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Chave

Resumo

Documentação

AG-8310

OC para Testes - Integracao 3.0

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção 

  • Agro3C » Pedidos » Manutenção

  • Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento)

2 - Objetivo

Utilizando a API de integração e a mesma estando configurado para utilizar a integração 3.0 com o sistema Viasuper, deverá ser rodado do processo do Sistema (Notas, Pedidos, CTRC) e validar se os mesmos aparecem no sistema Viasuper apos salvo os registros.

3 - Alteração

Oc gerada para ser realizado testes no processo de integração entre os sistemas Viasuper e Agrotitan, integração essa banco a banco, utilizando a integração 3.0.

4 - Configuração

Estar configurado no cadastro da empresa no sistema Agrotitan na opção de Configurações/Configuração/Empresas, se a Empresa integra com o ViaSuper (Sim ou Não), e estar pré-configurado para utilizar a integração 3.0.

AG-8229

Inconsistência » Erro ao copiar Receituário

1 - Menu

Reag3C » Receituário » Receituário

2 - Objetivo

Permitir copiar e colar um receituário salvando o

3 - Alteração

Embora exista a possibilidade de adicionar o campo na consulta ‘SEL_RECEITCAB_ITE', optei por substituir o uso para a consulta 'SEL_RECEITITE', pois além da mesma já possuir tal campo ela também retorna mais campos relacionados a rotina.

AG-8227

Inconsistência » Campo Nome da Fonte não permite visualização no Layout de Receituários

1 - Menu

Reag3C » Cadastros » Layout do Receituário Agronômico

2 - Objetivo

Não apresentar erro na tela

3 - Alteração

Ajustado para que após o formulário ser criado o campo recebe 110 como valor padrão de largura, agora estando propriamente legível.

AG-8204

Inconsistência ›› Erro ao clicar no botão Marcar e Desmarcar na tela de Exportação SIGEN

1-Menu

Reag3c » Processos » Gerar Arquivo ART » Exportação SIGEN

2-Objetivo

Permitir o uso dos botões de Marcar e Desmarcar Todos.

3-Alteração

Ajustado o uso dos botões de Marcar e Desmarcar Todos na tela de Exportação SIGEN;

AG-8190

Inconsistência » Violação de acesso ao abrir a tela de ajuste de saldo de antecipação financeira

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedido

2 - Objetivo

Não apresentar o erro em tela, ao executar a rotina.

3 - Alteração

Adicionados EnableControls / DisableControls a alguns Cds’s.

Botões de editar e de deletar desabilitados quando é executada alguma ação que de refresh na tela.

Quando apertado no botão executar, automaticamente ele expandia todos os pedidos, isso foi arrumado também.

AG-8016

Inconsistência » Erro ao gerar a DANFE pela rotina de manutenção de Notas e Monitor NF-e

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Não gerar erro ao imprimir DANFE pela rotina de manutenção de Notas e Monitor NF-e

3 - Alteração

Foi realizado uma alteração via código fonte para que não gere erro ao imprimir DANFE pela rotina de manutenção de Notas e Monitor NF-e quando a empresa não possui logo.

AG-7978

Inconsistência » Erro ao Imprimir Gerar Impressão DANFE.

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Não apresentar o erro "Não foi possível obter o xml para a Impressão. Verifique se a NFe foi Enviada e autorizada pelo SEFAZ de competência."

3 - Alteração

Foi ajustado no código fonte para que ao enviar a nota fiscal a SEFAZ, e retornar com sucesso para o sistema, não apresente a mensagem de erro, tratando-se de uma inconsistência.

AG-7922

Inconsistência > Relatório de extrato por portador

Nenhum

AG-7916

Inconsistência > Problema de redimensionamento do menu principal ao trocar de usuários

Nenhum

AG-7914

Inconsistência > Cadastro de tributação

Teste OK tanto em Oracle como em Firebird.

AG-7913

Inconsistência > ServerAgro não registra OLE object em nova instalação

Teste Ok.

AG-7889

Inconsistência > Erro ao capturar imagem no cadastro de pessoas

Teste Ok

AG-7888

Inconsistência > Telas de filtros/consultas não exibem o ID da consulta

Teste Ok em Oracle e Firebird

AG-7837

Melhorias » Atualização ITS Bayer manual 2.6 - Refatoração para padrão de código

1 - Menu

Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto - Créditos de Royalties;

2 - Objetivo

Realizar os consumos e cancelamentos dos créditos automaticamente.

3 - Alteração

O consumo/estorno antes recomendado pela Bayer era de 3 segundos, contudo, por uma margem de segurança, esperávamos 5 segundos, caso não identificássemos que o mesmo tivesse sido feito, efetuávamos mais uma tentativa após 5 segundos. Contudo, na adequação conforme nova documentação, nos orientaram a aguardar 15 segundos e não mais 3, logo, caso não detectarmos o consumo/estorno realizaremos uma uma segunda e última tentativa após novos 15 segundos, com isso, a percepção que teremos é de uma lentidão, sendo esta a explicação para tal comportamento

AG-7836

Melhorias » Atualização ITS Bayer manual 2.6 - Tratamento das mensagens de erro

1 - Menu

Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto - Créditos de Royalties;

2 - Objetivo

Realizar os consumos e cancelamentos dos créditos automaticamente.

3 - Alteração

O consumo/estorno antes recomendado pela Bayer era de 3 segundos, contudo, por uma margem de segurança, esperávamos 5 segundos, caso não identificássemos que o mesmo tivesse sido feito, efetuávamos mais uma tentativa após 5 segundos. Contudo, na adequação conforme nova documentação, nos orientaram a aguardar 15 segundos e não mais 3, logo, caso não detectarmos o consumo/estorno realizaremos uma uma segunda e última tentativa após novos 15 segundos, com isso, a percepção que teremos é de uma lentidão, sendo esta a explicação para tal comportamento

AG-7835

Melhorias » Atualização ITS Bayer manual 2.6 - Alterações na autenticação

1 - Menu

Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto - Créditos de Royalties;

2 - Objetivo

Realizar os consumos e cancelamentos dos créditos automaticamente.

3 - Alteração

O consumo/estorno antes recomendado pela Bayer era de 3 segundos, contudo, por uma margem de segurança, esperávamos 5 segundos, caso não identificássemos que o mesmo tivesse sido feito, efetuávamos mais uma tentativa após 5 segundos. Contudo, na adequação conforme nova documentação, nos orientaram a aguardar 15 segundos e não mais 3, logo, caso não detectarmos o consumo/estorno realizaremos uma uma segunda e última tentativa após novos 15 segundos, com isso, a percepção que teremos é de uma lentidão, sendo esta a explicação para tal comportamento

AG-7834

Melhorias » Atualização ITS Bayer manual 2.6 - Alterações no Mestre e no VsProject

1 - Menu

Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto - Créditos de Royalties;

2 - Objetivo

Realizar os consumos e cancelamentos dos créditos automaticamente.

3 - Alteração

O consumo/estorno antes recomendado pela Bayer era de 3 segundos, contudo, por uma margem de segurança, esperávamos 5 segundos, caso não identificássemos que o mesmo tivesse sido feito, efetuávamos mais uma tentativa após 5 segundos. Contudo, na adequação conforme nova documentação, nos orientaram a aguardar 15 segundos e não mais 3, logo, caso não detectarmos o consumo/estorno realizaremos uma uma segunda e última tentativa após novos 15 segundos, com isso, a percepção que teremos é de uma lentidão, sendo esta a explicação para tal comportamento

AG-7784

Inconsistência » TRTRECEITA nos arquivos de vendas SIG@

1 - Menu

Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIG@-RS

2 - Objetivo

Apresentar o numero da receita TRT no arquivo de estoque.

3 - Alteração

Foi ajustado para quando o banco for atualizado os registros serem adequados da maneira correta. Tal ajuste foi possível através da criação da stored procedure TRT_CODRECEITA.

AG-7782

Impressão de recibos via TXT

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Acerto Unificado

FinAgro » Caixas/Bancos » Recibos » Recibo

2 - Objetivo

Correção

3 - Alteração

Na tela do recibo, ao clicar em Imprimir e no layout do recibo trocar a opção de modo gráfico para modo texto, ao visualizar a impressão do recibo em tela, o campo “Referente à” fica vazio.

Foi realizada uma correção para o problema descrito

AG-7757

Inconsistência » Tela de engenheiro na reserva não apresenta ART/TRT compartilhada entre estabelecimentos

1 - Menu

Agro3C » Notas » Emissão de receituário | Reag3C » Receituário » Receituário

Reag3C » Configurações » Configurações » REAG - aba Nota Fiscal(Agro)

Reag3C » Cadastro » Registros de responsabilidade técnica » Libera uso do registro por Estabelecimento

2 - Objetivo

Ao realizar o processo de vinculo de ART/TRT entre estabelecimentos e o vinculo deve ser realizado corretamente, abrindo a tela "Engenheiro da reserva" e os dados devem aparecer corretamente.

3 - Alteração

Alterado o sistema, para que ao usuário realizar o lançamento de notas e o vinculo de ART/TRT entre estabelecimentos, ao realizar o lançamento de notas a tela de “Engenheiro da Reserva” deve ser aberto corretamente, trazendo todos os dados lançados na base Reag.

AG-7739

Legislação » Exportar valor do Crédito ICMS SN registro EX

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção.

2 - Objetivo

Para que seja possível realizar o envio do ICMS SN no registro EX para o módulo fiscal.

3 – Alteração

Incluído nas configurações da Tabela de Ajuste de ICMS que se encontra no menu Agro3C » Item » Tributação » Tabelas SPED » 5.1.1 - Códigos de Ajustes de Apuração do ICMS no campo 'Tipo de Ajuste' uma nova opção chamada ICMS SN.

Quando selecionado a nova opção criada e emitida uma nota fiscal que esteja configurada corretamente o sistema irá exportar para o fiscal no registro EX as informações para o SPED condizentes com o Simples Nacional.

AG-7738

AG-5800 Legislação » Exportar valor do Crédito ICMS SN registro EX

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção.

2 - Objetivo

Para que seja possível realizar o envio do ICMS SN no registro EX para o módulo fiscal.

3 – Alteração

Incluído nas configurações da Tabela de Ajuste de ICMS que se encontra no menu Agro3C » Item » Tributação » Tabelas SPED » 5.1.1 - Códigos de Ajustes de Apuração do ICMS no campo 'Tipo de Ajuste' uma nova opção chamada ICMS SN.

Quando selecionado a nova opção criada e emitida uma nota fiscal que esteja configurada corretamente o sistema irá exportar para o fiscal no registro EX as informações para o SPED condizentes com o Simples Nacional.

AG-7690

Monitor de Mensagens

Nenhum

AG-7686

Inconsistência » Ajustar geração do arquivo do CREA - SP para que gere uma linha por contrato

1-Menu

Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » CREA - SP

2-Objetivo

Realizar a correta emissão do arquivo de receituários do CREA - SP, gerando uma linha por contrato.

3-Alteração

Ajustada a emissão do arquivo de receituários CREA - SP, para que ao gerar o mesmo, seja criada uma linha para cada contrato, independentemente de quantas receitas foram feitas para aquele contrato.

AG-7680

Melhorias » Atualização ITS Bayer manual 2.6

1 - Menu

Agro3C » Romaneio » ITS Monsanto - Créditos de Royalties;

2 - Objetivo

Realizar os consumos e cancelamentos dos créditos automaticamente.

3 - Alteração

O consumo/estorno antes recomendado pela Bayer era de 3 segundos, contudo, por uma margem de segurança, esperávamos 5 segundos, caso não identificássemos que o mesmo tivesse sido feito, efetuávamos mais uma tentativa após 5 segundos. Contudo, na adequação conforme nova documentação, nos orientaram a aguardar 15 segundos e não mais 3, logo, caso não detectarmos o consumo/estorno realizaremos uma uma segunda e última tentativa após novos 15 segundos, com isso, a percepção que teremos é de uma lentidão, sendo esta a explicação para tal comportamento

AG-7648

Inconsistência > Tela de reserva de lotes de sementes

Nenhum

AG-7600

Inconsistência » Cálculo de Acréscimos/Descontos com opção "Direto/Dia" = "Percentual Dia" está com baixa precisão de valores

1-Menu

FinAgro » Pessoas » Cadastros Gerais » Descontos/Acréscimos

2-Objetivo

Deve realizar a baixa de títulos com juros personalizados cujo campo “Direto/Dia” for igual a “Percentual Dia” e pagamento for igual “Até o Vencimento”, considerando totalmente o resultado divisão por 30 da taxa de juros parametrizada, sem arredondamentos.

3-Alteração

Foi retirado o arredondamento da função CalcularJurosPercentualDia.

AG-7557

Inconsistência » Carregamento de saldo SIGEN

1 - Menu

Reag3C » Processos » Gerar Arquivo ART » SIGEN-SC » Saldos

2 - Objetivo

O sistema deve dividir o valor retornado pela consulta pelo múltiplo, senão houver múltiplo continua do modo que está.

3 - Alteração

Foi alterado a VsConsulta SEL_SIGEN_SALDOINI, ela está funcionando agora utilizando a mesma lógica que já ocorre em outras integrações, com a do SIG@, efetuando a divisão pelo múltiplo, caso este for maior do que zero.

AG-7556

Inconsistência » Importação de tabelas SIGEN

1 - Menu

Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SIGEN

2 - Objetivo

O sistema deve importar as tabelas conforme retorno das informações pela requisição ao webservice, e vincular as mesmas corretamente, e caso haja algum erro, descrever na tela o motivo da falha.

3 - Alteração

Foram realizados os ajustes para que a importação funcione após os ajustes efetuados na exportação, feitos na tarefa https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-4140

AG-7440

Inconsistência » Gravação das horas nas produções de semente prejudica emissão de relatórios

1 - Menu

Semente » UBS » Ordem de produção

Semente » UBS » Apontamento

Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatórios Razão » Extrato de Razão - Contábil

2 - Objetivo

Ao realizar o processo de ordem de produção e gerar o relatório da contabilidade no módulo agro o mesmo deve se comportar corretamente, respeitando os filtros e demais campos.

3 - Alteração

Alterado o sistema, para que ao usuário realizar o relatório de Extrato de Razão – Contábil o sistema valide corretamente os filtros informados e gere corretamente o relatório com os dados gerados na ordem de produção.

AG-7439

Inconsistência » Itens da nota carregados a partir de um receituário

1 - Menu

Reag » Receituarios » Receituarios

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

O sistema devera carregar na nota dois itens um para cada cultura, independente da configuração parametrizada no campo Permite itens duplicado localizado em Agro3C » Notas » Configuração » Configuração » Aba itens.

Isso deve ser feito pelo fato de nas integrações estaduais e nos relatórios ser validado o campo cultura na nota

3 - Alteração

Foram alteradas as consultas principalmente devido a necessidade de adicionar o campo CULTURAID e DIAGNOSTICOID

SEL_VINCULAR_RECEITA_NOTA_DET

SEL_VINCULAR_RECEITA_ITE_RESERVA

AG-7395

Inconsistência » Dose aérea do receituário é carregada zerada e não permite alteração

1- Menu

Reag3C > Receituário > Receituário

2- Objetivo

Habilitar a seleção da dose aérea pelo grid para o retorno correto no campo “Dose”, quando a dose máxima e mínima são a mesmas, na emissão de um novo receituário.

3- Alteração

Foi corrigido a inconsistência da seleção da dose aérea, que anteriormente não estava selecionando a quantidade desejada.

AG-7382

Inconsistência » Problemas na realização de um apontamento de sementes

  • Tarefa fez ajustes no ServidorAgro a fim de remover corretamente objetos da memória quando os mesmos forem destruídos.

AG-7367

Legislação » Adequação dos dados apresentados no complemento da Nota Fiscal e nos arquivos SIAGRO

1 - Cenário

a) Quando uma nota fiscal (NF) é gerada, é gravado logo abaixo do item da nota o conteúdo do campo “Complemento” pertencente ao Cadastro do Agrotóxico no Reag3C, as informações geradas neste campo quando é salvo o agrotóxico estavam fora de padrão, seguindo o modelo:

Classe Toxicológica: 0, Registro Ministério da Agricultura: 12612, Fabricante: BRA Defensivos Agrícolas Ltda., Nome Científico: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Nicossulfuron)., Número da ONU: 3082, Classe ou Subclasse de Risco: SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS., Grupo de Embalagem: III.

b) O usuário gera um arquivo de integração do estado do Paraná e o campo destinado no arquivo de destino é o do campo “EPI” na aba “Ficha de Emergência” do Cadastro do Agrotóxico, sendo que o correto seria utilizar o campo “Equip. proteção ind. obrigat.” da aba “Precausões de Uso” do mesmo cadastro.

