Agrotitan - 4.0.2105.1013 - Lote 728

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-12347

Inconsistência » Ao abrir cadastro de Requisição e Solicitação de Compra foco da tela está indo para aba personalizada.

311939

1 - Menu.

Agro3C » Estoque » Compras » Cadastro de Requisições
Agro3C » Estoque » Compras » Solicitação de Compra

2 - Objetivo.

Implementar correção nas rotinas de cadastro de requisição e solicitação de compras, para que ao abrir editando ou cadastrando uma nova Requisição ou Solicitação de Compra, o foco da tela se mantenha na aba geral.

3 - Alteração.

Foi desenvolvida uma correção nas rotinas de cadastro de requisição e solicitação de compras, para que ao abrir editando ou cadastrando uma nova Requisição ou Solicitação de Compra, o foco da tela se mantenha na aba geral.

AG-11751

Inconsistência » Acerto individual de Conta Movimento gerando recibo sem considerar o valor da variação cambial positiva

0

1 - Menu

Finagro 3C » Contas Movimento » Lançamentos em conta movimento

Finagro 3C » Contas Movimento »Acerto individual em Conta movimento

2 - Objetivo

Possibilitar que lançamentos de Conta Movimento com variação cambial, sejam quitados e tenham seus respectivos valores lançados corretamente, sem que seja duplicado ou apresentado valores errôneos nos recibos. 

3 - Alteração

Corrigido para que o sistema apresente o recibo com o valor que de fato será pago/Recebido, e que as Contas Movimentos quitadas pelo Acerto Unificado sejam lançadas corretamente de acordo com o acréscimo ou desconto da variação Cambial. 

AG-11781

Inconsistência » Valor Original do título incorreto na rotina de manutenção de títulos a receber.

307747

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Manutenção de Títulos a Receber;

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber;

2 - Objetivo

Realizar ajustes para que ao lançar títulos a receber com valor de juros, ou que contenha baixa parcial, ao consultar tal título na rotina de títulos a receber e manutenção de títulos a receber os saldos e valores sejam calculados corretamente.

3 - Alteração

Foi realizado ajustes para que o saldo e valor do título seja exibido corretamente, tanto na tela de títulos a receber quanto na tela de manutenção de títulos a receber, quando os títulos são lançados com desconto ou possuem baixa parcial.

AG-11795

Inconsistência » Numeração incorreta remessa de pagamento quando definido remessa automática.

306545

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança bancaria » Gerar arquivo de pagamento

2 - Objetivo

Ao selecionar a geração de arquivo de remessa de pagamentos o sistema deve gerar o numero do arquivo igual ao número da remessa e no cabeçalho de cobrança o numero da ultima remessa deve ser o numero anterior ao gerado no momento.

3 - Alteração

Desenvolvido ajustes necessários na rotina de geração de arquivo de remessa de pagamento para que o mesmo respeite a numeração da sequencia automática.

AG-11303

Inconsistência » Validações de baixas de contrato incorretas quando faturado itens diferentes no Faturamento do Produtor

290454

1 - Menu.

Agro3C.

  • Contratos > Configuração de Contratos.

  • Contratos > Emissão de Contratos.

  • Romaneios > Leitura de peso.

  • Notas > Configurações > Configuração.

  • Cereais > Faturamento do Produtor > Faturamento do Produtor.

2 - Objetivo.

Ajustar para que quando esteja configurado para baixar o contrato com itens do mesmo grupo ou com os grupos informados na configuração do contrato, o sistema realize as validações corretamente de acordo com o informado na configuração de autorização.

3 - Alteração.

Foi adicionada a regra para que caso não possua contrato para o item selecionado, o sistema também valide pelo grupo do item, dessa forma o sistema primeiro valida se existe contrato para o item selecionado, caso não exista, o sistema fará validação se existe contrato que permite a baixa pelo grupo daquele item.

AG-10979

Inconsistência» Divergência no valor gravado pela rotina de Acerto Unificado, quando realizado a baixa com mais de um cheque e troco

275674

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Acerto Financeiro ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Realizar ajuste na contabilização de  baixa de duplicatas realizada pela rotina Acerto Unificado com recebimento em cheque, e troco em conta movimento.

3 - Alteração

Ajustado para contabilizar de forma correta a baixa de duplicatas com recebimento em cheque e troco em conta movimento.

AG-7755

Inconsistência » Cadastro de novo Usuário pelo Viasoft3C gravando as colunas APRETPCOMER e APRETPFINANCEIRA como NULL e não recebendo alerta do Monitor de Mensagem

207445

1 - Menu.

