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Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-20126

Erro "Valor Enum não localizado" ao salvar cadastro no item

0

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Corrigir erro técnico ao incluir novo item
3- Alteração
Houve a correção de um erro técnico ao realizar a inclusão de um novo item.
Erro técnico: Valor ENUM não localizado

AG-20000

Integração PSGA Transportador na nota de saída

505317

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para a integração do Romaneio e notas entre PSGA com Agro.A integração atual entre os sistemas PSGA x Agro Posso ler Json’s preenchidos por ambos os lados Assim inserindo toda integração necessária de dados entre os mesmos.
Foi verificado que será necessário que os dados do transportador terá que ser informado na nota fiscal gerada. Com isso terá que ser criados alguns campos no Json para que essa melhoria seja feita corretamente.
3- Alteração
Realizado a melhoria para possibilitar que os dados do transportador seja informado nas notas fiscais que foram geradas através da integração Psga x Agro
4 - Configuração
N/D

AG-19950

DDA - Ajustar o controle de alteração de data ao fazer a conciliação manual

0

1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Importação de arquivos
FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Títulos em Cobrança
FinAgro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Consulta de arquivos
2 - Objetivo
Rotina utilizada para atualizar os códigos de barras nas duplicatas a pagar, a partir do arquivo de Varredura(DDA) fornecido pelo banco.
3- Alteração
Foi realizada a alteração removendo a coluna Multa de todos os grids, também foi feito o ajuste para o sistema ter o mesmo comportamento no processo de conciliação manual.

AG-19929

Tela do TEF ficando presa ao cancelar processo na nota fiscal

0

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a emissão de notas fiscais, como: compra, venda, devoluções entre outras operações conforme existir configurado na base.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que o sistema não apresente bug de tela caso falhe na comunicação de impressora quando houver chamada do tef.
4 - Configuração
Possuir uma configuração de nota criada, bem como: Item, Pessoa, Tributação que serão necessários informar no lançamento para conclusão da emissão da nota fiscal propriamente dita.

AG-19928

Campo ' Altera pedido com antecipação vinculada ' não está aparecendo

504740

1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)
2 - Objetivo
Rotina utilizada para emissão de pedidos de Compra e Venda no Sistema Agrotitan.
3- Alteração
Foi realizado o ajuste na aba adicional, na opção pedidos para que campo 'Altera pedido com antecipação vinculada?' fica-se visível.

AG-19908

Atualizador Inteligente não funcionando

499910

1 - Menu
Agro3C » Atualizador Inteligente
2 - Objetivo
Atualizador Inteligente estava gerando uma falha ao realizar a consulta do banco de dados cloud.
3- Alteração
Realizado o ajuste para que o Atualizador Inteligente volte a funcionar corretamente

AG-19876

Mensagem de arquivo .cfg não encontrado, em ambiente com TEF configurado

0

1 - Menu
Agro3c
FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro » TEF
2 - Objetivo
Sistema utilizado para gestão e controle de dados de uma cooperativa
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que o sistema não apresente erro para usuários que não utilizem tef por não existir arquivo de configuração.
4 - Configuração
Acesso aos módulos Agro3c e FinAgro3c

AG-19864

Produtos inativos não aparecem no filtro do relatório analítico e vendas

504045

1 - Menu
Agro » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas
2 - Objetivo
Ajustar o filtro do relatório de Analítico de Vendas para que permita o usuário selecionar um item inativo
3- Alteração
Houve a correção de uma inconsistência em que ao utilizar o filtro considerando itens ativos ou inativos, após isso filtrar por ambos os itens não estava buscando itens inativos e consequentemente ao informar manualmente um item inativo no grupo de Filtro Itens o mesmo não era encontrado.

AG-19846

Mensagem de arquivo .cfg não encontrado, em ambiente sem TEF configurado

0

1 - Menu
Agro3c
FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro » TEF
2 - Objetivo
Sistema utilizado para gestão e controle de dados de uma cooperativa
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que o sistema não busque o arquivo .cfg do tef quando não estiver sendo utilizado um gerenciador de cartão.
4 - Configuração
Não utilizar um gerenciador de cartão no sistema.

AG-19797

Erro no cdsTarefas ao abrir CTRC

0

1 - Menu
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)
2 - Objetivo
Não retornar erro técnico ao abrir CTRC
3- Alteração
Houve uma correção em que estava mostrando um erro técnico ao abrir CTRC

AG-19788

Ajustes na tela de cheque emitido e cheque recebido

0

1 - Menu
FinAgro» Caixa/Bancos» Cheques Emitidos» Baixa/estorno/impressão
FinAgro» Caixa/Bancos» Cheques Recebidos» Baixa/estorno
2 - Objetivo
Realizar a correção da falha na tela de cheque emitidos e a correção da mensagem de erro para atenção na tela de cheques recebidos
3- Alteração
Ajustado as mensagens para que fiquem condizente com a operação realizada em tela. Não havendo falhas no processo por parte do usuário.

AG-19771

Erro ao informar caracter especial na aba Descontos/Acréscimos no campo Validade Ini. ou Validade Fin. no cadastro de título a receber

0

1 - Menu
Pessoas» Contas a Receber» Títulos a Receber
2 - Objetivo
Realizar a correção do preenchimento do campo validade ini e fin, para que não haja falha ao preencher uma data invalida.
*3 - Alt*eração
Ajustado a ferramenta de seleção para que se mantenha no campo selecionado, caso ocorra a mensagem de data invalida.

