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OBJETIVO
O objetivo da rotina é disponibilizar ao usuário a possibilidade de realizar a consulta, inclusão e lançamento das ordens de compras do estabelecimento.

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  • Gera entregas automáticas?: Neste campo o usuário deverá indicar se serão geradas entregas automáticas para os fornecedores na ordem de compra.

    • Para que essa configuração Funcione corretamente, a Ordem de compra precisa ter preenchido o Campo Previsão de Entrega, conforme print abaixo, após aprovar a ordem de compra as entregas serão cadastradas automáticamente.

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  • Gera provisão Financeira?: Neste campo o usuário deverá indicar se será gerado o lançamento de provisão financeira da ordem de compra.

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  • Obriga a autorização da Ordem de Compra: Campo onde o usuário deverá indicar se será obrigatório a autorização da ordem de compra.

  • Obriga C.C na Ordem de Compra: Campo onde o usuário deverá indicar se será obrigatório informar o Centro de Custo na ordem no cadastro da ordem de compra.

Envio de Email:

Nestas duas opções, o usuário poderá definir os textos padrões que serão enviados nos e-mails envolvidos, sendo um o Texto Padrão para Email de Solicitação e o outro Texto Padrão para Email de Aprovação.

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Para consultá-los, basta clicar no atalho CTRL + F3, ou também pela rotina Relatórios >> Relatórios Padrões.

Sendo ele:

-705 Ordem de Compra

VERSÃO DO SISTEMA DOCUMETADO

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