Viasoft3c.

  • Configuração > Usuários > Cadastro de usuários.

Agro3c.

  • Configurações > Configuração > Usuário (Parâmetro).

  • Pedidos > Manutenção.

2 - Objetivo.

Realizar correção para que os campos APRETPCOMER e APRETPFINANCEIRA sempre sejam iniciados como “S” ao cadastrar novos usuários, e exiba mensagem de autorização pendente, ao logar no sistema.

3 - Alteração.

Foram criados comandos para setar valor padrão 'S' nos campos APRETPCOMER e APRETPFINANCEIRA, quando um novo usuário for criado e realizado update para usuários já existentes ou que estejam nulos, alterando para 'S'.

AG-12908

Difal em Nota Fiscal

 

Foram realizados os testes e não atualiza o valor do DIFAL no modal.

AG-12880

Inconsistência » Problema na reimpressão de recibos, nos lançamentos financeiros.

333709

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Lançamento Financeiro.

2 - Objetivo

Evitar reimpressão de recibo que possa trocar a numeração do documento anteriormente emitido.

3 - Alteração

Implementado correção para não solicitar reimpressão quando gerado número do recibo.

AG-12875

Inconsistência » Mensagem da NF desaparece após salvar a nota

314719, 334359

1 - Menu.

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo.

Implementar correção para ao visualizar novamente uma nota fiscal, a mensagem informada pelo usuário seja mantida.

3 - Alteração.

Implementada correção para que ao visualizar novamente uma nota fiscal, a mensagem informada pelo usuário seja mantida.

AG-12848

Inconsistência » Rejeição 602 - Total do PIS difere do somatório dos itens sujeitos ao ICMS

333282

1 - Menu

Agro - Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ao emitir uma nota fiscal que envolvia mercadorias e serviços, acabava gerando uma rejeição na Sefaz ref. ao total do vPIS e vCofins do ISSQN

3 - Alteração

Identificado a falha na emissão e realizado a correção para que ao montar o XML, seja separado os valores de vPIS e vCofins de Mercadorias e Serviços

AG-12842

Inconsistência » Data de validade incorreta ao lançar entrada com lote vencido

331519, 326934,335955

1 - Menu.

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo.

Implementar correção para que ao lançar uma entrada, informando um lote vencido já existente, ao salvar o sistema carregue o vencimento do lote original corretamente.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido uma correção na inclusão de lotes vencidos já existentes no sistema para que carreguem a data de validade corretamente.

AG-12839

Inconsistência » Travamentos e demora para execução do Plugin CPV

0

1 - Menu

Plugin GerarCustoCPV.vpi - ExpImp3C » Rotinas » Calculo Custo CPV

2 - Objetivo

Otimizar o tempo de execução do plugin e corrigir travamentos

3 - Alteração

Alterado no método Executar da rotina para otimizar as atualizações da tela

AG-12803

Inconsistência » Erro de data ao estornar um cheque

329117

1 - Menu

  • Finagro 3C » Caixas/Bancos» Cheques Recebidos »  Baixa/Estorno de Cheques Recebidos 

2 - Objetivo

Realizar correção na baixa de cheques a receber quando desmarcado o campo “Baixa individual por títulos”, para que o lançamento seja contabilizado corretamente e caso necessário efetuar o estorno, o mesmo seja realizado corretamente.

3 - Alteração

Realizado correção para que os valores e datas sejam gravados corretamente, efetuando o estorno e a contabilização adequadamente aos títulos.

AG-12743

Inconsistência » Não considerando saldo no somatório da consulta movimentação quando existe uma entrada e saída do mesmo mês e anos diferentes

331021

1 - Menu

  Agro » estoque » saldo » recálculo do item

 Agro » estoque » Saldo »Consulta movimento 

2 - Objetivo

Ajustar a rotina de consulta e movimentação do item atualizado o saldo atual do estoque, é realizado o recálculo de estoque e ajustando os saldos totais das consultas de movimento.  

3 - Alteração

Alteração na consulta no relatório de ‘consulta movimento’ e o campo de saldo atual baseando a última movimentação do item, e verificando a movimentação e o tipo de natureza da operação. Então o sistema deve considerar as movimentações da MOVITEMAGRO, da mesma forma conforme os saldos da ITEMSALDO, ajustados na consulta. 