AG-19751

Incluir frete no saldo limite de crédito da pessoa

1 - Menu
Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira
2 - Objetivo
Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações.
3- Alteração
Foi alterado para que, na geração de pedido, ao informar frete dos tipos ‘A’ e ‘D’, o valor do frete seja considerado no saldo do limite de crédito do cliente.

AG-19740

Novo Campo Data Final do Acerto sobrescrevendo o campo Média de Dias em Atraso na renegociação de dívidas

0

1 - Menu
FinAgro» Pessoas» Acerto Unificado» Iniciar renegociação de Dívidas
2 - Objetivo
Realizar a correção do campo para não sobrescrever os campos já existentes
3- Alteração
Ajustado o posicionamento do campo entre os campos Representantes e Média de Dias em Atraso.

AG-19724

Usuário liberando limite de crédito com valor maior que o determinado por alçada

495501

1 - Menu
Finagro3C » Pessoas » Manitenção » Pessoas » Endereço Alternativo
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a autorização para aumentar o Limite de crédito geral acima do que esta no cadastrado no sistema.
3- Alteração
Foi alterado para que quando a pessoa cadastrado não preencher as informações obrigatórias como exemplo: CEP, Endereço, Número, Bairro, Cidade. O sistema ira mostrar a tela de inconsistência, para a pessoa preencher as informações obrigatórios para prosseguir no sistema.

AG-19718

Adequar calculo do Dígito verificador para o banco 133- Cresol

0

1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Contas a Receber » Titulos a Receber
2 - Objetivo
Corrigir para que os boletos emitidos para o banco Cresol gerem corretamente o digito verificador conforme manua do banco.
3- Alteração
Quando o cálculo do Nosso Número, tiver o resultado maior que 10, o digito verificador deve ser igual a P.

AG-19689

ServerDFe para de responder após a emissão de vários CTes

0

1 - Menu
Agro3C » CTe
2 - Objetivo
Evitar travamentos no servidor DFe ao emitir CTe
3- Alteração
Identificado alguns problemas no envio de Dactes por e-mail após a autorização do CTe. Diante disso, foi realizado algumas mudanças no Servidor DFe para que esses travamentos não ocorram mais

AG-19687

Transferência de cheques quando os portadores tem a mesma conta contábil

497928

1 - Menu
Expimp3C » Processos» Central de contabilidade
2 - Objetivo
Ajustado na contabilização do cheque transferido para outro portador para que quando existir as mesmas contas contábeis entre os portadores, para que o lançamento seja visualizado na central de contabilidade com a cor azul que representa lançamento consistente porém sem valor contábil, e não mais em vermelho como lançamento inconsistente.
3- Alteração
Não houve alteração em configurações do sistema, apenas na apresentação do lançamento na central de contabilidade.

AG-19679

Duplicatas a pagar não estão sendo consideradas no Saldo do Limite de Crédito

0

1 - Menu
Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira
2 - Objetivo
Rotina utilizada para geração pelo relatório da ficha financeira do cliente, onde constam informações importantes sobre sua saúde financeira e suas movimentações.
3- Alteração
Foi alterado para que quando conceito vinculado à pessoa considerar créditos no limite, o saldo de duplicatas a pagar sejam considerados corretamente no limite de crédito da pessoa na ficha financeira.

AG-19626

Mensagem de "VALORDESCONTO1 not found" o vínculo entre arquivo x duplicata é manual

0

1 - Menu
Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA » DDA - Atualiza linha digitável
2 - Objetivo
Sendo um analista financeiro posso utilizar a rotina de consulta de arquivos do DDA, assim verifico os registros que foram conciliados. Além disso, posso atualizar a linha digitável das duplicatas a pagar a partir da rotina de atualização da linha digitável.
3- Alteração
Foi alterado para que ao atualizar a linha digitável de títulos, sejam atualizados também os juros informados no arquivo para seus respectivos títulos.

AG-19615

Nota de complemento referenciado Ct-e

498821

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Não gerar CT-e referenciado no XML da Nota Fiscal Complementar.
3- Alteração
Foram realizadas modificações no sistema para impedir a referência de CT-e no XML de Notas Fiscais Complementares. O problema que surgia envolvia situações em que duas notas fiscais compartilhavam sequências idênticas, porém pertenciam a estabelecimentos distintos. Ao vincular uma nota fiscal a um CT-e, havia a perda da clareza sobre qual nota deveria ser referenciada, uma vez que ambas possuíam a mesma sequência. Essa questão foi resolvida.

AG-19609

Ajustar a funcionalidade do filtro Rota no Envio/Retorno de NFe em Lotes

308104

1 - Menu
Leite » Docs. Eletrônicos » NF-e » Envio/Recepção de Lotes
2 - Objetivo
Corrigir o erro 'ORA-06553' que era apresentado ao filtrar duas ou mais rotas na rotina de Envio/Recepção de Lotes.
3- Alteração
Após a alteração realizada, o erro 'ORA-06553' não é mais apresentado ao filtrar as rotas na rotina de Envio/Recepção de Lotes

AG-19601

Transação não efetuada. Favor reter o Cupom ao emitir nota com acerto em cartão Tef

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar manutenção de notas fiscais
3- Alteração
Realizar ajuste de um problema no qual quando era editado o acerto financeiro do tipo cartão tef era disparado venda aprovada na maquina de cartão, porém a mesma não era efetuada com sucesso no sitef.
Problema ocorria por conta de uma falha na comunicação com a impressora dos comprovantes, agora é necessário deixa-la devidamente configurada para que possa ser realizada venda com cartões tef.
4 - Configuração
Será necessário possuir o tef devidamente parametrizado.