2 - Pré-condição

a) Realização de uma NF de venda para a visualização da DANFE.

b) Gerar o arquivo de integração do estado do Paraná (SIAGRO).

 3 - Localização/Rotina

 Agro3C » Notas » Manutenção

 Reag3C » Cadastros » Agrotóxico » Agrotóxico

 Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR

 4 - Procedimento

a) Nova forma de apresentação do campo “Complemento” 

  1. Emitir uma nota fiscal de venda de um agrotóxico, em Agro3C » Notas » Manutenção;

  2. Visualizar a DANFE clicando no ícone da impressora ou utilizando o atalho Ctrl+P.

 b) Arquivo SIAGRO

  1. Emitir uma nota fiscal de venda de um produto e o consulente ter o Cadastro de Pessoa com endereço localizado no estado no Paraná, em Agro3C » Notas » Manutenção;

  2. A partir da nota, emitir um receituário em Agro3C » Notas » Emissão de Receituário;

  3. Gerar o arquivo de integração do Paraná em Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR.

5 - Resultado esperado

a) Trazer as informações as informações corretas do complemento no modelo:

ONU: 3082, Registro Ministério da Agricultura: 12612, Fabricante: BRA Defensivos Agrícolas Ltda., SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Nicossulfuron)., Subclasse 9, (Classe 0), GE III.

b) Gerar o arquivo do SIAGRO com o campo de EPI trazendo as informações do campo “Equip. proteção ind. obrigat.” da aba “Precausões de Uso” no Cadastro do Agrotóxico.

AG-7287

Melhoria » Refazer Todos os Testes na tarefa de desmembramento de romaneios

1 - Menu

Agro3C » Romaneios » Configuração de Romaneios

2 - Objetivo

Realizar novamente todos os testes referente ao desmembramento de Romaneios

3 - Alteração

Realizado o teste de todo processo referente ao desmembramento do Romaneio conforme Ocs de Origem

AG-7245

Melhoria » Refazer Todos os Testes na Nova Integração entre Agro x Viasuper T-2

1 - Menu

Integração com Sistema Viasuper.

2 - Objetivo

Comprovar que todos os processos de Integração estão OK

3 - Alteração

Realizado testes em todo Processo de Integração entre o sistema Agro x Viasuper na versão 3.0

4 - Configuração

Cadastro de Empresa do Agro. Aba 'Integrações/Web Services’ Campo ‘Integra com o Viasuper = SIM’ e no campo 'Versão Integração = 3’.

AG-7207

Melhoria » Habilitar VsScripter nos módulos do Agro

Post do Luciano César no Nela:

https://social.nela.com.br/post/64370

Documentação no Nimitz:VsScripter

/wiki/spaces/TD/pages/1890746369

AG-7202

Inconsistência » Importação de tabelas e carregamento de saldo SIGEN

1 - Menu

Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SIGEN

Reag3C » Processos » Gerar Arquivo ART » SIGEN-SC » Saldos

2 - Objetivo

O sistema deve importar as tabelas conforme retorno das informações pela requisição ao webservice, e vincular as mesmas corretamente, e caso haja algum erro, descrever na tela o motivo da falha.

O sistema deve dividir o valor retornado pela consulta pelo múltiplo, senão houver múltiplo continua do modo que está.

3 - Alteração

Importação de tabelas SIGEN

Foram realizados os ajustes para que a importação funcione após os ajustes efetuados na exportação, feitos na tarefa https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-4140

Carregamento de saldo SIGEN

Foi alterado a VsConsulta SEL_SIGEN_SALDOINI, ela está funcionando agora utilizando a mesma lógica que já ocorre em outras integrações, com a do SIG@, efetuando a divisão pelo múltiplo, caso este for maior do que zero.

AG-7201

Melhoria » Converter o projeto VsRel3C para o Delphi Berlin compatível com o ViasoftServerAgro e ReportBuilder

Nenhum

AG-7200

Melhoria » Converter o projeto Viasoft3C para o Delphi Berlin

Nenhum

AG-7187

Inconsistência » Validação Incorreta da Inscrição Estadual na Tela de Envio/Recepção de Lotes

1-Menu

Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes

2 - Objetivo

Enviar nota sem restrição quando a Inscrição do produtor estiver correto, ativo e habilitado no SINTEGRA.

3 - Alteração

Foi corrigida a validação das informações da rotina Envio/Recepção de Lotes para as informações da Inscrição do Produtor.

AG-7179

Melhoria » Refazer Todos os Testes na Nova Integração entre Agro x Viasuper

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Titulos a Receber

Integração com Sistema Viasuper.

2 - Objetivo

Comprovar que todos os processos de Integração estão OK

3 - Alteração

Realizado testes em todo Processo de Integração entre o sistema Agro x Viasuper na versão 3.0

4 - Configuração

Cadastro de Empresa do Agro. Aba 'Integrações/Web Services’ Campo ‘Integra com o Viasuper = SIM’ e no campo 'Versão Integração = 3’.

AG-7062

FinAgro3c > Relatórios > Resumo Financeiro + Pedidos

Nenhuma

AG-7043

Dimensionamento dos botões na tela de mensagem de erro/exceção

Nenhum

AG-7025

Agro3c > Notas > Manutenção > Impressão de DANFE

Nenhum

AG-6991

Inconsistencia » Orion » Fluxo de Caixa » Mostrando valor incorreto do pedido

1 - Menu

Orion » Menu Financeiro » Fluxo de Caixa

2 - Objetivo

Cliente relatou que os valores de pedidos estavam incorretos quando realizadas antecipações financeiras.

3 - Alteração

Foi verificado que a inconsistência não procede, as antecipações estão sendo calculadas corretamente.

AG-6985

Agro3c > Notas > Falha catastrófica ao executar consulta.

Nenhum

AG-6982

FinAgro3c > Pessoas > Contas a Pagar > Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas

Nenhum

AG-6976

FinAgro3C > Pessoas > Autorizações > Nota Fiscal > Autorização de Cancelamento

Nenhum

AG-6974

Reag3C > Processos > Gerar Arquivos A.R.T > SISDEV - MT

Nenhum

AG-6973

Agro3C > Cadastros Gerais > Grupo Orçamentário > Liberar Itens de notas

Nenhum

AG-6972

Sementes > Comercial > Manutenção de Pedidos

Nenhum

AG-6966

Agro3C > Notas > Manutenção

Nenhum

AG-6964

Agro3c> Estoque > Custo > Custo Cultura/Safra/Tecnologia

Nenhum

AG-6963

Agro3C > Notas > Taxas de Serviço > Cobrança Taxas de Serviços Direta

Nenhum

AG-6954

Leite3c > Processos > Código de Barras/QRCode > Aba Geração QR Code Rota

Nenhum

AG-6953

Leite3c > Processos > Configuração > Aba 11 NF’s a partir de

Nenhum

AG-6946

Agro3C > Cadastros Gerais > Layout's > Nota Fiscal

Nenhum

AG-6944

Agro3C > Estoque > Custo > Recálculo

Nenhum

AG-6943

Agro3C > Estoque > Tributação > Ajuste de ICMS ST não definitivo

Nenhum

AG-6942

FinAgro3C > Caixas/Bancos > Carteiras Digitais

Nenhum

AG-6936

Reag3C > Processos > Gerar Arquivos A.R.T > CREA - SP

Nenhum

AG-6667

Inconsistência » Termo de Conformidade gerado a partir de Amostra/Boletim com Rebaixamento de Categoria não atualiza informações no Lote

1-Menu

Sementes » LAS » Rebaixamento de Categoria

Sementes » LAS » Documentos do Laboratório » Termo de Conformidade

2-Objetivo

Deve realizar o processo de rebaixamento de categoria de um item de semente, mantendo as informações: Código Cultivar, Código Safra, Tipo do Laudo = “Termo de Conformidade”, Data do Laudo, Número do Termo, Data Fabricação e Situação do Lote = Aprovação do lote para comercialização do lote para o item rebaixado.

3-Alteração

Ajustado para que se existir um lote rebaixado seja atualizado as informações no mesmo e não no lote de origem;

AG-6655

Melhoria » Relatório Registro de Entradas e Saídas - Impostos

1- Menu

Orion » Menu » Relatório Excel » Relatório de Entrada e Saídas - Impostos (MELHORIA)

2 - Objetivo

Melhorar a análise de dados por parte do cliente.

3 - Alteração

Realizada a criação de duas novas abas para o relatório, como solicitado uma é referente ao CFOP, e outra relacionada a DAPI. O relatório também teve sua hierarquia alterada para CST >> CFOP.

AG-6602

Legislação » Adequação do manual de integração - SIGEN

1- Menu

Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T. » SIGEN - SC

2-Objetivo

Informar ao SIGEN quando uma nota de entrada ou saída é realizada como uma correção de estoque

3-Alteração

Na rotina descrita, aba “Movimentação”, foi implementado um checkbox “Enviar como correção de saldo?”, quando marcado, será enviada a nota com o tipo de operação CE para o SIGEN, tanto para notas de entrada, tanto para notas de saída

AG-6587

Melhoria » Orion - Plugin do Fluxo de Caixa Camsul Não Exporta para Excel Implementar Melhorias Imex Sul

1 - Menu

Orion » Menu Financeiro » Fluxo de Caixa

2 - Objetivo

Cliente solicitou a verificação da inconsistência do excel que não está gerando.

3 - Alteração

Foi realizada a verificação da inconsistência relatada e realizada a correção, implantada e testada.

AG-6544

Inconsistência » Duplicidade de lotes no relatório MAPA de Armazenamento de Semente

1-Menu

Relatórios » MAPA » Mapa de Armazenamento de Sementes

2-Objetivo

Gerar o relatório de MAPA de armazenamento de sementes sem duplicidade de lotes.

3-Alteração

Acrescentado um distinct na consulta SEL_REL_MAPA_ARMAZEM_SEMENTES para que não ocorra a duplicidade reportada na descrição da OC.

AG-6501

Melhoria » Implementar calculo de impostos de IRRF nos lançamentos em CM - Parte 1/3 sub 03

1 - Menu

Finagro3C - Contas Movimento » Tipos de Lançamentos

2 - Objetivo

Nas movimentações de correção/juros da aplicação, poderá ocorrer a incidência de Imposto de Renda, de acordo com as faixas definidas pela Receita Federal. Será possível realizar a retenção devida, considerando todas as movimentações da pessoa no mês, aplicando a taxa e dedução correspondente.

Também poderá ocorrer a incidência de IR em outras movimentações na conta movimento, portanto deverá será possível realizar esta apuração e retenção em outras movimentações utilizando Tipos de Lançamento parametrizados para calcular o imposto.

3 – Alteração

Alterada a rotina  da aplicação financeira para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Alterada o lançamento manual de conta movimento para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Na tela de conta Movimento - Tipos de lançamento foram criados os seguintes campos: Código de IRRF  e Tipo IRRF (Provisão).

AG-6500

Melhoria » Implementar calculo de impostos de IRRF nos lançamentos em CM - Parte 1/3 sub 02

1 - Menu

Finagro3C - Contas Movimento » Tipos de Lançamentos

2 - Objetivo

Nas movimentações de correção/juros da aplicação, poderá ocorrer a incidência de Imposto de Renda, de acordo com as faixas definidas pela Receita Federal. Será possível realizar a retenção devida, considerando todas as movimentações da pessoa no mês, aplicando a taxa e dedução correspondente.

Também poderá ocorrer a incidência de IR em outras movimentações na conta movimento, portanto deverá será possível realizar esta apuração e retenção em outras movimentações utilizando Tipos de Lançamento parametrizados para calcular o imposto.

3 – Alteração

Alterada a rotina  da aplicação financeira para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Alterada o lançamento manual de conta movimento para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Na tela de conta Movimento - Tipos de lançamento foram criados os seguintes campos: Código de IRRF  e Tipo IRRF (Provisão).

AG-6499

Melhoria » Implementar calculo de impostos de IRRF nos lançamentos em CM - Parte 1/3 sub 01

1 - Menu

Finagro3C - Contas Movimento » Tipos de Lançamentos

2 - Objetivo

Nas movimentações de correção/juros da aplicação, poderá ocorrer a incidência de Imposto de Renda, de acordo com as faixas definidas pela Receita Federal. Será possível realizar a retenção devida, considerando todas as movimentações da pessoa no mês, aplicando a taxa e dedução correspondente.

Também poderá ocorrer a incidência de IR em outras movimentações na conta movimento, portanto deverá será possível realizar esta apuração e retenção em outras movimentações utilizando Tipos de Lançamento parametrizados para calcular o imposto.

3 – Alteração

Alterada a rotina  da aplicação financeira para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Alterada o lançamento manual de conta movimento para que seja feito o lançamento do tipo IRRF. Na tela de conta Movimento - Tipos de lançamento foram criados os seguintes campos: Código de IRRF  e Tipo IRRF (Provisão).

AG-6496

Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 08/08

1 - Menu

Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado.

2 - Objetivo

Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar.

3 - Alteração

Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado.

AG-6495

Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 07/08

1 - Menu

Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado.

2 - Objetivo

Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar.

3 - Alteração

Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado.

AG-6494

Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 06/08

1 - Menu

Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado.

2 - Objetivo

Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar.

3 - Alteração

Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado.

AG-6493

Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 05/08

1 - Menu

Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado.

2 - Objetivo

Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar.

3 - Alteração

Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado.

AG-6492

Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 04/08

1 - Menu

Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado.

2 - Objetivo

Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar.

3 - Alteração

Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado.

AG-6491

Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 03/08

1 - Menu

Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado.

2 - Objetivo

Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar.

3 - Alteração

Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado.

AG-6490

Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 02/08

1 - Menu

Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado.

2 - Objetivo

Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar.

3 - Alteração

Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado.

AG-6489

Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan 01/08

1 - Menu

Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado.

2 - Objetivo

Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar.

3 - Alteração

Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado.

AG-6457

Ajustar a Manutenção da nota para enviar a Manifesto da Confirmação da Operação corretamente.

Documentado na tarefa principal

AG-6392

Inconsistência » Relatório de Duplicatas a Pagar com Itens, com valores de descontos e acréscimos não sendo contabilizados no totalizador.

1 - Menu

  • FinAgro » Relatórios » Contas a Pagar » Duplicatas a Pagar com Itens

2 - Objetivo

Ajustar o sistema para acertar os totalizadores apresentados quando estiver habilitado E desabilitado o checkbox “Corrigir Duplicatas Vencidas”

3 - Alteração

Ajustado o sistema para acertar os totalizadores apresentados quando estiver habilitado E desabilitado o checkbox “Corrigir Duplicatas Vencidas”. Ajustado para considerar corretamente os totalizadores juntamente se tiver um valor de desconto/acréscimo.

4 - Configuração

Não se aplica

AG-6383

Teste 3 > AG -5692 - Ajustar Centro de Custo na Contabilização de Documentos

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar

FinAgro3C » Contas Movimento » Contas a Receber » Lançamentos em Conta Movimento

FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cheques Emitidos » Cheques Emitidos

FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos

2 - Objetivo

Realizar a Contabilização de documentos (Duplicatas a Receber, Duplicatas a Pagar, Contas Movimento, Cheques recebidos, Cheques Emitidos e Lançamentos Financeiros), contendo vários tipos de Máscaras de Centro de Custos.

3 - Alteração

Adequada a contabilização dos documentos emitidos no sistema Agrotitan, para que os mesmos sejam contabilizados utilizando máscaras de Centro de Custos.

4 - Configuração

No Sistema Financeiro do Agrotitan, Menu ‘Configurações > Configuração > Centro de Custos', criar novo cadastro de Centro de Custo utilizando todos os tipos de máscaras disponíveis.