 

AG-12624

Inconsistência » Licenciamento: Adequação de liberação no Plugin QiOnMonsanto

327973

1 - Menu

Plugin CentralQionViasoft.exe

2 - Objetivo

Atualizar o plugin Qion Monsanto para ser usado com o novo licenciamento.

3 - Alteração

Atualizar o projeto do plugin e compilada uma nova versão atualizada do mesmo.

Disponibilizada em F:\\AUDIT\\ERP\\PlugIns\\Monsanto
Central Qion Monsanto
Berlin

AG-12593

Melhoria » Implementar consulta ao produto do SPC Mix mais

150266

1 - Menu

Finagro » Pessoas » Pessoa » Consulta ao SPC 

2 - Objetivo

Implementar novo produto 325-NOVO SPC MAXI, para consulta SPC, visto que os produtos anteriores   240 -SPC MIX MAIS, e 284 - SPC MAXI foram desabilitados.

3 - Alteração

Foi implementado novo produto 325-NOVO SPC MAXI, para consulta SPC.

AG-12588

Inconsistência » Bloquear campo Status nos pedidos totalmente baixados

327191

1 - Menu.

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo.

Bloquear campo Status, após o pedido estar totalmente baixado para que nenhuma informação seja alterada.

3 - Alteração.

Foi ajustado o campo Status, para que fique bloqueado quando o pedido estiver totalmente baixado, impedindo que sejam alteradas informações após a baixa total.

AG-12567

Inconsistência » Validação incorreta da "Quantidade X Variação" por Grupo Familiar quando o produtor possui várias coletas para o mesmo período

6360

1- Menu

Leite » Processos » Formação do Preço do Leite;

2 - Objetivo

Quando houver um grupo de pessoas cadastrado no sistema com o parâmetro Quantidade x Variação (Leite) como SIM, e coletas de leite efetuadas para produtores pertencentes a esse grupo, o sistema deve somar a quantidade geral coletada e atribuir a variação financeira correta, cadastrada para a faixa de coleta efetuada correta na tela do Leite > Cadastros > Quantidade X Variação;

3 - Alteração

Efetuado um ajuste no sistema para que na formação do preço do leite, o sistema busque a variação financeira correta para a quantidade de leite coletada para o mesmo grupo de pessoas do sistema.

AG-12540

Inconsistência » Senha reabre após transmissão da NFe pela tela de envio em lotes

323753,320805,321520

1 - Menu

Sementes » Expedição » Montagem da Carga / Faturamento » Faturamento de Senha

Sementes » Expedição » Controle de Recepção / Carregamento  

2 - Objetivo

Necessário a correção para que ajuste a rotina de faturamento do expedição, a fim de ajustar o status da senha do carregamento, para que não reabra mesmo após a transmissão da nota com retorno de sucesso da SEFAZ. Deverá reabrir somente se a nota for cancelada ou denegada.

3 - Alteração

Feito o ajuste para que não reabra a senha ao transmitir a nota para a SEFAZ pela rotina de expedição utilizando a tela de envio de NFe em lote.

AG-12478

Inconsistência » Faturamento de Carga não abrindo a tela de receita ao gerar a nota fiscal

324695

1 - Menu

Exped » Processos » Faturamento de Carga 

2 - Objetivo

Necessário o ajuste para que abra a tela de Receituário Agronômico para a emissão do mesmo antes de abrir a tela de envio de NFe em lote.

3 - Alteração

Utilizando a configuração do tipo 3 - Faturamento por Ordem de Carga, foi ajustado para que abra a tela de emissão de receituários antes de abrir a tela de envio de NFe em lotes, a fim de apresentar o numero do receituário na nota;

Ajustado para rotinas utilizando Pedidos e Notas de Venda Futura.

AG-12450

Inconsistência » Saldo já faturado constando na Ficha Financeira da pessoa aba de Saldos A Fixar

323092

Validado script para identificar as notas fiscais a fixar e fixação com PH diferentes.

Validado script para ajustar estas notas fiscais que estão com PH diferentes para trazer corretamente na Ficha Financeira

AG-12445

Inconsistência » No cadastro do conceito, criar uma configuração para não validar limite de crédito nas devoluções de saída.

308271

1 - Menu.

Agro3C.

  • Cadastros Gerais > Pessoa > Conceito.

  • Configurações > Configuração > Usuário (Parâmetros).

  • Cadastros Gerais > Pessoa > Manutenção.

  • Notas > Manutenção.

2 - Objetivo.

Criado um campo para que o usuário defina se irá ser validado limite de crédito nas devoluções de saída.

