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Resumo

Ticket

Documentação

AG-24696

Relatório Imposto de Renda - NF venda serviço

612374

Documentação para clientes

Menu:

Agro3C » Relatórios » Produtor » Imposto de renda 

Objetivo:

Ajustar relatório de imposto de renda para exibir lançamentos de nota de venda de prestação de serviços 

Alteração:

Ajustadas as vsconsultas responsáveis pelo relatório de imposto de renda

AG-24639

Relatório Imposto de Renda - saldo inicial conta movimento

612374

Menu:

  • Agro » Relatório » Produtor » Imposto de renda

Objetivo:

  • Implementar o ajuste no totalizador do saldo em razão em conta movimento.

Alteração:

  • Ajustado o totalizador do saldo em razão em conta movimento, de forma que apresente o mesmo saldo que é apresentado no relatório de extrato de conta movimento.

AG-24461

Contabilização de Notas com ST

608954

Menu:

  • ExpImp3c » Processos » Central de contabilidade

Objetivo:

  • Implementar o ajuste na contabilização de ST*.*

Alteração:

  • Foi implementado no sistema o ajuste na contabilização de ST, aonde sua hierarquia se define em:

1º Configuração de exportação contábil da nota:

  • Utilizar os campos ‘Cta Déb. ICMS ST’ e ‘Cta Créd. ICMS ST’ localizados na configuração de exportação contábil da nota, validando se na linha do imposto ICMS tem conta contábil para o ST

Rotina: (Agro3c » Notas » Configurações » Configuração Exp. Contáb. » Aba Imposto)

2º Cadastro de imposto:

  • No cadastro do imposto ICMS, caso o parâmetro ‘Buscar Vlr. ICMS ST’ esteja parametrizado como ‘I - Informada no Imposto’ o sistema deve buscar as contas contábeis nos campos ‘Cta Déb. ICMS ST’ e ‘Cta Créd. ICMS ST’.
    Rotina:(Agro3c » Estoque » Tributação » Imposto » ICMS » Aba Contabilidade » Buscar Vlr. ICMS ST)

  • No cadastro do imposto ICMS, caso o parâmetro ‘Buscar Vlr. ICMS ST’ esteja parametrizado como ‘G - Gupo’ o sistema deve buscar as contas contábeis nos campos ‘Cta Déb. ICMS ST’ e ‘Cta Créd. ICMS ST’ informadas no grupo do item.
    Rotina:(Agro3c » Estoque » Item » Grupo » Aba Principal» Código Configuração do Grupo)

3º Grupo do item:

  • Caso o sistema não possua nenhuma das hierarquias acima preenchidas, deve contabilizar o valor de ST utilizando as contas contábeis definidas nos campos ‘Cta Déb. ICMS ST’ e ‘Cta Créd. ICMS ST’
    Rotina: (Agro3c » Estoque » Item » Item - Conf. Contábil » Aba Imposto » Imposto ICMS) campo ‘Cta Déb. ICMS ST’ e ‘Cta Créd. ICMS ST’.

4º Configuração do contábil (ExpImp):

  • Caso o sistema não possua nenhuma das hierarquias acima preenchidas, o sistema utilizará a conta contábil informada na configuração do ExpImp
    Rotina Déb: (ExpImp3c » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL » Operações de Entrada » Contas Débito » ICMS subs. tributária entrada)
    Rotina Créd: (ExpImp3c » Configurações » Configuração » Configurações CTB/FISCAL » Operações de Saída » Contas Crédito » ICMS subs. tributária saída)

5º Soma no total da nota:

  • Caso o sistema não possua nenhuma das hierarquias acima preenchidas, o sistema deve somar o valor do ST na contabilização do valor total da nota fiscal.

AG-23870

Baixa de Dup. a Pagar contabilizando incorretamente acerto em conta movimento

606306

Documentação para clientes

Menu:

Expimp » Processos » Central de Contabilidade 

Objetivo:

Ajustar contabilização quando o acerto da duplicata é feita com conta movimento 

Alteração:

Criado uma hierarquia para buscar a conta de débito

AG-23839

Rotina de Conciliação de Cartão - Sem arquivo

0

1 - Menu

FinAgro3c » Caixa/Bancos » Portadores » Conciliação de Cartão.

2 - Objetivo

Identificar e corrigir o motivo pelo qual não está sendo possível utilizar a rotina de conciliação de cartão, ao selecionar a opção 009- Sem arquivo.

3 - Alteração

Ajustado comportamento da rotina para conciliação sem layout.

AG-23819

Retornando erro "Record not found or changed by another user" quando usuário exclui mais de uma linha da Tabela de Fixação Acréscimo/Descontos

0

1 - MENU

Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela de Fixação Acréscimo/Descontos

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o sistema salve corretamente a exclusão de mais de uma linha de regra na Tabela Fixação Acréscimos/Descontos.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o sistema salve corretamente a exclusão de mais de uma linha de regra na Tabela Fixação Acréscimos/Descontos.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-23571

Margem praticada do pedido incorreta

598873

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para emissão de pedidos, podendo estes ser de entrada ou de saída, podendo ou não passar por etapas de autorização conforme parâmetrizado.aplicativos entre outras frentes.

3 - Alteração

Foram realizados ajustes na rotina de pedidos, ajustes estes feitos para corrigir dois problemas. 

O primeiro ajuste foi feito foi com relação a situação da etapa, anteriormente se alterasse o tipo  de desconto, por exemplo de desconto geral para um desconto pontualidade, essa alteração não era apresentada na situação etapa do pedido. Após ajuste, a alteração será listada normalmente.

