Aba Geral.
Descrição
Neste artigo sera explicando o funcionamento da aba Geral do cadastro de Item.
Índice
Pré-Requisitos
Usuário cadastrado no sistema. Cadastro de Usuários..
Acesso ao sistema. Acessos a Módulos
Passo a passo
Acesse o Agro3C, depois Estoque > Item > Manutenção;
Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:
Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M
Dicionario de Dados
Nome do Campo no Sistema | Funcionalidade |
---|---|
Localização | Localização do produto na empresa, prateleira, por exemplo. |
Local de Estoque | Local de estoque do produto. |
Grupo | Informe o grupo do produto. Grupo...... |
Marca | Marca do produto. |
Unidade | Unidade do produto. Unidades |
NCM | Informe qual NCM corresponde ao item. |
Registro MA | Registro no Ministério da Agricultura. |
Cód. Comissão | Código de Comissão. Utilizado no cadastro das fórmulas de comissão. |
Código Barras | Informe o código de barras do produto, caso existir. |
Tabela Preço/Item | Tabela de preço a ser utilizada pelo produto. |
Pessoa | Código da pessoa que realizou a última movimentação. |
Desc. Máximo | Desconto máximo permitido para o produto. |
Grupo Orçamentário | Código do Grupo Orçamentário |
Ind. Escala | Pode-se escolher entre três configurações: P - não se aplica, S - Prod. em Escala Relevante e N - Prod. em Escala NÃO Relevante. Quando é gerado uma NF, temos a estruturação do arquivo XML com os dados informados na nota, onde várias dessas informações são de suma importância para validação da Secretaria da Fazenda responsável pela nota fiscal. Com base nesses campos supracitados, o XML valida, no cadastro do item, as informações dos fabricantes do produto. Quando informada opção P - não se aplica, o sistema desconsidera essas validações, emitindo o XML sem a validação do campo do CNPJ do Fabricante. Quando informadas as outras duas opções, a montagem do XML irá validar o CNPJ do Fabricante do produto. Caso não tenham essas informações, não serão montados os XMLs corretamente, não sendo possível a finalização da nota e envio da mesma. |
Linha de Produção | Indica qual a linha de produção do item. Utilizado na rotina de produção de ração. |
Destaque Exceção | Seguindo a regra da tabela TIPI(Tabela de Incidência do Imposto sobre produtos), o usuário deve seguir as configurações de tributação de NCM nos itens conforme a tabela exige quando existem "Exceções" referente a alíquota e tipo de item. Quando o NCM possuir “Exceções” deve ser gerado uma TAG no XML da Nfe “EXTIPI”. |
É balança? | Caso marcado SIM é gerado um código de barras que é usado para exportar para a integração com a INTELLICOM. Caso marcado Viasuper é gerado um código de barras igual ao código do item. |
Prod. Int. NF/Ped | Define se o sistema pode gerar produção interna desse item pela rotina de Nota Fiscal e Pedido. |
Prazo de Reposição | Número de dias de prazo de reposição, utilizados na rotina de Necessidade de Compra Prazao de Reposição. |
Nº Dias Mín p/ Agend. | Informe o número de dias mínimo para a data de entrega do produto no agendamento da produção. |
Tab. Item x Limite | É possível controlar o limite de crédito por tipo de limite, aonde é vinculado no cadastro do Cliente e também vinculado ao Produto/Item. Dessa forma pode ter o Controle de Limite de Crédito conforme a cultura do produto. |
Tipo | |
Produzido | Indica que se é um produto produzido ou não. |
Componente | Indica se é um produto Componente ou não. |
Importado | Indica se é um produto Importado ou não. |
Serviço | Indica se o item é do tipo serviço ou não. Impacta em como é considerado os valores para NF. |
Custo Industrial? | Informe SIM para que este item possa ser utilizado no Rateio de Custos Industriais das Produções. |
Código da Lista de Serviço | Informar o Item da lista de serviços da LC 116/03 em que se classifica o serviço. Que será enviado na NFe. |
É Kit? | Indica se o produto é do tipo Kit ou não. Caso definido sim, é preciso determinar quais produtos que compõem o Kit. |
Cód. Serv. NFS-e | Define se o código do item da lista de serviço parta a NFS-e (devve ser verificar o código utilizado para cada prefeitura). |
Combustível? | Define se o item é um combustível ou não. |
Cesta Básica? | Considerar o valor do ICMS na Fórmula do Custo nas Notas Fiscais de Compra?. |
Estoque | |
Mínimo | Define o estoque mínimo do produto. |
Máximo | Define o estoque máximo do produto. |
ABC | Exibe a classificação ABC do produto conforme atualizado através do Relatórios » Estoque » Relatórios ABC » Classificação ABC do Estoque. |
Cotação | Cotação mínima a ser utilizada na cotação de compra. |
Controle de Lote | |
Tipo Lote | Informe qual o tipo de lote a ser controlado pelo produto. Importante: Uma vez definido e realizado a movimentação. Apenas alterar o tipo de lote caso o saldo já existente ter sido zerado. O mais indicado neste caso é criar um nome item para o novo tipo de lote. |
Dias de Validade | Informe em números, os dias de validade do item quando o controle de lotes for Data de Validade. |
Dias de Descanso | Informe aqui quais os dias de descanso deste item, para que ao realizar um lote de fabricação deste item o sistema só exiba o lote após a data de fabricação + Dias de Descanso. |
Controle Ficha Financeira | |
PH | Verifica se o item controla PH. |
Rendimento Arroz | Verifica se o item tem controle de Rendimento de Arroz. |
Melhoramento Mandioca | Item possui controle de melhoramento de Mandioca. |
Cevada | Faz controle de Cevada. |
Peso | |
Bruto | Peso bruto de cada unidade do produto que equivale em KG. |
Líquido | Peso líquido de cada unidade do produto que equivale em KG. |
Densidade | Densidade do produto. |
Preços | |
Venda | Preço de venda do produto. |
Promoção | Preciso de Promoção do Produto. |
Margem de Lucro | Informe qual é o percentual de margem de lucro que será aplicado neste item quando ocorrer a formação do seu preço de venda. |
Data do Preço | Data de preço para cálculo por tabela de preço por prazo. |
Data Ini. Promo | Data inicial do preço de promoção. |
Tipo de Margem | Escolha qual o tipo de Margem será utilizado, possibilitando escolher a Margem Bruta ou Margem Líquida. Esta informação é utilizada pela formação do preço considerando Fórmula. A rotina que utiliza esta fórmula está localizada no menu Estoque > Item > Preço de Venda > Formação de Preço de Venda. |
Valor Rateado | Informe o valor que será rateado pela rotina localizada no menu Estoque > Item > Rateio de Custo Fixo. |
Custo Gerencial | Custo gerencial do produto. |
Data Val. Promo. | Data de validade do valor de promoção. |
Cotação | Código do cadastro de cotação utilizado por este item. |
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Complemento | Complemento do produto a ser impresso logo abaixo do produto na DANFE. |
Garantia | Dados da Garantia do Item. |
Observações | Observações do produto. |
Versão
Lote | Versão do Sistema | Versão do Banco de Dados | Versão da Documentação | Autor/Revisor |
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727 | 4.0.2104.1013 | 4021041155 | 1.0 | Autor: Edmar Ranieri Guerro |