Agrotitan - 4.0.2303.1042 - Lote 732

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-25007

Na emissão de romaneio manual está permitindo informar manualmente uma finalidade/tipo para um estabelecimento não vinculado ao cadastro

0

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao informar manualmente a Finalidade/Tipo no romaneio manual, o sistema não permita utilizar a Fin./Tipo que não possui o estabelecimento logado vinculado a ela.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao informar manualmente a Finalidade/Tipo no romaneio manual, o sistema não permita utilizar a Fin./Tipo que não possui o estabelecimento logado vinculado a ela.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-24967

Falha Catastrófica relacionada a VsConsulta 'SEL_PEDCFGCTRLORCFINPED' sendo apresentada na emissão de nota buscando pedido a partir de no Oracle 11.

621698

Documentação para clientes

Menu:

Agro3c » Notas » Manutenção

Objetivo:

Ajustar falha catastrófica ao buscar nota a partir de 

Alteração:

Ajustado tamanho do alias da VsConsulta SEL_PEDCFGCTRLORCFINPED que tinha limitação técnica em Oracle 11 devido a quantidade de caracteres usados.

AG-24951

Erro de 'Access violation' ao fechar o filtro da tela de notas no módulo frota

0

Menu:

  • FrotaAgro » Notas » Cadastro de Notas

Objetivo:

  • Ajustar a inconsistência apresentada ao filtrar notas fiscais.

Alteração:

  • Ajustado o sistema para que independentemente do filtro que o cliente utilize, não seja apresentado inconsistências ao usuário e apresente as notas condizentes com o filtro selecionado.

AG-24950

Erro no formato do arquivo de dados enviado ao exportar notas fiscais para Agrosys

0

1 - Menu

ExpImpAgro3c » Processos » Integração Agrosys » Exportação/Importação Agrosys

2 - Objetivo

A rotina é responsável por realizar a integração manual entre Agrotitan e Agrosys.

3 - Alteração

Foi realizado ajuste do erro “Erro no formato do arquivo de dados enviado” ao realizar o envio de notas fiscais de saída do Agrotitan para a Agrosys, o mesmo era ocasionado por uma quebra de linha nas observações da nota fiscal.

4 - Configuração

É necessário possuir a integração com Agrosys configurada

AG-24905

Lentidão no processo de faturamento de notas a partir de romaneios, envolvendo custos.

619943

Menu:

  • Agro » Romaneios » Faturamento » Gera nota(s) de Romaneio(s)

Objetivo:

  • Realizar a otimização do sistema na rotina de faturamento de romaneio.

Alteração:

  • Ajustado o sistema para otimizar significativamente o tempo gasto para gerar uma nota fiscal a partir de um romaneio.

AG-24868

Gerar nota de romaneio ( diferença) está incluindo na tabela NFITEMAPARTIRDE quantidade com casa decimal mesmo configuração de nota não permitindo

611950

1 - MENU

Agro3c » Romaneios » Faturamento » Gerar Nota de Romaneio (Diferença)

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao gerar uma nota fiscal a partir da rotina de Gerar Nota de Romaneio (Diferença), o sistema considere as casas decimais definidas na configuração da nota a ser utilizada, para que a quantidade utilizada seja equivalente a quantidade de origem.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao gerar uma nota fiscal a partir da rotina de Gerar Nota de Romaneio (Diferença), o sistema considere as casas decimais definidas na configuração da nota a ser utilizada, para que a quantidade utilizada seja equivalente a quantidade de origem.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-24860

Acerto financeiro com baixa documentos pendentes mostrando valor negativo

613947

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao realizar o acerto da nota com documentos pendentes, ao abrir a mesma novamente não retorne valores negativos.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao realizar o acerto da nota com documentos pendentes, ao abrir a mesma novamente não retorne valores negativos.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-24855

Valor de Multas/Juros divergente no relatório de 'Contas a receber analítico por cliente'

617138

1 - Menu

FinAgro » Relatórios » Contas a receber » Duplicatas » Analítico por cliente

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao emitir o Relatório de Contas a Receber Analítico por Cliente retorne corretamente os valores de descontos e juros.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao emitir o Relatório de Contas a Receber Analítico por Cliente retorne corretamente os valores de descontos e juros.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-24840

Erro no totalizador do relatório de baixa de notas a partir de

566932

1 - MENU

Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o sistema apresente o totalizador do relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De corretamente.

3 - ALTERAÇÃO

Ajustar para que o sistema apresente corretamente o totalizador do relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-24789

Tela da rotina da RPA com campos ocultos

616338

Menu:

  • Agro3C » CTe » RPA » Emissão de RPA

Objetivo:

  • Ajustar a tela de emissão de RPA de forma que apresente todos os campos para os usuários que possuem telas de resoluções menores ou iguais a 1600 x 900.

Alteração:

  • Implementado uma barra de rolagem no canto inferior direito que será exibida em resoluções que não apresente todos os campos contidos na tela.

AG-24766

Produção interna não calculando no produto matéria prima a composição x Qtd a baixar.

