Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Chave

Resumo

Documentação

AG-9012

Melhoria » Filtro multi-seleção de fornecedores no agrupamento de títulos - TESTES REPLICAÇÃO

1 - Menu

Finagro3C - Pessoas » Contas a pagar » Agrupamento de Títulos / Boletos

2 - Objetivo

Possibilitar o agrupamento de títulos a pagar de fornecedores diferentes, possibilitando gerar uma nova duplicata.

3 - Alteração

Adicionado aos filtros da rotina de Agrupamento de Títulos / Boletos o filtro multi-seleção “Fornecedores”, permitindo indicar mais de uma pessoa para a busca dos títulos a pagar, possibilitando o agrupamento dos títulos de fornecedores diferentes para a geração de nova duplicata.

AG-8915

Inconsistência » Mensagem do Contrato não é Carregada Automaticamente nos Dados Adicionais da Nota Fiscal

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar correção na nota fiscal que baixa contrato para que a mensagem configurada no contrato seja exibida na impressão da nota.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção na nota fiscal que baixa contrato para que a mensagem configurada no contrato seja exibida na impressão da nota.

AG-8865

Inconsistência » Debug » Identificar Problema ao Gerar relatório Razão dos Itens Contábil

Ajustado a consulta apenas para versão de oracle 12. Nas demais estava funcionando.

AG-8832

Inconsistência » Sistema listando datas de crédito de forma indevida nos detalhes de comissões

1-Menu

  • FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Consulta Comissões

  • FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gera Comissões.

2-Objetivo

Quando houver a geração mensal da comissão dos representantes, os documentos comissionados devem estar com a data de crédito dentro do período de geração.

3-Alteração

Revertido as alterações da tarefa de origem https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8076  para que a situação supracitada nessa OC seja corrigida.

AG-8739

Inconsistência » Erro ao faturar nota a partir de pedido com tabela de preço fora da vigência

1 - Menu

Agro3C:

  • Notas → Tabelas → Tabelas de Preço;

  • Pedidos → Manutenção;

  • Notas → Manutenção;

2 - Objetivo

Implementar correção para que ao faturar nota a partir de, com pedido aberto em que a tabela de preço esteja vencida seja possível gravar a nota fiscal normalmente, pois entende-se que a negociação já ocorreu e pedido já estava gravado.

3 - Alteração
Foi desenvolvida uma correção para que permita faturar uma nota com pedido aberto, mesmo que a tabela de preço usada no pedido esteja fora de vigência.

AG-8738

Inconsistência » Permitindo salvar Nota Fiscal sem contrato mesmo com a configuração obrigando a baixa de contrato

1 - Menu

Agro3C:

  • Notas → Configuração → Configuração;

  • Contratos → Emissão de contratos;

  • Notas → Manutenção;

2 - Objetivo

Implementar correção para que não permita gerar NF sem contrato se na configuração da nota estiver marcado ‘SIM’ na opção ‘Obriga baixa de contratos’ e pessoa possua contrato vinculado.

3 - Alteração
Foi desenvolvida uma correção para que não seja possível gravar nota fiscal e exiba uma mensagem informando que não será possível gerar a mesma sem contrato caso a pessoa possua contrato vinculado e esteja marcada ‘SIM’ na opção ‘Obriga baixa de contratos' na configuração da nota.

AG-8729

Inconsistência » Erro no recálculo de saldo com transferência que não movimenta saldo

1 - Menu

Agro3c » Estoque » Saldo » Recálculo dos itens

2 - Objetivo.

Não ocorrer erros ao gerar o recálculo.

3 - Alteração

Realizada alteração na rotina de recálculo para ignorar as configurações de transferência de local de estoque onde movimentam somente o saldo do lote, não possuindo saldos cadastrados na configuração.  