AG-19592

Travamento do Faturamento no Exped devido a forma de pagamento

0

1 - Menu
Exped3c » Processos » Faturamento de Carga
2 - Objetivo
O sistema possibilita que a nota de faturamento da carga seja gerada utilizando a mesma forma de pagamento cadastrada no pedido.
3- Alteração
Foi realizado uma correção no processo de faturamento da carga, para que o sistema faça o acerto financeiro da nota utilizando a mesma forma de pagamento utilizada no pedido.

AG-19521

Nova Linha sendo Criada na tela de Geracao de Duplicatas a Receber e a Pagar

0

1 - Menu
Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar » Incluir
Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber » Incluir
Agro3c » Notas » manutenção
2 - Objetivo
Corrigir a função das teclas para facilitar a navegação, tendo funções específicas e claras para facilitar a usabilidade do usuário assim agilizando a criação de duplicatas.
3- Alteração
Quando pressionada a tecla “enter” no último campo de preenchimento das duplicatas, a seleção deve voltar para o primeiro campo.

AG-19512

Placa e tanque de transporte sendo redefinidos de maneira indevida nas coletas de leite

495630

1 - Menu
Leite3C » Processos » Coletas de Leite
2 - Objetivo
Corrigir a situação que ocorria onde, ao mudar o transportador na coleta de leite, os campos placa e tanque de transporte eram alterados indevidamente.
3- Alteração
Após a alteração realizada, os campos placa e tanque de transporte não são redefinidos indevidamente ao alterar o transportador, na rotina de coleta de leite.

AG-19500

Hint do histórico da duplicata não está sendo exibido por completo quando há quebra de linha

491796

1 - Menu
Finagro3c >> pessoas >> contas a pagar >> títulos a pagar
Finagro3c >> pessoas >> contas a pagar >> Baixa de títulos
2 - Objetivo
Corrigir a apresentação do histórico das duplicatas, onde havia dados incompletos, assim dificultando a visualização de alguns dados.
3- Alteração
Na pesquisa duplicatas nos grids o histórico da mesma deve ser totalmente apresentado.

AG-19485

Falha na comunicação com a balança na pesagem de Ração - Suiça

1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Agendamento de Produção
Agro3C » Produção » Ração » Planejamento de Produção
Agro3C » Produção » Ração » Planejamento de Carga
Agro3C » Produção » Ração » Pesagens da Ração
Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos
2 - Objetivo
Realizar os respectivos testes para validar se a alteração realizada na tarefa 19128 não impactou nos processos de leitura de peso de romaneio.
3- Alteração
Foi realizado os respectivos testes para validar se a alteração realizada na tarefa 19128 não impactou nos processos de leitura de peso de romaneio.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19484

Falha na comunicação com a balança na pesagem de Ração - Alemanha

1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Pesagem da Ração
2 - Objetivo
Implementar a opção de utilizar a balança na rotina de pesagem de ração, caso os parâmetros do sistema esteja habilitado para utilizar.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que seja possível utilizar a balança na rotina de pesagem da ração;
O parâmetro ‘Lê Peso do BD’ precisa estar habilitado:

No momento da pesagem do ração, se no cadastro de configuração do usuário possuir mais de uma balança cadastrada (aba ‘Leitura de Peso’), abrirá uma tela para selecionar qual balança deseja utilizar;
Caso o parâmetro ‘Lê peso do BD’ esteja desabilitado, será feito a pesagem de forma manual.

AG-19481

LAVOURA - ACCESS VIOLATION ao editar cadastro de campo ou talhão.

494051

1 - Menu
Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao editar um cadastro de talhão não retorne erros.
3- Alteração
Foi realizado correção para que editar ou criar um novo cadastro não retorne erro de 'Access Violation'
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19451

Pedido desmembrado quando alterado desconto do pedido, está ficando sem motivo de análise na aprovação financeira

494654, 486135

1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Financeira;
2 - Objetivo
Rotina utilizada para controlar pedidos pendentes para aprovação que não atenderam os padrões financeiros mínimos exigidos pelo estabelecimento comercial
3- Alteração
Foi alterado para que ao realizar alteração de desconto em pedidos desmembrados, seja possível realizar a aprovação/bloqueio de forma correta por meio da rotina de Análise Financeira.

AG-19434

Pedido de entrada baixado alterando status após ajuste de observação

493502

1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que ao alterar a observação do pedido, o Status permaneça o mesmo.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, quando a observação do pedido for editada em qualquer ponto do procedimento, o status não sofrerá alterações, permanecendo inalterado desde antes da edição.

AG-19431

NF Remessa de exportação, após salvar, retorna valores de Exportação para o Item referenciando nota incorretamente.

492521

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Fazer com que em notas fiscais em remessa de exportação não gere rejeição quando excluir informações de exportação vinculadas ao item.
3- Alteração
Foram realizadas alterações no sistema para que em notas fiscais de remessa de exportação quando realizada a exclusão de informações de exportação vinculadas ao item não gere rejeição '345 - Chave de Acesso informada na Exportação indireta não consta como NFe referenciada'.

AG-19423

Integração Farmbox » Cadastro de novos itens dispara erro.

455063

1 - Menu
ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Farmbox » Exportação Farmbox
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar exportação de cadastros para o sistema Farmbox.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste na forma de montagem do arquivo Json, anteriormente na formulação do produto era inserido um espaço em branco após o conteúdo da tag, causando problemas no envio deste item:

4 - Configuração
Se faz necessário possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada.

