MCP - Operações Fiscais

Descrição

Operações fiscais ou como é mais conhecido pela sigla CFOP, é a sigla para "Código Fiscal de Operações e Prestações". Trata-se de um código numérico utilizado na emissão de notas fiscais para identificar o tipo de operação de circulação de mercadorias ou prestação de serviços, bem como a origem e o destino dessas operações. O CFOP é utilizado para fins de controle fiscal e tributário, para garantir que as operações estejam em conformidade com as leis e regulamentos fiscais.

Cada CFOP está associado a uma operação ou prestação específica, sendo que existem centenas de códigos diferentes, cada um com sua própria finalidade e aplicação. Os CFOPs são regulamentados pela Secretaria da Fazenda de cada estado e são utilizados em todo o território nacional.

Algumas das principais finalidades dos CFOPs incluem identificar a origem e o destino das mercadorias ou serviços, indicar se a operação é de compra ou venda, informar se a operação envolve uma transferência de mercadoria entre estabelecimentos de uma mesma empresa, entre outras. O uso correto dos CFOPs é fundamental para garantir a legalidade e a transparência das operações comerciais e tributárias.

Neste manual você irá adquiri os conhecimentos necessários para a realização do cadastro de Operações Fiscais


Índice


Pré-Requisitos

  • Acesso ao Viasoft Construshow


Passo a passo

1 - A rotina pode ser acessada através do menu Configurações>>Documentos>>Operações Fiscais:

2 - Ao abrir o menu será apresentado um grid com todos os cadastros já realizados. Para a edição de algum cadastro já existente, basta dar um duplo clique no cadastro desejado e para adicionar um novo cadastro selecionar o botão “Incluir” no menu superior ou utilizar o atalho Ctrl+Ins:

3 - Ao incluir um novo cadastro algumas informações são apresentadas para preechimento:

 

Onde:

  • Código da Operação → Código de identificação para a operação cadastrada;

  • Descrição → Descrição para identificação da operação cadastrada;

  • CFOP → CFOP da operação, baseado na tabela oficial disponibilizada pelo governo federal;

  • Tipo → Tipo da operação onde podem ser:

    • N - Normal → Operação Normal;

    • T - Transferência → Operações com características de Transferência;

    • D - Devolução → Operações com característica de Devolução;

    • P - Prest. Serviço → Operações com característica de Prestação de Serviço;

    • R - Substituto → Operação cuja incidência do ICMS é por Substituição Tributária do tipo Substituto;

    • U - Substituído → Operação cuja incidência do ICMS é por Substituição Tributária do tipo Substituído;

    • O - Outros → Outras operações não especificadas anteriormente.

  • Conta Débito → Código reduzido da conta a débito para movimentações com essa operação;

  • Conta Crédito → Código reduzido da conta a crédito para movimentações com essa operação;

  • CFOP de Conversão → CFOP que passará a ser adota quando a mesma vier destacada em movimentações importadas através da rotina de importação de XML;

  • Soma no Financeiro da Nota → Definição se os valores vinculados a operação cadastrada irão somar no financeiro do documento;

  • Custo médio baseado no → Definição de qual custo será considerado na operação podendo ser:

    • 0 - Custo Nota;

    • 1 - Custo Aquisição;

    • 2 - Custo Médio;

    • 3 - Custo Zerado (Bonificação).

  • Soma ST e IPI → Define se o ICMS ST e o IPI devem somar no acerto da nota (Bonificação);

  • Calc. Diferencial de Alíquota → Define se a operação deve ou não calcular o DIFAL.

 

4 - Ao realizar todos os preenchimentos necessários para o cadastro desejado, basta clicar no botão “Salvar” que se encontra no menu superior ou utilizar o atalho Ctrl+S:


Dicionário de Dados

Dicionário do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: Dicionário do Banco de Dados - Documentação para Usuários - Confluence


Erros Comuns

Situações que podem ocorrer durante o uso da rotina


Versão

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

23.030

23.030

1.0

Autor(a): Cleber Vargas