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Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-13480

Melhoria » Importação ou exportação de dados em excel em núvem (Lote 728)

1 - Menu

Todos que exportam/importam arquivos .xls e .xlsx

2 - Objetivo

Realizar a correção da exportação/importação de arquivos .xls e .xlsx quando não possui instalação do excel ou software equivalente

3 - Alteração

Anterior a implementação, ao realizar exportação/importação de arquivos do excel, sem possuir o excel ou software equivalente instalado, o sistema não processava as informações existentes nos arquivos de planilhas. Com a implementação realizada, não se faz necessário ter a instalação de um gerenciador de planilhas na nuvem, possibilitando a exportação/importação dos arquivos.

AG-13462

Pedido com tópico de check-list marcado, ao salvar altera a data prazo p/pagamento e validade (Lote 728)

1 - Menu

Agro » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a correção da emissão de pedidos, onde as datas de validade / prazo para pagamento estavam sendo recalculados para a data atual.

3 - Alteração

Anterior a implementação, ao realizar a emissão de um pedido onde era alterada a data de validade e o prazo de pagamento do mesmo, e selecionado a opção do check-list como liberado, ao salvar esse pedido, as datas estavam sendo recalculadas para a data atual. Com a implementação realizada, ao emitir um pedido e alterar as datas conforme a necessidade, as datas estão se mantendo as mesmas ao salvar.

AG-13461

Validação de duplicatas para envio de limite de crédito na integração com o Super.

377131

1 - Menu

Finagro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber

2 - Objetivo

Através desta rotina possibilita que sejam realizadas o as acertos de pendências a receber de clientes para que assim o saldo pendente das duplicatas sejam zeradas e por sua vez liberando o limite de crédito consumido ficando novamente disponível para consumo.

3 - Alteração

Ajustado tipo de envio das informações do limite de crédito para o Viasuper, onde não sera mais feito o envio do limite no momento da baixa das duplicatas, para pessoas que estejam ligadas nas configurações de cartão de Credito.

AG-13413

Validação no lote 728

Testes da replicação da tarefa no lote 728 realizada, nenhuma inconsistência foi identificada.

AG-13399

Melhoria » Ajuste na forma de envio de ativo Sim/Não para o mix do viasuper

332820

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Item » Manutenção

Agro3C » Integração com Viasuper

2 - Objetivo

Através da integração entre Agro e Viasuper possibilita que sejam enviadas informações como cadastros de pessoas, itens, tributações entre outras bem como o recebimento de documentos feitos nos PDVs dos supermercados.

3 - Alteração

Criado no cadastro do Item novo campo denominado ‘Ativo no Mix’ para que o mesmo seja utilizado para integração entre Agro e Viasuper 2.0, o mesmo sera utilizado para ativar e inativar itens no Mix de produtos do Viasuper.

AG-13353

Pedido com tópico de check-list marcado, ao salvar altera a data prazo p/pagamento e validade

342527

1 - Menu

Agro » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar a correção da emissão de pedidos, onde as datas de validade / prazo para pagamento estavam sendo recalculados para a data atual.

3 - Alteração

Anterior a implementação, ao realizar a emissão de um pedido onde era alterada a data de validade e o prazo de pagamento do mesmo, e selecionado a opção do check-list como liberado, ao salvar esse pedido, as datas estavam sendo recalculadas para a data atual. Com a implementação realizada, ao emitir um pedido e alterar as datas conforme a necessidade, as datas estão se mantendo as mesmas ao salvar.

AG-13250

Pedidos com duas formas de pagamento está trazendo valor negativo quando adiciona a segunda forma de pagamento.

342468,343443

1 - Menu.

Agro3C:

  • Pedidos > Manutenção.

  • Notas > Manutenção.

2 - Objetivo.

Ajustar para que quando seja informado mais de uma forma de pagamento no acerto financeiro do pedido, seja calculada a diferença corretamente e os valores não fiquem negativos.

3 - Alteração.

Foi ajustada a rotina de pedidos para que quando seja informado mais de uma forma de pagamento no acerto financeiro, os valores sejam calculado corretamente e não fiquem negativos.