AG-19422

Divergência no totalizador e movimentações do relatório despesas analítico/sintético Modulo Frota.

493099

1 - Menu
FrotaAgro3c » Relatórios » Despesas/Receitas » Analítico/Sintético
2 - Objetivo
Corrigir a inconsistencia que ocorria quando a Placa Mestre do reboque fosse modificada.
3- Alteração
Após a realização da alteração, quando a Placa Mestre do reboque for modificada, no momento da emissão do relatório, se uma placa não for especificada, o sistema deverá atribuir as receitas/despesas durante o agrupamento com base na data de emissão da nota fiscal, respeitando a Placa Mestre da respectiva Nota X Placa Mestre.

AG-19421

Importação automática de apontamentos pelo agendador de tarefas não funcionando

455063

1 - Menu
ServerAgroXE » Agendador de Tarefas
Agro3C»Configurações»Configuração»Agendador de tarefas
2 - Objetivo
Rotina utilizada para configuração de serviços, é utilizada para parametrizar tarefas a serem executadas conforme o período parametrizado.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste na tarefa de importação de apontamentos da Farmbox, anteriormente a job buscava por apontamentos com status fechado, como apontamentos com esse respectivo status não são integrados a job não encontrava nenhum registro para realizar a importação. Após ajuste, a job irá buscar os apontamentos com status Finalizado, no qual é usado atualmente na rotina manual de importação de apontamentos.
4 - Configuração
Possuir a integração com a Farmbox devidamente configurada.
Criar serviço para importação dos apontamentos.

AG-19401

Relatório do contas receber não mostra duplicata ao utilizar o filtro representante, quando está é gerada de uma baixa

492571

1 - Menu
FinAgro » Conta Movimento » Lançamentos em Conta Movimento
FinAgro » Conta Movimento » Acerto Individual de Conta Movimento
FinAgro » Pessoas » Contas à Receber » Títulos à receber
FinAgro » Relatórios » Contas à Receber » Contas à receber
2 - Objetivo
Corrigir a apresentação do resultado da pesquisa, dentro da rotina de relatórios de contas a receber, exibindo as informações normalmente quando filtrado pelo representante.
3- Alteração
Ao filtrar pelo representante dentro da rotina de relatórios de contas, os dados são exibidos normalmente ao visualizar a impressão da baixa.

AG-19393

Implementação de nova variável na fórmula dos custos (Custo_Anterior(X))

491749

1 - Menu
Agro3c » Estoque » Custo » Manutenção
Agro3c » Notas » Manutenção
Agro3c » Notas » Configurações » Configuração
Agro3c » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar a variável Custo_Anterior(), sendo possível adicioná-la em qualquer formula de custo.
3- Alteração
Após a implementação realizada, é possível utilizar a variável Custo_Anterior() na fórmula de custo, o que permitirá acessar o custo anterior associado ao código de custo informado entre parênteses.

AG-19369

Nosso número com tipo decimal no grid de geração de arquivo de cobrança

0

1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de cobrança
2 - Objetivo
Rotina que permite ao cliente gerar um arquivo contendo informações que são enviadas e interpretadas pelo sistema do Banco. Algumas das informações que podem ser enviadas a partir de um arquivo de remessa: registrar ou dar baixa em cobranças (boletos), pagar títulos, impostos, enfim…
3- Alteração
Realizado ajuste para o campo “Nosso núm.” no grid não possua mais casas decimais.

AG-19364

Sistema Agro trava ao tentar inserir opções do copia e cola na tela de tributação

488859, 489344

1 - Menu
Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção
2 - Objetivo
Não gerar travamento no sistema por duplicação de sequência de impostos na tela de tributação.
3- Alteração
Foram implementadas modificações no sistema a fim de evitar travamentos causados pela duplicação de sequências de impostos na tela de tributação.

AG-19352

Retornando 'Access Violation' na validação de itens duplicados na nota, após isso o sistema liberando a inclusão da nota com item duplicado

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando estiver parametrizado na configuração da nota para não aceitar item duplicado, não deverá deixar incluir itens duplicados na nota.
3- Alteração
Foi realizado correção para que quando estiver parametrizado na configuração da nota para não aceitar item duplicado, não deverá deixar incluir itens duplicados na nota.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19341

Mensagem de tributação no CT-e não sendo impressa da DACTE e XML

488070, 492205

1 - Menu
Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos
2 - Objetivo
Fazer com que a mensagem de tributação no CT-e seja impressa na DACTE e XML do CT-e.
3- Alteração
Foram realizadas alterações no sistema visando exibir a mensagem de tributação tanto na impressão do DACTE quanto no XML do CT-e.
Além disso, foram implementadas melhorias na apresentação dos campos na aba 'Observações' da tela de manutenção de notas dos CT-e's, acessível através do menu Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos.

AG-19332

Baixa parcial de duplicata em Conta Movimento não desconta o valor baixado quando utilizado o tipo AC

0

1 - Menu
Pessoas » Contas à Receber » Títulos a Receber
Pessoas » Contas à Receber » Baixa de Títulos à Receber
Conta movimento » Lançamento em conta movimento
2 - Objetivo
Impedir o acerto de duplicatas a receber de forma indevida, autorizando somente acertos de mesma categoria do título.
3- Alteração
No menu de confirmação de baixa de títulos, se a forma de acerto for diferente da forma do título o sistema irá apresentar uma mensagem dizendo que não pode dar continuidade no processo, assim não deixando o usuário prosseguir até colocar uma forma permitida pelo sistema, também agora no filtro de opções de forma de acerto só é apresentado opções do mesmo tipo do título sendo elas opções de crédito se a duplicata for de credito e debito caso for da mesma.