AG-8706

Melhorias » Ajustes nas validações de limite de saldo da DAP

1 - Menu

Agro3C » Notas » DAP » Geração Financeiro DAP

2 - Objetivo

Sendo uma cooperativa de recebimento de grãos para Biodiesel posso realizar o pagamento de bonificações DAP, neste pagamento é validado o saldo limite a ser entregue assim se o produtor entregar mais que o limite calculado a cooperativa pagará somente o valor limite.

3 - Alteração

  • Adicionado um novo campo no grid de dados financeiros gerados, essa coluna se chama “Aviso” tem a finalidade de dar avisos que o usuário necessite saber da geração financeira da DAP, avisos que não bloqueiam a geração;

  • Validação de saldo excedido DAP:

    • Na configuração do agro tem uma configuração chamada “Emite nota saldo DAP excedido”, quando configurado em “1 - Bloqueia” o sistema se comporta da maneira atual, somando o saldo DAP dos itens semelhantes da mesma nota que vão para o mesmo acerto e caso utrapasse o limite DAP da pessoa deve ser bloqueada a geração;

    • Caso esteja configurado como “0 - Avisa” o sistema permite a geração do financeiro DAP com saldo do item excedido, mas rateia o saldo DAP da pessoa entre os itens semelhantes da mesma nota presente no acerto deixando gerar acerto financeiro somente para a quantidade do saldo DAP da pessoa;

  • Adicionada mais uma validação ao carregar o registro

    • Soma as quantidades de itens semelhantes da mesma nota e compara com o limite DAP da pessoa, se ultrapassar o mesmo é bloqueado;

AG-8703

Inconsistência » Relatório de despesa mês a mês somando valor de despesa e receita no totalizador.

1 - Menu

 Relatórios »Despesa/Receitas >> Despesas Mês a Mês*.*

2 - Objetivo

Gerar corretamente os totalizadores do relatório de despesas Mês a Mês sem que o mesmo some o total das despesas com as receitas.

3 - Alteração

Ajustado o  Relatórios »Despesa/Receitas >> Despesas Mês a Mês.  para que no totalizador das despesas não venha mais somado o valor das receitas com o valor total das despesas, trazendo assim um valor incorreto, do total de despesas que o veículo gerou.

AG-8689

Inconsistência » Exportação para o fiscal do inventário em posse e poder relatórios Inventário em Posse e Poder e Saldo/Baixa de Notas Fiscais A partir De apresentando saldo de valor incorreto

1 - Menu

Agro3C > Relatórios > Estoque > Inventário em Posse e Poder
Agro3C > Relatórios > Notas > Saldo/Baixa de Notas Fiscais A partir De
ExpImpAgro3C > Processos > Exportação Agro > Livros Fiscais

2 - Objetivo

Exportar para o fiscal do inventário em posse e poder relatórios Inventário em Posse e Poder e Saldo/Baixa de Notas Fiscais A partir De saldo de valor correto

3 - Alteração

Foi ajustado via código fonte para que exporte para o fiscal do inventário em posse e poder relatórios Inventário em Posse e Poder e Saldo/Baixa de Notas Fiscais A partir De saldo de valor correto.

AG-8678

Melhoria » Importação de arquivo .TXT da Frimesa com base na Quantidade e Total Bruto pago aos produtores de Leite

1 - Menu

Leite3c » Processos » Coletas de Leite

Leite3c » Processos » Convênio Frimesa » Importar Arquivo com Total de Coletas (Frimesa)

Leite3c » Processos » Formação do preço do leite

2 - Objetivos

Proporcionar a possibilidade de realizar a importação do arquivo .txt da Frimesa, gravando os valores totais a serem pagos aos produtores na coleta, visando utilizar os mesmos na formação de preço do leite como “Total Bruto”, logo tendo o valor já pronto para geração das notas fiscais de compra do leite

3 - Alteração 

Dentre as alterações realizadas pode-se elencar o seguinte:

  • Ajustado para que não ocorra replicação do valor bruto do faturamento da Frimesa, de uma coleta para outra, por meio do botão “Copiar e Colar”

  • Alterações realizadas para que o campo “VBRLEI51” do arquivo de importação de coletas seja considerado, passando a preencher o campo “VLRTOTBRTFRIMESA” da tabela de coletas, sendo considerados os números entre as posições de 233 e 245, sendo os dois últimos números considerados como decimais conforme layout da Frimesa (11 inteiros e 2 decimais)

  • Alterações realizadas para que o valor importado para as coletas, seja considerado como “Total Bruto final” na formação de preço do leite, diante disso o sistema deverá ignorar todas as regras de alteração de preço (para mais ou para menos, sejam elas exames, bonificações dentre outras)

  • Outra alteração importante é que não serão exibidos registros nas abas 4 - Produtor X Média dos Exames e 5 - Produtor X Equipamentos, na condição de existir um valor importado maior que zero, do contrário as abas supracitadas continuarão sendo alimentadas

  • É válido ressaltar que as regras de Bônus extra continuarão passíveis de alterações posteriores, sendo consideradas mesmo quando o produtor tiver coletas com valores totais importados pela rotina

  • Também é importante dizer que caso o produtor não tenha registros com valores totais importados pela rotina, serão consideradas as regras de formação de preço padrão com todas as bonificações, exames e demais validações

AG-8633

Inconsistência »Sistema não esta contabilizando da forma correta CTRC (CTI) quando utiliza a regra de contabilização para o centro de Custo Pai do destinatário

1 - Menu

ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar sistema para contabilizar da forma correta CTRC (CTI) quando utiliza a regra de contabilização para o centro de Custo Pai do destinatário

3 - Alteração

Foi ajustado via código fonte o sistema para que contabilize de forma correta CTRC (CTI) quando utilizado a regra de contabilização para o centro de Custo Pai do destinatário

AG-8560

Debug > Ao Reprocessar a Central de Contabilidade Não Altera Data de Geração dos Dados

1- Menu

  • ExpImpAgro3C > Processos > Central de Contabilidade.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao reprocessar os dados de notas fiscais que possuem as informações de “Configuração Exp. Contáb” e “Item - Conf. Contábil” inseridas na nota e com o campo do estabelecimento em branco.

3 - Alteração

Realizado o ajuste, o sistema está dando continuidade no processo caso as informações de estabelecimento não estejam informadas nos cadastros de “Configuração Exp. Contáb” e “Item - Conf. Contábil”.

AG-8542

Inconsistência » Debug Agro não gerando o arquivo de Exportação dos Produtos para o PDV, retornando a mensagem de ERRO - Falha ao gerar o Arquivo: request synchronization error

Tarefa tratado na https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-8299

AG-8540

Inconsistência » Não enviando automaticamente algumas notas fiscais para o sistema Fiscal através do Fiscal Automatizado

1 - Menu

ExpImpAgro3C > Processos > Monitor Exportação Fiscal

2 - Objetivo

Enviar automaticamente algumas notas fiscais para o sistema Fiscal através do Fiscal Automatizado que não estavam sendo enviadas pela rotina

3 - Alteração

Foi ajustado via código fonte para que em algumas situações que não estavam sendo enviadas as notas fiscais para o sistema Fiscal através do Fiscal Automatizado sejam enviadas

AG-8537

Inconsistência » Desmembramento de Pedido para endereço alternativo

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Pedidos » Manutenção
Agro3C » Pedidos » Desmembramento de Pedidos

2 - Objetivo

Faturar a Nota Fiscal que teve origem de um Pedido que foi desmembrado utilizando o endereço alternativo.

3 – Alteração

Não houve alteração em configuração, somente em vsconsulta e no arquivo executável.

AG-8535

Legislação » Exportar valor do Crédito ICMS SN registro EX tabela SPED 5.3

1 - Menu

Agro3C > Estoque > Tributação > Tabelas SPED > 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal
Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Exportar valor do Crédito ICMS SN registro EX tabela SPED 5.3

3 - Alteração

No cadastro de "Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal" foi adicionado uma nova opção no campo "Tipo de Ajuste" que é a "N - ICMS SN".