3 - Alteração.

Foi criado um campo para que o usuário defina se irá ser validado limite de crédito nas devoluções de saída.

AG-12436

Inconsistência » Exportação do SISDEV não respeitando quantidade por lote

319402

1 - Menu

  • Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SISDEV - MT

2 - Objetivo

Ajustar a geração dos arquivos JSON para envio ao SISDEV, a fim de que quando se utilizar mais de um lote do mesmo item as quantidades sejam geradas corretamente no JSON.

3 - Alteração

Foi alterada a geração dos arquivos de envio ao SISDEV para que os mesmos passem a considerar corretamente as quantidades dos defensivos agrotóxicos quando um mesmo defensivo agrícola movimentar mais de um lote no momento da venda.

AG-12430

Inconsistência » Sistema derruba a conexão ao informar valor Index ao lançar duplicata a pagar.

322111

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Pagar

2 - Objetivos

Corrigir para que o sistema não trave e nem ocorra finalização de seção ao alterar o valor no campo Valor Index.

3 - Alteração 

Realizado o ajuste para permitir alterar o campo Valor index sem ocorrer travamentos assim permitir que a duplicata seja salva corretamente.

AG-12425

Inconsistência » Falha catastrófica ao realizar exclusão de romaneios desmembrados no módulo café

238940

1 - Menu
AgroCafé » Cadastros » Romaneio » Romaneio

2 - Objetivo
Espera-se que todo o processo da rotina quando houver romaneios desmembrados e que foi informado uma tabela de desconto, ao efetuar a exclusão o sistema realize o correto retorno do saldo utilizado no desconto para romaneio principal possibilitando assim a exclusão do romaneio em questão.

3 - Alteração
FdmServer3C.ExecuteSql(
FoConexao, 'UPD_PADRAO'
, [ '?', '0:s', 'CFROMANEIO'
, '?', '1:s', 'PESOBRUTO = PESOBRUTO + ' + BibStr.StrOf(cdsLeituraGeraLoteDesmembramento.FieldByName('PESOBRUTO').AsFloat) + ', ' +
'PESOLIQUIDO = PESOLIQUIDO + ' + BibStr.StrOf(cdsLeituraGeraLoteDesmembramento.FieldByName('PESOLIQUIDO').AsFloat) + ', ' +
'PESOTOTAL = PESOTOTAL + ' + BibStr.StrOf(cdsLeituraGeraLoteDesmembramento.FieldByName('PESOBRUTO').AsFloat)
, '?', '2:s', 'IDESTAB = :IDESTAB'
+ ' AND IDROMANEIO = :IDROMANEIO'
, 'IDESTAB', ftInteger, cdsGeraLoteDetalheDesmembramento.FieldByName('ESTABLOCAL').AsInteger
, 'IDROMANEIO', ftInteger, nIdRomaneioPrincipal
]
);
FdmServer3C.ExecuteSql(
FoConexao, 'UPD_PADRAO'
, [ '?', '0:s', 'CFROMANEIOLOTE'
, '?', '1:s', 'PESO = PESO + ' + BibStr.StrOf(cdsLeituraGeraLoteDesmembramento.FieldByName('PESOBRUTO').AsFloat)
, '?', '2:s', 'ESTABLOTE = :ESTABLOTE'
+ ' AND IDROMANEIO = :IDROMANEIO'
, 'ESTABLOTE', ftInteger, cdsGeraLoteDetalheDesmembramento.FieldByName('ESTABLOCAL').AsInteger
, 'IDROMANEIO', ftInteger, nIdRomaneioPrincipal
]
);

AG-12407

Inconsistência » Violação de Acesso ao gerar notas em Lote na Rotina de Cobrança de Taxa de Serviço

322578

1 - Menu.

Agro3C > Cereais > Taxa de Serviço > Cobrança de Taxa de Serviço.

2 - Objetivo.

Ajustar para que ao marcar a opção ‘Gerar em Lote’ não retorne a violação de acesso e permita gerar as notas, assim como é feito quando marcada a opção ‘Gerar em Tela’.

3 - Alteração.

Foi ajustado a rotina de cobrança de serviço, para que seja possível gerar nota normalmente sem apresentar erro de violação de acesso, ao marcar a opção ‘Gerar em Lote’.

AG-12392

Inconsistência » Títulos não aparecem quando mais de um cartão está selecionado para estorno, no Estorno de títulos a receber gerados a partir de cartões de crédito.