AG-19327

Lentidão para marcar check box nas telas de importação da Sênior versão 1.

0

1 - Menu
ExpimpAgro3c» Processos» Exportação/Importação Sênior
2 - Objetivo
A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil.
Recentemente foi implementado na rotina de importação de pessoas na integração com a sênior uma nova funcionalidade que possibilita o usuário definir quais atribuições um determinado funcionário terá junto a empresa.
Identificou-se que existe uma lentidão excessiva na tela para Marcar/Desmarcar as opções conforme houver a necessidade tornando o processo extremamente demorado.
3- Alteração
01 - Realizado ajustes de performance na tela , assim não ocorrendo mais a demora ao marcar os Checkbox.
02 - Para ter uma maior usabilidade , na tela Pré-Visualizando Dados Recebidos, ao clicar com o Botão Direito do Mouse nas colunas Importar , Cliente , Prestador , Fornecedor , Representante , Engenheiro , Téc. Agrícola , Consulente e Funcionário será apresentado a opção Marcar / Desmarcar
Marcar / Desmarcar : Opção utilizada para Marcar ou Desmarcar todos os registros da coluna
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4 - Configuração
N/D

AG-19309

Histórico de notas lançadas no frota está apresentando dados divergentes do cadastro do lançamento

490413

1 - Menu
Frota » Notas » Cadastro de Notas
2 - Objetivo
Por meio desta rotina, pode-se cadastrar notas de despesa no sistema.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste no processo de acerto financeiro, a fim do sistema gravar corretamente o histórico da duplicata.

AG-19289

Nota está permitindo o mesmo número de nota e série

488918

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Adicionar validação de duplicidade mesmo quando o número da nota possua 10 casas decimais.
3- Alteração
Uma modificação foi implementada no sistema para garantir que, ao gerar uma nota fiscal com numeração superior a 10 casas decimais, a validação de duplicidade de nota continue a ser efetuada.

AG-19265

Migrar projeto do ACBR para fora do H:\Delphi\Outros

10

1 - Menu
-
2 - Objetivo
Realizar uma mudança no projeto p/ que seja mais fácil realizar atualização dos componentes necessários para a emissão de documentos fiscais eletronicos
3- Alteração
-

AG-19246

Sistema não respeita parâmetros da configuração da nota de entrada na Transf. Entre Estabs

0

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para respeitar os parametros 'Controla Lotes por Local de Estoque' e 'Baixa somente Lote de Origem' ao realizar transferências entre locais de estoque.
3- Alteração
Após a alteração realizada, o sistema respeita corretamente os parâmetros 'Controla Lotes por Local de Estoque' e 'Baixa somente Lote de Origem' ao realizar transferências entre locais de estoque.

AG-19233

Aumentar o tamanho do campo Centro de Custo nas tabelas de Imposto e CMV Agrupado

488474

1 - Menu
Expimp3C » Processos» Central de contabilidade
2 - Objetivo
Implementar o ajuste para que quando o sistema estiver parametrizado para utilizar a máscara de 9 dígitos no cadastro de centro de custo, o sistema grave os lançamentos de impostos e CMV corretamente.
3- Alteração
Foi implementado o ajuste nos campos:
Campo CCCRED das tabelas NFIMPOSTOCTB/ NFITEMCMVCTB de 6 para 9 caracteres.
Campo CCDEB das tabelas NFIMPOSTOCTB/ NFITEMCMVCTB de 6 para 9 caracteres.
Após a alteração, o sistema está gravando corretamente a contabilização de impostos e CMV seja ela diária ou online.

AG-19227

Quando a opção Contr. Royalties ITS Bayer está definida como, 'SIM', ao gravar o romaneio e a nota fiscal, esta solicitando novamente para gerar a nota fiscal.

0

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso.
Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações
2 - OBJEITVO
Ajustar na rotina de Leitura de Pesos para que após a nota fiscal ser gerada, não solicite novamente ao usuário se deseja gerar a nota fiscal.
3- Alteração
Foi ajustado na rotina de Leitura de Pesos para que após a nota fiscal ser gerada, não solicite novamente ao usuário se deseja gerar a nota fiscal.

AG-19209

Importação arquivo de RETORNO H7817 – CNAB 240 para o banco 033 - Santander

0

1 - Menu
Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar arquivo de retorno
2 - Objetivo
Rotina utilizada para o processo de geração do relatório de extrato de contas movimento
3- Alteração
Realizado ajuste para que seja possível processar arquivos de retorno do layout CNAB240 - H7817 para o banco Santander.

AG-19205

Relatório de pedido não somando Total de IPI na visualização Layout B

460596

1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que some o valor do IPI no pedido ao optar pelo Layout B.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao optar pelo ‘Modo Gráfico Layout A’ ou ‘Modo Gráfico Layout B’, o valor de IPI esteja somando ao total do pedido.

