Agrotitan - 4.0.2303.1052 - Lote 732

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-25870

Recepção dos Retornos das notas "Denegadas" NT 2024.001

0

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Adequado a Recepção de Notas Fiscais denegadas de acordo com a NT 2024.001

3 - Alteração

  • O sistema somente tentará realizar o estorno da nota automaticamente quando o status retornado for igual a “205 NF-e está denegada na base de dados da SEFAZ”.

  • Se a SEFAZ retornar os status 301, 302 ou 303 não irá realizar nenhuma tratativa especial, como, por exemplo, estornos de notas fiscais, sendo assim, será apenas tratado como uma rejeição da SEFAZ.

AG-25822

Descrição da Tabela Sped 5.3 CT-e Entrada e layout aba impostos CT-e Entrada

645856

1 - Menu

Agro3C » CT-e» CT-e (Entrada) » Configuração

2 - Objetivo

Adequado comportamento em tela de Configuração de CT-e (Entrada) referente a Tabela SPED

3 - Alteração

  • Adequado para que apresente a Descrição da Tabela 5.2 e Tabela 5.3 na aba Impostos da Configuração de CT-e (Entrada) ao carregar a configuração previamente salva no sistema.

  • Adequado para que apresente as colunas referente a Tabela 5.3 antes do final da linha, assim como é com a Tabela 5.2 e Tabela 5.1.1.

AG-25812

Rotina de Notas de Despesa / Receitas do Frota não exibe botão de "Salvar personalizados" impossibilitando que informações sejam gravadas em alguns momentos.

0

Menu:

Frota » Notas » Cadastro de Notas

Objetivo:

Ajustar o sistema para permitir o uso dos campos personalizados bem como seu salvamento em banco

Alteração:

Foram realizadas as tratativas para habilitar o botão salvar para que seja possível editar as informações personalizadas.

AG-25805

Campo Total da Nota sendo editado na aba de produtos da nota fiscal

634007

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Alterar os campos “Produtos” e “Serviços”, para que os mesmos se tornem somente campos de visualização, onde alterações não serão mais habilitadas, e os campos serão apresentados apenas para leitura.

3 - Alteração

Campos “Produtos” e “Serviços” da tela de manutenção de nota fiscal foram alterados para serem somente lidos, e não são mais habilitados para edição.

AG-25768

Conta auxiliar não está sendo cadastrada no contábil

0

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

  • Realizar o registro da conta auxiliar no plano de contas auxiliar definido para o estabelecimento.

3 - Alterações

O sistema foi ajustado para que, ao contabilizar um lançamento que inclua uma conta auxiliar, o registro dessa conta seja realizado no plano de contas auxiliar definido para o estabelecimento. Isso garante que o lançamento seja consistente e processado corretamente no Contábil.

AG-25718

Arquivo de remessa para pagamento não gera dígito verificador 'X' para agência

642463

1 - Menu

Finagro3c » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de pagamento.

2 - Objetivo

Corrigir para que quando se tratar de dígito verificador da agência = X, seja preenchido corretamente no arquivo remessa. 

3 - Alteração

Alterado para que o dígito verificador da agência seja exibido no arquivo de remessa.

AG-25693

Ao utilizar o filtro de busca por pessoa na rotina de Baixa de Títulos a Receber, o sistema exibe a mensagem: "A consulta apresenta uma expressão inválida."

642305

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber.

2 - Objetivo

Corrigir o motivo pelo qual é apresentado uma mensagem de erro ao consultar um cliente na rotina de baixa de títulos a receber, ao filtrar pela consulta por expressão.

3 - Alteração

Correção realizada a nível de código fonte, nenhuma alteração em tela.

AG-25655

Tipo de conta bancária nas remessas banco 237 - Bradesco

640019

1 - Menu

FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar Arquivos de Pagamento.

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema use a nomenclatura exigida pelo banco quando realizado uma TED entre conta movimento ou poupança.