AG-13236

Erro ORA-00972 em relatório Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De

342066, 341732

1 - Menu.

Agro3C: Relatórios > Notas > Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De.

2 - Objetivo.

Ajustar o relatório ‘Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De’ para que exiba as informações corretamente e não ocorra erro, independente da versão do Oracle.

3 - Alteração.

Foi ajustar o relatório ‘Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De’ para que exiba as informações corretamente e não ocorra erro, independente da versão do Oracle.

AG-13234

Apresentando diferença de Tributação entre tela nova e antiga

 341742

1 - Menu

Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção
Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Buscar linha de tributação específica corretamente na nota fiscal

3 - Alteração

Foi ajustado uma inconsistência em que estava buscando a linha de tributação genérica ao invés da linha de tributação específica, por exemplo, a pessoa da nota fiscal é do estado do PR, e havia uma linha de tributação de ICMS com alíquota de 18% para o estado do PR por primeiro, e havia outra linha de tributação de ICMS com alíquota de 7% para o estado de destino genérico, invés de pegar a linha com alíquota de 18% estava utilizando a com alíquota de 7%, a genérica.

AG-13116

Recálculo de Custos travando quando informado grupo de itens

339411, 344387

1 - Menu

  • Agro3c » Notas » Manutenção

  • Agro3c  » Estoque » Custo » Manutenção

  • Agro3c » Cadastros Gerais » Natureza da Operação

  • Agro3c  » CTRC  » CTRC(Conhecimento) » CTRC(Conhecimento)

  • Agro3c  » CTRC  » CTRC(Conhecimento) » CTRC Configuração

  • Agro3c  » Estoque » Custo » Recálculo

2 - Objetivos

Com base nos testes explanados acima, espera-se que:

Ao efetuar recalculos de custos para quaisquer itens, o sistema não deve travar em nenhum momento, permitindo a finalização dos recalculos sem erros. 

3 - Alteração 

  • Na função GetValorIte, adicionado nova verificação quando a variável da formula for “CTRCNF_ItemImposto_RAT*(“, validando agora se tem seqnotaitem o CTRC, continuando como era antes, rateando corretamente os itens de acordo com a*[ AG-12250|https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-12250], também está validando se o CTRC não tem seqnotaitem, ou seja, se o parâmetro a seguir é igual a -1:

    • {{Cabecalho.aNfCtrcRateio[j, AgroConsts._NfCtrcSeqNotaItem] }}

AG-13020

Falha Catastrófica ao vincular nota manualmente no CTRC (Conhecimento de transporte)

331144

1 - Menu

  • Agro3C » CTRC » CTRC (conhecimento) » CTRC (conhecimento).

2 - Objetivo

  • Ajustar para que seja possível vincular notas de forma manual na rotina de CTRC.

3 - Alteração

  • Criada uma factory que fica responsável por instanciar as classes conforme o local.

  • Uma classe fica responsável pelas alterações na uCTRC e a outra fica responsável pelas alterações na uCtrcPegaNfCab.

  • A lógica será mantida a mesma, apenas fazendo as alterações necessárias para que não ocorra a falha catastrófica no momento de fazer a consulta.

AG-12950

Inconsistência » Alguns registros de produções não calculando o custo UEP

251254

1 - Menu

Agro3c » Produção » Manutenção de Custos UEP X Item

Indústria3c » Custos Industriais » Manutenção de Custos UEP X Item

2 - Objetivo

Efetuar o carregamentos custos UEP nos períodos informados corretamente o rateio dos valores dos custos, validando corretamente os lotes e volumes dos itens acabados e suas composições

3 - Alteração

Ajustes para que ao realizar o lançamento do Custo UEP o sistema não reporte nenhum erro ao ratear os valores dos custos, assim validando corretamente os lotes e volumes dos itens acabados e suas matérias primas.