AG-19192

Inclusão de Tipo CTRC 3-Substituto para os CT-e's de entrada

475875

1 - Menu
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » Importação XML em Lote - CTRC
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Inclusão de Tipo CTRC 3 - Substituto para os CT-es de entrada
3- Alteração
Na configuração de CTRC, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC Configuração, foi adicionado no campo "Tipo do CTRC" a opção "3-CTRC Substituto".
Quando importado o XML de um CTRC em que o atributo <tpCTe> seja diferente da configuração do CTRC que é igual a "3 - CTRC Substituto", então o sistema não deixa importar o CTRC mostrando a mensagem "Tipo do CT-e (CT-e Normal)" diferente do tipo da configuração de CTRC (CT-e Substituto) informada aqui."
Caso contrário, o CTRC é importado normalmente com a chave de acesso referenciada, sendo possível exportar para o sistema Fiscal o CTRC com as informações do tipo de CTRC e a chave de acesso referenciada através do menu ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0.

AG-19151

Ajustar relatório de Duplicatas com itens para não considerar desconto quando o mesmo tiver totalmente baixado

0

1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber» Baixa de títulos a receber
FinAgro3C » Relatório » Contas a receber » Duplicata com Itens
2 - Objetivo
Rotina utilizada para baixa total ou parcial dos títulos a receber da empresa
Relatório utilizado para conferencia dos valores movimentados pelos pedidos e notas que integram aquela duplicata
3- Alteração
Criado regra para não calcular desconto quando o desconto foi totalmente utilizado. Mesma regra da baixa quando faz baixa parcial e seleciona Não

AG-19145

Falha no campo TIPO ao gerar Relatório Duplicata com Itens

0

1 - Menu
FinAgro3C » Relatório » Contas à Receber» Duplicatas com itens;
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar a geração de relatórios de duplicatas à receber com o valor de cada item, facilitando a conferência da movimentação financeira com o que foi negociado no pedido.
3- Alteração
Ajustada a rotina Relatório » Contas à Receber» Duplicatas com itens, para que quando habilitado o campo “Corrigir Duplicatas Vencidas”, o relatório seja gerado sem apresentar erro.

AG-19143

Integração Iterum » Novo tipo de operação

0

1 - Menu
EXPINP » Processos » Exportação Forlog » Configuração Pedido TMS
2 - Objetivo
A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente.
Algumas devoluções não são feitas pelo sistema, e sim feitas ou emitidas pelo sistema de terceiros(Clientes). Quando acontece isso, a nota é importada para Agro e fica ‘lançada', porém essa nota não era enviada para Forlog, pois a tela que dispara a integração está ligada à tela de aprovação da nota. Também algumas operações é necessário realizar uma venda futura, um pedido é emitido pelo Forlog do tipo ‘venda futura’ o pedido é enviado para Agro e uma nota é emitida, assim essa nota é enviada para Forlog normalmente , após sistema TMS fazer manutenção desse pedido, o usuário acessa Agro, e emite notas de remessa a partir dessa nota faturada anteriormente. Desta forma houve uma necessidade de desenvolver uma regra para que quando essas notas emitidas pelo sistema de terceiros(Clientes) sejam importadas elas também possam ser enviadas para Forlog e será necessário uma nova configuração para esse tipo de remessa no Serviço.

3- Alteração
Ajustado no ViasfotServiçoForlog para envio das placas nas notas de devolução de remessa.
Foi criada uma nova configuração para envio de remessa de armazenagem no serviço ViasfotServiçoForlog.
4 - Configuração
Agro3C» Integração com Forlog(SERVIÇO)
Descrição: Rotina utilizada para a integração dos pedidos feito no Forlog com Agro
Condição: Existir pedidos para faturamento
AGRO3c» Pedidos» Manutenção de Pedidos
Descrição: Rotina utilizada para geração e manutenção de pedidos no AGRO.
+Condição:+Condição: Para a utilização da integração com a Forlog é necessário realizar a seguinte configuração:
No cadastro da empresa, na aba de “Integração/Web Services“ deve ser informado que integra com a Forlog e ser adicionado a URL de integração;
Feito isso, na configuração do pedido é necessário marcar como “sim” no campo “Integração com WMS“ na aba “1 - Principal“;
Na configuração da nota fiscal, na aba “Integração com WMS“, é preciso definir a configuração do campo “Integração com WMS“, sendo que hoje disponibiliza das seguintes opções:N - Não: ao marcar essa opção não realiza a integração;
S - Sim: quando marcado essa opção, o sistema realiza a integração com o WMS no momento em que a NF é salva;
E - Somente NF-e: ao marcar essa opção, o sistema realiza a integração no momento em que a NF é autorizada;

AG-19141

Erro na exclusão da cobrança gerada pela Leitura de Peso.

