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Jira Legacy |
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Documentação
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Inconsistência » Sistema listando datas de crédito de forma indevida nos detalhes de comissões
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1-Menu
FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Consulta Comissões
FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissões.
2-Objetivo
Quando houver a geração mensal da comissão dos representantes, os documentos comissionados devem estar com a data de crédito dentro do período de geração.
3-Alteração
Revertido as alterações da tarefa de origem https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8076 para que a situação supracitada nessa OC seja corrigida.
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1 - Menu
Agro3C:
Notas → Configuração → Configuração;
Contratos → Emissão de contratos;
Notas → Manutenção;
2 - Objetivo
Implementar correção para que não permita gerar NF sem contrato se na configuração da nota estiver marcado ‘SIM’ na opção ‘Obriga baixa de contratos’ e pessoa possua contrato vinculado.
3 - Alteração
Foi desenvolvida uma correção para que não seja possível gravar nota fiscal e exiba uma mensagem informando que não será possível gerar a mesma sem contrato caso a pessoa possua contrato vinculado e esteja marcada ‘SIM’ na opção ‘Obriga baixa de contratos' na configuração da nota.
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Inconsistência » Erro no recálculo de saldo com transferência que não movimenta saldo
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1 - Menu
Agro3c » Estoque » Saldo » Recálculo dos itens
2 - Objetivo.
Não ocorrer erros ao gerar o recálculo.
3 - Alteração
Realizada alteração na rotina de recálculo para ignorar as configurações de transferência de local de estoque onde movimentam somente o saldo do lote, não possuindo saldos cadastrados na configuração.
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1 - Menu
ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade
2 - Objetivo
Ajustar sistema para contabilizar da forma correta CTRC (CTI) quando utiliza a regra de contabilização para o centro de Custo Pai do destinatário
3 - Alteração
Foi ajustado via código fonte o sistema para que contabilize de forma correta CTRC (CTI) quando utilizado a regra de contabilização para o centro de Custo Pai do destinatário
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Debug > Ao Reprocessar a Central de Contabilidade Não Altera Data de Geração dos Dados
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1- Menu
ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade.
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao reprocessar os dados de notas fiscais que possuem as informações de “Configuração Exp. Contáb” e “Item - Conf. Contábil” inseridas na nota e com o campo do estabelecimento em branco.
3 - Alteração
Realizado o ajuste, o sistema está dando continuidade no processo caso as informações de estabelecimento não estejam informadas nos cadastros de “Configuração Exp. Contáb” e “Item - Conf. Contábil”.
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Tarefa tratado na https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8299
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1 - Menu
ExpImpAgro3C > Processos > Monitor Exportação Fiscal
2 - Objetivo
Enviar automaticamente algumas notas fiscais para o sistema Fiscal através do Fiscal Automatizado que não estavam sendo enviadas pela rotina
3 - Alteração
Foi ajustado via código fonte para que em algumas situações que não estavam sendo enviadas as notas fiscais para o sistema Fiscal através do Fiscal Automatizado sejam enviadas
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Inconsistência » Desmembramento de Pedido para endereço alternativo
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1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Pedidos » Manutenção
Agro3C » Pedidos » Desmembramento de Pedidos
2 - Objetivo
Faturar a Nota Fiscal que teve origem de um Pedido que foi desmembrado utilizando o endereço alternativo.
3 – Alteração
Não houve alteração em configuração, somente em vsconsulta e no arquivo executável.
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Inconsistência » Ajustar para o ServerXE apresentar corretamente os pedidos nas etapas do CRM
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1- Menu
CRM Web » Módulos » Aprovação por Etapas;
ServerXE » Controle » Tarefas Agendadas » Aprovação de Pedidos.
2 – Objetivo
Implementar o ajuste na falha ao apresentar os pedidos no módulo CRM que possuem desconto menores ou iguais a alçada do usuário que cadastrou o pedido.
3 - Alteração
Realizado o ajuste na exibição dos pedidos no módulo CRM, o sistema está apresentando todos os pedidos emitidos que necessitam de aprovação de desconto.
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1 - Menu
Exped » Processos » Faturamento da Carga / Geração das NFs de Saída.
2 - Objetivo
Considerar o desconto do Rapel quando Faturado Notas Fiscais pelo Modulo Exped utilizando a opção 0- Faturamento por Carga
3 – Alteração.
Ajustado a Rotina de Faturamento no Exped para considerar o desconto do Rapel nas Notas Fiscais quando utilizado o tipo 0-Faturamento por Carga
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Menu:
Agro 3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Cidades
1 - Objetivo
Permitir cadastrar cidades no sistema sem que ocorra divergências devido ao código da cidade ser numérico ou alfanumérico;
2 - Alteração
Criada validação para que independente de a base possuir ou não códigos de cidade alfanuméricos, ao incluir um novo registro não seja permitido informar código com letra, possibilitando então que o sistema siga a sequência numérica, carregando a partir do maior valor numérico já cadastrado;
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1 - Menu
Plug-in Integrador Thread Lenke » Job de Programação da Produção
Plug-in Integração Lenke - Exped » Sincronização de Cargas e Itens para Lenke
2 - Objetivos
Proporcionar a possibilidade da correta sincronização de informações dos itens do Viasoft para a Lenke, principalmente no que diz respeito aos códigos de barras EAN 13 e DUN 14, por meio de processos de integração de Programações de Produção, Envio de Cargas e Sincronização de Itens
3 - Alteração
A principal alteração relacionada a esta tarefa está na manutenção e ajuste do plug-in visando buscar os dados de EAN 13 e DUN 14 do cadastro dos itens e carregar corretamente para dentro da tabela de itens da Lenke, evitando divergências ou eventuais não importações de cadastros
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Melhoria » Contabilização de operações de associados e terceiros 1/2
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1 - Menu
ExpImp3C - Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL
2 - Objetivo
Criar campos para possibilitar a parametrização contábil de Associados e Terceiros separadamente.
3 - Alteração
Realizada criação da aba “Contas Associados/Terceiros” dentro da aba “Conf. Contábil”, contendo os campos para as configurações contábeis de Associados e Terceiros, permitindo informar contas distintas para estes tipos de pessoa.
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Melhorias » Melhorias controle de DAP
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1 - Menu
Agro3C » Notas » DAP » Configuração financeiro
2 - Objetivo
Criar nova rotina de geração de financeiro DAP
3 - Alteração
Criada nova rotina DAP
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Inconsistência » Ajustar campo código da cidade para permitir apenas caracteres numéricos
1 - Menu
Agro3C > Cadastros Gerais > Pessoa > Cidade
2 - Objetivo
Ajustar campo Código da Cidade para permitir apenas caracteres numéricos
3 - Alteração
Foi adicionado a mensagem de validação "O campo Código da Cidade aceita somente numéros" quando informado algum caractere diferente de um número no campo Código da Cidade.
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