AG-12929

Inconsistência » Ajustes na substituição do item da ordem de TSI

0

1 - Menu

  • Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes 

2 - Objetivo

Necessário ajustar a rotina de troca de itens no vínculo dos lotes de ordens de TSI

Para que o sistema passe a sugerir a quantidade total da conversão e não apenas a quantidade inteira, também se faz necessário ajustar a rotina, para que seja possível desvincular os lotes vinculados a ordem de TSI quando houver a troca de um item TSI, caso seja necessário.

3 - Alteração

Foi ajustado o sistema, para que quando seja realizado o vínculo dos lotes as ordens de TSI realizando a troca do item por outro o sistema passe a sugerir a quantidade total resultante da troca contando número inteiros e casas decimais, também foi ajustado para que após o vínculo de lotes e troca de um item do TSI por outro na ordem seja possível excluir o vínculo dos lotes.

AG-12869

Inconsistência » Cobrança de serviços em duplicidade na negociação do café

330318

1 - Menu

AgroCafe » Relatórios » Meus Relatórios » Relatórios Personalizados »  CAFE » ESTOQUE » Extrato Cobrança c/ Resumo - Geral Lotes

2 - Objetivo

Relatório personalizado tem como finalidade de criar relatórios para qual necessidade que o cliente precise , tendo em vista que uma consulta SQL para o relatório  “Extrato Cobrança c/ Resumo - Geral Lotes” estava faltando alguns comandos, assim fazendo que o mesmo ao imprimir duplicasse serviços em questão.

Com isso essa duplicidade era ocorrido com a consulta SQL e não pela aplicação

3 - Alteração

Alterado a Consulta Sql do relatório “Extrato Cobrança c/ Resumo - Geral Lotes” para não gerar duplicidades 

4 - Configuração

  • N/D

AG-12865

Inconsistência » Rateio incorreto dos impostos do CTRC quando em uma nota fiscal são vinculados CTRC Normal + CTRC Complemento

312621

1 - Menu

  Agro » estoque » Custo » Manutenção

  Agro » CTRC » CTRC(conhecimento) »CTRC(conhecimento)

  Agro » Nota » Configuração

  Agro » Nota » Manutenção 

2 - Objetivo

Ajustar a rotina de vínculo da nota ao CTRC adicionando o valor de impostos e calculado o valor do frete, utilizando a base de cálculo com valor de CTRC Normal e o complementar. 

3 - Alteração

Alteração na consulta e validando a fórmula cadastrada no custo utilizado o valor no vínculo de notas no CTRC de tipo normal e complementar com o rateio do valor do impostos no CTRC Normal.  

AG-12723

Melhoria » Pela rotina de Integração Cótton, ao buscar contrato que possui cooperativa, desconsiderar o cliente e trazer a cooperativa no campo Pessoa.

331193

1 - Menu.

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo.

Implementar para que ao realizar a Importação do Cotton e o romaneio emitido no PSGA possua uma cooperativa informada, a pessoa da nota fiscal seja a cooperativa ao invés do cliente informado no romaneio importado.

3 - Alteração.

Foi desenvolvido para que ao realizar a importação do cotton, e o romaneio do PSGA possua uma cooperativa informada, traga como cliente da nota no AGRO, a cooperativa do romaneio do PSGA.

AG-12286

Gerando a linha do DIFA na "Central de Contabilidade", sem ter conta de débito ou crédito preenchida

  319504

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar para quando existir diferencial de alíquota na nota fiscal e não tiver sido configurado as contas contábeis não seja gerado na central da contabilidade um registro com a conta contábil de débito e crédito como 0.

3 - Alteração

Realizado ajuste para não apresentar na central da contabilidade o lançamento do valor do Diferencial de Alíquota quando não estiver parametrizado as contas contábeis.

AG-12279

Melhoria » Verificação das formas de acerto

0

1 - Menu

Finagro » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de títulos a receber 

2 - Objetivo

Implementar uma tabela para fazer o controle da baixa de duplicatas, onde não permita gravar o registro de baixa em duplicidade.

3 - Alteração

Criado a tabela via banco de dados onde grava os registros de baixa e um gatilho para bloquear a baixa duplicada de uma mesma duplicata.