3 - Alteração

Alterado para que o sistema utilize as nomenclaturas corretas exigidas pelo banco quando realizado uma TED, nos arquivos de remessa de pagamento.

AG-25644

Ajustes renegociação de dividas

0

Menu:

ExpImpAgro3C » Processos » Central de contabilidade

Objetivo:

Ajustar contabilização da renegociação de duplicatas a receber para buscar a conta credito da forma de pagamento da nota, também alterar contabilização do titulo gerado na renegociação.

Alteração:

Foram ajustadas as regras de contabilização para renegociações de duplicatas

AG-25603

Termo Aditivo aparecendo peso por embalagem(kg) zerado

638853

1 - Menu

Sementes » LAS » Documentos do laboratório » Termo de conformidade

2 - Objetivo

Corrigir situação em que, quando realizada rotina de geração e aprovação de análises, ao emitir termo de conformidade, informações referente à representatividade estavam sendo exibidos incorretamente.

3 - Alteração

Modificadas, no banco de dados, procedure e função responsáveis pela exibição do termo de conformidade no sistema, impactando na exibição no sistema e gravação de dados do mesmo.

AG-25577

Bloquear linha do produto na Grid(Modulo sementes> Reserva de itens por representante)

638847

1 - MENU

Sementes » Comercial » Reserva de itens para representantes

Agro3C » Pedidos » Reserva de itens para representantes

2 - OBJETIVO

Ajustar para que quando o usuário selecionar o código de um item já cadastrado e utilizar a tecla de seta para baixo para incluir um novo na rotina de Reserva de itens para representantes, o sistema realizará as validações necessárias de forma correta e incluirá nova linha.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que quando o usuário selecionar o código de um item já cadastrado e utilizar a tecla de seta para baixo para incluir um novo, o sistema realize as validações necessárias de forma correta e inclua nova linha na rotina de Reserva de itens para representantes.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-25565

Relatório de relação de pedidos não considera descontos aplicados no lançamento do pedido em seus totalizadores

605091

1 - MENU

Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o relatório de Relação de Pedidos considere também os descontos aplicados.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o relatório de Relação de Pedidos considere também os descontos aplicados, assim, apresentando os totalizadores corretamente.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-25535

O sistema está deixando o saldo negativo no cadastro de conta movimento quando a baixa é feita com juros superiores ao valor original.

636518

1 - Menu

FinAgro3C » Contas Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento 

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao baixar os juros maior que o saldo original do lançamento, não permita que o lançamento fique com saldo negativo.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao informar os juros maior que o saldo total do lançamento e baixar apenas os juros, não feixe o saldo do lançamento negativo.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-25501

Considerar saldo zero no calculo de custo das produções internas quando o saldo for negativo

0

1 - Menus

Industria3c / Agro3c » Produção » Manutenção

Agro3c » Configurações » Configuração » Agro

 2 - Objetivos

Possibilitar a correta geração dos custos dos produtos envolvidos com produções internas na condição de estarem com saldo negativo.

3 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

  • Implementado um novo parâmetro no menu “Configurações » Configuração » Agro” chamado de “Zerar. Estoq. Neg. Calc. Custo”

  • Basicamente, quando o estoque atual do produto for negativo e a opção supracitada estiver como “1- Sim”, será considerado 0,00 no valor do estoque atual para fins de cálculo de custo das produções internas não gerando impactos indevidos nos custos.

AG-25433

Rotina de NF-e Rápida não carrega desconto financeiro para a NF-e

633193

1 - Menu

Pedidos » Manutenção »  Gerar Nf-e Rápida.

2 - Objetivo

Corrigiu o motivo pelo qual a rotina de NF rápida não está considerando os descontos inseridos na aba de totais do pedido.

3 - Alteração

Corrigido para que o sistema considere os descontos inseridos no pedido na tela Totais, ao emitir uma Nota fiscal rápida.

