| | | |
|---|
FAZ-209 | Titulo de financiamento foi baixado parcial (pago somente os juros) porém continua com o status aberto | 695043, 710880 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
FAZ-201 | Sistema não respeita TIPO_DOC_LCDPR da origem quando baixa é feita por cheque | 707654 | 1 - MenuPSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancária PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Impressão de Cheque PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Individual PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote
2 - Objetivo3 - AlteraçãoQuando imprimir cheque, ao invés de gravar 3 vai gravar 6, na FMOVBCO.TIPO_DOC_LCDPR Na FMOVPLA.TIPO_DOC_LCDPR vai gravar o que está lançado do titulo. Removido um parte do codigo, pois já esse function que faz a mesma coisa, melhora a manunteção futura. Alterado FUNCTION [dbo].[fn_ObterTipoDocLCDPR] para respeita o lancamento do titulo, quando estiver classificado
4 - Configuração |
FAZ-198 | Titulo da requisição excluido da tabela FPAGREC | 705911, 712342 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjuste para que não limpe o campo PCADREQ_COD do título da requisição ao atualizar o título (update_fpagrec_externo). Foi deslocado o código que executa a query VERIFICA_CODIGO_REQUISICAO_TITULO, para que seja executada tanto no fechamento da nota quanto na abertura de nota. Trata-se de uma verificação a mais para corrigir o código da requisição no título caso o mesmo tenha sido apagado erroneamente. Inserido no query depois a query que corrige os títulos que estão com a PCADREQ_COD em branco e os mesmos vieram da requisição.
4 - Configuração |
FAZ-197 | Lote de Acerto gerando erros de status e valor na baixa quanto em dolar | 708940 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
FAZ-194 | Erro no Layout de Lote de Pagamento Eletronico SICREDI | 701783 | 1 - Menu2 - ObjetivoO arquivo de remessa gerado deve conter todas as informações corretas conforme o layout especificado. O pagamento deve ser registrado corretamente nos sistemas bancários. O título deve ser baixado corretamente no sistema.
3 - Alteração4 - Configuração |
FAZ-161 | Inserir novas informações no pedido da semente e criar novo relatório de pedido de sementes | 697367 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado aba Informações adicionais: campos Gestor comercial, agente pedido, pessoa bancaria, banco, agencia, cc, tipo conta, tipo pix, chave pix, observações gerais e condições gerais criado botão Pesquisar no grupo dados bancários para buscar a conta e o pix da pessoa bancária informada criado botão que aciona prompt do Cadastro de Textos e carrega o texto selecionado no campo Condições Gerais
Criado campos no cabeçalho Acesso mercado, modalidade pedido, cód.. macro região e cód. micro região.
Implementado para carregar nas opções de impressão pela tela, o Relatório Pedido de Sementes Detalhado
4 - Configuração |
FAZ-70 | Relatório de Balancete Contábil não respeita filtro de conta curta | 678761 | 1 - Menu2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |