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Passo a passo

  1. Acesse o Agro3C, depois Pedidos > Manutenção;

  2. Algumas configurações serão necessárias para que a Aprovação por Etapa seja ativada. Vejamos a seguir:

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Na configuração do módulo Agro na aba Pedidos. Aba Pedidos Informe no campo Tipo Aprovação Pedido = Etapas;

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Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

ID Config.

Será inicializada a numeração sequencial do cadastro.

Valor Mínimo Pedido

Informe qual é o valor mínimo permitido. Caso feito um pedido com um valor inferior ao que foi definido neste campo, o pedido ficará pendente para Análise Comercial.

Valor Max. Pedido

Informe qual é o valor máximo permitido. Caso feito um pedido com um valor superior ao que foi definido neste campo, o pedido ficará pendente para Análise Comercial.

Nº de dias sem movimentação

Informe o número de dias limite que o cliente não movimentou comprou, ou seja, não tem notas de venda lançadas para este cliente. Ultrapassando este número de dias, o pedido ficará pendente na Análise Financeira.

Dias considerar títulos atraso

Informe o número de dias para que o título seja considerado em atraso, por exemplo, caso informado dois dias e o cliente tiver títulos vencidos à três dias ou superior a isso, o pedido lançado ficará pendente para Análise Financeira.

Formas de Pagamento Antecipado

Defina a forma de pagamento que simboliza o pagamento antecipado do pedido. Caso lançado o pedido nesta forma de pagamento, o pedido ficará pendente na Análise Comercial e na Análise Financeira. Este controle é utilizado para que o estabelecimento certifique-se que realmente ocorreu o p agamento antecipado do pedido antes de torná-lo disponível para faturamento.

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