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
Agro3C » Romaneios » Manutenção
2 - Objetivo
2.1 - Habilitar o campo ‘Código Cfg Pesagem Avulsa' quando informar ‘Sim’ no campo 'Cobra Pesagem Avulsa’, sem a necessidade de salvar a configuração e atualizar a tela antes para que ele seja habilitado.
2.2 - Criar vínculos para que seja possível realizar o rastreio financeiro da cobrança da pesagem avulsa.
2.3 - Excluir também a duplicata/conta movimento ou lançamento a vista gerado, quando realizado a exclusão do romaneio ou da pesagem.
2.4 - Alertar o usuário com uma mensagem informando sobre a exclusão do lançamento financeiro.
2.5 - Realizar validação ao tentar excluir o romaneio ou cadastro do peso quando o lançamento financeiro estiver parcialmente ou totalmente quitado.
2.6 - Validar a data de validade para movimentação, bloqueando ou avisando de acordo com a data definida nas configurações de data de validade.
2.7 - Gerar os lançamentos financeiros das cobranças de pesagem avulsa corretamente.
3- Alteração
2.1 - Foi ajustado para que o campo ‘Código Cfg Pesagem Avulsa' fique habilitado quando informar ‘Sim’ no campo 'Cobra Pesagem Avulsa’.
2.2 - Foi criado vínculos para que seja possível realizar o rastreio financeiro da cobrança da pesagem avulsa, são eles:
ROMAPESOPDUPREC
ROMAPESOCONTAMOVLAN
ROMAPESOPLANCA
2.3 - Foi ajustado para excluir também a duplicata/conta movimento ou lançamento a vista gerado, quando realizado a exclusão do romaneio ou da pesagem. A exclusão poderá ser feita de duas formas:
Sem romaneio gerado: Menu Romaneios » Cadastro de Pesos.
Com romaneio: Menu Romaneios » Manutenção.
Ao realizar a exclusão pelo romaneio o sistema valida se a leitura vinculada gerou uma cobrança para que a mesma também seja excluída.
Ao tentar excluir um cadastro de peso com romaneio vinculado, não irá permitir excluir o peso, nesse caso também não será excluída a cobrança.
2.4 - Foi criado uma mensagem para alertar o usuário sobre a exclusão do lançamento financeiro.
2.5 - Foi ajustado para validar se o lançamento financeiro está parcialmente ou totalmente quitado, ao tentar excluir o romaneio ou cadastro do peso. E apenas permitir excluir quando realizado o estorno.
2.6 - Foi ajustado para validar a data de validade para movimentação, bloqueando ou avisando de acordo com a data definida nas configurações de data de validade.
2.7 - Foi ajustado gerar os lançamentos financeiros das cobranças de pesagem avulsa corretamente.
4 - CONFIGURAÇÃO
Agro3C » Romaneios » Configurações » Configuração de Romaneios » selecionar a configuração de Pesagem Avulsa » aba ‘Adicional' » Leitura de Peso » Gerais » ‘Cobrança Pesagem Avulsa? = Sim' » informar a configuração de pesagem avulsa no campo 'Código Cfg Pesagem Avulsa’.

AG-19131

Estrutura do XML com CHAVES de produtos faltantes

481476

1 - Menu
Agro3C » Notas »Manutenção
2 - Objetivo
Levar para o XML todos os itens informados na nota fiscal emitida
3- Alteração
Foram realizadas alterações na lógica do sistema para que ao gerar uma nota com mais de um item, todos sejam levados para o XML, evitando assim rejeições e erros no XML.

AG-19115

Gravação do pedido em estabelecimento errado.

473562

1 - Menu
Agro3C» Integração com Forlog(WMS)
2 - Objetivo
A integração de pedidos entre sistemas é uma tarefa fundamental para empresas que desejam otimizar sua gestão logística e aumentar a eficiência de seus processos. Nesse sentido, o Forlog e o Agro são dois sistemas amplamente utilizados em operações logísticas e de gestão agrícola, respectivamente.
Existe uma regra definida no código onde quando CNPJ de compra difere do CNPJ de venda, então deve ser criado além do pedido de venda normal mais dois pedidos, um que representa entrada e outro saída, ambos são inseridos com base em seu CNPJ.
Quando recebemos a chamada da Forlog e o cnpj de destino não é encontrado, atualmente o sistema insere por default no Estab 1, assim não travando a integração, porém quando acontecer isso, não pode inserir nenhum pedido, e informar no log o que ocorreu, forçando Forlog corrigir ajustar e reenviar.
3- Alteração
Realizado ajuste na regra que tange a geração de Pedido de Venda que vem do Forlog, assim caso não existir CNPJ de venda ou de Compra , o sistema não irá lançar pedidos , assim informado uma mensagem sobre este acontecimento
4 - Configuração
N/D

AG-19107

Atualização layout do arquivo Mapa de Recebimentos de Leite por empresas mineiras de laticínios

371365

1 - Menu
Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite
2 - Objetivo
Alterar o documento gerado pelo PlugIn conforme a alteração que o Governo de Minas Gerais lançou no dia 30/06/2023 para o Layout do Arquivo Mapa de Recebimento de Leite, onde deixou de ser necessário os campos VR_BRUTO e VR_LIQUIDO na estrutura da tabela.
3- Alteração
Após a alteração realizada, o PlugIn não gera mais o arquivo com os campos VR_BRUTO e VR_LIQUIDO, visto que deixou de ser necessário no documento.

AG-19103

Erro de FK com lote ao salvar solicitação de amostra de reanálise

484964

1 - Menu
Sementes » LAS » Solicitação de Serviço
2 - Objetivo
Ajustar para que, ao gerar uma Solicitação de Serviço o sistema realize corretamente a validação de lote interno, sem apresentar o FK.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma Solicitação de Serviço em que valide lote interno, o sistema apresente uma mensagem de alerta indicando que o item não pertence ao lote. Quando a Solicitação não validar lote interno, o sistema apresentará a tela de correção indicando que o item digitado é diferente do item da amostra. Essas situações serão apresentadas apenas quando o item digitado for diferente do item da amostra, quando ambos forem coerentes o processo ocorrerá normalmente sem mensagens de alerta.

AG-19081

BugFix » Erro ORA 01408 » Durante atualização de versão - AtClienOra.exe

10

1 - Menu
Atualizador AGRO
2 - Objetivo
Corrigir erro técnico durante atualização de versão identificada durante testes automatizados
3- Alteração
Houve a correção de uma inconsistência em que ao atualizar um banco de dados Oracle especifico estava ocasionando um erro que a lista de colunas já estava indexada.

