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Resumo

Documentação

AG-8162

Inconsistência > Validações do Processo de Recibos

1- Menu

Finagro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos a Pagar;
Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber;
Finagro3c » Pessoas » Acerto Unificado;
Finagro3c » Caixas/Bancos » Recibos » Recibo.

2 - Objetivo

Efetuar a correção, onde:

No Acerto Financeiro, na primeira aba/tela ao definir um portador a ser utilizado nas baixas, e baixar algum titulo, no recibo estava puxando o portador da configuração;

Ao reimprimir os recibos mais que 2 vezes, apresentava erro;

Ao alterar o emitente para o Fornecedor/Cliente os dados não eram preenchidos.

3 - Alteração

Realizado as correções, para que possa seja possível utilizar a rotina de recibos sem inconsistências, especificamente para:
No Acerto Financeiro, ao inserir um PORTADOR na primeira tela/aba, na impressão do recibo está inserindo corretamente o portador;
Ao reimprimir mais que uma vez, não apresentar erros;
Ao alterar o tipo de Emitente, está vindo com os dados preenchidos, de acordo com os envolvidos no titulo.

AG-8136

Inconsistência » Faturamento de pedidos com antecipações financeiras vinculadas a mais de uma conta movimento

1- Menu

  • Sementes » Comercial » Antecipação Financeira de Pedidos;

  • Sementes » Expedição » Montagem de Carga/Faturamento;

2- Objetivo

Deve realizar o faturamento dos pedidos antecipados respeitando a baixa nas contas movimento correspondente ao valores definidos na rotina de antecipação financeira.

3- Alteração

  • Revertido a alteração feita na consulta SEL_ANTECIP_SALDO_BX_CM_NOTA para que o problema supracitado nessa OC deixasse de ocorrer;

  • Validado que na conta movimento estava permitindo alterar o valor da mesma para qualquer situação. Contudo, quando o tipo da conta está para gerar lançamento financeiro não deve permitir alteração, tendo em vista que pode afetar diretamente seu saldo. Sendo assim, efetuado ajuste bloqueando tal alteração quando o tipo estiver para gerar lanc. financeiro.

AG-8134

Inconsistência » Informação "Receita:" nas informações complementares da DANFE

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Imprimir a informação de receitas apenas para notas que emitiram receitas;

3 - Alteração

Implementada uma validação para caso o campo referente ao receituário esteja vazio então o mesmo não é impresso na danfe.

AG-8076

Inconsistência » Comissão gerada na devolução não está considerando a data da Nota de Devolução

1- Menu

  • FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissões.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao não gerar comissões de notas fiscais de devolução, o procedimento correto seria o sistema gerar a comissão negativa do valor dos produtos devolvidos e apontar o número da nota de devolução no histórico da comissão gerada.

3 - Alteração

Realizado o ajuste, comissões de devolução sendo geradas de forma correta e referenciando o número da nota de devolução no histórico da comissão gerada.

AG-8052

Melhoria » Controlar saldo negativo por setor nos apontamentos do módulo indústria

1 - Menu
Indústria » Processos » Apontamentos

2 - Objetivo
Implementar validação de saldo negativo de matérias primas, durante o processamento da rotina de apontamentos do módulo Industria,

3 - Alteração
Incorporado a implementação de uma nova validação de controle de saldo negativo, a partir setor utilizado para realização dos apontamentos da produção.

Quando o setor informado no apontamento não permitir que os saldos sejam negativos (“Aceita Saldo Negativo” = “Não“), nos casos de inclusão de apontamentos que resultem um saldo físico negativo de ao menos uma das matérias primas informadas na composição da produção, o sistema deverá bloquear o processo de inclusão do apontamento, apresentando uma mensagem ao usuário indicando quais os itens que serão impactados nesse processamento indevido.

É de se destacar que a validação é opcional, e pode ser suprimida quando o parâmetro “Aceita Saldo Negativo” do setor informado está definido como “Sim”.

