Viasuper - 4.0.2303.1008 - Lote 732

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-24976

Quantidade de lote saindo diferente da quantidade física do produto

621099

1 - MENU

Agro » Estoque » Controle de Lotes » Lote Geral

Viasuper » Processos » Pedidos » Pedido

Viasuper » Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - OBJETIVOS

  • Resolver o problema de envio quando os produtos são iguais porém de lotes diferentes;

3 - ALTERAÇÕES

  • Agora, apenas os lotes dos produtos escolhidos aparecem na função controle de lotes, e também, é possível identificar a quantidade do produto e seu respectivo lote.

AG-24838

Não é possível adicionar item com valor com mais de três dígitos antes da vírgula na tabela de preço

617257

1 - Menu  

Menu » Produtos » Preço/Custo » Tabela de Preço/Tabloide/Contrato

Menu » Processos » PDV » Envio de Carga para os PDV’s

2 - Objetivos 

  • 2.1 - Permitir incluir itens com preço de até 10 dígitos antes vírgula na rotina de Tabela de Preço/Tabloide/Contrato.

  • 2.2 - Inclusão de preço correto no arquivo de envio de carga para os PDV’s como também seus respectivos identificadores de tabelas.

3 - Alteração

Adicionado um limite maior de dígitos permitidos após a vírgula na rotina de Tabela de Preço/Tabloide/Contrato.

AG-24516

Campo custo não é limpo após desassociar produto na tela de conferência de pedido via XML

610316

1 - Menu

Processos» Pedidos» Conferência de Pedido via XML da NFe v.2

2 - Objetivos

Garantir que na conferência de pedidos, ao desassociar o produto associado, todos os campos fiquem em branco, salvo os campos ‘Valor Un Com’ e ‘Custo', estes devem ficar com o valor zerado.

3 - Alteração

Adicionado no método CdsPedidoCompareItemLimparValoresXML a validação para o campo CUSTOUNITXML .

AG-23768

Falha catastrofica ao salvar item

604428, 613742

1 - Menu

Processos» Nota» Nota Fiscal

2 - Objetivos

Ajustar triggers e comandos utilizados para a integração da Scanntech, para não ocorrerem conflitos ao salvar produtos.

3 - Alteração

Foi feito um ajuste alterando a trigger VIASOFTMERC.GRAVA_ITEMPRVDA_SCANNTECH

AG-23680

Sistema registra filial diferente do cadastro de pessoa informado nas configurações de cabeçalho da cobrança bancária

602141

1 - Menu

Menu » Cadastro » Cobrança Bancária » Cabeçalho de cobrança Bancária

2 - Objetivos

Garantir que ao imprimir um boleto por qualquer rotina disponível no sistema, o beneficiário seja o mesmo definido nas configurações do cabeçalho da cobrança selecionado

3 - Alteração

Ajustado o fonte em questão para que olhe a tabela FILIALPESSOA antes de retornar o estab e ajustado o fonte em questão para que o campo Pessoa da Filial seja possível informar apenas pessoas da filial.

AG-23508

Itens "cancelados" de pedidos, somando nas Metas

0

1 - Menu

Relatórios » Gerencial » Metas
Processos » Pedidos » Pedido 

2 - Objetivos

Pedidos com o status “Parcialmente Entregue e cancelado” devem ter somente a quantidade entregue considerada e exibidas no relatórios de Metas e na validação da ação 354.

3 - Alteração

Ajustadas a validação 354 e o relatório de Metas, para considerar somente a quantidade entregue dos pedidos no status “Parciamente Entregue e cancelado”.

AG-23330

Tela de lançamentos contábeis não recarregando informação ao trocar de nota

0

1 - Menu 

Processos » Nota » Nota Fiscal

Processos » Nota » Adiantamento

Processos » Nota » CTRC

Processos » Nota » Despesas e Receitas

Financeiro » Duplicatas a Receber » Estorno de Duplicatas a Receber

Financeiro » Duplicatas a Pagar » Estorno de Duplicatas a Pagar

2 - Objetivos 

Não permitir a saída do menu de lançamentos de notas contábeis de forma incorreta.

3 - Alteração

Remoção de qualquer outro meio de sair da tela de lançamentos de notas contábeis além do ícone “fechar” ou do atalho (Ctrl + F4).

AG-22948

ICMS não deduzindo do custo de aquisição da mercadoria

571660

1 - Menu  

Viasuper » Processos » NF-e » Importação NF-e

Processos » Nota » Nota Fiscal

2 - Objetivos 

Deduzir valor de icms do custo de mercadoria em notas de entrada.

3 - Alteração

Feito realizado ajustes na tela para quando for feito uma nota a partir de e a configuração esteja para não pegar tributação do documento de origem, seja calculado o custo unit.

AG-22926

Inconsistência ao Editar alguns cadastros de Pessoas

581594

1 - MENU

Cadastros » Pessoas » Pessoas

PDV

2 - OBJETIVOS

  • Ao alterar uma pessoa no cadastro de pessoas não deverá aparecer nenhuma mensagem de erro;

  • Ao alterar uma pessoa com o ESTABCAD = NULL da tabela PESSOADOCMERC, a mesma deverá ser alterada para o estabelecimento atual;

  • Ao realizar o pagamento pelo PDV com uma pessoa que não está cadastrada no sistema, ela deverá ser cadastrada após o pagamento e o seu ESTABCAD deverá ser o estabelecimento atual;

3 - ALTERAÇÕES

Ao modificar a manutenção de clientes na rotina de cadastro de pessoas não deve retornar nenhuma mensagem de erro;

Ao alterar uma pessoa com o ESTABCAD = NULL da tabela PESSOADOCMERC, a mesma deve retornar com o estabelecimento atual;

Ao importar uma pessoa nova por um pagamento realizado pelo PDV, a pessoa deve ser adicionada ao sistema e seu campo ESTABCAD deve ser o estabelecimento atual;