AG-6381

PT2 - Integrar API de contabilização com a Central Contábil

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilização

2 - Objetivo

Utilizando a API de Contabilização e a opção ‘Contabilizar em servidor dedicado’ no ExpImpAgro, deverá ser contabilizado todos os lançamentos pela ferramenta da Central de Contabilização.

3 - Alteração

Modificado o nome da rotina “Agro » Configurações » Configuração XE” para “Agro » Configurações » Configuração de Servidores”.

Adicionado alguns campos para informar o IP e Porta do servidor de contabilização. Além disso, foi criado um campo chamado de Tamanho Lista, para que seja informado uma quantidade de documentos que devem ser enviados para o servidor de contabilização. Por exemplo, se for informado 100, irá enviar uma requisição a cada 100 documentos para o servidor configurado neste local.

O IP e PORTA informado neste local, pode estar apontando tanto para o Servidor XE, Servidor APACHE ou Balanceador de Carga. Em todos os casos, deverá funcionar igualmente.

Essa nova opção somente ficará acessível se for definido uma Porta e um IP nas configurações dos servidores de contabilização do Agro.

A lógica no envio de documentos para contabilização da central contábil foi toda reescrita, para que a Central contábil e o Job CTB utilizem as mesmas classes de envio.

Quando marcado o checkbox “Contabilizar em servidor dedicado“ estiver marcado na rotina de central de contabilização, essa não ira mais realizar a contabilização dentro do Servidor Agro, ao invés disso, vai enviar uma lista de documentos para o IP e Porta configurados no Agro3c.

Quando não estiver marcado o checkbox, o servidor agro deverá contabilizar normalmente.

4 - Configuração

Configurações » Configuração » Configurações de Servidores : Para opção de ‘Servidores de Contabilização', informar o IP do servidor, Porta do servidor e o tamanho da lista a ser montada para a contabilização. 

AG-6380

PT3 - Integrar API de Contabilização com o Job de contabilização de documentos pendentes

1 - Menu

Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração de Servidores

Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilização

2 - Objetivo

Utilizando a API de Contabilização e a opção ‘Contabilizar em servidor dedicado’ no ExpImpAgro, deverá ser contabilizado todos os lançamentos pela ferramenta da Central de Contabilização.

3 - Alteração

Nas configurações do Job de Contabilização de documentos pendentes ‘Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas :’, foi adicionado uma nova configuração chamada de “Contabilizar Via Rest?”

Essa opção serve para que ao executar o JOB, o mesmo saberá se deve contabilizar dentro do proprio Servidor XE ou deverá encaminhar esses documentos para um Servidor separado.

Funcionamento:

“0 - Não”: Deverá realizar a contabilização da mesma maneira que é hoje, ou seja, processar dentro do servidor XE mesmo. Pode ser observado no gerenciador de tarefas qual dos executáveis está com maior processamento.

“1 - Sim“: Irá montar uma lista de documentos e enviar para os servidores configurados no Agro3c, para realizar o processamento. Sugiro avaliar o funcionamento pelo gerenciador de tarefas também.

4 - Configuração

Configurações » Configuração » Configurações de Servidores : Para opção de ‘Servidores de Contabilização', informar o IP do servidor, Porta do servidor e o tamanho da lista a ser montada para a contabilização. 

Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas : Devera ser criado uma tarefa para opção ‘008 - Contabilização de Documentos Pendentes (Ctb. Online)’, na tela de 'Configurações', informar qual Estabelecimento ira ser utilizado a tarefa, colocar os dias Retroativos a ser contabilizados, e marcar como ‘1 - Sim’ o campo ‘Contabilizar via Rest’.

AG-6379

PT1 - Criar API de Contabilização

1 - Menu

Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração de Servidores

Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas

ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilização

2 - Objetivo

Utilizando a API de Contabilização e a opção ‘Contabilizar em servidor dedicado’ no ExpImpAgro, deverá ser contabilizado todos os lançamentos pela ferramenta da Central de Contabilização.

A contabilização deverá ser feita por um servidor Apache, o qual irá realizar o envio de todas as requisições para o módulo contábil. Também devera ser utilizando um server para balanceamento de carga, o qual ficara responsável de dividir a carga dos documentos entre os servidores apaches instalados. 

3 - Alteração

Nas configurações do Job de Contabilização de documentos pendentes ‘Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas :’, foi adicionado uma nova configuração chamada de “Contabilizar Via Rest?”

Essa opção serve para que ao executar o JOB, o mesmo saberá se deve contabilizar dentro do proprio Servidor XE ou deverá encaminhar esses documentos para um Servidor separado.

Funcionamento:

“0 - Não”: Deverá realizar a contabilização da mesma maneira que é hoje, ou seja, processar dentro do servidor XE mesmo. Pode ser observado no gerenciador de tarefas qual dos executáveis está com maior processamento.

“1 - Sim“: Irá montar uma lista de documentos e enviar para os servidores configurados no Agro3c, para realizar o processamento. Sugiro avaliar o funcionamento pelo gerenciador de tarefas também.

Solução encontrada:

  • Desenvolvido uma API de contabilização, de forma que seja possível configurar servidores para receber requisições HTTP com uma lista de documentos que devem ser contabilizados, essa contabilização será feita por um servidor Apache, o qual realizará as contabilizações necessárias.

Vantagens:

  • O JOB pode ser executado no Servidor Físico principal mas a contabilização pode ser realizada em um Servidor Físico Secundário. Aliviando assim a performance do servidor principal.

  • Pode ser configurado mais de um servidor apache para contabilização. Ou seja, pode ter 2 ou mais servidores apache rodando, e o JOB irá fazer requisições para um balanceador de carga pré configurado, o qual irá encaminhar e dividir essas requisições para os servidores apache configurados.

  • O Servidor XE possui vários JOBS rodando durante o dia. Não é indicado que os Jobs façam tarefas muito pesadas pois durante o processamento de um Job, pode ser executado vários outros, causando travamentos

Depois: Servidor XE apenas monta as requisições e envia esses documentos para um servidor físico secundário. Aliviando assim o processamento do servidor principal e permitindo deixar rodando o JOB de hora em hora sem maiores problemas.

4 - Configuração

Configurações » Configuração » Configurações de Servidores : Para opção de ‘Servidores de Contabilização', informar o IP do servidor, Porta do servidor e o tamanho da lista a ser montada para a contabilização. 

Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas : Deverá ser criado uma tarefa para opção ‘008 - Contabilização de Documentos Pendentes (Ctb. Online)’, na tela de 'Configurações', informar qual Estabelecimento irá ser utilizado a tarefa, colocar os dias retroativos a ser contabilizados, e marcar como ‘1 - Sim’ o campo ‘Contabilizar via Rest’.

Para instalação do Apache e o balanceador de Carga, seguir os passos abaixo.

/wiki/spaces/AG/pages/1985347617

/wiki/spaces/AG/pages/1986232438

AG-6350

Implementar melhorias na tela de agrupamento de a partir do filtro de linha digitável

1 - Menu

Finagro3C » Configurações » Configuração » Uruários (Parâmetro) » Aba Adicional » Duplicatas/Cheques » Opção Pode Realizar Agrupamento de Títulos a Pagar

Finagro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Agrupamentos de Títulos/Boletos

2 - Objetivo

Permitir executar o filtro de linha digitável utilizando a tecla "Enter" do teclado. Realizar a consulta com base nos dados de vencimento e valor da linha digitável e permitir atribuir a linha digitável a um dos títulos retornados na consulta.

3 - Alteração

  • Implementado para que o filtro "Linha Digitável" e o filtro "Fornecedor" possam ser executados, também, pela tecla "Enter";

  • Alterada a consulta do filtro "Linha Digitável" faça busca considerando data de vencimento e valor do documento compatíveis com as informações da prória linha digitável utilizada para o filtro;

  • Implementado para que a informação utilizada no filtro "Linha Digitável", possa ser atribuída a um dos documentos retornados pelo sistema, desde que o mesmo não possua nenhuma informação no campo linha digitável.

4 - Configuração

Finagro » Configurações » Configuração » Usuários (parâmetro) » Aba Adicional » Duplicatas/Cheques » Opção Pode Realizar Agrupamento de Títulos a Pagar

AG-6318

Inconsistência » Tratamento da mensagem de Erro: Campo ESTAB Deve Ter um Valor

1-Menu

Agro » Notas » Manutenção

2-Objetivo

Exibir uma mensagem amigável quando for emitida uma nota fiscal cuja série não está cadastrada no sistema.

3-Alteração

Ajustado para que apresente uma mensagem amigável ao usuário, sendo esta:

Não existe uma Config. Série Layout cadastrada para a Config. de Nota xx e Série xx.
Ajuste em "Notas » Configurações » Configuração Série e Layout de Nota".

AG-6293

Legislação » Adequação dos dados apresentados no complemento da Nota Fiscal e nos arquivos SIAGRO

1 - Cenário

a) Quando uma nota fiscal (NF) é gerada, é gravado logo abaixo do item da nota o conteúdo do campo “Complemento” pertencente ao Cadastro do Agrotóxico no Reag3C, as informações geradas neste campo quando é salvo o agrotóxico estavam fora de padrão, seguindo o modelo:

Classe Toxicológica: 0, Registro Ministério da Agricultura: 12612, Fabricante: BRA Defensivos Agrícolas Ltda., Nome Científico: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Nicossulfuron)., Número da ONU: 3082, Classe ou Subclasse de Risco: SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS DIVERSAS., Grupo de Embalagem: III.

b) O usuário gera um arquivo de integração do estado do Paraná e o campo destinado no arquivo de destino é o do campo “EPI” na aba “Ficha de Emergência” do Cadastro do Agrotóxico, sendo que o correto seria utilizar o campo “Equip. proteção ind. obrigat.” da aba “Precausões de Uso” do mesmo cadastro.

2 - Pré-condição

a) Realização de uma NF de venda para a visualização da DANFE.

b) Gerar o arquivo de integração do estado do Paraná (SIAGRO).

 3 - Localização/Rotina

 Agro3C » Notas » Manutenção

 Reag3C » Cadastros » Agrotóxico » Agrotóxico

 Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR

 4 - Procedimento

a) Nova forma de apresentação do campo “Complemento” 

  1. Emitir uma nota fiscal de venda de um agrotóxico, em Agro3C » Notas » Manutenção;

  2. Visualizar a DANFE clicando no ícone da impressora ou utilizando o atalho Ctrl+P.

 b) Arquivo SIAGRO

  1. Emitir uma nota fiscal de venda de um produto e o consulente ter o Cadastro de Pessoa com endereço localizado no estado no Paraná, em Agro3C » Notas » Manutenção;

  2. A partir da nota, emitir um receituário em Agro3C » Notas » Emissão de Receituário;

  3. Gerar o arquivo de integração do Paraná em Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR.

5 - Resultado esperado

a) Trazer as informações as informações corretas do complemento no modelo:

ONU: 3082, Registro Ministério da Agricultura: 12612, Fabricante: BRA Defensivos Agrícolas Ltda., SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Nicossulfuron)., Subclasse 9, (Classe 0), GE III.

b) Gerar o arquivo do SIAGRO com o campo de EPI trazendo as informações do campo “Equip. proteção ind. obrigat.” da aba “Precausões de Uso” no Cadastro do Agrotóxico.

AG-6287

Inconsistência » Ao realizar a rotina de Renegociações de Dívidas o sistema carrega o mesmo numero de documento para duas renegociações e atribui dívida de uma pessoa para outra.

1-Menu

Pessoas » Acerto Unificado » Iniciar Renegociação de Dívida e Finalizar Renegociação de Dívida

2-Objetivo

Permitir que as duplicatas geradas através da renegociação de dívidas sempre gerada corretamente.

3-Alteração

Foi ajustado a rotina de renegociação de dívidas para gravar corretamente o cliente da renegociação de divida.

AG-6285

Inconsistência » Exclusão e inclusão do receituário

1- Menu

Aro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário

2-Objetivo

Garantir que a rotina de emissão de receituário funcione de maneira coesa e performática, no que tange a emissão do mesmo em simultâneo, sua edição antes de ser salvo e correta geração das numerações, tanto para engenheiros como técnicos agrícolas.

3-Alteração

Foi corrigido para que: Quando emitidas mais de uma receita simultaneamente, as numerações de todas essas receitas sigam em ordem, sem repetição; Quando uma nota possuir mais de um receituário, informar isso ao usuário, disponibilizando todas as receitas referentes em um grid; Quando alterado manualmente o número do receituário, sistema não permite mais que seja salva a receita se este número já existir; Quando parametrizado para não reutilizar o número de receita, o campo de número de receita TRT é gerado corretamente.

AG-6284

Inconsistência » Reimpressão de receituários

1- Menu

Aro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário

2-Objetivo

Garantir que a rotina de emissão de receituário funcione de maneira coesa e performática, no que tange a emissão do mesmo em simultâneo, sua edição antes de ser salvo e correta geração das numerações, tanto para engenheiros como técnicos agrícolas.

3-Alteração

Foi corrigido para que: Quando emitidas mais de uma receita simultaneamente, as numerações de todas essas receitas sigam em ordem, sem repetição; Quando uma nota possuir mais de um receituário, informar isso ao usuário, disponibilizando todas as receitas referentes em um grid; Quando alterado manualmente o número do receituário, sistema não permite mais que seja salva a receita se este número já existir; Quando parametrizado para não reutilizar o número de receita, o campo de número de receita TRT é gerado corretamente.

AG-6275

Inconsistência » TRT Receita sendo gerado com "-1" quando está parametrizado para não reutilizar n° de receita

1- Menu

Aro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário

2-Objetivo

Garantir que a rotina de emissão de receituário funcione de maneira coesa e performática, no que tange a emissão do mesmo em simultâneo, sua edição antes de ser salvo e correta geração das numerações, tanto para engenheiros como técnicos agrícolas.

3-Alteração

Foi corrigido para que: Quando emitidas mais de uma receita simultaneamente, as numerações de todas essas receitas sigam em ordem, sem repetição; Quando uma nota possuir mais de um receituário, informar isso ao usuário, disponibilizando todas as receitas referentes em um grid; Quando alterado manualmente o número do receituário, sistema não permite mais que seja salva a receita se este número já existir; Quando parametrizado para não reutilizar o número de receita, o campo de número de receita TRT é gerado corretamente.

AG-6274

Inconsistência » Permitindo salvar numeração de receitas já existentes, para uma mesma ART/TRT quando a numeração é informada manualmente.

1- Menu

Aro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário

2-Objetivo

Garantir que a rotina de emissão de receituário funcione de maneira coesa e performática, no que tange a emissão do mesmo em simultâneo, sua edição antes de ser salvo e correta geração das numerações, tanto para engenheiros como técnicos agrícolas.

3-Alteração

Foi corrigido para que: Quando emitidas mais de uma receita simultaneamente, as numerações de todas essas receitas sigam em ordem, sem repetição; Quando uma nota possuir mais de um receituário, informar isso ao usuário, disponibilizando todas as receitas referentes em um grid; Quando alterado manualmente o número do receituário, sistema não permite mais que seja salva a receita se este número já existir; Quando parametrizado para não reutilizar o número de receita, o campo de número de receita TRT é gerado corretamente.

AG-6273

Inconsistência » Receituário assumindo o mesmo código em notas diferentes.

1- Menu

Aro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas » Emissão de Receituário / Reag3C » Receituário » Receituário

2-Objetivo

Garantir que a rotina de emissão de receituário funcione de maneira coesa e performática, no que tange a emissão do mesmo em simultâneo, sua edição antes de ser salvo e correta geração das numerações, tanto para engenheiros como técnicos agrícolas.

3-Alteração

Foi corrigido para que: Quando emitidas mais de uma receita simultaneamente, as numerações de todas essas receitas sigam em ordem, sem repetição; Quando uma nota possuir mais de um receituário, informar isso ao usuário, disponibilizando todas as receitas referentes em um grid; Quando alterado manualmente o número do receituário, sistema não permite mais que seja salva a receita se este número já existir; Quando parametrizado para não reutilizar o número de receita, o campo de número de receita TRT é gerado corretamente.