Foi ajustado via código fonte também para que carregue as informações do ICMS SN para o Código de Ajuste para que essa informação seja exportada para o sistema Fiscal no registro C195 (no Layout registro EX).

AG-8524

Inconsistência » Ajustar para o ServerXE apresentar corretamente os pedidos nas etapas do CRM

1- Menu

  • CRM Web » Módulos » Aprovação por Etapas;

  • ServerXE » Controle » Tarefas Agendadas » Aprovação de Pedidos.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na falha ao apresentar os pedidos no módulo CRM que possuem desconto menores ou iguais a alçada do usuário que cadastrou o pedido.

3 - Alteração

Realizado o ajuste na exibição dos pedidos no módulo CRM, o sistema está apresentando todos os pedidos emitidos que necessitam de aprovação de desconto.

AG-8504

Inconsistência » Ao gravar nota fiscal pelo módulo Exped não está gerando corretamente o Financeiro quando existe Desconto Rapel

1 - Menu

  • Exped » Processos » Faturamento da Carga / Geração das NFs de Saída.

2 - Objetivo

Considerar o desconto do Rapel quando Faturado Notas Fiscais pelo Modulo Exped utilizando a opção 0- Faturamento por Carga

3 – Alteração.

Ajustado a Rotina de Faturamento no Exped para considerar o desconto do Rapel nas Notas Fiscais quando utilizado o tipo 0-Faturamento por Carga

AG-8481

Inconsistência » ST Ret sendo apagado da nota no recálculo de tributação

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção
Agro3C > Estoque > Tributação > Recálculo

2 - Objetivo

Não apagar ST Ret da nota no recálculo de tributação

3 - Alteração

Foi alterado via código fonte para que não apague o ST Ret da nota fiscal no recálculo da tributação como estava ocorrendo e não era um comportamento desejado

AG-8391

Inconsistência » "Falha Catastrófica " ao cadastrar cidades, onde no campo "Código da Cidade" de cadastros anteriores, possui letras.

Menu:
Agro 3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Cidades

1 - Objetivo
Permitir cadastrar cidades no sistema sem que ocorra divergências devido ao código da cidade ser numérico ou alfanumérico;

2 - Alteração
Criada validação para que independente de a base possuir ou não códigos de cidade alfanuméricos, ao incluir um novo registro não seja permitido informar código com letra, possibilitando então que o sistema siga a sequência numérica, carregando a partir do maior valor numérico já cadastrado;

AG-8322

Melhoria » Produção Interna com estoque negativo calculado e apresentado o custo incorretamente nos Relatórios Razões.

1 - Menu

Agro3C » Produção » Manutenção.

Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatórios Razão.

2 - Objetivo

Realizar alterações na rotina de Produção Interna com estoque negativo, para que realize corretamente os cálculos de custo e apresentação dos valores nos relatórios Razão.

3 - Alteração

Realizado alterações na tela de Produção Interna, para que apresente o valor total da produção interna quando utilizado o saldo do estoque negativo.

Realizado alteração no relatório da produção interna para que apresente o custo negativo quando utilizado o saldo negativo do item.

Realizado alteração nos Relatórios Razões para que considerem corretamente o custo negativo, quando o saldo da Matéria prima for totalmente negativo considere o custo negativo registrado no sistema,  ou quando exista a transição de positivo para negativo da matéria prima que seja considerado corretamente o custo médio do item .

4 - Configuração 

Deve estar configurado como "Sim" no Grupo do item  opção "Ctrl Custo Estoque Negativo"

Deve estar configurado como "Sim" nas Configurações do Agro na guia "Produção" a Opção "Custo Entrada Item Saldo Negat"

Deve ser adicionado o custo negativo nas naturezas de operações que produzem ou utilizam itens com saldo negativo.