4 - Configurações
Indústria3c » Cadastros » Produção » Setores » Parâmetro “Aceita Saldo Negativo”

AG-8004

Inconsistência » Debug » Violação de acesso ao visualizar boletos na rotina de impressão de títulos a receber.

1- Menu

  • Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Impressão de Títulos a Receber.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao imprimir os títulos a receber selecionados.

3 - Alteração

Realizado o ajuste, impressão sendo realizada normalmente sem erros.

Obs: testes realizados em Oracle e Firebird

AG-7998

Inconsistência » Erro na emissão de pedidos com tabela de preço com correção por forma de parcelamento

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção
Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela de Preços
Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela de Preços - Item x Preço

2 - Objetivo

Implementar correção no cadastro do pedido para quando este utilizar uma tabela de preço que faz controle de tabela de preço por Forma de Parcelamento.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção no cadastro do pedido, para que ao gravar o pedido com uma tabela de preço que faz o controle de tabela de preço por Forma de Parcelamento, automaticamente o sistema deve levar o valor do pedido (itens - descontos) para o valor do grid formas de pagamento na guia totais, sem que o usuário precise preencher.

Ao editar um pedido já gravado que utiliza uma tabela de preço que faz o controle por Forma de Parcelamento, ao tentar alterar a forma de pagamento pelo grid ou pela lupa, o sistema deve bloquear a ação e orientar com uma mensagem de que o item deve ser excluído e adicionado novamente para que o sistema faça o recalculo do valor na forma de pagamento.

AG-7990

Melhoria » Remover vínculo do Pedido com a Pré Alocação já liberada para Roteirização

1 - Menu

Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos

2 - Objetivo

Ajustar para que a rotina de Pré Alocação de Pedidos, passe a permitir remover o vínculo do pedido com Pré Alocações já liberadas para roteirizações.

3 - Alteração

Não foram realizadas alterações em tela, apenas passou a ficar habilitado o CheckBox que permite remover o vínculo do pedido com a Pré Alocação.

AG-7941

Melhoria » Validação na Exclusão de uma Pré Alocação de Pedidos

1 - Menu

Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema realize corretamente a mudança de status dos pedidos, quando realizado a exclusão de uma Pré Alocação de Pedido.

3 - Alteração

Não foram realizadas alterações em tela, apenas ajustado a validação para que os pedidos que já estejam com o status como Baixado, não tenham seu status alterado quando realizada a exclusão da Pré Alocação que o mesmo está vinculado.

AG-7940

Inconsistência » Ajustar para gravar corretamente as informações no campo Margem de Lucro

1 - Menu:
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção.

2 - Objetivo:
Ajustar para gravar corretamente os campos Margem de Lucro e % de Margem.

3 - Alteração:
Ajustado para gravar corretamente os campos Margem de Lucro e % de Margem.

AG-7927

Melhoria » Validação de alteração de Pedidos vinculado a Pré Alocação

1 - Menu

Exped3C » Processos » Pedido
Exped3C » Processos » Manutenção de Pedidos
Exped3C » Processos » Aprovação de Pedidos

2 - Objetivo

Alterar o usuário ao tentar realizar alterações em pedidos que já estejam vinculados a Pré Alocações de Pedidos.

3 - Alteração

Realizada a alteração nas rotinas de Pedido, Manutenção de Pedidos e Aprovação de Pedidos, onde foi adicionado a seguinte mensagem “Este Pedido “Nº Pedido” está vinculado com a Pré alocação “Nº da Pré Alocação“, portanto não será permitida a exclusão do mesmo, para realizar está ação é necessário desvincular o pedido da Pré Alocação“, quando tentado alterar um pedido que já tenha vínculo com a rotina de Pré Alocação de Pedidos.

