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Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-22984

Valor de outras diferindo nas tabelas NFCABIMPOSTO e NFITEMIMPOSTO

583127

1 - Menu  

Processos » Nota » Nota Fiscal   

2 - Objetivos 

Os impostos da tabela NFCABIMPOSTO devem ser recalculados corretamente, garantindo que não haja divergências em relação à tabela NFITEMIMPOSTO.

3 - Alteração

Ajustado método de recálculo de imposto do agro para atualizar a tabela NFCABIMPOSTO através da consulta MERGE_MERC_NFCABIMPOSTO.

AG-22625

Formação de preço de item consumido

0

1 - Menu  

Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos 

Realizar a formação de preço de produtos consumidos após entrada de notas de compra.

3 - Alteração

Realizado tratamento para abrir tela de formação de preço ao dar entrada em itens consumidos.

AG-22206

Erro no server ao fazer envio de nota a SEFAZ - Insert CONTROLENOTAACESSO

0

1 - Menu

  • Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal.

2 - Objetivos 

Campos recebendo e apresentando os valores conforme descrição da coluna onde está inserido sem acusar erros.

3 - Alteração

Alterado lógica nos parâmetros de gravação para que os os campos não fiquem sem informação, e também não ocorram erros no log.

AG-22163

Access Violation ao realizar uma nota de transfencia

0

1 - Menu

  • Processos » Central de Transferências.

2 - Objetivos

Importação da nota de transferência entre filiais sem limitações.

3 - Alteração

Alterado lógica nos parâmetros de consulta para que os erros de importação sejam sanados.

AG-22115

Tela Carregar os Itens do Fornecedor não validando Saldo disponível

556921

1 - Menu

  • Processos » Pedidos » Pedido;

2 - Objetivos 

Corrigir validação de saldo quando realizado transferências através de produtos do fornecedor.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que a validação seja feita quando o produto for incluído através de produtos do fornecedor.

AG-22006

Problema ao cadastrar estabelecimentos no Viasoft3c_xe

557684

1 - Menu  

Viasoft3C_XE

2 - Objetivos 

Abrir, cadastrar, editar e excluir novos Estabelecimentos,

3 - Alteração

Aprimorada a visualização para que os campos da tela de cadastro sejam agora exibidos e retornados de maneira adequada.

AG-21643

Validação de produtos em Kits na mesma bandeira de preço que estejam no mix do estabelecimento, e kit sendo enviado na carga com valor zerado por causa do usando de

549863

1 - Menu

  • Produtos » Produto;

2 - Objetivos 

Aplicação de validações na montagem de KIT’s, respeitando regras de negócio.

3 - Alteração

Desenvolvido validações necessárias e removido limitantes da rotina para que opere plenamente.

AG-21497

Preparar o sistema para emissão de Notas Fiscais com CST 061 ICMS Monofásico

600644

1 - Menu  

Processos » Nota » Nota Fiscal

Produtos » Produtos

2 - Objetivos 

Adequação da venda comercialização e venda de itens como botijões de Gás de cozinha, que possuem um código ANP especifico.

3 - Alteração

Adequado viasupertitan e viasuper padrão para o cadastro de itens com ANP 210203001 e adequação das vendas desses itens em ambos sistemas e no JETPDV.

AG-21466

Juros gerados na previsão de pagamento não equacionando com o valor de Total a Acertar na rotina de Pedidos

0

1 - Menu

  • Processos » Pedidos » Pedido.

2 - Objetivos 

Agregar valor de juros ao Total a Acertar do pedido quando solicitado pela configuração.

3 - Alteração

Ajustado para que o valor entre na equação do campo referente a Total a Acertar.

AG-21357

Valores diários nas informações nutricionais não deixa inserir valores quebrados, somente inteiros

542912

1 - Menu

  • Produtos » Informação Nutricional.

2 - Objetivos

Correção de valores nutricionais enviados através de arquivos de exportação. 

3 - Alteração

Realizado ajuste no comportamento dos caracteres que são gravados quando informações nutricionais são manipuladas.

AG-21197

Pedido não sendo enviado para o PDV quando o estab da configuração é diferente do estab do pedido

0

1 - Menu

  • Processos » PDV » Envio de Carga para os PDV’s;

2 - Objetivos

Possibilidade de envio de pedidos de outros estabelecimentos para o PDV.

3 - Alteração

Realizado ajustes na lógica de manipulação dos valores que são apresentados no resultado das consultas dos pedidos no momento do envio.

AG-20919

Erro ao cadastrar fornecedor pela importação de XML

0

1 - Menu

  • Viasuper » Processos » NF-E » Importação NF-e.

2 - Objetivos

Correção de inconsistências ao realizar o cadastro de um fornecedor através da importação de NF-e.

3 - Alteração

Correção na validação de disponibilidade de informações do cadastro de fornecedor no momento da importação.

AG-20578

Padronizar abertura de telas do Viasuper no mesmo monitor da aplicação

0

1 - Menu

  • Diversos.

