impostos Retidos (NOTAIMPRET.BASEGERAL)

  • vIRRF: Campo IRRF Retido da aba Impostos Retidos (NOTAIMPRET.IRRF)

  • vBCRetPrev: Campo Base de Cálculo INSS da aba Impostos Retidos (NOTAIMPRET.BASEINSS)

  • vRetPrev: Campo INSS Retido da aba Impostos Retidos (NOTAIMPRET.INSS)

  • vDesc: Valor de desconto, será preenchido com a soma de todos os valores de impostos retidos, isso para que seja justificado o valor total da nota ser inferior ao total dos produtos (Para o caso onde o regime utilizado é Competência, Regime caixa o total da nota será o total dos produtos, sendo assim o campo desconto ficara zerado)

E também na tag infCpl do XML será exibida a mesma informação complementar da Danfe:

Deixo Registrado aqui Três PS que estão em desenvolvimento ainda, que irão tratar de algumas melhorias que ainda falta no processo de imposto retido, são elas:

PS-4694 - Getting issue details... STATUS

PS-4737 - Getting issue details... STATUS

PS-5577 - Getting issue details... STATUS

Dentre outras ações que estão em analise ainda pela equipe Petroshow.

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMENTADO

versões da versão 2.0.2308.1000

ANEXOS ÚTEIS

https://drive.google.com/file/d/1jr21R0O7FeHeHfMHrxUXLgq4DjLb2nal/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1UG6TUAczVFt8N6b3nZ0DxWfqB08kxUJV/view?usp=sharing

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