Para realizar a validação dos valores no relatório Razão dos Itens - Contábil, foram utilizados os filtros conforme imagem anexa a seguir.

AG-7820

Melhoria » Transferir dados do cadastro antigo da DAP para o novo cadastro DAP

1 - Menu

Agro » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Aba Adicional » Sub aba Pronaf

2 - Objetivo

Manter tudo em único cadastro

3 - Alteração

  • EMISSÃO DE NOTA

    • Foram mudas algumas consultas para que o processo da geração das notas passasse a visualizar o novo cadastro;

    • O funcionamento é o mesmo que o sistema possui;

  • CADASTRO DE PESSOAS

    • Foi removido do cadastro de pessoas o antigo cadastro Pronaf, deixando somente um botão para acessar o novo cadastro;

    • Os controles do Pronaf foram migrados para o novo cadastro da Pronaf;

    • Estrutura em banco de dados do antigo cadastro da Pronaf foi mantida;

  • CADASTRO PRONAF

    • Foi alterado o layout, criando duas guias chamadas de “Informações” e “Controles” respectivamente;

    • Na guia “Informações” contém os mesmos campos e informações do novo cadastro, exceto o campo “Controle de Pronaf” esse campo tem a finalidade saber se a pessoa configurada irá entrar no processo da Pronaf;

    • Na guia “Controles” estão os grids do cadastro antigo, com suas funções habilitadas, no grid de produtividade não é permitido repetir o endereço como era foi no cadastro antigo, e no grid de notas é só um grid de exibição de notas que passaram pelo processo de calculo da Pronaf;

    • A guia “Controle” só é habilitada quando na configuração do agro “Controla Pagamento DAP?” estiver como “1 - Sim”;

AG-7762

Melhoria » Envio dos códigos de barras (DUN 14 e EAN 13) para Lenke, quando utilizado o plug-in de integração através do Expedição

1 - Menu  

Plug-in Integrador Thread Lenke » Job de Programação da Produção 

Plug-in Integração Lenke - Exped » Sincronização de Cargas e Itens para Lenke

2 - Objetivos

Proporcionar a possibilidade da correta sincronização de informações dos itens do Viasoft para a Lenke, principalmente no que diz respeito aos códigos de barras EAN 13 e DUN 14, por meio de processos de integração de Programações de Produção, Envio de Cargas e Sincronização de Itens

3 - Alteração 

A principal alteração relacionada a esta tarefa está na manutenção e ajuste do plug-in visando buscar os dados de EAN 13 e DUN 14 do cadastro dos itens e carregar corretamente para dentro da tabela de itens da Lenke, evitando divergências ou eventuais não importações de cadastros

AG-7485

Inconsistência » Geração das NF's de Cobrança de Serviço

1 - Menu

AgroCafé » Processos » Negociação de Café » Negociação

2 - Objetivo.

Quando realizada a negociação para endereços diferentes o sistema deverá emitir as notas separadamente para cada endereço, agrupando apenas quando for para o mesmo endereço.

3 - Alteração

Realizada alteração no agrupamento das notas para que respeite os diferentes endereços dos respectivos lotes.  

AG-7261

Melhoria » Filtro multi-seleção de fornecedores no agrupamento de títulos

1 - Menu

Finagro3C - Pessoas » Contas a pagar » Agrupamento de Títulos / Boletos

2 - Objetivo

Possibilitar o agrupamento de títulos a pagar de fornecedores diferentes, possibilitando gerar uma nova duplicata.

3 - Alteração

Adicionado aos filtros da rotina de Agrupamento de Títulos / Boletos o filtro multi-seleção “Fornecedores”, permitindo indicar mais de uma pessoa para a busca dos títulos a pagar, possibilitando o agrupamento dos títulos de fornecedores diferentes para a geração de nova duplicata.

AG-7257

Melhoria » Contabilização de operações de associados e terceiros 1/2

1 - Menu

ExpImp3C - Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL

2 - Objetivo

Criar campos para possibilitar a parametrização contábil de Associados e Terceiros separadamente.