615836, 622259, 624308

1 - Menu

Sementes » UBS » Beneficiamento

Agro3c » Produção » Manutenção

2 - Objetivo

Regularizar o comportamento dos campos de quantidade de consumo das matérias-primas nas produções internas do sistema.

3- Alteração

Quando informada uma quantidade no campo ‘Qtd. a Baixar', é automaticamente feita a proporção do campo 'Qtd Composição’ com base na quantidade do Produto Acabado e vice-versa.

AG-24658

Remessa bancaria - Carteira 11 está sendo montado zeros na posição

608303

1 - Menu

Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Cabeçalho de cobrança.

Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Detalhe de cobrança.

Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Carteiras de cobrança.

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber.

Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa.

2 - Objetivo

Deve-se ajustar a montagem do arquivo para que quando utilizado a carteira 11  posição 12-13 no arquivo de remessa de cobrança seja gerado com espaços em brancos.

3 - Alteração

Alteração realizada em banco de dados, nenhuma alteração em tela.

AG-24633

Mensagem de erro na emissão de Rel. Romaneios de Entrada

612692

1 - Menu

Agro3c » Relatórios » Romaneios » Romaneios de Entrada

2 - Objetivo

Rotina utilizada para emissão de relatórios de romaneios de entrada, onde é possível a visualização dos romaneios utilizando determinados filtros a fim de identificar um período de tempo ou de informações.

3 - Alteração

Foi realizada a correção do erro multiple rows in singleton que era apresentado ao gerar o relatório:

Para correção, foi necessário realizar uma pequena alterção na consulta responsável por trazer alguns dados do relatório:

Após ajuste, o relatório pode ser utilizado normalmente.

4 - Configuração

Romaneios de entrada previamente emitidos.

AG-24618

Erro ao utilizar a rotina de manutenção de pedidos

610727

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção de pedidos

2 - Objetivo

A rotina é responsável por realizar a manutenção simplificada de pedidos, podendo ser feita em vários pedidos ao mesmo tempo.

3 - Alteração

Foi realizada a correção do erro Field ‘LOTECTRL’ must have a value ao salvar uma manutenção de pedido, assim normalizando a usabilidade da rotina.

4 - Configuração

É necessário possuir pedidos emitidos e permissão para manutenção de pedidos.

AG-24587

Cadastro de tabela de preço não permitindo utilizar datas posteriores a data final de vigência da tabela em uso.

611578

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção de pedidos

2 - Objetivo

A rotina é responsável por realizar a manutenção de tabelas de preço para itens.

3 - Alteração

Foi realizado ajuste na consulta responsável pelas validações disparadas no momento de salvar a tabela de preço Item X Preço. Foram adicionadas validações em ambas as datas de vigências, inicial e final, assim normalizando o cadastro contínuo de tabelas.

4 - Configuração

É necessário possuir tabelas de preços cadastradas.

AG-24551

Inconsistência na conciliação contábil de portador - lançamento não localizado no Agro

610481

1 - Menu

Contabil3C » Consultas » Conciliação Contábil

2 - Objetivo

  • Consistir entre Agro e Contábil os lançamentos contábeis de cheque recebido;

3 - Alterações

Foi realizado o ajuste na conciliação contábil para exibir corretamente as contas contábeis dos lançamentos de cheque recebido, garantindo assim a consistência da contabilização entre o Agro e Contábil.

AG-24546

Erro 'Falha catastrofica' ao processar arquivos retorno banco 041 - Banrisul

609028

1 - Menu

FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Processar arquivo de retorno

2 - Objetivo

Deve ser corrigido a importação do arquivo de cobrança bancária referente ao banco 41 - Banrisul

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a importação do arquivo de cobrança bancária do banco 41 - Banrisul

AG-24175

Portador no recibo gerado a partir de processamento de retorno de cobrança bancaria

595389

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno.

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibos » Impressão de Recibos.

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao baixar o título pela rotina de Processar Arquivo de Retorno, retorne corretamente o portador e analítica que foi informado na baixa no recibo.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao baixar o título pela rotina de Processar Arquivo de Retorno, retorne corretamente o portador e analítica que foi informado na baixa no recibo.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23832

Lançamentos financeiros incorretos quando tem encontro de contas, gerando um cheque a ser pago.

605852

1 - Menu

Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Deve ser corrigido o lançamento financeiro após o acerto unificado entre contas utilizando a emissão de cheques a pagar do saldo restante

3 - Alteração

Corrigido o lançamento financeiro após a baixa dos cheques emitidos através do acerto unificado entre contas movimento

AG-23829

Valor unitário do item no pedido não atualiza após mudança de item

605742

1 - MENU

Agro3c » Pedidos » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar para que quando o usuário trocar o código do item na emissão do pedido e a configuração estiver parametrizada para usar o custo do produto, o valor unitário seja carregado corretamente.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que quando o usuário trocar o código do item e a configuração do pedido estiver parametrizada para usar o custo do produto, o valor unitário seja carregado corretamente.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-23618

Apuração Base de Calculo Registro C197 do ICMS Presumido

599917

1 - Menu

  • Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado sistema para apuração de Base de Cálculo Registro C197 do ICMS Presumido nos códigos de ajuste

3 - Alteração

  • Houve a adição de uma nova opção no campo “Tipo de Ajuste” da Tabela 5.3 que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal.