AG-6246

Teste 1 > AG-5692 - Ajustar Centro de custo na contabilização dos documentos

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)

Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos

Agro3C » CTRC » Emissão de Conhecimentos

Agro3C » CTRC » Emissão de RPA

2 - Objetivo

Realizar a contabilização dos lançamentos de Notas, CTRC, Conhecimentos, Contratos e RPA no sistema Agrotitan, configurando para que esses lançamentos sejam emitidos contendo Centro de Custos, e também para esses utilizar máscaras de Centro de Custos.

3 - Alteração

Adequada a contabilização dos documentos emitidos no sistema Agrotitan, para que os mesmos sejam contabilizados utilizando máscaras de Centro de Custos.

4 - Configuração

No Sistema Financeiro do Agrotitan, Menu ‘Configurações > Configuração > Centro de Custos', criar novo cadastro de Centro de Custo utilizando todos os tipos de máscaras disponíveis.

AG-6241

Melhorias » Cobrança de taxas de serviço - automatização da geração notas

1 - Menu

Notas » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços

2 - Objetivo

Gerar notas de taxa de serviço em lote

3 - Alteração

Foi adicionado um check box chamado “Gerar em lote”, essa opção só será habilitada quando o check box “Físico“ estiver selecionado e também o check box “Converter físico em financeiro“ estiver desmarcado;

Adicionado uma nova guia chamada “Pendência“, nessa guia tem um grid onde é armazenadas as inconsistências que ocorrem durante a geração de notas, quando for geradas em lotes;

Quando o check box “Gerar em lote” estiver desmarcado, o sistema passa a se comportar normalmente;

Quando o check box “Gerar em lote” estiver marcado, o sistema passa criar e salvar as notas sem mostrar a tela de nota fiscal;

Atenção, essa rotina utiliza diretamente a tela de nota fiscal, então algumas mensagens de validação ou autorizações continuarão a ser exibidas;

Mensagens de alertas que são exibidas nesse processo, geralmente não são possíveis de armazenar no grid de inconsistências, então foi criada uma mensagem genérica da seguinte forma “Durante a execução do processo ocorreu um erro não identificado.“;

AG-6230

Inconsistência » Sistema utilizando a data e hora da contingência do CT-e para a impressão de NF-e

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

O sistema devera apresentar na DANFE a data e hora da nota de contingencia.

3 - Alteração

Ajustado a consulta SEL_DANFE para que se baseie na coluna DTHRENTCONT e não na coluna DHCONTCTE como era feito até então.

AG-6205

Inconsistência » Quebra de linha da DANFE sobrepondo informações

1 - Menu 

Agro3C » Docs Eletrônicos » NF-e /NFC-e » Configurações para DANFE » Principal » Usa quebra de linha = “SIM”;

Agro3C » Notas » Manutenção;

2 - Objetivo 

Formatar a caixa de texto, para que não haja sobreposição das linhas sobre o conteúdo informado no campo “Descrição do Produto/Serviço” na nota fiscal.

3 - Alteração:

  • Ajustado a função AjustaFormatacaoCampo para que não extrapole o tamanho da coluna.

  • Validado que somente diminuir o tamanho do valor padrão não iria ser o suficiente tendo em vista que poderia ocorrer o seguinte, segue exemplo de frase:

    • “O teste foi r”

    • “ealizado”

  • Sendo assim, ajustado para que a palavra fique junta, não tendo essa possível quebra.

  • Ajustado também para que quando impresso a embalagem utilizando quebra de linha, seja ajustado corretamente.

AG-6088

Inconsistência » Não alteração do município quando selecionado um endereço alternativo na impressão da Guia de Aplicação.

1 - Menu

Reag3C » Relatórios » Guia de Aplicação

2 - Objetivo

Quando na Guia de aplicação for selecionado um endereço alternativo, todos os dados deste endereço devem estar em concordância com os informados no cadastro do consulente.

3 - Alteração

Para atender a regra mencionada foi necessário ajustar a consulta SEL_RECEITACAB_GUIA e a unit uRelGuia.pas

AG-6076

Melhorias » Bloquear o campo Observações da receita

1 - Menu

Reag » Receituário » Receituário » Observação

2 - Objetivo

Permitir o bloqueio das observações da receita

3 - Alteração

Foi criado um parâmetro nas configurações do Reag / Receita

  • Bloquear campo observação - A pessoa pode optar por bloquear ou não o campo, vem NÃO como default.

  • Caso selecionado SIM - Bloqueia a edição do campo observação, tanto do terrestre como do aéreo, exceto quando o campo estiver em branco, poderá ser editado apenas uma vez.

  • Caso selecionado NÃO - A pessoa poderá editar quantas vezes quiser, o campo estando vazio ou não.

Refatorada a consulta que puxa as configurações da Receita, criei uma chamada SEL_PEGACONFREAGE;.

AG-6059

PT1 - Exporta o Imposto retido de Isenta e Outra

Verificar na tarefa pai

AG-6052

Melhoria » Gravar o número do recibo para todos os lançamentos da tabela CONTAMOVLAN

1 - Menu

FinAgro3C » Conta movimento » Lançamento em conta movimento

2 - Objetivo

Quando utilizado a opção de ‘Gerar diversos lançamentos a partir deste’ ao realizar um lançamento de conta movimento, deve ser gravado em todos os lançamentos gerados o número do recibo.

3 - Alteração

Realizado ajuste no processo gerar diversos lançamentos a partir de um único, para lançamentos de Conta Movimento. Que ao salvar será gravado o número do recibo para todos os lançamentos.

AG-6041

Inconsistência » Validação de campos incorreta ao salvar a configuração de OS de Liga/Preparo

1 - Menu
AgroCafe3c » Cadastros » Ordem de Serviço » Configurações

2 - Objetivo
O sistema não deverá apresentar inconsistências de obrigatoriedade de preenchimento dos campos, Item e Prefixo, permitindo a alteração conforme o esperado.

3 - Alteração
Adequado a validação que é feita ao salvar a edição de uma Ordem de Serviço do tipo 4 - Liga/Preparo, para que não seja validado a obrigatoriedade dos campos: Item e Prefixo, campos estes localizados em aba que não condiz com o contexto do tipo da OS.

AG-6032

Inconsistência » Após realizar a importação do xml na compra ocorre um erro ao tentar salvar

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo
Corrigir a rotina de manutenção de notas fiscais, de modo que passe a não exibir mais a mensagem de “Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Double)“, ao salvar a nota fiscal que veio de uma importação de xml.

3 - Alteração
Realizada o ajuste do comportamento de conversão do tipo do campo valor ICMS, para que não seja mais observado o erro “Could not convert variant of type (UnicodeString) into type (Double)“.

AG-5986

Melhoria » Imprimir dados da caixa/lacre nos dados do item na DANFE.

documentação na tarefa principal.

AG-5928

Inconsistência » Sistema apresentando a rejeição 537

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ao realizar o lançamento de uma nota e envia-la para a Sefaz os impostos e o processo deve ser realizado com sucesso.

3 - Alteração

Alterado o sistema, para que ao usuário realizar o lançamento e envio das notas a Sefaz o retorno deve ser realizado corretamente e os descontos devem ser apresentados corretamente

AG-5915

Melhoria » Multi seleção de filial na configuração contábil

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb.

  • Agro3C » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil

2 - Objetivo

Permitir a Multi seleção de filial na configuração contábil

3 - Alteração

Ajustado para permitir a multi seleção de estab nos locais citados abaixo:

  • Incluir mais de um estabelecimento no grid da aba principal da configuração de exportação contábil de notas

  • Incluir mais de um estabelecimento no grid da aba impostos da configuração de exportação contábil de notas

  • Incluir mais de um estabelecimento no grid “Valor contábil por forma de pagamento”, da configuração de exportação contábil de itens

  • Incluir mais de um estabelecimento no grid “Contas contábeis para impostos”, da configuração de exportação contábil de itens

4 - Configuração

Permitir a inclusão de mais de um estab nos seguintes locais:

  • No grid da aba principal da configuração de exportação contábil de notas

  • No grid da aba impostos da configuração de exportação contábil de notas

  • No grid “Valor contábil por forma de pagamento”, da configuração de exportação contábil de itens

  • No grid “Contas contábeis para impostos”, da configuração de exportação contábil de itens

AG-5877

PT2 - Ajustar a exibição de páginas em branco na impressão em Modo Sintético

Descrito na tarefa principal.

AG-5876

Melhoria » Retirar Obrigatoriedade de validação para nova tela de tributação.

1 - Menu

Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção
Agro3C > Configurações > Configuração

2 - Objetivo

Retirar obrigatoriedade de validação para nova tela de tributação

3 - Alteração

Foi adicionado um novo campo nas configurações do Agro, que pode ser acessado através do caminho Agro3C > Configurações > Configuração > Agro, guia Impostos, chamado Valida impostos da Tributação.

Esse novo campo vem com 2 (duas) opções, sendo: "0-Não" e "1-Sim".

Por padrão vem como "1-Sim".

Quando marcado como "0-Não" então o sistema retira a obrigatoriedade de validação para a nova tela de tributação, que pode ser acessada através do caminho Agro3C > Estoque > Tributação > Manutenção.

AG-5867

PT1 - Corrigir agrupamento por dia em Modo Analítico

Descrito na tarefa principal.

AG-5859

PT3 - Exportar valores para o Fiscal

Documentação esta na tarefa pai

AG-5858

1/9 Inclusão dos Laudos Técnicos

1-Menu

Agro3C » Notas » DAP » Cadastro Pronaf

2-Objetivo

Ajustar cadastros de dados do pronaf e DAP

3-Alteração

Adicionado esse novo menu;

Adicionada a tela de cadastro do pronaf;

Campos de informações pronaf são os mesmos campos encontrados no cadastro da pessoa (Agro3C > Cadastros geras > Pessoas > Manutenção > Guia Adicionais > Guia Pronaf);

Os campos de cabeçalho do pronaf serão salvos na tabela DAPCTMOV;

Foi adicionado uma grid de safra e um grid de laudos,

Toda vez que inserir uma safra, os laudos serão inclusos automaticamente, conforme quantos laudos estiverem configurado no campo “Número de laudos” do cabeçalho;

No grid de laudos há dois campos “Laudo download” e “Laudo upload“, onde respectivamente o 'Laudo download” faz a importação do arquivo do banco para a maquina do usuário, e o “Laudo upload” faz a importação do arquivo para o banco;

AG-5832

Inconsistência » Baixa de cheque por Conciliação Bancária não baixa quando arquivo tem letras(Série do Cheque) junto do número no Arquivo OFX

Oc ja corrigida, duplicada

AG-5828

Inconsistência » Não contabilizando cheque transferido

1 - Menu

ExpImp3C > Processos > Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Fazer a contabilização do cheque quando realizado a transferência entre estabelecimentos.

3 - Alteração

Foi realizado uma alteração no código fonte devido a diferença no nome do campo Eminente entre diferentes tabelas para fazer a contabilização.

AG-5820

Melhoria » Atualização do layout BASF COCKPIT

1 - Menu
Banco de dados

2 - Objetivo
Implementar ajustes necessários nos scripts para alterações das views seguindo o manual.

3 - Alteração
Foi alterado os scripts das views conforme documentação do manual, também foram excluídos os campos e views solicitadas pelo manual.

AG-5808

Critério 3.6 - Criar a tela de cadastro de “Sub-Família Mercadológica”

1 - Menu

Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Sub-Família Mercadológica

2 - Objetivo

Realizar a criação do sub-menu “Sub-Família Mercadológica” para a manutenção das Sub-Famílias da estrutura mercadológica

3 - Alteração

Criado um sub-menu de sub-família mercadológica e as funções para a manutenção da sub-família

AG-5807

Critério 3.5 - Criar a tela de cadastro de “Família Mercadológica”

1 - Menu

Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Família Mercadológica

2 - Objetivo

Realizar a criação do sub-menu “Família Mercadológica” para a manutenção das Famílias da estrutura mercadológica

3 - Alteração

Criado um sub-menu de família mercadológica e as funções para a manutenção da -família mercadológica (inserção, pesquisa, alteração e exclusão)

4 - Configuração

Não se aplica

AG-5806

Critério 3.4 - Criar a tela de cadastro de “Grupo Mercadológico”

1 - Menu

  • Estoque > Item > Aba Geral > Campo Grupo

2 - Objetivo

Validar a utilização do campo grupo na aba geral no cadastro de item como uma informação vinculada com a estrutura mercadológica

3 - Alteração

Validado a utilização do campo grupo na aba geral no cadastro de item como uma informação vinculada com a estrutura mercadológica

4 - Configuração

Não se aplica

AG-5805

Critério 3.3 - Criar a tela de cadastro de “Setor Mercadológico”

1 - Menu

Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Setor Mercadológico

2 - Objetivo

Criação do campo setor mercadológico para a estrutura mercadológica

3 - Alteração

Criado o campo setor mercadológico para a estrutura mercadológica

4 - Configuração

Não se aplica

AG-5804

Critério 3.2 - Criar a tela de cadastro de “Departamento Mercadológico”

1 - Menu

Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Departamento Mercadológico

2 - Objetivo

Criação do campo Departamento mercadológico para a estrutura mercadológica

3 - Alteração

Criado o campo Departamento mercadológico para a estrutura mercadológica

4 - Configuração

Não se aplica

AG-5802

Critério 3.1 - Criar um menu para os cadastros da classificação mercadológica no Agrotitan

1 - Menu

  • Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Departamento Mercadológico;

  • Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Setor Mercadológico;

  • Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Grupo Mercadológico;

  • Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Família Mercadológico;

  • Estoque > Item > Classificação Mercadológica > Sub-Familia Mercadológico

2 - Objetivo

Criação dos menus que vão compor a classificação mercadológica

3 - Alteração

Criado os menus que vão compor a classificação mercadológica

4 - Configuração

Não se aplica

AG-5798

Inconsistência » Bancos não disponíveis na leitura do arquivo de retorno de pagamentos. (PT1)

1 - Menu

Finagro3C > Caixas/Bancos > Cobrança Bancaria > Processa arquivo de retorno (Pagamento Bancário)

2 - Objetivo

Não mostrar a mensagem de validação "O banco X não está disponível".

3 - Alteração

Foi alterado para que não mostre a mensagem de validação "O banco X não esta disponível" na importação do arquivo de retorno dos pagamentos.

AG-5796

PT2 - Ler valores de ICMS SN na rotina de Importação de XML NFe

Documentação esta na tarefa pai.

AG-5795

PT1 - Criar novas colunas no Grid de Impostos da Nota Fiscal

Documentação esta na tarefa pai.

AG-5769

Inconsistência » Desconto concorrente não está sendo impresso no romaneio

1- Menu

Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso

Agro3C » Romaneios » Manutenção 

Agro3C » Romaneios » Configurações » Configuração de Romaneio

Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção » Aba Adicionais » Aba Leitura de Peso

2-Objetivo

Ajustar a impressão de romaneios, quando está configurado para utilizar desconto concorrente

3-Alteração

Foi implementado  para que quando configurado o desconto concorrente que o mesmo seja impresso no romaneio, respeitando a mesma regra que está determinada na configuração para o desconto que será substituído. 

AG-5746

Inconsistência » Tabela RECEITASEXCLUIDAS não apresentando os registros.

Documentação na tarefa principal AG-3475

AG-5737

PT1 3.1 - Critério: Ajustar a apresentação dos dados da pessoa na tela de Informações de notas que baixaram este pedido

Na tarefa pai

AG-5736

PT1 - Requisito 3.1 - Retirar validação da configuração “Ignorar Configuração CND“

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Mostrar a validação de Certidão Negativa de Débitos (CND) quando a operação for de Entrada, igual ocorre quando a operação é de Saída.

3 - Alteração

Quando o estabelecimento é do Mato Grosso (MT), que tem a necessidade da validação de CND devido ao art 577 e a configuração de nota fiscal esta parametrizada para não ignorar o CND então ao cadastrar uma nota fiscal de entrada e informar uma pessoa o sistema passa a validar a Certidão Negativa de Débitos (CND) assim como é validado quando é uma nota fiscal de saída.

AG-5717

Inconsistência » Transferência automática de nota não está respeitando o controle de estabelecimentos bloqueados

1 - Menu

Notas » Configurações » Configuração

Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ao realizar as configurações necessárias para o bloqueio de estabelecimentos, o processo deve ser realizado com sucesso e o bloqueio deve ser realizado com sucesso

3 – Alteração

Alterado o sistema para que ao gerar um lançamento de notas de saída com transferência entre filiais para um estabelecimento, cuja a configuração de entrada esteja bloqueada para este estabelecimento, o sistema realize o bloqueio e não aceite a transferência.

