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Ticket Movidesk | Chave | Resumo | Documentação |
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PSGerencial - Rejeição 958 NFe - Notas com mais de dois produtos | 1 – Menu PSGerencial >> Notas Fiscais>> Notas Fiscais 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que gere as informações de origem de combustíveis corretamente. 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina para que ao gerar as notas de saída nos xml sejam montado corretamente o percentual de Biodiesel no diesel, totalizando sempre 100%, considerando sempre o percentual informado no item. | ||
PSGerencial - Ajustar Processo de Contabilização de Impostos Retidos em Regime de Competência | 1- Menu: 2- Objetivo: 3- Alteração: | ||
AWR Petroshow - Permitir Configurar Quando vai Rodar o JOB GERALANCCONTABIL | 1-Menu 2 - Objetivo 3- Alteração Removido o registro automático do JOB GERALANCCONTABIL ao iniciar o servidor de tarefas. Com isso, foram enviados comandos no atualizador para que crie o JOB e o registre para rodar a cada duas horas, da mesma maneira que era antes. | ||
521505 | PSFinanceiro - Conferência de Caixa Listando Abatimentos de Duplicatas Indevidas | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
523983, 525711 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3- Alteração | ||
523534 | PSGerencial - Venda ambulante não gerando o total de retorno automaticamente | 1 – Menu PSGerencial » Notas Fiscais » Venda Ambulante » Venda Ambulante 2 – Objetivo Ajustar a rotina para que seja apresentada corretamente a quantidade de retorno considerando as vendas realizadas no mobile para a opção “Diferença das vendas” 3 – Alteração Aplicado o ajuste na rotina, para que quando utilizado a opção “Diferença das Vendas” ao fazer a nota de retorno, a mesma seja apresentada com a quantidade correta, ou seja, quantidade da nota de remessa menos a quantidade das vendas realizadas pelo mobile. E na opção “Espelho NF-e Remessa” a quantidade apresentada seja exatamente a mesma da nota de remessa. | |
DOCUMENTAÇÃO: 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |||
524458 | PSGerencial - Lançamento de NFe não respeitando a configuração de manifestação DFe | 1 - Menu: 2 - Objetivo: 3 - Alteração: | |
521358 | PSGerencial - Central de faturamento desconsiderando algumas vendas ao gerar a NF de acobertamento | 1- Menu 2- Objetivo 3- Alteração | |
530499 | PSFinanceiro - Corrigir Contabilização de Operações com Impostos Retidos | 1- Menu 2- Objetivo 3- Alteração | |
PSGerencial - Integração AgroTitan - Consulta informações financeiras para inserção de pedidos | 1 - Menu: PSGerencial >> Pedidos >> Cadastrar. 2 - Objetivo: Precisa-se que a rotina de pedidos realize as ações de consultas financeiras no Agro sobre os limites de crédito do cooperado e também suas pendências financeiras, no momento da inclusão do pedido tendo em vista que todo o controle financeiro acontece no AgroTitan. 3 - Alteração: Adicionada duas novas abas na rotina de pedidos. As quais são visíveis ao clicar em Detalhes do Pedido. Quando a empresa possui integração com o AgroTitan será apresentada apenas a aba Informações Pessoais, a aba de Informações Grupo será disponibilizada futuramente. Tendo em vista que, os dados retornados em tela são recebidos diretamente do AgroTitan para o Petroshow. Quando não houver integração com o AgroTitan, serão apresentadas as abas Informações Pessoais e Informações Grupo, de acordo com a pessoa informada no pedido. Se ela fizer parte de um grupo, serão apresentadas as duas abas, se ela não fizer parte de um grupo, será apresentada apenas a aba Informações Pessoais. Na aba Informações Pessoais serão apresentados os campos: Limite, Total em Dup.Pendentes, Total em Dup. a Receb. Vencidas, Total Cheques Pend, Total em Cheques Devolvidos e Saldo de Adiantamento. E na aba Informações Grupo serão apresentados os campos: Limite do Grupo, Total em Duplicatas Pendentes, Total em Dup. a Receb. Vencidas, Total em Cheques Pendentes e Total em Cheques Devolvidos. Para que tais abas sejam apresentadas, é necessário que a ação “307 - Libera acesso as abas de Informações Pessoais/Grupo no Cadastro de Pedidos”. OBS: Os bloqueios dos pedidos serão realizados conforme a situação de cada pessoa do pedido. Tais validações não sofreram alteração. | ||
503350 | PSFinanceiro - Criação Indevida de Novos Cadastros de Pessoas na Importação de Duplicatas do Folha | 1 - Menu: PSFinanceiro » Processos » Importação » Importação Folha. 2 - Objetivo: Corrigir para que ao ser realizada a importação de duplicatas do Folha no PSFinanceiro não ocorra mais o problema de serem inseridos múltiplos cadastros para o mesmo CPF. 3 - Alteração: Corrigido para que ao ser realizada a importação de duplicatas do Folha no PSFinanceiro não ocorra mais o problema de serem inseridos múltiplos cadastros para o mesmo CPF. Observações:
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494962 | PSFinanceiro - Vendas em Carta Frete no PDV não Considerando a Taxa | 1 - Menu: PSFinanceiro>>Cartão/Outros>>Acerto de Outros. 2 - Objetivo: Ao realizar a baixa de uma duplicata ou acerto de venda com carta-frete no PSPDV, a taxa do acerto não era calculada automaticamente e nem ao tentar realizar o “Recalcular taxas” pela rotina de Acerto de Outros. 3 - Alteração: Ajustado para que ao realizar a baixa de uma duplicata ou acerto de venda com carta-frete no PSPDV, a taxa do acerto seja calculada automaticamente, caso estiver parametrizada no cadastro de Outros. Ajustado também para que seja possível realizar o “Recalcular taxas” pela rotina de Acerto de Outros. |