AG-11803

Inconsistência » Processar arquivo de retorno de pagamento para o banco 748- Sicredi.

1 - Menu

Finagro 3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancaria » Processa arquivo de retorno (Pagamentos Bancários).

2 - Objetivo

Possibilitar que seja processado corretamente os aquivos de retorno de pagamento para o banco Sicredi, quando os títulos forem do tipo tributos.  

3 - Alteração

Corrigido para que o sistema leia corretamente as informações no segmento N do arquivo de retorno enviado pelo banco.

AG-11796

Inconsistência » Contabilização de Estorno e Juros na Aplicação Financeira

0

1 – Menu

Agro3C » Caixas/Bancos » Aplicação Financeira » Manutenção de Aplicações Financeiras

ExpImp3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar a contabilização do Resgate da Aplicação Financeira (baixa da conta movimento) por forma de pagamento

3 - Alteração

Não houve alteração em configuração, as contas contábeis são definidas por forma de pagamento na configuração da conta movimento na aba Acerto.

AG-11678

Acerto conta movimento do TIPO EPAG onde existe Variação negativa ou positiva, não está fechando o saldo do portador na contabilidade

 305044

1 – Menu

ExpImp3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Realizar o ajuste para que seja gerado o lançamento das variações cambiais sejam feitas de forma correta.

3 - Alteração

Ajustado o sistema para realizar os lançamentos de variação cambial de forma correta, de modo em que o saldo do portador fique zerado.

AG-11507

Melhoria » Substituição do item da ordem de TSI

82032

Manual da rotina: https://nimitz.atlassian.net/l/c/FW31Ya7W

1 - Menu

  • Sementes » TSI » Ordem de TSI x Lotes

2 - Objetivo

Implementar no sistema a possibilidade de realizar a troca de um item da ordem de TSI no momento de realizar o vínculo  da ordem com os lotes pela rotina de  TSI » Ordem de TSI x Lotes

3 - Alteração

Foi implementado no sistema a possibilidade de quando se realizar o vínculo dos lotes com as ordens de TSI, para que agora, seja possível, arrastar do armazém itens diferentes do item da Ordem, porém com mesma categoria e cultivar, onde quando é feito dessa forma o sistema converte as quantidades do item da ordem para novo valor conforme conversão de embalagens. 

AG-11421

Inconsistência » Ao gerar nota com dois romaneios de safras diferentes, é carregada a mesma safra.

342913

1 - Menu

Romaneios > Manutenção;

Romaneios > Gera Nota (s) de Romaneio(s);

Notas > Manutenção > Romaneios;

2 - Objetivo

Implementar correção para que ao gerar uma nota de deposito com dois romaneios de safras diferentes, o sistema liste corretamente a safra de acordo com cada romaneio.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção para que ao gerar uma nota de deposito com dois romaneios de safras diferentes, o sistema liste no grid de itens a safra correta, de acordo com cada um dos romaneios.

AG-9352

Exportação do saldo de posse e poder de terceiros para o fiscal separado por endereço alternativo

163222

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário em Posse / em Poder
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
Fiscal » Movimento » Inventário

2 - Objetivo

Exportar saldo de pesso e poder de terceiros para o Fiscal separado por endereço alternativo

3 - Alteração

Foi ajustado o relatório de Inventário em Posse / em Poder para que quando houver dois ou mais documentos para a mesma pessoa no entanto com endereços alternativos informados para que faça a separação entre esses dois documentos e não faça a somatória dos valores entre eles. Também pode ser visto qual o endereço alternativo do documento através da coluna Endereço no relatório.

Além disso, foi ajustado na Integração Fiscal 1.0 e 3.0 para que faça a separação desses documentos quando o endereço for diferente entre eles e ao ser exportado no Fiscal não seja tudo somado ao endereço principal, mas para que fique separado por endereço.

AG-8718

Melhoria » Integração Cyberlog » Retornar na nota fiscal a quantidade que realmente foi faturada

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AG-8717

Melhoria » Integração Cyberlog » Enviar agendamentos de produção do CRM e Agro para o Cyberlog

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