AG-7885

Melhoria » Ajustar o tipo do campo "Data da Produção" para DATA e HORA no apontamento de produção e apontamento de decomposição do Módulo Indústria

1 - Menu
Indústria » Processos » Apontamentos
Indústria » Processos » Apontamentos - Decomposição

2 - Objetivo
Implementar o controle de permitir informar a data e hora dos apontamentos originados pelo módulo Industria.

3 - Alteração
Incorporado novos campos para que seja possível informar a hora do apontamento de produção e apontamentos de decomposição.

Também houve melhoria no leiaute da tela de apontamentos, quando aberta pelo modo Touch Screen.

4 - Configurações
Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Guia Adicional » Grupo “Industria“ » Opção “Apontamentos“ » Altera a Data da Produção
Agro » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Guia Adicional » Grupo “Industria“ » Opção “Apontamentos de Decomposição“ » Altera a Data da Produção

AG-7880

Inconsistência » Quantidade de casas decimais do lote diverge das casas decimais do saldo do item

Menu:
Módulo Agro3C » Notas » Manutenção;
Módulo Agro3C » Estoque » Controle de Lotes;

1 - Objetivo
Permitir salvar a nota, baixando corretamente o saldo dos lotes, independente de a quantidade de casas decimais da nota e do lote serem diferentes;

2 - Alteração
Ajustada a validação ao informar a quantidade do lote na nota para que sejam carregadas todas as casas decimais, de modo que ao salvar seja baixado corretamente tanto o saldo do lote quanto saldo do item;

AG-7802

Inconsistência » Baixa de títulos a pagar não grava no histórico da baixa o código + nome da pessoa da baixa e Follow UP indevido na aba Filtros pela rotina de "Acerto Unificado"

Menu:
FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado;

1 - Objetivo
Apresentar o Follow-Up da pessoa somente uma vez e também carregar o nome completo da pessoa ao invés de somente o código da mesma no histórico da baixa das Duplicatas a Pagar, realizado pela rotina de Acerto Unificado;

2 - Alteração
Feito o ajuste na tela de Acerto Unificado para que a tela de Follow-Up seja aberta somente uma vez, no momento em que é informada a pessoa.

Ajustado ainda para que ao gerar o Histórico do movimento, seja gravado além do código da pessoa o nome completo da mesma, quando o processo é realizado em um estab diferente do da origem do documento.

AG-7790

Inconsistência » Não mostra todos os campos da Emissão do Pedido na rotina "Config. de Campos do Pedido" para definir como obrigatório

1- Menu

Agro3C » Pedidos » Config. de Campos do Pedido.

2 - Objetivo

Efetuar a correção para que ao pesquisar o nome do campo, para deixar como obrigatório nos pedidos, apresente o campo a ser selecionado e depois valide nos pedidos corretamente.

3 - Alteração

Realizado a correção para que possa seja possível definir um campo que será obrigatório na Emissão do Pedido, desta forma na rotina ‘Config. de Campos do Pedido', ao pesquisar no f3/lupa no campo “NOME DO CAMPO”, mostre todos os campos para que assim possa ser configurado para tornar os campos obrigatório na Emissão do Pedido.

AG-7781

Inconsistência » Sistema não apresenta descrição de registros na rotina de cadastro de tipo de custo industrial

Menu:
Agro3C » Produção » Cadastro de Tipo de Custo Industrial;

1 - Objetivo
Apresentar no grid a descrição de todas as Analíticas e Sintéticas;

2 - Alteração
Ajustado os fontes e também uma consulta do sistema para que sejam carregados os vínculos de estabelecimento e analíticas na rotina de Cadastro de Tipo de Custo Industrial, baseado no cadastro do Plano de Contas Analíticas, dessa forma as descrições foram carregadas corretamente em tela;

Observação: Caso tenha sido realizada alteração no Plano de Contas Analíticas, onde uma analítica tenha sido removida da sintética a qual estava vinculada quando foi informada no cadastro de Tipo de Custo Industrial e inserida em uma nova sintética, a mesma deverá ser atualizada manualmente no cadastro de Tipo de Custo Industrial, pois caso contrário ficará sem a descrição no grid.