AG-25332

Erro de memória no envio de Boletos

632173

1 - Menu

Finagro3C » Notas » Impressão de Notas Fiscais.

Finagro3C » Docs. Eletrônicos » Nf-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes.

Finagro3C » Pedidos » Gera Nota(s) do Pedido (Carga).

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao enviar os boletos por e-mail não retorne erros.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao enviar boletos por e-mail não retorne erros.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-25323

Troco em contra-vale contabilizando duplicado

631642, 625135

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

  • Contabilização de troco sem duplicidade no valor

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para garantir que, ao realizar uma venda pelo Viasuper com concessão de troco, o valor seja contabilizado corretamente no Expimp.

AG-25277

Falta de memória na central de contabilidade

631009

Menu:

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

Objetivo:

  • Implementar a otimização no uso de recursos de memória ao utilizar a central de contabilidade.

Alteração:

No menu de configurações ‘ExpImpAgro3C » Configurações » Configuração » Configurações CTB/Fiscal’ foi criado um novo parâmetro ‘Central de contabilidade otimizada’ com duas opções de parametrização.

  • Com o parâmetro ‘Central de contabilidade otimizada’ definido como ‘Não’ o sistema continuará com a central de contabilidade com o padrão atual;

  • Com o parâmetro ‘Central de contabilidade otimizada’ definido como ‘Sim’ o sistema aplicará as consultas otimizadas na central de contabilidade, diminuindo o tempo de resposta na e utilização de memória em consultas de lançamentos contábeis que gerem uma grande massa de dados.

AG-25042

Campo Situação e Observações não permitindo alteração após faturamento do pedido

623672

1 - MENU

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar para que os campos de ‘Situação', ‘Observação’ e 'Cód. Msg’ do pedido fiquem ativos para edição quando o parâmetro o 'Permitir Inserir/Editar/Excluir Itens no Pedido’ estiver marcado nos parâmetros do usuário.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que os campos de ‘Situação', ‘Observação’ e 'Cód. Msg’ do pedido fiquem ativos para edição quando o parâmetro o 'Permitir Inserir/Editar/Excluir Itens no Pedido’ estiver marcado nos parâmetros do usuário.

4 - CONFIGURAÇÃO

Para poder realizar a edição em campos como: ‘Situação', ‘Observação’ e ‘Cód. Msg’ de um pedido emitido e faturado, é necessário marcar a opção ‘Permitir Inserir/Editar/Excluir Itens no Pedido?’ localizada em Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » aba ‘Adicional’ » sub-aba 'Pedidos’.

AG-23306

Alterar configuração para incluir ou não valor do ICMS Dispensado no Produto

567406

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto
Agro3C » Estoque » Tributação » Alíquota p/ UF
Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo
Adequado configuração para incluir o valor do ICMS Dispensado no produto da nota fiscal

3 - Alteração

  • Adicionado opção "2-Definido pela UF" no campo "Embutir ICMS Disp. no Produto" do cadastro do imposto que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto.

  • Adicionado campo "Embutir ICMS Disp. no Produto" com as opções "0-Não" e "1-Sim" no cadastro da Alíquota p/ UF que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Alíquota p/ UF.

  • A partir dessa implementação o sistema irá conter uma hierarquia para a configuração “Embutir ICMS Disp. no Produto” que respeita as seguintes regras:

    • Caso definido “0 - Não” ou “1 - Sim” no cadastro do imposto: Será utilizado o que está definido no imposto;

    • Caso definido “2 - Definido pela Tributação” no cadastro do imposto: Será utilizado o que foi definido no cadastro de Alíquotas por UF para a coluna “Embutir ICMS Disp. no Produto”;

AG-17632

Integração Vtrina » Cadastro IE, para endereçamento de clientes!

424510

1 - Menu

ExpImpAgro3c » Processos » Integração E-commerce » Conf. Vtrina

ExpImpAgro3c » Processos » Integração E-commece » Vtrina Pedido

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a parametrização com a Vtrina para integrar o Agro com os diferentes e-commerces que os clientes estão utilizando.