3 - Alteração

Realizada criação da aba “Contas Associados/Terceiros” dentro da aba “Conf. Contábil”, contendo os campos para as configurações contábeis de Associados e Terceiros, permitindo informar contas distintas para estes tipos de pessoa.

AG-5779

Inconsistência » Erro de SQL ao Salvar Renegociação de Dívida.

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociação de Dívida

2 - Objetivo

Ajustar a rotina de acerto unificado para quando for necessário realizar uma renegociação de dívidas para que não apresente mensagem de erro

3 - Alteração

Alterado o sistema para permitir a gravação do acerto unificado sem apresentar mensagens de erros

4 - Configuração

Não se aplica

AG-5552

Melhorias » Melhorias controle de DAP

1 - Menu

Agro3C » Notas » DAP » Configuração financeiro

2 - Objetivo

Criar nova rotina de geração de financeiro DAP

3 - Alteração

Criada nova rotina DAP

AG-5165

Melhoria » Mostrar as contas contábeis no filtro de analítica dos relatórios Razão (clientes, fornecedores)

1 - Menu

Finagro > Relatórios > Contas a receber > Razão de Clientes
Finagro > Relatórios > Contas a receber > Razão de Clientes 2
Finagro > Relatórios > Contas a pagar > Razão de Fornecedores
Finagro > Relatórios > Contas a pagar > Razão de Fornecedores 2

2 - Objetivo

Mostrar as contas contábeis no filtro de analítica dos relatórios Razão (clientes, fornecedores)

3 - Alteração

Foi criada 2 (duas) novas guia chamada "Razão" nas rotinas Finagro > Relatórios > Contas a receber e Finagro > Relatórios > Contas a pagar.

Dentro da nova guia em Contas a receber, foi colocado os relatórios Razão de Clientes e Razão de Clientes 2.

Dentro da nova guia em Contas a pagar, foi colocado os relatórios Razão de Fornecedores e Razão de Fornecedores 2.

Dentro dos relatórios de Razão, no botão Analíticas, foi adicionado 2 (duas) novas colunas chamadas "Cta. Cont. Incl." e "Cta. Cont. Baixa", sendo possível também filtrar por elas.

AG-4495

Inconsistência » Relatório Controle de Depósito em Poder de Terceiros apresenta saldo incorreto quando emitido nota de complemento

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Notas » Controle de Depósito em Terceiros

2 - Objetivo

Correção

3 - Alteração

Foi verificado que ao emitir uma nota do tipo complementar, o saldo não esta sendo listado corretamente. Foi ajustado a coluna Qtd Receb, para não apresentar valor quando as notas forem do tipo complemento ou ajuste.

AG-4164

Inconsistência » Ajustar campo código da cidade para permitir apenas caracteres numéricos

1 - Menu

Agro3C > Cadastros Gerais > Pessoa > Cidade

2 - Objetivo

Ajustar campo Código da Cidade para permitir apenas caracteres numéricos

3 - Alteração

Foi adicionado a mensagem de validação "O campo Código da Cidade aceita somente numéros" quando informado algum caractere diferente de um número no campo Código da Cidade.

Isso foi feito porque ao realizar a exportação das informações para o módulo fiscal, e havia alguma letra ou caractere especial nesse campo, o processo ficava lento.

AG-3349

Inconsistência » Saldo ficando negativo na liberação de pedido com TSI ao fazer o vinculo do lote na rotina de montagem de carga

1-Menu

Semente » TSI » Liberação de Pedidos com TSI

2-Objetivo

Deve realizar a liberação de pedidos com TSI sem que o saldo tratado não seja alterado para um valor negativo após a etapa de vínculo de lotes na rotina de montagem de carga e faturamento.

3-Alteração

Foi necessário ajustar a procedure SALDOPILHASITEMTSI em ORACLE e FIREBIRD.