AG-5694

Ajustar centro de custo na entrada de notas oriundas do mercado

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a integração de uma nota fiscal vinda do sistema Viasuper e Petroshow, adicionando a mesma vários tipos de Máscaras de Centro de Custos.

3 - Alteração

Ajustado no processo de recebimento de Notas Fiscais vindas do Viasuper, a utilização de Máscaras para o Centro de Custos, utilizando diversos tipos de Centro de Custos, e recebendo esses vindos dos Sistemas Viasuper e Petroshow.

AG-5692

Ajustar Centro de custo na contabilização dos documentos.

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » CTRC » Emissão de Conhecimentos

FinAgro3C » Contas Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento

FinAgro3C » Pessoa  » Acerto Unificado

FinAgro3C » Contas a Receber » Baixa de Titulos a Receber

FinAgro3C » Contas a Pagar » Baixa de Titulos a Pagar

2 - Objetivo

Realizar a Contabilização de documentos  contendo vários tipos de Máscaras de Centro de Custos.

3 - Alteração

Adequada a contabilização dos documentos emitidos no sistema Agrotitan, para que os mesmos sejam contabilizados utilizando máscaras de Centro de Custos.

4 - Configuração

No Sistema Financeiro do Agrotitan, Menu ‘Configurações > Configuração > Centro de Custos', criar novo cadastro de Centro de Custo utilizando todos os tipos de máscaras disponíveis.

AG-5688

Melhoria - Criação de cadastros para poder configurar estrutura mercadológica no Agro (Será utilizado tanto pelo agro como pelo mercado)

As documentações estão em cada sub-tarefa relacionada

AG-5683

Melhoria » Implementar Inclusão/Alteração de Lacres das cargas a granel na rotina de Consulta Planejamento de Cargas da ração

1-Menu

Agro3c » Produção » Ração » Consulta planejamento da carga

2-Objetivo

Permitir informar o lacre na tela de consulta de planejamento de carga.

3-Alteração

Foi adicionado um campo chamado Lacre no Grid da Consulta Planejamento de carga. Neste campo é permitido adicionar o valor do lacre, caso tenha mais de uma caixa com o mesmo código, o valor digitado no lacre vai mudar para todas as Caixas. Caso seja um veículo sem caixa, não será permitido adicionar/editar um lacre. Após feita a pesagem da ração, não será permitida a edição do campo lacre na tela de Consulta de carga.

AG-5675

PT1 - (AG-5203) - Obrigar placa na autorização de embarque

1 - Menu

Romaneios » Leitura de Peso

2 - Objetivo

Validar a placa do veículo no momento de consumir o saldo da autorização de embarque.

3 - Alteração

Foi ajustado para que valide a placa do veículo no momento de consumir o saldo da autorização de embarque na rotina de leitura de peso.

AG-5660

TESTES BERLIN CANADA

validacao berlin

AG-5657

PT2 - (3.2 - Critério: Adicionar funcionalidade na regra de valida imposto)

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Para que quando a legislação estadual solicite que o cálculo do Difal seja realizada pela modalidade Por Dentro, seja possível parametrizar nas configurações de tributação a forma de cálculo do Difal pela modalidade Por Dentro.

3 – Alteração

Criada a nova parametrização “Tipo calc DIFAL” no cadastro de tributação localizado em Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção. 

Na nova parametrização “Tipo calc DIFAL” será possível escolher duas opções de cálculo do DIFAL, sendo elas:

0 - Por Fora;

1 - Por Dentro;

Por padrão a nova parametrização será carregada com a opção “0 - Por Fora”, mantendo o funcionamento atual.

Quando parametrizado o “Tipo calc DIFAL” com a opção “1 - Por Dentro” o sistema passará a realizar o cálculo para o DIFAL de maneira que se adeque à legislação com a modalidade do DIFAL Por Dentro.

AG-5656

PT1 - (3.1 - Critério: Criar parâmetro forma de cálculo difal)

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Para que quando a legislação estadual solicite que o cálculo do Difal seja realizada pela modalidade Por Dentro, seja possível parametrizar nas configurações de tributação a forma de cálculo do Difal pela modalidade Por Dentro.

3 – Alteração

Criada a nova parametrização “Tipo calc DIFAL” no cadastro de tributação localizado em Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção. 

Na nova parametrização “Tipo calc DIFAL” será possível escolher duas opções de cálculo do DIFAL, sendo elas:

0 - Por Fora;

1 - Por Dentro;

Por padrão a nova parametrização será carregada com a opção “0 - Por Fora”, mantendo o funcionamento atual.

Quando parametrizado o “Tipo calc DIFAL” com a opção “1 - Por Dentro” o sistema passará a realizar o cálculo para o DIFAL de maneira que se adeque à legislação com a modalidade do DIFAL Por Dentro.

AG-5630

Inconsistência » Ao cadastrar código de barras do item e não pressionar TAB, para que o cursor não fique posicionado no campo digitado, não está salvando as informações.

1 - Menu
Agro3c » Estoque » Item

2 - Objetivo
Implementar ajustes necessários para que o código de barras do produto não suma ao salvar sem alterar o cursor do campo “código de barras”

3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção para que o código de barras do produto não suma ao salvar sem alterar o cursor do campo “código de barras”.

AG-5602

Melhoria » Mostrar valores unitários igual da nota na autorização de desconto.

1 - Menu

Agro3c >> Notas >> Manutenção

Agro3c >> Notas >> Autorizações Unificadas

2 - Objetivo

Implementar ajuste para que se tenha as mesmas casas decimais no valor unitário do item tanto na nota fiscal, como na autorização unificada para que não haja divergências com relação ao arredondamento.

3 - Alteração

Modificada a quantidade de caracteres que serão exibidos na tela de autorização unificada, para que se tenha casas decimais que o arredondamento não modifique o valor unitário deixando ambos os lugares com o mesmo valor.

AG-5601

Inconsistência » Ajustes na tela de login no CRM Mobile

1 - Menu:
CRM Mobile » Configurações.

2 - Objetivo:
Ao clicar em voltar quando o usuário estiver na tela de configuração do Mobile, o CRM não deve fechar e sim voltar para a tela inicial.

3 - Alteração:
Ajustado para que o CRM não feche ao clicar no botão de voltar no momento em que está realizando as configurações iniciais no CRM Mobile.

AG-5596

Inconsistência » Rotina Modelo para Impressão não realiza o comando "Quebra de Pagina" para imprimir o Contrato

1 - Menu

Agro3C » Contratos » Modelo para Impressão

2 - Objetivo

Ajustar na rotina Modelo para Impressão que ao informar uma “Quebra de Página” na impressão do Layout pela rotina Emissão de Contrato que seja impresso corretamente.

3 - Alteração

  • Efetuado ajuste para que quando configurado o comando “Quebra de Página” seja impresso corretamente as informações presentes no contrato.

  • As alterações tiveram de ser diferentes para o Delphi 7 e Delphi Berlim por conta do componente TRichEdit se comportar de maneira diferente em ambos. Sendo assim, quando e se replicado para a versão 725, os fontes serão um pouco diferentes.

AG-5567

Preparação de ambientes

Descrito na tarefa principal

AG-5565

Analise de Testes

Analise de testes

AG-5561

PT3 - Salvar os XML's da manifestação no banco de dados

Descrito na tarefa principal

AG-5560

PT2 - Realizar a Manifestação dos documentos pendentes na tabela MDE

Descrito na tarefa principal

AG-5559

PT1 - Consultar os documentos emitidos contra o CNPJ

Descrito na tarefa principal

AG-5556

Melhoria » Permitir a formação do preço do leite filtrando por mais que uma Rota de coleta

1 - Menu

Leite3C » Processos » Formação do Preço do Leite

2 - Objetivo

O processo de Formação do Preço do Leite pode ter o preço base alterado conforme a rota feita, desta forma para que a Formação do Preço do Leite fique correta, é necessário realizar a Formação de Rota por Rota, onde economiza tempo para manutenção no sistema.

3 - Alteração

Adicionado grade para que se torne possível selecionar as rotas na Formação do Preço do Leite, de forma que o processo se torne mais rápido. Neste grid poderá ser mantido o padrão como era feito anteriormente, mas também poderá fazer neste novo formato onde é aceito várias rotas ao gerar o preço base na formação do preço do leite.

AG-5540

Legislação » Adequação do manual de integração - SIGEN

1- Menu

Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T. » SIGEN - SC

2-Objetivo

Informar ao SIGEN quando uma nota de entrada ou saída é realizada como uma correção de estoque

3-Alteração

Na rotina descrita, aba “Movimentação”, foi implementado um checkbox “Enviar como correção de saldo?”, quando marcado, será enviada a nota com o tipo de operação CE para o SIGEN, tanto para notas de entrada, tanto para notas de saída

AG-5537

Inconsistência » Bancos não disponíveis na leitura do arquivo de retorno de pagamentos.

1 - Menu

Finagro3C > Caixas/Bancos > Cobrança Bancaria > Processa arquivo de retorno (Pagamento Bancário)

2 - Objetivo

Não mostrar a mensagem de validação "O banco X não está disponível".

3 - Alteração

Foi alterado para que não mostre a mensagem de validação "O banco X não esta disponível" na importação do arquivo de retorno dos pagamentos.

AG-5517

Inconsistência » Ao gravar NF usando A partir de, caso marcar a opção “Baixar Tudo”, se o produto tiver item similar, está trazendo quantidades e itens errados.

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a baixa dos itens corretamente

3 - Alteração

Foi corrigido para que seja carregado apenas os itens do pedido caso os mesmos tenham saldo, caso contrario vai entregar o item similar igual o sistema já faz.

AG-5451

Inconsistência » Dose aérea do receituário é carregada zerada e não permite alteração

1- Menu

 Reag3C > Receituário > Receituário

 2-Objetivo

 Habilitar a seleção da dose aérea pelo grid para o retorno correto no campo “Dose”, quando a dose máxima e mínima são a mesmas, na emissão de um novo receituário.

 3-Alteração

 Foi corrigido a inconsistência da seleção da dose aérea, que anteriormente não estava selecionando a quantidade desejada.

AG-5431

Critério 3.2- Desenvolver rotina para ocultar o campo SINCGRUPOVIASUPER na tela de cadastro de grupos de produtos no AGRO a partir da Versão da integração = 3

1 - Menu

Configuração de integração: Configurações > Configuração > Empresas, na aba “Integrações/Web Services”

Local do campo “Sinc. Grupo para o ViaSuper?”: Estoque > Item > Grupo e na aba “Principal

2 - Objetivo

Ocultar o campo SINCGRUPOVIASUPER na tela de cadastro de grupos de produtos no AGRO a partir da Versão da integração = 3

3 - Alteração

Ocultar o campo SINCGRUPOVIASUPER na tela de cadastro de grupos de produtos no AGRO a partir da Versão da integração = 3 e com integração com o VIASUPER

4 - Configuração

Não se aplica

AG-5430

Critério 3.1 - Criação de aba de cadastro da classificação mercadológica na tela de cadastro de produto.

1 - Menu

Agro3C > Estoque > Item > Manutenção

2 - Objetivo

Criação de aba de cadastro da classificação mercadológica na tela de cadastro de produto

3 - Alteração

Na aba “Classificação Mercadológica” criado os campos para informar a estrutura mercadológica relacionada com o item: Departamento, Setor, Família e Sub-Família.

Os campos Grupo e marca também se relacionam com a estrutura mercadológica

4 - Configuração

Não se aplica

AG-5423

Legislação » Implementar as novas formas de pagamento NT 2020.006

1 - Menu

Agro3C > Cadastros Gerais > Forma de Pagamento

2 - Objetivo

Implementar as novas formas de pagamento NT 2020.006

3 - Alteração

Foi adicionado mais meios de pagamento no campo "Meio de Pagamento DF-e" que são:

16 - Depósito Bancário
17 - Pagamento Instantâneo (PIX)
18 - Transferência bancária, Carteira Digitais
19 - Programa de Fidelidade, Cashback, Crédito Virtual.

Assim como os outros meios de pagamento anteriormente incluídos, esses novos itens, serão enviados para a SEFAZ através do envio de notas fiscais para a receita e para o fiscal através da geração do arquivo fiscal no módulo ExpImp3C.

AG-5422

Inconsistência » Não está sendo gerado na exportação para o fiscal o registro PA para a Pessoa Consignatário

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Fiscal

2 - Objetivo

Gerar na exportação para o fiscal o registro PA para a Pessoa Consignatário

3 - Alteração

Foi realizado uma alteração para que gere na exportação para o fiscal o registro PA para a pessoa consignatária

AG-5413

Inconsistência » Relatórios de Prestação de Serviço e Ficha do Produtor + Serviço estão duplicando informações de quantidade

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Produtor » Ficha de Produtor + Serviços
Agro3C » Relatórios » Produtor » Prestação de Serviço

2 - Objetivo

Não duplicar informações de quantidades, corrigir então o relatório de prestação de serviço e ficha financeira.

3 - Alteração

Quando for da vontade do cliente realizar relatórios, os mesmos, tanto no modo sintético quanto no analítico não irão apresentar mais seus registros de forma duplicada, e também irão conter seus dados da maneira correta.

AG-5325

Criar controle da regra de negocio.

Documentação na oc principal.

AG-5324

Criar configuração da rotina

Documentação na oc principal.

AG-5320

Inconsistência » Falha no agrupamento e totalizador do Relatório de Contas a Pagar

1 - Menu

FinAgro3C - Relatórios » Contas a pagar » Contas a pagar

2 - Objetivo

Ajustar impressão do relatório Contas a pagar para exibir corretamente os totais por dia na impressão em modo Analítico e não exibir páginas em branco na impressão em modo Sintético.

3 - Alteração

Realizado ajuste na impressão do relatório, para exibir corretamente os totalizadores quando utilizada a impressão em modo Analítico, selecionando a opção “Totais por dia” e não gerar a impressão de páginas em branco no modo Sintético.

AG-5319

Inconsistência » Ajustar as telas da Título a Pagar/Receber e Lançamento Conta Movimento - Barra de rolagem.

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Titulos a Receber

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Título a Pagar

FinAgro3C » Conta Movimento » Lançamento em Conta Movimento

2 - Objetivo

Apresentar barras de rolagens nas Rotinas de Duplicatas a Receber, Duplicatas a Pagar e Lançamento de Conta Movimento, quando o tamanho da rotina não for o suficiente para ser apresentado na tela do Monitor do usuário.

3 - Alteração

Na tela de lançamentos em Conta Movimento foi adicionado um panel que define o tamanho mínimo para inserir as barras de scroll.

Nas telas de Duplicatas a Receber e Duplicatas a Pagar foram adicionados um panel que engloba todos os componentes da tela e um TScrollBox que adiciona as barras de scroll. O componente pnInformacoesNormais é que define o tamanho mínimo para que o TScrollBox possa adicionar as barras.

4 - Configuração

Não existe pré-condição para apresentação das barras de rolagens, apenas utilização de monitor com baixa resolução ex (800x600).

AG-5301

Melhoria » Atualização do layout Clarivi

1 - Menu

Viasoft3C » Plug-ins » Configuração Clarivi
Banco de dados

2 - Objetivo
Alterar as views para que atendam ao novo layout disponibilizado pela Clarivi.

3 - Alteração
Foi alterado os scripts das views conforme documentação do manual.

AG-5298

Melhoria » Ajustar a tela RATCC para usar a Mascara Centro de custo

Os testes foram realizados em Bancos Oracle (Oracle) e Firebird (Firebird)

Data Executável: 13/04/2021

Versão do Executável: 4.0.2103.1001

Versão do Banco: 4021021001

Lote:726

1 - Cenário

Realizar lançamentos de Notas e Documentos (duplicatas e lançamentos financeiros) definindo um centro de custo para cada lançamento (o centro de custo deve ser informado com uma máscara), o lançamento deve ser feito pelo campo Centro de Custo e também pelo rateio de Centro de Custo.