202203

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Estorna Títulos a Receber Gerados » Cartões de Crédito

2 - Objetivo

Realizar correção do processo de consulta de títulos a receber gerados a partir de cartões, de modo que ao selecionar mais de uma cartão para serem listados os títulos, ao executar a consulta, sejam exibidos todos os títulos que estiverem enquadrados nos filtros estabelecidos.

3 - Alteração

Realizado correção do processo de consulta de títulos a receber gerados a partir de cartões, de modo que ao selecionar mais de uma cartão para serem listados os títulos, ao executar a consulta, sejam exibidos todos os títulos que estiverem enquadrados nos filtros estabelecidos.

AG-12297

Inconsistência » Notas de devolução de venda com o retorno key violation

320938

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Não ocorrer o retorno key violation ao incluir uma nova nota de devolução

3 - Alteração

Foi tratada uma inconsistência em que estava mostrando uma janela com o retorno key violation na inclusão de uma nota fiscal de devolução de venda

AG-12290

Inconsistência » Sistema permitindo gravar nota fiscal com lote vencido mesmo parametrizado para bloquear.

303684

1 - Menu.

Agro3C.

  • Estoque > Itens > Manutenção.

  • Notas > Configurações > Configuração.

  • Notas > Manutenção.

  • Pedidos > Manutenção.

2 - Objetivo.

Implementar correção para que não seja possível incluir o lote vencido em uma nota fiscal, quando a configuração estiver parametrizada para bloquear.

3 - Alteração.

Foi ajustado para que quando a configuração da nota está parametrizado para bloquear emissão com lote vencido, não seja possível gravar a nota fiscal com o lote.

AG-12266

Inconsistência » Notas fiscais de serviço - NFS-e duplicadas

319814

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes

2 - Objetivo

Enviar notas fiscais de serviço sem que duplique o número da nota e número RPS para diferentes seqnotas como estava ocorrendo em algumas situações

3 - Alteração

Foi feita uma melhoria através de código fonte no retorno das NFS-e pelo serviço da prefeitura para que não duplique o número de nota e número de RPS entre diferentes seq notas o que estava ocorrendo em alguns casos, o que estava deixando 2 (duas) notas fiscais de serviço no Agrotitan e apenas uma no sistema da prefeitura.

AG-12193

Inconsistência » Sistema não recalculando corretamente o custo dos produtos que possuem mais de um CTRC vinculado (Normal + Complemento)

312621

1 - Menu

 Agro » nota » manutenção » custo

 Agro » estoque » custo » manutenção

Agro » cadastro gerais » natureza operação

Agro » CTRC » CTRC (Conhecimento)

2 - Objetivos

Ajustar a rotina para recálculo no valores de custo na aba e rateando o valor baseado no vínculo na nota CTRC

3 - Alteração 

  • Ajustado para que ao vincular mais de um ctrc para um item de uma determinada nota, para que o sistema continue mostrando o valor do custo corretamente para cada item.

AG-12137

Inconsistência » VSCONSULTA apresentou uma falha na identificação de funcionários antigos

307123

1 - Menu

ExpImp3C » Processos » Importação - Viasoft » Integração com RH » Fechamento dos Gastos de Funcionários para RH

2 - Objetivo

Exibir situação do funcionário baseado no dia atual, para que seja possível realizar a baixa antecipada dos funcionários que podem ter a situação de rescisão cadastrada com data futura, podendo realizar a baixa antes do dia.

3 - Alteração

Foram feitas alterações via código SQL que solucionou o problema e agora está apresentando de maneira correta os registros, podendo realizar a baixa antecipada dos funcionários que podem ter a situação de rescisão cadastrada com data futura, podendo realizar a baixa antes do dia.

AG-12102

Inconsistência » Parametrização Regime de Caixa não está sendo respeitada no ExpImp

310176

1 - Menu

Expimp » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Parametrização de Regime de Caixa ser respeitada no ExpImp

3 - Alteração

Estava ocorrendo uma inconsistência em que ao lançar uma nota fiscal com acerto financeiro a prazo ao filtra-la na Central de Contabilidade no ExpImp e estivesse configurado o regime de caixa estava gerando o valor da duplicata no documento, quando não deveria gerar esse valor.

AG-11785

Melhoria » Performar geração de notas de cobranças financeiras de serviço - Mudança dos filtros

 

1 - Menu.

Agro3C » Cereais » Taxa de Serviço » Cobranças Taxas de Serviço

2 - Objetivo.