2 - Objetivos

Ajuste na apresentação de janelas e rotinas.

3 - Alteração

Ajuste na apresentação de janelas e rotinas.

AG-20295

Nota bonificada não aparece na lista cega.

513954

1 - Menu  

Processos » Lista Cega » Gerar Lista Cega

2 - Objetivos 

A nota de bonificação deve ser apresentada na rotina de lista cega;

3 - Alteração

Adicionada a operação Outras Entradas (OE) no filtro realizado na consulta da rotina para buscar os registros da lista cega, quando a operação selecionada for de entrada.

Adicionada a situação 10 da nota (Conferência Física), ao realizar a consulta de notas.

AG-20253

Notas emitidas pelo AgroTitan carregam incorretamente seus valores no Histórico de Movimentação

512651, 529663

1 - Menu

  • Viasuper » Estoque » Histórico de Movimentação (Ctrl+H);

2 - Objetivos

Campos recebendo e apresentando os valores conforme descrição da coluna onde está inserido.

3 - Alteração

Alterado lógica nos parâmetros de consulta para que os os campos não fiquem sem informação.

AG-19702

Dados Vendas Entrega Futura

344752

1 - Menu

  • Processos » Pedidos » Pedido.

2 - Objetivos

Implementação da possibilidade de exibição de informações de saldo do produto na tela de produtos do fornecedor. 

3 - Alteração

Realizado implementação da possibilidade de exibição de informações de saldo do produto na tela de produtos do fornecedor através de ação de usuário.

AG-19208

Cupom fiscal de origem dos pedidos ifood com data de vencimento do dia em que foi realizado o pedido

388802, 461127

1 - Menu 

Processos  » Pedidos » Pedido

Processos  » Notas » Nota Fiscal

2 - Objetivos

Ao importar um cupom com pedido com origem de uma integração, o parcelamento deve ser pego da configuração de integração

3 - Alteração

Inserido a configuração de tipo de vencimento, permitindo que o usuario alterne entre fixo e parcelado

AG-18908

Alteração no campo valor unitário nas transferências.

479543

1 - Menu

  • Estoque » Transferência » Transferência Entre Locais de Estoque;

2 - Objetivos 

Limitar o número de dígitos em campos específicos da rotina de Transferência Entre Locais de Estoque para evitar possíveis erros de usuário.

3 - Alteração

Realizado ajustes nos campos referidos na análise para que sejam limitados a quantidade de caracteres.

AG-18140

Manifesto do destinatário sem cair os XML’S nas lojas.

0

1 - Menu

  • Processos » Pedidos » Pedido Centralizado.

2 - Objetivos 

Correção na importação das notas na rotina de Manifestação de Destinatário e melhorias pontuais.

3 - Alteração

Realizado ajustes para que as notas sejam importadas corretamente a partir da job ProcMDe e melhorias pontuais de funcionalidade na utilização da rotina.

AG-17516

Percentual de Máximo na Analise de Compra e Pedido Centralizado

91893

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Processos » Analise de Compra
    Processos » Pedidos » Pedido Centralizado

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • Tratamento específico onde, se o cálculo explicado na descrição da implementação exceder o valor do parâmetro de percentual criado nesta AG (Nova embalagem acima de X % ), então o sistema acrescerá uma embalagem na sugestão já calculada, senão, não altera.

Exemplo: O sistema sugeriu X embalagem, o cálculo (em descrição da implementação) excedeu o valor do parâmetro, então o sistema sugerirá X+1 embalagem, caso contrário não altera o que já existe.

Lembrando que essa tratativa só se aplica caso houver valor maior que zero definido no novo campo criado (Nova embalagem acima de X % ).

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Acrescer em uma embalagem a sugestão já calculada, se determinadas condições forem atendidas, são elas:
    Novo campo na tela (Nova embalagem acima de X % ) maior que zero.
    Cálculo aplicado em (descrição da implementação) superior ao valor de (Nova embalagem acima de X % ).

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

  • Nenhuma.

AG-17276

Pedido não valida Saldo Negativo na contagem avulsa

0

1 - MENU(S)/ROTINA(S) AFETADAS:

  • Mercado » Processos » Pedido

2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:

  • No pedido, ao adicionar os itens vindos da contagem avulsa, verificamos item a item o saldo em estoque de cada item, se 1 item nao possui estoque e se adequar à regras desta merc, ele será incluso numa lista e não será adicionado ao grid do pedido, se possuir estoque, será acrescentado ao pedido normalmente. Ao final, verifica-se a lista de itens sem estoque e exibe uma vez só a mensagem de alerta informando os itens que não puderam ser adicionado à lista devido a falta de saldo de estoque.

3 - OBJETIVO DA TAREFA:

  • Resolver validação do saldo de estoque ao adicionar itens ao grid de pedidos oriundos da contagem avulsa.

4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS

  • Nenhuma.

  • No labels