O segundo ajuste foi no campo Margem Praticada para Pedidos, que quando era clicado em diversos campos do pedido, o valor apresentado na margem era alterado. Após ajuste, o valor irá se manter calculado independente do campo que for clicado no pedido após emissão.

4 - Configuração

Margem praticada e aprovação por etapas configurada.

AG-23538

Ao selecionar a conta bancária na tela de remessa bancária, o sistema preenche o digito da agência de forma incorreta

 597697

1 - Menu

FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamentos

2 - Objetivo

Realizar a implementação do novo campo ‘Dígito verificador agência’, onde ao marcar o check do mesmo, o sistema irá validar a opção 'O banco usa DV para Agência?’ do cadastro do banco e conforme o que informado no campo, irá retornar ou não o dígito verificador no arquivo gerado.

3 - Alteração

Foi realizado a implementação do novo campo ‘Dígito verificador agência’, onde ao marcar o check do mesmo, o sistema irá validar a opção 'O banco usa DV para Agência?’ do cadastro do banco e conforme o que informado no campo, irá retornar ou não o dígito verificador no arquivo gerado.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23190

Quando copiado e colocado os critérios de comissão a sequência não é alterada.

588464

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Configuração de Comissão Padrão.

2 - Objetivo

Ajustar vários fatores na tela de Configuração de Comissão Padrão, que estão apresentando falha, ou estão fora do padrão, como a função de copiar e colar, exclusão de registros, edição de parâmetros entre outros fatores.

3 - Alteração
Ajustado a rotina de Configuração de Comissão Padrão.

AG-23135

Decreto Nº 57413 DE 29/12/2023 ICMS/RS - Defensivos

610103, 608093, 607794, 606418, 607174, 607090, 606675, 606219, 606266, 606198, 604752, 605822, 605383, 604600, 605387, 605259, 591660, 591660, 587233

1 - Menu

  • Agro3C » Configurações » Configuração » Cadastro DFe ACBr

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Implementado funcionamento do Decreto Nº 57413 de 29/12/2023 ICMS/RS - Defensivos

3 - Alteração

  • Adicionado botão “Controle Decreto Nº 57413 ICMS/RS” para ativar o Decreto Nº 57413 de 29/12/2023 ICMS/RS - Defensivos no Cadastro DFe ACBr que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Configurações » Configuração » Cadastro DFe ACBr.

  • Para funcionar o controle de Decreto Nº 57413 ICMS/RS é necessário também cadastrar um imposto chamado FUNDO DE REFORMA DO RS, uma nova mensagem de tributação com a utilização da variável <<VLR_FUNDO_REFORMA_RS>> e vincular a mesma na linha de tributação do ICMS com a mensagem de tributação e tabelas específicas, como, a RS99993050 e/ou RS99993051.

  • Realizado as parametrizações acima deve ser apresentada a mensagem na DANFE da nota fiscal em Informações Complementares dos Dados Adicionais, como, por exemplo, “Isenção condicionada ao depósito no Fundo de Reforma do Estado, criado pela Leiº 10.607/95 RS <<VLR_FUNDO_REFORMA_RS>>.

AG-22866

Comissão incorreta quando utilizada a parametrização 'Devolução sobre' no cadastro do representante.

578595, 587763, 594189

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões

2 - Objetivo

Ajustar regra de negocio quando utilizado o parametro “Devolução sobre: 1 - Por item” no cadastro do representante

3 - Alteração

Na devolução de mercadorias, a comissão do representante é deduzida especificamente do item devolvido, ou seja, a mesma porcentagem de comissão que o representante recebeu na venda será deduzida na devolução do item

AG-22826

Rotina Monitor NF-e e CT-e bloquear entrada de documento cancelado

579121

1 - Menu

Agro3C » Docs. Eletrônicos » CT-e » Monitor CT-e

Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e

2 - Objetivo
Validar a impossibilidade de prosseguir com a rotina de envio de XML de NF-e e CT-e diante de registros com o status “Cancelada”.

3 - Alteração

Ajustado para que, caso seja selecionado um registro onde o status esteja como “cancelado” não seja possível prosseguir com a rotina de envio de XML do mesmo para e-mail.

AG-21981

Criar campo para a URL de validação da fixação nas Configurações Gerais

0

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Integração Bayer Crédito de Royalties

Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais, aba Royalties Bayer

2 - OBJETIVO

Criar campo para informar a URL de check-status da fixação nas Configurações Gerais. E quando feito o envio de fixação, o sistema deverá verificar corretamente por meio do endpoint se a fixação foi registrada com sucesso.

3 - ALTERAÇÃO

Foi criado um campo para informar a URL de check-status da fixação nas Configurações Gerais. E quando feito o envio de fixação, o sistema verificará corretamente por meio do endpoint se a fixação foi registrada com sucesso.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Acessando: Agro3C » Configurações » Configurações » Gerais » aba ‘Royalties Bayer’ poderá ser informado no campo ‘URL Consulta Status Fixação’ o end-point disponibilizado pela Bayer para verificar se a fixação foi registrada com sucesso.

AG-20563

Verificar o arquivo INI e seus impactos

 518999

1 - Menu

Agro3c » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Corrigir a situação de precisar se todas as configurações de usuários.

3 - Alteração

Foi corrigido a situação de precisar se todas as configurações de usuários.

AG-23452

Referenciar chave de acesso da NFP-e no XML de contra nota

595173

1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Validar a exibição do campo refNFe no XML da nota fiscal, caso no campo “Notas Produtor” tenha sido informada a chave de acesso.

3 - Alteração Ajustado para que, caso seja informado chave de acesso no campo “Notas Produtor” para referenciar na emissão de nota fiscal, no XML da nota deverá conter um campo nomeado como “refNFe” exibindo a numeração da chave anteriormente informada.