2 - Pré-condição

Utilizar o cadastro de Centro de Custo, definindo no cadastro todos os tipos de Máscaras para Centro de Custos.

3 - Localização/Rotina

  • Agro3C » Notas » Manutenção

  • Agro3C » CTRC » Emissão de conhecimentos

  • Agro3C » CTRC » Emissão de RPA

  • Agro3C » Cadastros Gerais » Pré-Classificação Financeira

  • Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos

  • Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Títulos a Receber

  • Finagro » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar

  • Finagro » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento

4 - Procedimento

  • Acessar o cadastro do centro de custo(Finagro » Configurações » Configuração » Centro de Custo) e incluir um centro de custo para cada tipo de Máscara disponível, fazer a inclusão de mais de uma Conta de Centro de custos, e essa conta com vários centro de custos.

  • Acessar as configurações gerais (Finagro » Configurações » Configuração » Gerais), na Aba 12- Centros de Custo) definir o centro de custo para o estabelecimento e definir qual o centro de custo pai. Utilizar para essa configuração todos os centro de custos criados. Também utilizar a configuração de Centro de custos para lançamentos financeiros.

  • Realizar a Emissão Notas Fiscais - Definir na configuração de nota que pode informar centro de custo. Ao emitir a nota na linha do item informar centro de custo usando todos os tipos de máscaras de Centro de Custo criados, tanto na inclusão da nota fiscal quanto na alteração da Nota. Também utilizar o rateio do Centro de Custos, utilizando todas as máscaras de Centro de Custo criados.

  • Realizar a Emissão de Duplicatas a pagar e Duplicatas a Receber - Tanto as duplicatas incluídas manualmente quando as que vem dos documentos (Notas, CTRC e etc.) inserir os centros de custo no rateio de centro de custo. Depois de inserido fazer a consulta para ver se o sistema está trazendo os valores conforme a máscara.

  • Lançamento movimentação Financeira - Incluir lançamentos manual, inserir os centros de custo no rateio de centro de custo. Depois de inserido fazer a consulta para ver se o sistema está trazendo os valores conforme a máscara.

  • Realizar emissão de um CTRC (entrada) - Incluir CTRC (entrada) e fazer a inserção de centro de custo conforme máscaras criadas e configuradas,  e depois fazer a consulta no CTRC emitido se o mesmo está trazendo os valores de rateio de acordo com a sua máscara informada.

  • Realizar emissão de um CTRC - Incluir CTRC e fazer a inserção de centro de custo conforme máscaras criadas e configuradas,  e depois fazer a consulta no CTRC emitido se o mesmo está trazendo os valores de rateio de acordo com a sua máscara informada.

  • Realizar a emissão de uma RPA - Incluir RPA e fazer a inserção de centro de custo conforme máscaras criadas e configuradas, e depois fazer a consulta da RPA emitida se o mesmo está trazendo os valores de rateio de acordo com a sua máscara informada.

  • Realizar a emissão de documentos com Pré-Classificação Financeira - Incluir lançamentos informando a Pré-Classificação depois fazer a consulta nos lançamentos realizados comprovando se o sistema carregou utilizando a máscara do centro de custo de acordo com o lançamento realizado.

  • Realizado emissão de Contratos - Incluir contrato com Pré-Classificação depois fazer a consulta para ver se o sistema carregou utilizando a máscara do centro de custo utilizada.

5 - Resultado esperado

Ao gravar as informações de Centro de Custos nas rotinas citadas, validar se os dados foram salvos corretamente, permanecendo os valores nas rotinas.

AG-5244

Inconsistência > Alterações de Notas Fiscais com itens similares ficam com a conversão incorreta

1 - Menu

Agro >> Estoque >> Item >> Manutenção
Agro >> Pedidos >> Manutenção
Agro >> Notas >> Manutenção

2 - Objetivo

Ao realizar o processo de notas de compras informando um pedido de compra e alterar a quantidade através do grid de produtos o processo deve ser realizado com sucesso e também deve gerar a baixa no pedido selecionado.

3 – Alteração

Alterado o sistema para que ao gerar um pedido de compra com A partir de informado, o sistema realize a baixa do pedido ao alterar no grid de itens, e quando alterar através do pedido o sistema também realize a baixa no grid de itens

AG-5238

Inconsistência » Não está anexando a nota filtrada na aba Documentos Vinculados, no MDF-e

1-Menu

Agro3C » Docs. Eletrônicos » MDF-e

2-Objetivo

Permitir a correta seleção de documentos na tela de vinculo de documentos na rotina de MDF-e.

3-Alteração

Ajustada rotina de adição de documentos na tela de vínculos de documentos na rotina de MDF-e.

AG-5233

AG-2897 Melhoria » Implementar rotina de impressão de relatório de Ordem de Serviço de Devolução (1/1)

1 - Menu

AgroCafé3C » Relatórios » Ordem de Serviço » Reimpressão de Ordem de Serviço.

2 - Objetivo

Implementar a reimpressão de Ordem de Serviço gerada ao finalizar a geração da Ordem de Serviço de Devolução.

3 - Alteração

Criada a nova tela para reimpressão de Ordem de Serviço pela rotina descrita no item 1, onde na Aba 1 - Principal, poderá filtrar as ordens por data de entrada, produtor, Nro. Ordem e placa de forma que poderá filtrar por uma ou mais Ordens por pesquisa. A Aba 2 - Estabelecimentos é usada para definir quais estabelecimentos serão considerados para filtrar as Ordens de Serviço.

AG-5221

Melhoria » Implementar analise de resultado e documentação para cultura de feijão (Parte 3)

documentação na tarefa principal AG-1000FINALIZADA

AG-5220

Melhoria » Implementar analise de resultado e documentação para cultura de feijão (Parte 2)

documentação na tarefa principal AG-1000FINALIZADA

AG-5219

Melhoria » Implementar analise de resultado e documentação para cultura de feijão (Parte 1)

documentação na tarefa principal AG-1000FINALIZADA

AG-5204

Legislação » Validação de CND do cliente na entrada da nota fiscal.

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Mostrar a validação de Certidão Negativa de Débitos (CND) quando a operação for de Entrada, igual ocorre quando a operação é de Saída.

3 - Alteração

Quando o estabelecimento é do Mato Grosso (MT), que tem a necessidade da validação de CND devido ao art 577 e a configuração de nota fiscal esta parametrizada para não ignorar o CND então ao cadastrar uma nota fiscal de entrada e informar uma pessoa o sistema passa a validar a Certidão Negativa de Débitos (CND) assim como é validado quando é uma nota fiscal de saída.

AG-5183

Inconsistência » Debug » Mensagem de validação de origens ao executar processo na rotina gera nota a partir de romaneio (Diferença)

1-Menu

Agro » Romaneios » Gera Nota a partir de Romaneios (Diferença)

2-Objetivo

Melhor a mensagem apresentada na tela de Gera Nota a partir de Romaneios (Diferença).

3-Alteração

Alterada a mensagem apresentada na tela de Gera Nota a partir de Romaneios (Diferença) para informar ao usuário para verificar as naturezas de operação vinculadas nas operações.

AG-5164

Melhoria » Ordenação para Impressão de Recibos de Pagamentos

Analise de testes realizada.

AG-5159

Inconsistência » Debug » Rotina de Leitura de Peso não está respeitando as cores das legendas informadas para recebimento de semente

1 - Menu

Agro » Romaneio » Leitura de Peso

2 - Objetivo

Ao realizar o processo de leitura de pesos a aba 42“Pesagens pendentes” haverá a placa pendente, a cor lá inclusa terá as seguintes definições:

Preto – Leituras de peso liberadas que não obrigam descontos;
Azul – Leitura de peso liberadas que obrigam descontos;
Vermelho – Leituras de peso Não Liberadas(Aguardando lançamentos dos Descontos ou Qualidade de Sementes)

A legenda e dados lá inclusos devem estar corretos

3 – Alteração

Alterado o sistema para que ao gerar a Leitura de Pesos a legenda da aba “Pesagens pendentes” se comporte corretamente, conforme descrito acima.

AG-5135

Inconsistência » Debug » Relatório saldo das contas não gera quando setado o check box analitico.

1 - Menu

Finagro3C - Relatórios » Contas Movimento » Saldo das Contas

2 - Objetivo

Gerar o relatório de saldo de contas tanto no modo analítico quanto no modo sintético, corretamente sem que trave o sistema e não demore para gerar o relatório.

3 – Alteração

Alterado para que o relatório seja gerado corretamente e não trave.

AG-5129

Melhoria » Na Leitura de Peso pesquisar as NF's de Transporte para o produtor informado [1/1]

1 - Menu

AgroCafé3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura

2 - Objetivo

Implementar o campo para pesquisa das chaves de acesso das Notas Fiscais no momento de fazer a Leitura de Peso de forma que facilite o processo.

3 - Alteração

Foi desenvolvido o campo para pesquisa das chaves de acesso na rotina de Leitura de Peso, onde é possível filtrar o produtor, listar as notas dele e selecionar qual é a chave de acesso a ser usada.

OBS: O botão apenas será habilitado para Romaneios de Entrada.

Ao salvar um registro, quando for feita a inclusão de novo registro, ao abrir a tela, serão trazidas as notas do produtor em que foi salva a leitura anterior.

Deve-se lembrar que não é permitido alterar o produtor após carregada a chave da Nota Fiscal do Produtor, de forma que caso seja alterado o campo do Produtor na Leitura de Peso, a chave de acesso será apagada onde será necessário carregar novamente a chave de acesso.

AG-5076

Inconsistência » Itens da nota carregados a partir de um receituário

1 - Menu

Reag » Receituarios » Receituarios

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

O sistema devera carregar na nota dois itens um para cada cultura, independente da configuração parametrizada no campo Permite itens duplicado localizado em Agro3C » Notas » Configuração » Configuração » Aba itens.

Isso deve ser feito pelo fato de nas integrações estaduais e nos relatórios ser validado o campo cultura na nota

3 - Alteração

Foram alteradas as consultas principalmente devido a necessidade de adicionar o campo CULTURAID e DIAGNOSTICOID

SEL_VINCULAR_RECEITA_NOTA_DET

SEL_VINCULAR_RECEITA_ITE_RESERVA

AG-5072

Inconsistência » Debug » Relatório de Duplicatas a Pagar com Itens, com valores divergentes no totalizador, ao alterar o filtro de ordem.

1 - Menu

FinAgro » Relatórios » Contas a Pagar » Duplicatas a Pagar com Itens.

2 - Objetivo

Apresentar corretamente os valores do relatório Duplicatas a pagar com itens, independente da ordem selecionada.

3 – Alteração

Alterado para que apresente corretamente os valores do relatório independente da ordem de filtro informada.

 

AG-5035

Inconsistência » Ajustar geração do arquivo do CREA - SP para que gere uma linha por contrato

1-Menu

Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » CREA - SP

2-Objetivo

Realizar a correta emissão do arquivo de receituários do CREA - SP, gerando uma linha por contrato.

3-Alteração

Ajustada a emissão do arquivo de receituários CREA - SP, para que ao gerar o mesmo, seja criada uma linha para cada contrato, independentemente de quantas receitas foram feitas para aquele contrato.

AG-4948

Inconsistência » Mensagem do saldo negativo validando o saldo incorreto.

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
Agro3c » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo
Implementar ajustes necessários para que a mensagem de validação de saldo insuficiente na nota fiscal a partir de pedido seja exibida o saldo correto do item no corpo da mensagem.

3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção para que a mensagem de validação de saldo insuficiente na nota fiscal a partir de pedido, seja exibida de forma correta, ou seja, agora exibe o saldo correto do item que está sendo validado no corpo da mensagem.

AG-4919

Critério 3.6 - Criação da coluna "Finalizadora PDV/PAF" no grid da tela de forma de pagamento

Documentada na oc original

AG-4918

Critério 3.5 - Criação do campo de vinculação da finalizadora na tabela de pedido do Agro

Documentada na oc original

AG-4917

Critério 3.4 - Criação de aba "Integração" na tela de forma de pagamento.

Documentada na oc original

AG-4916

Critério 3.3 - Criação de campo "Finalizadora PDV/PAF" e vinculação na tabela de forma de pagamento.

Documentada na oc original

AG-4876

Inconsistência » Data de prazo de pagamento do pedido, sendo alterada automaticamente.

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ao realizar a consulta da forma de pagamento do pedido sem que o sistema altere automaticamente o campo “Dt. Prazo Pagto”.

3 - Alteração

Ajustado na tela de Manutenção de Pedidos a consulta da formas de pagamento do Pedido, para que nesse momento o sistema não faça a alteração das informações no campo “Dt. Prazo Pagto”.

AG-4810

Inconsistência » No cadastro de produtos, no saldo de lotes, não está respeitando o filtro de Pendentes.

1 - Menu
Agro3c » Estoque » Item

2 - Objetivo
Implementar ajustes necessários para que ao consultar o saldo de lotes de itens pendentes, retorne somente os com saldo diferente de zero o e exiba as casas decimais de acordo com o que está parametrizado no cadastro de unidades

3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção para que o saldo de lotes de itens pendentes, retorne somente os com saldo diferente de zero o e exiba as casas decimais de acordo com o que está parametrizado no cadastro de unidades

AG-4770

Inconsistência » Sistema não permite fazer a exclusão de item sem movimentação

1-Menu

Agro3C » Estoque » Item » Manutenção

2-Objetivo

Apresentar uma melhor mensagem para o usuário na exclusão do item quando o mesmo tiver vínculo com tabelas de preço x item

3-Alteração

Alterada a mensagem na exclusão de itens que possuem vínculo com tabela de preço x item. Alterada mensagem para “Esse item possui vínculo com tabelas de preços e portanto não pode ser excluído. Validar em Notas/Tabelas/Tabelas de Preços - Item x Preço“

AG-4769

Legislação » Cálculo difal partilha por dentro

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Para que quando a legislação estadual solicite que o cálculo do Difal seja realizada pela modalidade Por Dentro, seja possível parametrizar nas configurações de tributação a forma de cálculo do Difal pela modalidade Por Dentro.

3 – Alteração

Criada a nova parametrização “Tipo calc DIFAL” no cadastro de tributação localizado em Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção. 

Na nova parametrização “Tipo calc DIFAL” será possível escolher duas opções de cálculo do DIFAL, sendo elas:

0 - Por Fora;

1 - Por Dentro;

Por padrão a nova parametrização será carregada com a opção “0 - Por Fora”, mantendo o funcionamento atual.

Quando parametrizado o “Tipo calc DIFAL” com a opção “1 - Por Dentro” o sistema passará a realizar o cálculo para o DIFAL de maneira que se adeque à legislação com a modalidade do DIFAL Por Dentro.

AG-4726

Inconsistência » Permitindo estorno individual da duplicata quando realizado acerto Unificado com baixas de duplicatas/títulos e conta movimento

1-Menu

Finagro3C » Pessoas » Estorno Unificado

Finagro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Estornar Baixa de Título a Pagar

Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Estornar Baixa de Título a Receber

2-Objetivo

Estornar o acerto unificado entre contas pela rotina destinada para essa operação, que é a rotina de estorno unificado, pois assim não ficarão documentos pendentes.

3-Alteração

Ajustado o método para que todas as classes se comportem de maneira coerente ao esperado, ou seja, validava quando possuísse conta movimento e duplicata no mesmo acerto.

Quando o acerto possuir mais de um tipo em suas baixas (exemplo: conta movimento e duplicata a pagar), ao marcar um registro na tela de Estorno Unificado, automaticamente o sistema marcará todos os registros vinculados ao mesmo. Sendo assim, aborta a possibilidade de estornar apenas um desses registros.

AG-4581

Melhoria » Na Leitura de Peso pesquisar as NF's de Transporte para o produtor informado

1 - Menu

AgroCafé3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura

2 - Objetivo

Implementar o campo para pesquisa das chaves de acesso das Notas Fiscais no momento de fazer a Leitura de Peso de forma que facilite o processo.

3 - Alteração

Foi desenvolvido o campo para pesquisa das chaves de acesso na rotina de Leitura de Peso, onde é possível filtrar o produtor, listar as notas dele e selecionar qual é a chave de acesso a ser usada.

OBS: O botão apenas será habilitado para Romaneios de Entrada.