  • A opção adicionada é a: “C - ICMS Presumido Base Total”.

  • Quando marcada essa opção e utilizado o código de ajuste de benefício fiscal no item da Nota Fiscal então o sistema passa a preencher o campo Base do código de ajuste de benefício fiscal com o cálculo Base + Isentas + Outras.

AG-23168

Gerar a tag "categCombVeic" no XML quando houver Vale Pedagio no MDFE

588110

1 - Menu

  • Agro3C » CT-e » Veículos » Veículos

  • Agro3C » Docs. Eletrônicos » MDF-e » Manifesto Eletrônico de Docs Fiscais

2 - Objetivo

  • Adicionado campo Categoria Veículo para atender a obrigatoriedade ao informar Vale Pedágio

3 - Alteração

  • Houve a adição do campo “Categoria Veículo” no cadastro de veículos que pode ser acessada através do caminho Agro3C » CT-e » Veículos » Veículos.

  • A informação da categoria do veículo será transportada na tag “categCombVeic” do XML de emissão do MDF-e.

  • É obrigatório o preenchimento desse campo no cadastro do veículo, caso contrário na emissão do MDF-e, se houver informação de Vale Pedágio, no retorno da resposta da emissão do MDF-e para a SEFAZ será apresentado a rejeição 731.

AG-22775

Salvar arquivo de retorno em banco e processamento em lotes.

578109

1 - Menu

Finagro 3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancários» Processa arquivo de retorno (Pagamentos Bancários)

2 - Objetivo

Ajustar o processamento de arquivo de retorno de pagamento bancário quando for processado vários títulos ao mesmo tempo

3 - Alteração

Validado o processamento de arquivo de retorno de pagamento bancário quando possui vários títulos a serem processados

AG-16198

Implementar Controle de Aprovação para rotina de Solicitação de Compras

407727, 592473

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Compras » Solicitação de Compras

2 - Objetivo

Deve ser criado uma rotina de autorização de solicitação de compras, onde o usuário solicitante pode (ou não) ter permissão para realizar a aprovação dessas solicitações. Caso o usuário não possua essa permissão, então deverá notificar a um usuário com permissão para assim poder prosseguir com a cotação.

3 - Alteração

Criado a configuração ‘Controla solicitação por Autorização’ nas configurações gerais do Agro, podendo selecionar se controla ou não em: Configurações » Gerais » Aba ‘Compras’

Criado a permissão 'Pode autorizar a solicitação de compra na autorização’ nas configurações de usuário (parâmetro) em: Configurações » Usuário (Parâmetros)

Criado a aba ‘Aprovação de solicitação’ na rotina de autorização unificada em: Notas » Autorizações Unificadas » Aba ‘Materiais', essa aba só habilitará caso a permissão 'Pode autorizar a solicitação de compra na autorização’

AG-15098

Cadastro de Tipo/Finalidade do Trigo por estabelecimento

381362

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Cadastros » Finalidades/Tipos

2 - OBJETIVO

Na tela de Finalidade/Tipo, criar uma nova aba para indicar quais estabelecimentos utilizarão o cadastro de finalidade/tipo. Esta aba permitirá vincular ou desvincular estabelecimentos específicos. Com base nas definições feitas nesta aba, ao acessar o rotinas como Manutenção de Romaneio, Leitura de Pesos e Transferência entre Produtores, o estabelecimento logado poderá utilizar apenas os cadastros de finalidade/tipo que possuem vínculo com ele ou que não estão vinculados a nenhum estabelecimento.

3 - ALTERAÇÃO

Na tela de Finalidade/Tipo foi criada uma nova aba chamada 'Estabelecimentos':

Nesta aba existe um botão que servirá para selecionar os estabelecimentos que poderão utilizar deste cadastro de finalidade/tipo:

A tela de seleção oferece opções para Salvar em Disco e Ler do Disco.

Além disso, na rotina de Transferência entre Produtores, foi adicionado um novo botão de filtros para Finalidades/Tipos. Este botão exibirá apenas os cadastros relacionados ao estabelecimento logado.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Para associar um cadastro específico de Finalidade/Tipo a um estabelecimento, siga estes passos: acesse Agro3C » Romaneios » Cadastros » Finalidades/Tipos, vá para a aba 'Estabelecimentos', clique no botão de seleção e escolha o estabelecimento desejado.

AG-24638

URGENTE - FINAGRO - Sistema NÃO esta buscando REPRESENTANTE do cadastro do cliente.

610073

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

FinAgro » Configurações » Financeiro

2 - Objetivo

Criar uma opção para carregar ou não o representante do cadastro da pessoa na nota de devolução

3 - Alteração

Criado a opção ‘Carregar representante cadastrado para a pessoa’ em FinAgro » Configurações » Financeiro » Aba ‘Comissão’, caso marcado, carregará o representante do cadastro da pessoa