AG-7752

Inconsistência » Sistema realizando o recálculo de imposto automaticamente quando há vínculo com contrato.

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo
Implementar uma validação para que quando a configuração de nota esteja parametrizada para validar impostos, a nota for importada via xml e possuir vinculo com contrato, ao importar e salvar a nota deve ser exibido a mensagem de validação solicitando se o usuário deseja ou não realizar o recalculo dos impostos ao realizar o vinculo com o contrato.
Seguindo a mesma regra, quando editar essa nota (indiferente se for de xml ou não) ao alterar os impostos manualmente o sistema irá exibir a mensagem solicitando se deseja ou não recalcular os impostos, não deve mais recalcular automaticamente sem exibir a mensagem.

3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção para que quando a configuração de nota esteja parametrizada para validar impostos, a nota e impostos forem importados via xml e a pessoa possuir vinculo com contrato. Ao importar e salvar a nota, deve ser exibida a mensagem de validação solicitando se o usuário deseja ou não realizar o recalculo dos impostos ao realizar o vinculo com o contrato. Ou seja, quando editar essa nota (indiferente se for de xml ou não) ao alterar os impostos manualmente o sistema irá exibir a mensagem solicitando se deseja ou não recalcular os impostos, não ira mais recalcular automaticamente sem exibir a mensagem.

AG-7721

Melhoria » Permitir carregar mais de um Lote quando carregamento oriundos da Lenke

1 - Menu

Integração Lenke

2 - Objetivo

A Lenke é uma empresa terceira que fornece soluções para chão de fábrica, esteiras, balanças entre outros equipamentos. Alguns clientes da Viasoft fazem o uso desse sistema para realizar a automatização de processos e aumentar o volume de produção / expedição automatizando alguns processos como envios de Programação de Produção geradas pelo módulo indústria(Viasoft), busca por apontamentos na base da Lenke, o qual geram-se as produções internas no Viasoft, atreladas as programações citadas acima, busca por estornos de apontamentos na base da Lenke, ou seja, reverte
edita as produções internas geradas e busca carregamentos na base da Lenke, responsável pelos carregamentos no Viasoft. Este plugin é responsável por enviar as cargas para a Lenke, verificar logs, e também possui algumas funcionalidades como descarregar carga
reabrir pedidos.

O objetivo é minimizar e auxiliar o cliente, pois muitas vezes as transferências não ocorrem de maneira adequada, logo o cliente para não pausar o processo faz lançamento “Lotes de Ajuste” via nota, porém sempre faltava a CAIXA, deixando de forma inconsistente.

3 - Alteração

Migrar os números de caixas de um estabelecimento para o outro, por exemplo do estabelecimento 11 para o 12.

Carregamentos dos produtos vindos da Lenke para o Agrotitan, que sejam feitos com um ou mais lotes do número da caixa relacionado e não somente um lote apenas.

Relatório personalizado para listar o número de caixas que foram produzidas pela Lenke no Agrotitan no estabelecimento de carregamento – Com base nessa informação o usuário poderá consultar estes dados para ajustar a sincronização. Também exibir os lotes que estão pendentes para serem carregados e que não possuem saldo, facilitando para que o usuário possa conferir a quantidade faltante e lançar uma nota de ajuste de saldo de lote.

Exibir o saldo dos lotes de caixas que foram REETIQUETADAS e facilitar para que o usuário possa conferir a quantidade faltante e lançar uma nota de ajuste de saldo de lote.

AG-7657

Inconsistência » Considerar o Saldo Pré Alocado no total disponível do saldo do item

1 - Menu

Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos

2 - Objetivo

Ajustar para que ao realizar a Pré Alocação de Pedidos, o sistema passe a olhar as Pré Alocações já realizadas, e desconte do saldo disponível para alocação, as quantidades já Pré Alocadas do item, de pedidos que ainda não foram faturados.