Ao salvar um registro, quando for feita a inclusão de novo registro, ao abrir a tela, serão trazidas as notas do produtor em que foi salva a leitura anterior.

Deve-se lembrar que não é permitido alterar o produtor após carregada a chave da Nota Fiscal do Produtor, de forma que caso seja alterado o campo do Produtor na Leitura de Peso, a chave de acesso será apagada onde será necessário carregar novamente a chave de acesso.

AG-4490

Inconsistência » Tratar mensagem na importação de CTRC por XML

1 - Menu:
Agro » Cadastros Gerais » Pessoa » Cidade » campo Código IBGE.
Agro » Notas » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC.

2 - Objetivo:
Implementar uma mensagem na rotina de importação de XML de CTRCs, quando o campo "Código IBGE" está sem informação no cadastro da cidade destino.

3 - Alteração:
Implementado uma melhoria no Agro, para que durante importação de XML de CTRCs, apresente uma mensagem de alerta ao usuário quando o campo "Código IBGE" está sem informação no cadastro da cidade destino.

AG-4376

Melhoria » Melhorias na integração de produtos (nova integração) AGRO e VIA SUPER

As melhorias estão documentadas em cada uma das sub-tarefas

AG-4250

Legislação » Ajustes no relatório Mapa de Produção e Comercialização de Sementes

1-Menu

Relatórios » MAPA » Mapa de Produção e Comercialização de Sementes

2-Objetivo

Emitir o relatório de MAPA de armazenamento de sementes e apresentar corretamente o valor na coluna Saldo(t) que deve ser o resultado do cálculo Aprovada - ( Na UF +Outra UF + Exportada +Plantio Próprio + Outras Destinações)

3-Alteração

Foi ajustado para o mapa de produção e comercialização de sementes considere o campo quantidade aprovada ao invés de considerar o campo quantidade beneficiada.

AG-4128

Inconsistência » Relatório Analítico de Vendas, tipo Resumido, não está respeitando as casas decimais do item

1 - Menu

Agro » Notas » Relatórios » Saída » Analítico de Vendas

2 - Objetivo

O relatório Analítico de Vendas é utilizado para verificar as movimentações que ocorreram em um determinado período. O referido relatório permite diversos tipos de filtragens, dentre elas, o filtro de "Tipo de Relatório", que permite uma visualização resumida ou detalhada

3 - Alteração

Ajustada a consulta para validação do Relatório, onde para apresentar as decimais da quantidade do item primeiramente sera verificado a configuração da nota que onde o campo `buscar a decimal na unidade do item` estava como "SIM", então deverá ser utilizada a quantidade de decimais conforme consta no cadastro de unidade de medidas. Caso o referido campo seja "NÃO", então deverá utilizar a quantidade de decimais de acordo com o que está cadastrado na configuração de nota.

AG-4119

Inconsistência » Nome do Cliente não sendo carregado na visualização da NF Modo Rascunho Gráfico

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Mostrar "Endereço: (Não Informado)" invés de deixar em branco quando não haver o nome do endereço alternativo informado ao imprimir a nota fiscal em Modo Rascunho Gráfico.

3 - Alteração

Foi alterado para que quando a nota conter endereço alternativo mas não conter a coluna do nome do endereço preenchida mostre o seguinte texto "Endereço: (Não informado)”, já quando a coluna estiver preenchida mostre "Endereço: nome do endereço".

AG-4065

Legislação » Ajustar sistema para não considerar ICMS para cálculo do custo de aquisição de produtos cesta básica 1/2

1 - Menu

Agro3C - Estoque » Item » Manutenção

2 - Objetivo

Possibilitar a identificação dos itens do tipo Cesta Básica, para não considerarem o valor do ICMS no cálculo do custo.

3 - Alteração

Adicionado ao Cadastro de Produtos o campo “Cesta Básica?“, que quando parametrizado como “Sim”, modificará o cálculo do custo de aquisição do produto, passando a não considerar o valor do ICMS, mesmo que este parâmetro faça parte da fórmula do custo.
Na rotina Recálculo do Custo dos Itens, também será considerada a parametrização de Cesta Básica para dedução do ICMS do valor calculado.

AG-4049

Inconsistência » Não esta sendo impresso as DANFES das notas autorizadas na rotina de impressão de notas

1-Menu

Agro » Notas » Impressão de Notas Fiscais

2-Objetivo

Permitir que o usuário tenha um melhor entendimento da mensagem apresentada referente ao layout de nota.

3-Alteração

Ajustado a mensagem de orientação ao usuário na rotina de Impressão de Notas Fiscais quando não possui nenhum layout de nota cadastrado.

AG-3919

Inconsistência » Rotina de Solicitação de Amostras pendentes não está respeitando o remetente

1-Menu

Sementes » LAS » Gerar solicitação a partir de Amostra Pendentes

2 - Objetivo

Permitir alterar o remetente na rotina Gerar Solicitação a Partir de Amostras Pendentes, e que ele se mantenha até o final do processo LAS - Laboratório

3 - Alteração

Alterado para que o remente da solicitação seja o mesmo selecionado até o final do processo LAS-Laboratório.

AG-3870

Inconsistência » Notas Integradas do Viasuper para o Agro na rotina de Notas não permite scroll na guia de Custos

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo
Utilizando a API de integração com os sistemas Viasuper e Petroshow, deverá ser emitido notas para ambos os sistemas e realizar a integração das mesmas para o sistema Agrotitan, após a integração feita deverá ser possível na aba custos da Nota fiscal, a rolagem da barra scroll e não permitindo alteração das informações do grid.

3 - Alteração
Foi alterada a condição onde na aba Custos, dentro de Nota Fiscal, não era possível realizar a rolagem da barra para visualizar os demais itens.

AG-3861

Inconsistência » Ao criar um novo pedido, todas as pessoas estão como NÃO associados na tela “Notas geradas a partir de Pedido”

1 - Menu

Agro3C > Pedidos > Manutenção
Agro3C > Contratos > Emissão de Contratos

2 - Objetivo

Mostrar com "Sim" quando cliente for Associado, atualmente esta mostrando sempre como "Não".

3 - Alteração

Foi ajustado no código fonte para que mostre "Sim" quando a pessoa é Associado, atualmente esta mostrando sempre como "Não" ao criar um novo pedido ou uma nova emissão de contrato.

AG-3860

Inconsistência » Ajustar para carregar corretamente as rotas agendadas no CRM Mobile

1 - Menu:

  • CRM Web » Módulos » Coleta

  • CRM Mobile » Coleta

2 - Objetivo:

  • Realizar um ajuste para que as rotas agendadas sejam apresentadas corretamente no CRM Mobile, sendo que, não deve apresentar de maneira duplicada a rota que foi feito o rodízio.

  • Realizar um ajuste para que a rota que foi feito o rodízio respeite corretamente as datas e horário definidos em seu cadastro, sendo que só devem estar disponíveis no período parametrizado.

3 - Alteração:

  • Implementação de uma correção para que não seja apresentado de maneira duplicada a rota que foi realizada o rodízio;

  • Implementação de uma correção para que a rota que foi feito o rodízio respeite corretamente as datas e horários definidos em seu cadastro.

AG-3851

Inconsistência » Campo de limite de crédito apresentando de maneira incorreta no CRM Mobile

1 - Menu:
CRM Mobile » Pedido.

2 - Objetivo:
Apresentar o campo de limite de crédito apenas quando configurado no conceito do cliente.

3 - Alteração:
Ajustado a validação da configuração de verificação de limite de crédito.

AG-3780

Melhoria » Integração Farmbox: Configurações Gerais

1 - Menu:
Agro3C » Configurações » Empresas

Agro3C » Estoque » Item » Manutenção

ExpImp3C » Processos » Exportação/Importação Farmbox

2 - Objetivo:
Implementado para apresentar nas configurações da empresa do módulo Agro a possibilidade de parametrizar se utiliza ou não a integração com o Farmbox.

Ajustado ainda para no módulo ExpImp ser possível realizar as configurações iniciais da integração com o Farmbox.

3 - Alteração:
Após a implementação desses recursos é possível parametrizar se integra com o Farmbox, além de definir quais os itens serão exportados, bem como parametrizar o custo, saldo e as configurações de apontamentos.

AG-3754

Melhoria » Integração e-commerce » Controle de acesso por reset

1-Menu

EXPIMP » Processos » Integração E-commerce » Configurações

2-Objetivo

Liberação/bloqueio do modulo de integração e-commerce.

3-Alteração

Possibilitar o bloqueio ou liberação a configurações especifica para uso da integração com e-commerce.

AG-3626

Inconsistência » Aviso indevido ao realizar NF que está baixando saldo do contrato.

1-Menu

Agro3C » Contrato » Emissão de Contrato

Agro3C » Notas » Manutenção

2-Objetivo

Permitir salvar notas fiscais baixando contratos.

3-Alteração

Foi corrigido para que seja mensagem apresente somente se o item do contrato for diferente caso a configuração do contrato "Grupo do Item Baixa do Contrato" for igual a "NÃO"

AG-3475

Inconsistência » Tabela RECEITASEXCLUIDAS não apresentando os registros.

1- Menu

Reag3C » Receituário » Receituário / Agro3C » Notas » Emissão de Receituário 

Agro3C » Notas » Manutenção

2-Objetivo

Realizar as ações de exclusão e utilização ou não da numeração foram gravados corretamente na tabela RECEITASEXCLUIDAS, tanto quando utilizado

3-Alteração

Foi corrigido para que quando sejam excluídas os receituários agronômicos, os mesmos constem na tabela RECEITASEXCLUIDAS, informando se as numerações foram utilizadas ou não. Caso esteja parametrizado para reutilizar o número de receituário, será reutilizado o primeiro que foi excluído da ART/TRT.

AG-3445

Inconsistência » Não está imprimindo o FN na segunda via do romaneio

3 - MENU
Agro » Romaneios » Manutenção

4 - OBJETIVO
Ajustar impressão de romaneio para imprimir os dados de informação do FN e possibilitar a correta impressão do documento.
5 - ALTERAÇÃO
Ajustada impressão do romaneio para imprimir os dados de FN na impressão.

AG-3394

Inconsistência » Não gravando corretamente as informações de Nota vindas do Petroshow e Viasuper

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Gravar no sistema Agrotitan o campo IPISTOUT na tabela NFITEMIMPOSTO, gravando os dados do campo enviados pelo JSON dos sistemas Viasuper e Petroshow.

3 - Alteração

Ajustado o recebimento da Nota fiscal, gravando os dados do campo IPISTOUT vindos no JSON das notas fiscais.

AG-3373

Inconsistência » Sistema não permite alterar as casas decimais do Percentual que será embutido na carga tributária

1 - Menu

Nota ➝ Configuração ➝ Configuração - aba "Tributação"

2 - Objetivo

Ao adicionar o campo “Carga Tributária” no lançamento de notas, o campo “Valor Carga Trib.” presente no lançamento de novas notas, deve trazer os dados corretamente

3 – Alteração

Alterado o sistema para que ao gerar um lançamento uma nova nota fiscal, com o campo “Carga Tributária” (informado na configuração) esteja preenchido, o campo “Valor Carga Trib.” seja trazido corretamente, igual o informado na configuração.

AG-3349

Inconsistência » Saldo ficando negativo na liberação de pedido com TSI ao fazer o vinculo do lote na rotina de montagem de carga

1-Menu

Semente » TSI » Liberação de Pedidos com TSI

2-Objetivo

Deve realizar a liberação de pedidos com TSI sem que o saldo tratado não seja alterado para um valor negativo após a etapa de vínculo de lotes na rotina de montagem de carga e faturamento.

3-Alteração

Foi necessário ajustar a procedure SALDOPILHASITEMTSI em ORACLE e FIREBIRD.

AG-3325

Inconsistência » Ajuste no envio da Modalidade da Tributação para o Petroshow quando ICMS for Diferido

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a integração das informações  de tributação para o sistema Petroshow, no que se refere  a informações da Modalidade da Base ST.

3 - Alteração

Realizado um ajuste no envio da Modalidade da Base St para o Sistema Petroshow, onde foi criado mais uma opção, denominada ‘Nenhum’ para que seja enviado o campo como NULL para a tributação do Petroshow.

AG-3294

Inconsistência » Falha catastrófica ao desmembrar pedido de sementes

1 - Menu

Sementes » Comercial » Desmembramento de Pedidos

Sementes >> Configurações >> Configuração >> agro

2 - Objetivo

Ao tentar realizar o desmembramento do pedido sem uma configuração informada em Sementes >> Configurações >> Configuração >> agro >> aba "Parâmetros Config. NF Sementes", o sistema deverá informar que será necessário informar as mesmas

3 - Alteração

Ao realizar o desmembramento do pedido sem uma configuração informada em Sementes >> Configurações >> Configuração >> agro >> aba "Parâmetros Config. NF Sementes", o sistema deverá apresentar a seguinte mensgem "Não é possivel realizar o desmembramento, parâmetros de config. NF Sementes, não configurados", mas quando ouver configurações cadastradas o lançamento deve ser realizado corretamente

AG-3219

Melhoria » Ao realizar nova Inclusão de Conf de Nota ou Conf de Pedido no Agro Bloquear o Uso da mesma enquanto não for parametrizada corretamente no Viasuper

1 - Menu

Agro3C » Notas » Configuração » Configurações

Agro3C » Pedidos » Configuração 

2 - Objetivo

Realizar bloqueio nas configurações de notas e de pedidos dentro do Agrotitan, enquanto a mesma não ser ajustada corretamente no Sistema Viasuper.

3 - Alteração

Implementado para que exista um bloqueio dentro do Agrotitan para Configurações de Notas e também configurações de Pedidos, até que a mesma seja configurada adequadamente dentro do sistema Viasuper.

4 - Configuração

Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services campos “Integra com o Viasuper” campo deve ser configurado para ‘Sim’, e também o campo ‘Versão Integração’ estar configurado para ‘3.0’. 

AG-3208

Legislação » Não Exigir as informações da DI para os CFOP’s que são exceções para notas de devolução de importação

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Não mostrar o alerta que itens com determinados CFOPs não possuem informação do documento de importação e deixar prosseguir com o cadastro da nota fiscal.

3 - Alteração

Foi alterado para que ao clicar em Salvar não mostre a mensagem de validação e bloqueie a operação quando efetuado operação de devolução de mercadoria do exterior, sendo que essa mercadoria nem foi encaminhada para o exterior e não tem um documento de importação.

Esse comportamento ocorre quando algum dos itens tem o CFOP igual a 3201, 3202, 3211, 3503 ou 3553.

Caso algum dos itens tenha o CFOP diferente dos mencionados acima, e não esteja na lista de exceções, irá mostrar a mensagem de validação e bloquear o processo de cadastro.

AG-3200

Melhoria » Atualização do Plugin de Integração SISPROD - Só Elétrica

1 - Menu

Plugin » Integração Só Elétrica - SISPROD

2 - Objetivo

O plugin tem por objetivo a geração de arquivos contendo informações das Matérias Primas, Produtos Acabados e Fórmulas (Composição), para que possam ser importados no sistema SISPROD. A partir destas informações, o sistema SISPROD gerará as produções, que serão registradas em um arquivo de exportação que será posteriormente importado, por meio do plugin, para o sistema Agro, gerando assim as produções internas. 

3 - Alteração

Realizado a alteração de alguns hints do plugin, adicionando informações apenas referente ao próprio plugin não deixando informações de nomes de clientes.

AG-3134

Melhoria » Implementar parâmetro para imprimir relatório personalizado na rotina de Gerar Lotes

1 - Menu
Agrocafé3c » Processos » Leitura de Peso » Gerar Lotes

2 - Objetivo
Adequar a rotina de Gerar Lotes, para que a mesma tenha condições de realizar a geração e impressão de relatórios personalizados ao finalizar o processo.

3 - Alteração
Implementado modificação da tela de Geração de lotes de Café para, após gerar o lote de café, a rotina possa imprimir um relatório personalizado, caso o mesmo esteja informado nas configurações do módulo Agrocafé.