Atualizar os filtros da rotina para possibilitar multiseleção e adicionar os filtros:

  • Grupo de pessoas: Cadastro que é vinculado dentro do cadastro de pessoas;

  • Tipo de pessoas: Será usado por cooperativas, devido a diferenciação de associados e terceiros.

3 - Alteração.

Foi alterada a tela substituindo os filtros ‘Inicial’ ‘Final’ por filtros de multiseleção. Adicionado também novos filtros de ‘Grupo de Pessoas’ e ‘Tipo de Pessoas’.

AG-11569

Melhoria » Implementar para apresentar o nome do usuário do Salesforce nos registros da integração

  66574

1 - Menu:
Agro » Configurações » Configuração » Empresas » guia Integrações/Web Services » campo Integra com o Salesforce? = 1-Sim.
Agro » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce.

2 - Objetivo:
Implementar para gravar o nome do usuário (USERID) do Salesforce nos registros da integração.

3 - Alteração:
Implementado um campo nas configurações da Integração Salesforce para permitir informar qual usuário será responsável pelas informações oriundas da integração, sendo possível identificar na rotina de Cadastro de Pessoa e Pedidos.

AG-11528

Inconsistência » Relatório de contas a receber ao utilizar o filtro Tipo do sintético = Cliente, não soma o valor da multa ao saldo.

210782

1 - Menu

FinAgro3c » Configurações » Configuração » Gerais » 8 - Cálculo de Juros.

FinAgro3c » Relatórios » Contas a Receber » Contas a Receber.

2 - Objetivo

Corrigir não conformidade no cálculo do saldo do relatório de Contas a Receber, quando o tipo selecionado é sintético, de modo que o valor de multa de atraso seja embutido no cálculo do saldo.

3 - Alteração

Realizado correção no cálculo do saldo do relatório de contas a receber, de modo que a multa componha o cálculo e o saldo seja apresentado corretamente.

AG-11328

Legislação » Agrotóxicos que dispensam receituário no SISDEV - MT

294557

1 - Menu

  • Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SISDEV - MT

2 - Objetivo

Ajustar a rotina de envio de arquivos para o SISDEV-MT a fim de que quando identificar que um agrotóxico que dispensa receituário está sem um receituário, a mesma apresente uma mensagem não bloqueante informando a situação e permitindo continuar ou cancelar a ação

3 - Alteração

Foi implementada uma mensagem não bloqueante, quando é apresentado produtos agrotóxicos que estão sem receituário, onde o sistema lista quais itens estão sem receituário e permite, caso o usuário queria continuar e  enviar os arquivos para o SISDEV, ou cancele a ação.

AG-11193

Inconsistência » Falha ao carrega o campo data conciliação, na rotina conciliação bancária de portadores manual.

289925

1 - Menu

FinAgro3c » Caixas/Bancos » Portadores (Caixa e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores Manual

2 - Objetivo

Ajustar para que a coluna Data Conciliação seja carregada em branco.

3 - Alteração

Realizado melhorias, de modo que agora a coluna Data Conciliação é carregada por padrão em branco.

AG-11051

Inconsistência » Correção de lançamentos em duplicidade oriundos do ViaSuper

274878

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Correção de lançamentos em duplicidade oriundos do Viasuper

3 - Alteração

Foi ajustado via código fonte para que não duplique lançamentos oriundos do Viasuper na Central de Contabilidade do ExpImp, ou seja, caso exista duplicata a receber para determinada nota fiscal, irá mostrar apenas o documento da nota fiscal e não também a duplicata.

AG-10373

Inconsistência » Ao inativar itens com saldo zerado no estabelecimento logado está inativando também nos estabelecimentos onde item possui saldo maior que zero.

270548

1 - Menu

Agro » Estoque » Item » Manutenção
Agro » Configuração » Configurações » Agro

2 - Objetivo.

Implementar correção na rotina de inativar item, para que antes de inativar o item, o sistema realize a validação da configuração do agro "Permite Inativar Itens com Saldo dif. de 0" em todos os estabelecimentos, assim como o saldo, de acordo com a configuração.

3 - Alteração.

Foi realizado correção na rotina de Inativação de Itens, onde é validado em cada estabelecimento a parametrização das configurações gerais, e posteriormente verificado o saldo do item em cada um dos estabelecimentos, caso em todos os estabelecimentos o saldo atenda o que está parametrizado nas configurações gerais do agro, então o item é inativado, senão, mostra uma mensagem informando que não é permitido inativar o item e em qual estabelecimento possui saldo.