3 - Alteração

Não foram realizadas alterações em tela, apenas realizado o ajuste nas consultas responsáveis pelo cálculo do saldo total disponível para Pré Alocação.

AG-7629

Melhoria » Melhorar a performance da rotina de Pré Alocação de Pedidos

1 - Menu

Exped3C » Processos » Pré Alocação de Pedidos

2 - Objetivo

Implementar para a rotina de Pré Alocação de Pedidos apresente maior Performance durante a sua execução.

3 - Alteração

Não foram realizadas alterações em tela, apenas otimizações nas consultas e métodos utilizados pela rotina de Pré Alocação de Pedidos.

AG-6310

Melhoria » Criar view para conciliação contábil - Portador

1 - Menu

Contábil3C > Consultas > Conciliação Contábil

2 - Objetivo

Criar consultas e métodos para retornar informações necessárias a conciliação contábil de portadores.

3 - Alteração

Criadas consultas e métodos que utilizam as consultas criadas, retornando para o módulo contábil todas as informações de lançamentos financeiros que passam pelos portadores. Essas consultas retornam saldos e lançamentos.

AG-6290

Inconsistência » Erro ao importar ctrc pela Rotina de Importação do XML em lote - CTRC

1 - Menu

Agro3C » Notas » CTRC ( Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC

2 - Objetivo

A rotina de Importação XML em Lote - CTRC permite importar vários XML’s para realizar sua entrada no sistema e gerar o seu lançamento financeiro para pagamento com base nos dados do arquivo XML com o prazo informado.

Deve ser feito o ajuste do comportamento da rotina onde ao fazer o processo de importação dos arquivos XMLs em lote, ocorre que quando já existe uma duplicata lançada com o numero do CT-e que está no arquivo XML, quando importado é apresentada a mensagem de bloqueio por esses números de duplicatas serem iguais onde é feito o bloqueio de forma indevida.

3 - Alteração

Tratado para que quando ocorrer casos como o descrito acima, no momento de gravar a numeração da duplicata, que o processo seja feito corretamente sem alertas ou erros onde foi tratado da seguinte maneira:

No caso de uma duplicata por exemplo, número 6387, série 6, sequencia 1 e código do fornecedor 1003, é concatenado onde o número da duplicata formado fica 6387-1/6-1003.

Desta forma a numeração não se repete e o processo ocorre de forma devida.

AG-5318

Inconsistência » Erro de SQL ao alterar Cheque Recebido que foi gerado pela rotina de Lançamento em Conta Movimento

1 - Menu

Finagro3C » Conta Movimento » Lançamento em Conta Movimento

FinAgro » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos

2 - Objetivo

A rotina de Lançamentos em Conta Movimento tem como sua finalidade realizar lançamentos de débito ou crédito em uma conta movimento de um cliente, que permite escolher o tipo de movimentação, valores, cotações, vencimento, formas de pagamento, cheques, etc.

Quando é feito o lançamento em uma Conta Movimento do tipo Cheque, foi identificado que ao alterar um cheque inserido pela rotina de Lançamento em Conta Movimento é disparado erro de SQL pelo fato de que ao salvar o lançamento deste Cheque, o campo Estabelecimento Original fica salvo com a numeração zerada. Ao tentar alterar este documento, é disparada a mensagem de erro devido a esta inconsistência no lançamento.

Deve ser feito os ajustes para que ao incluir um Cheque pela rotina Lançamento em Conta Movimento Finagro3C » Conta Movimento » Lançamento em Conta Movimento que o campo Estabelecimento Original seja gravado corretamente e possibilite a edição do registro.

3 - Alteração

Ajustado para que ao incluir o Cheque através de um Lançamento em Conta Movimento que o campo Estabelecimento Original grave corretamente e não ocasione alertas e erros ao fazer uma edição no registro.