3 - Alteração

Adequação da integração Agro X Vtrina para suportar endereços alternativos. Um novo parâmetro "Utiliza Endereço Alternativo" foi adicionado às configurações da Vtrina. Com o parâmetro ativado, uma nova tela de seleção de endereços é apresentada durante a inclusão de clientes ou o processo completo. A tela inclui opções para cadastrar novos endereços, selecionar endereços existentes e visualizar detalhes adicionais.

O processo de geração de pedidos e notas fiscais permanece inalterado, exceto quando o processo é realizado por etapas. Nesse caso, é necessário selecionar um endereço antes de gerar a nota fiscal para que o endereço correto seja utilizado.

4 - Configuração 

É necessário que a integração com a Vtrina esteja devidamente configurada.

AG-16401

Validar cadastro de unidades decimais em desmembramento de pedido e respeitar o múltiplo de embalagem do item

423006

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Desmembramento de pedidos

2 - Objetivo

Ajustar para quando o pedido for desmembrado respeitar a quantidade de casas decimais de acordo com cada tipo de unidade dos itens do pedido

3 - Alteração

Ajustado para respeitar corretamente a quantidade de casas decimais de cada item do pedido conforme o cadastro do tipo de unidade e a quantidade múltipla caso houver no cadastro do item

AG-13696

Controle de Concorrência na rotina de Cobrança de Taxas de Serviços ao Gerar NFs em Lote

341748

1 - MENU

Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço »  Cobrança Taxas de Serviços

2 - OBJETIVO

Criar um controle de concorrência ao gerar as notas de cobranças físicas ou financeiras pela rotina de Cobrança de Taxas de Serviço.

3 - ALTERAÇÃO

Foi criado um controle de concorrência ao gerar as notas de cobranças físicas ou financeiras pela rotina de Cobrança de Taxas de Serviço seja elas geradas em lote ou em tela.

4 - CONFIGURAÇÃO

Ao acessar: Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço é apresentado uma nova tela relacionada ao Controle de Concorrência das taxas de serviço, onde é possível visualizar se há reservas para outro usuário e caso necessário permite a remoção delas.

  • Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Controle de Concorrência

AG-9363

Restrições em estabelecimentos na Aprovação por Etapas e Parametrização de tipo de acesso do usuário ao estabelecimento

228165,120148

1 - MENU

Agro3C » Pedidos » Análise Comercial

Agro3C » Pedidos » Análise Financeira

Agro3C » Pedidos » Análise de Expedição/Faturamento

2 - OBJETIVO

Ajustar para restringir usuários do sistema corretamente na rotina de aprovação por etapas de pedidos conforme pré definidos no Viasoft3c.

3 - ALTERAÇÃO

Ajustado para restringir usuários do sistema que não possuírem acesso ou acesso apenas para filtragem na rotina de aprovação por etapas de pedidos;

Na aba ‘Filtro de Estabelecimentos’ nas telas de aprovação só aparecerão os estabelecimentos que possuírem acesso total ou apenas para filtrar referente ao usuário logado;

Ao tentar autorizar um pedido de um estabelecimento 'X' que esteja permitido para somente filtrar, apresentará a seguinte mensagem: Registros pertencentes ao estabelecimento X não poderão ser manipulados, pois seu usuário não possui permissão

AG-25868

Baixa realizada pela rotina Acerto Individual de Conta Movimento não imprime as informações do histórico da conta movimento.

644212

1 - Menu

FinAgro » Contas Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento

 

2 - Objetivo

Identificar e corrigir o motivo pelo qual o histórico de lançamentos em conta movimento, que foram quitados na rotina de Acerto Individual de Conta Movimento, não está sendo apresentado no recibo.

 

3 - Alteração

Corrigido para que o histórico de lançamentos em conta movimento com baixa na rotina de  Acerto Individual de Conta Movimento seja apresentado no recibo do acerto.