AG-3110

Inconsistência » Divergências na rotina de Faturamento de Ração

1 - Menu
Pedidos » Manutenção
Notas » Manutenção
Produção » Ração » Agendamentos da produção;
Produção » Ração » Planejamentos da produção;
Produção » Ração » Planejamentos da carga;
Produção » Ração » Pesagens da Ração;
Produção » Ração » Faturamento da Ração;

2 - Objetivo

Implementar correção para quando cadastrar um pedido e faturar através da rotina de faturamento de ração, para que atualize corretamente o status da etapa Faturamento nas etapas do pedido, deixando o status do pedido “Baixado” e o status da etapa de faturamento como Pedido em faturamento Aprovado e Pedido atendido Aprovado. Também deve corrigir o frete informado no pedido para que exiba corretamente nos dados do transportador e impressão da DANFE.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção no cadastro do pedido para quando for faturado através da rotina de faturamento de ração, agora deve atualizar corretamente o status da etapa de faturamento nas etapas do pedido, deixando o status do pedido “Baixado” e o status da etapa de faturamento como Pedido em faturamento Aprovado e Pedido atendido Aprovado.
Também foi corrigido para utilizar o frete informado no pedido nos dados do transportador e impressão da DANFE gerada através do pedido.

AG-3089

Inconsistência » Sistema não possibilita selecionar a embalagem/pilha do lote de sementes.

1-Menu

Agro » Notas » Manutenção
Sementes » Comercial » Nota Fiscal

2-Objetivo

Permitir abrir a tela de Embalagem/Pilhas e Área de Campo na tela de lotes na nota fiscal.

3-Alteração

Ajustado para abrir a tela de Embalagem/Pilhas e Área de Campo na tela de lotes na nota fiscal.

AG-3080

Inconsistência » Erro ao alterar configuração de nota, coluna DEFCAMPOSPORCFGNF

1 - Menu

Agro3C » Notas » Configurações » Configuração

2 - Objetivo

Ao salvar os dados as configurações devem ser lançadas corretamente

3 – Alteração

Alterado o sistema para que ao gerar um lançamento uma nova configuração de notas, com o campo "DEFCAMPOPORCFGNF" como sim e não, e as configurações devem ser lançadas corretamente. Ao realizar a exclusão, ela também deve ser realizada corretamente.

AG-3011

Melhoria » Parametrização para baixa documento pendente na nota.

1 - Menu

Agro3c >> Notas >> Manutenção.

2 - Objetivo

Quando o cliente realizar uma fixação de compras, possui a opção para autorização salvar sem a baixa de pendencias do cliente, podendo ser informado SIM/ NÃO, podendo ser configurado os dias de vencimento dos títulos e também a % mínima de cobrança.

o – Alteração

Criado a configuração: Autorização Salvar sem Bx Pend, que fica nas configurações de nota aba 5- Acerto Financeiro, onde foram criados os seguintes campos a serem configurados Quantidade de dias para vencimento de títulos e % mínima de cobrança.

AG-2957

Melhoria » Baixa de títulos a receber no PDV oriundos do Agrotitan

1 - Menu

Finagro3C >> Pessoas >> Acerto Unificado.

2 - Objetivo

Possibilitar para que seja realizada a baixa de Títulos a Receber diretamente no PDV por mais que a chave primária do título seja do tipo Varchar.

3 - Alteração

Realizada alteração de local dos Fontes utilizados para a baixa de títulos a receber do acerto unificado.

AG-2897

Melhoria » Implementar rotina de impressão de relatório de Ordem de Serviço de Devolução

1 - Menu

AgroCafé3C » Relatórios » Ordem de Serviço » Reimpressão de Ordem de Serviço.

2 - Objetivo

Implementar a reimpressão de Ordem de Serviço gerada ao finalizar a geração da Ordem de Serviço de Devolução.

3 - Alteração

Criada a nova tela para reimpressão de Ordem de Serviço pela rotina descrita no item 1, onde na Aba 1 - Principal, poderá filtrar as ordens por data de entrada, produtor, Nro. Ordem e placa de forma que poderá filtrar por uma ou mais Ordens por pesquisa. A Aba 2 - Estabelecimentos é usada para definir quais estabelecimentos serão considerados para filtrar as Ordens de Serviço.

AG-2880

Inconsistência » Ajustar para que sejam exibidos somente estabelecimentos ativos no CRM

1 - Menu:
CRM Mobile » Receber Dados.

2 - Objetivo:
Caso todos os estabelecimentos estejam inativos o CRM Mobile não deve gerar a carga e deve apresentar a mensagem "Nenhuma filial está ativa para este usuário. Por gentileza, vincule o usuário a um estabelecimento ativo."

3 - Alteração:
Ajustar para apresentar a mensagem informando o motivo de não ter gerado a carga.

AG-2863

Inconsistência » Ajustar as descrições do HINT do relatório Extrato de Analíticas

1 - Menu

FINAGRO3C » Relatórios » Caixa/Bancos » Total das Analíticas

2 - Objetivo

Alterar a descrição do HINT do filtro "Cento de Custo dos Doctos. de Origem?" para a seguinte descrição:

Informe Sim para buscar o Centro de Custo e a Analítica dos Doctos de origem ou Não para continuar buscando dos lançamentos.

 

3 – Alteração

Alterado  a descrição do HINT do filtro "Cento de Custo dos Doctos. de Origem?" para a seguinte descrição:

Informe Sim para buscar o Centro de Custo e a Analítica dos Doctos de origem ou Não para continuar buscando dos lançamentos.

AG-2799

Inconsistência » Não permitindo impressão dos títulos na Renegociação de Dívida e alterando STATUS ao tentar efetuar a exclusão

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Renegociação de Dívidas

2-Alteração

Bloquear inclusão e alteração de Renegociação de Dívidas na tela de consulta de Renegociação de Dívidas.

3-Objetivo

Centralizar as operações de inclusão e exclusão apenas na tela de Acerto Unificado.

AG-2252

Inconsistência » Descontos de impostos do CTRC de complemento no custo não está obedecendo o rateio.

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

Agro3C > CTRC > Manutenção

2 - Objetivo

Implementar para que, quando existem notas fiscais que possuem CTRC, e este possui CTRC de Complemento, o sistema deve fazer o rateio das notas, dos CTRC e CTRC de complemento para o cálculo do custo.

3 - Alteração

Ajustado a rotina de cálculo do custo dos itens, para carregar os CTRCs pela chave da nota e somar o valor dos impostos de todos os CTRC vinculados a nota.

AG-2177

Inconsistência » Erro ao realizar renegociação de dívidas utilizando lançamento em conta movimento

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociação de Dividas

2-Objetivo

Realizar a renegociação de dívida com um acerto entre contas, títulos a receber com conta movimento de débito e crédito, sem que sejam disparadas mensagens de erro de banco de dados em tela.

3-Alteração

Foi corrigido o erro que era apresentado em tela quando o acerto era finalizado, ale´m disso foi ajustado para que o campo “Média de Juros Cobrado” não exiba o valor “NAN”.

AG-2029

Melhoria » Implementar Inclusão/Alteração de Lacres das cargas a granel na rotina de Consulta Planejamento de Cargas da ração

1-Menu

Agro3c » Produção » Ração » Consulta planejamento da carga

2-Objetivo

Permitir informar o lacre na tela de consulta de planejamento de carga.

3-Alteração

Foi adicionado um campo chamado Lacre no Grid da Consulta Planejamento de carga. Neste campo é permitido adicionar o valor do lacre, caso tenha mais de uma caixa com o mesmo código, o valor digitado no lacre vai mudar para todas as Caixas. Caso seja um veículo sem caixa, não será permitido adicionar/editar um lacre. Após feita a pesagem da ração, não será permitida a edição do campo lacre na tela de Consulta de carga.

AG-2019

Melhoria » Mostrar valores unitários igual da nota na autorização de desconto.

1 - Menu

  • Agro3c >> Notas >> Manutenção

  • Agro3c >> Notas >> Autorizações Unificadas

2 - Objetivo

Implementar ajuste para que se tenha as mesmas casas decimais no valor unitário do item tanto na nota fiscal, como na autorização unificada para que não haja divergências com relação ao arredondamento.

3 - Alteração

Modificada a quantidade de caracteres que serão exibidos na tela de autorização unificada, para que se tenha casas decimais que o arredondamento não modifique o valor unitário deixando ambos os lugares com o mesmo valor.

AG-1798

Inconsistência » Lentidão ao carregar pessoa na rotina de contas a pagar

1 - Menu
FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar

2 - Objetivo
Implementar ajustes para otimizar o tempo de resposta do sistema para preenchimento dos dados da pessoa no cadastro de duplicatas a pagar quando essa possuir alertas e bloqueios referente ao conceito.

3 - Alteração
Foi implementado ajustes para otimizar o tempo de resposta do sistema para preenchimento dos dados da pessoa no cadastro de duplicatas a pagar quando essa possuir alertas e bloqueios referente ao conceito.

AG-1476

Inconsistência » Permitir cancelar uma nota de depósito, quando liberada a quantidade total da Carta de Depósito

1 - Menu

Notas » Manutenção

Notas » Carta de Depósito » Carta de Depósito

2 - Objetivo

Quando estiver cartas de depósito vinculadas a nota que será cancelada, o sistema não poderá aceitar o cancelamento/exclusão desta nota.

3 - Alteração

Alterado o sistema, para que ao usuário realizar o cancelamento de uma nota que possua Carta de Depósito vinculado a nota selecionada, não seja possível realizar esse cancelamento/exclusão, ao realizar então a exclusão ou a liberação dessa carta de depósito seja possível cancelar ou excluir a nota selecionada.

AG-1346

Inconsistência » Lentidão na Rotina Baixa Títulos a Pagar

1 - Menu
FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas
Agro3c » Cadastros gerais » Pessoas » Conceito;

2 - Objetivo
Implementar ajustes para otimizar o tempo de resposta do sistema para preenchimento dos dados do fornecedor na rotina de Baixa de Títulos/Pagtos., quando esse possuir alertas e bloqueios referente ao conceito.

3 - Alteração
Foi implementado ajustes para otimizar o tempo de resposta do sistema para preenchimento dos dados do fornecedor na rotina de Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas, quando esse possuir alertas e bloqueios referente ao conceito.

AG-1125

Inconsistência » Falha ao realizar a cópia da Tabela de Índices para Compras

1 - Menu
CLAgro » Cadastros » Tabelas » Tabelas de índices para compra

2 - Objetivo
Implementar correção no copiar e colar no cadastro da tabela de índices para compra, quando estiver cadastrando uma nova tabela copiada de uma já existente.

3 - Alteração
Foi desenvolvido uma correção no cadastro da tabela de índices para compra, quando estiver cadastrando uma nova tabela copiada de uma já existente.

AG-1072

Inconsistência » Frete gravando em branco na nota quando utilizada a rotina Gera Notas do Pedido (Carga)

1 - Menu
Agro3C - Pedidos » Gera Nota(s) do Pedido (Carga)

2 - Objetivo

Ajustar rotina de geração de notas dos pedidos por carga, para que seja carregado o tipo de frete e valor correto para as notas geradas.

3 - Alteração

Realizado ajuste na rotina Pedidos » Gera Nota(s) do Pedido (Carga), para carregar corretamente o tipo de frete e valor informado no pedido para a nota gerada. O mesmo comportamento ocorre no vínculo do pedido à nota diretamente na rotina Pedidos » Manutenção.

AG-1001

Melhoria » Possibilitar definir analises para exibição do resultado no boletim de analise de sementes

1-Menu

Sementes » LAS » Configuração laboratório » Definições de outras Determinações no BAS

Sementes » LAS » documentos do laboratório » Termo de conformidade/ certificado de sementes

2-Objetivo

Possibilitar a seleção de analises laboratoriais para apresentação nos campos 14, 15 e 16 do Boletim de analise de sementes;

3-Alteração

Implementado definições de outras determinações no BAS, possibilitando a configuração do usuário na seleção das analises para apresentação no BAS.

AG-1000

Melhoria » Implementar analise de resultado e documentação para cultura de feijão

1-Menu

Sementes » LAS » Lançamento de resultados

Sementes » LAS » Lançamento de resultados Lab. terceiros

Sementes » LAS » Documentos do laboratório » Termo de conformidade/ Certificado de sementes / Boletim de análise de sementes

2-Objetivo

Adequar o lançamentos de resultados laboratoriais para itens com cultura de feijão, conforme exigências do MAPA definidas na instrução normativa 45.

3-Alteração

Foi realizado o cadastro de Análises Laboratoriais: 5 - Sementes Infestadas e 11 - Semente de outra cultivar de grupo de cores diferentes.

Foi adicionado o cadastro de Análises Laboratoriais X Cultura  5 - Sementes Infestadas para a cultura feijão. Foi adicionado o cadastro 11 - Semente de outra cultivar de grupo de cores diferentes para a cultura feijão.

Foi realizado o cadastro de Tipo de Análise X Cultura X Análises Laboratoriais 5 - Sementes Infestadas e foi adicionado o cadastro 11 - Semente de outra cultivar de grupo de cores diferentes para as analises cadastradas;

Realizado o cadastro de Resultado tabela 14 - Sementes Infestadas e 15 - Semente de outra cultivar de grupo de cores diferentes

Foi cadastrado os Resultados Padrões para Análises de Semente para os cadastros para a cultura feijão com o código de resultado : 14 Sementes Infestadas -> categorias : Básica, C1, C2, S1 e S2e para o código de resultado : 15 - Semente de outra cultivar de grupo de cores diferentes -> categorias : Básica, C1, C2, S1 e S2

Criado o Cadastro de Semente Infestada(Danificada por Insetos) menu : LAS -> Configurações Laboratório -> Semente Infestada (Danificada por Insetos). Tela de Resultado de Amostras. Ajustado para aparecer a aba "Sementes Infestadas" com os seus devidos campos. Ajustado para aparecer a aba "Sem. de out. cult. de grupo de cores dif." com os seus devidos campos

Na tela de Resultado de Amostras de Terceiros foi ajustado para ter o campo "Sementes Infestadas" e o campo "Sem. de out. cult. de grupo de cores dif."

Foi adequado a Impressão do Boletim/Certificado/Termo de Conformidade de Análise de Sementes para cultura Feijão para imprimir as "Sementes Infestadas" conforme a regra definida no Cadastro de Definição de outras determinações no BAS e foi ajustado a impressão dos documentos laboratoriais para quando for cultura feijão. Será impresso as "Sem. de out. cult. de grupo de cores dif" conforme valores informados nas amostras.

AG-319

Melhoria » Alteração no bloqueio de composições do Item

1-Menu
Agro >> Estoque >> Item >> Grupo.
Agro >> Estoque >> Item >> Manutenção >> Aba Composição >> Aba Composição Padrão.
2 - Objetivo
Permitir definir em quais estabelecimentos será validada a configuração de permite alterar composição padrão do item no cadastro de grupos de itens.
3 - Alteração

Foi implementado validação na tela de cadastro do grupo de item para que o botão de estabelecimentos ficará habilitado somente quando o campo “Permite Alterar Comp. Padrão?” estiver como SIM;
Se estiver como SIM, o sistema irá obrigar a seleção de pelo menos um estabelecimento;
Na tela de manutenção de itens na aba composição padrão será validado a opção Altera composição padrão e os estabelecimentos vinculados a essa opção, sendo que se o estabelecimento logado estiver na lista de estabelecimentos que permitem editar, então o sistema deixará habilitado, caso contrário, deverá estar desabilitado.

AG-289

Melhoria » Criar campo situação na análise financeira

1 - Menu

  • Agro3c » Pedidos » Aprovação » Analise Comercial

  • Agro3c » Pedidos » Aprovação » Analise Financeira

2 - Objetivo

Implementar para que o usuário saiba a situação do pedido no momento que estiver fazendo uma análise financeira, tendo essa informação explicita em sua tela. E impedir que usuários de outro estabelecimento que não o qual efetuou o pedido possam alterá-lo.

3 - Alteração

Antes o usuário não possuía uma forma de visualizar a situação do pedido, com isso esse ajuste foi feito para que no pedido seja inserido um campo onde o usuário informará a situação do pagamento do pedido. Dessa forma esse campo será exibido na análise financeira, para que nesse momento fique explicito essa situação fazendo com que o usuário não tenha que procurar em outros locais do sistema. Também foi implementado para que somente o usuário do estabelecimento em que o pedido foi feito possa alterar as informações do pedido.