AG-19055

Relatório de Vendas por Representante apresentando valores divergentes ao valor final da nota

402058, 338943

1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Vendas por Representantes
2 - Objetivo
Ajustar para que o relatório de Vendas por Representantes, considere devidamente o valor dos impostos.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um relatório de Vendas por Representante, seja feita a somatória considerando o valor da tributação dos itens, gerando assim a somatória correta das Vendas por Representante no relatório.

AG-19053

Adequar para que seja possível realizar alterações no cadastro da empresa ao cadastrar estabelecimento novo.

482311

1 - Menu
Agro3c » Configurações » Configuração » Empresas
2 - Objetivo
Adequar para que seja possível realizar alterações no cadastro da empresa ao cadastrar estabelecimento novo.
3- Alteração
Foram efetuadas modificações no sistema visando garantir que, ao cadastrar um novo estabelecimento e efetuar alterações no cadastro da empresa, não sejam gerados problemas.

AG-19047

Readequação na integração de pedidos entre o Agro e o sistema da Salesforce

0

1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Manutenção.
Agro3c » Configurações » Configuração » Configuração Integração Salesforce » Configuração Salesforce.
2 - Objetivo
Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades.
O sistema do Agrotitan disponibiliza do CRM, que é uma aplicação voltada para a emissão de pedidos e visitas técnicas por representantes e técnicos.
O cliente Cotribá optou por utilizar as soluções do Salesforce, uma empresa de software mais conhecida por ter produzido o CRM chamado Sales Cloud. Além desta solução, a empresa conta com outros produtos com foco em atendimento ao cliente, marketing, inteligência artificial, gestão de comunidades, criação de aplicativos entre outras frentes.
3- Alteração
Foram realizados alguns ajustes na integração de pedidos da Salesforce.
1º Ajuste:
Foi adicionada uma nova tag no json, tag Status, onde poderá ser integrado o atual status do pedido, por exemplo, se o pedido já estiver sincronizado com status normal, caso seja integrado novamente com status C o sistema irá alterar o pedido existente para cancelado:
Unable to embed resource: DUoIFZBloK_29kc5XBoMtuiD-u9w-fRK-WdJKEq6C8j6_X5rgCA-rOfbPnLKC8vz_vwNBbjSU2ry1LK0PZZS9w8ceMnWunWHaETdiLsMMllr09iHTCEhOjGBNYmm-NB6ChcqcXdeTs0F of type application/octet-stream
Unable to embed resource: zAAYqAJkdQoz4gEgJcKsLJt1qp7vHsO4WAjKm9UTHzmQxyTWZGFb1hFXv64HzUJgHDTvf9Btkz_wNOu7k1pLluNOT15iZ0o4cZf_E6gFud2vLNVtIlpUbsLhB8n54ePgyRdbvD7w6TL3 of type application/octet-stream
Unable to embed resource: kOntMsYcnZlBuhyBs0waDnu7pqDIFIqJNHj138CaRp82PfWk37srDQRVnawV5g-shTd7pPN8x8L79lwuDpL7vaANWc4yGtMK4-Ba8vKiuS4bXXjcT7AECun3YRtJOezukJbY8e5NkvFh of type application/octet-stream
Unable to embed resource: AXppDISEOA5P6noF-6hTOLFoqF68Y6u0XGKC5pQeR-jUGeHzhlL6gJ7T-0xWCaOt1TdSFBXq5AnSuffLxvKRrB9r5HZ9e4qrdUvXk79dK2yClJc5jpYMit0Gzn33TczzAG21tXKKdjNl of type application/octet-stream
2º Ajuste:
Foi criada uma tela para que seja possível parametrizar um *“*de para” para os limites de créditos usados, substituindo a trigger hoje já existente. A função é a mesma, quando a Salesforce enviar um pedido com um determinado código de situação financeira, irá inserir no Agro utilizando um determinado tipo de limite:
Unable to embed resource: Gs1LNueUoyovQvLQLVhfznnsqDCkn5mB3qsntZiIFSz__VVIIDjE0o8Ty0NqAlIjq0V52EauZG8LNC_ESnjYksAfVVrg0wxtsFc5dq_h98jgrMTZz8UFdJaui2qRG-loea3civOnqe_F of type application/octet-stream
3º Ajuste:
Foi alterado o momento no qual o retorno de pedido faturado é enviado ao Salesforce, anteriormente o retorno era feito ao salvar a nota, gerando transtornos, pois nem sempre a nota era enviada para a receita, era apenas salva no sistema. Agora, esse envio do pedido faturado só será feito caso a nota esteja com o status 100, ou seja autorizada pela Sefaz, assim, garantindo que o pedido de fato foi faturado.
4 - Configuração
Se faz necessário possuir a integração com a Salesforce devidamente configurada.

AG-19024

Nota sendo excluída da NFCABCOTTON mesmo quando é abortado o processo de cancelamento

0

1 - Menu
Agro » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao abortar o processo de cancelamento da nota, a mesma não seja excluída da tabela NFCABCOTTON e incluída na tabela NFCABCOTTONDEL.
3- Alteração
Foi realizado correção para que ao abortar o processo de cancelamento da nota, a mesma não seja excluída da tabela NFCABCOTTON e incluída na tabela NFCABCOTTONDEL.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19022

Ao emitir uma nota a partir de romaneio pelo servidor, está levando a observação incorreta

433149

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Manutenção
Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Configuração
Agro3C » Notas
2 - Objetivo
Realizar correção para não retornar nas mensagens adicionais da nota o local de retirada quando utilizada geração por DataModule.
3- Alteração
Foi realizado correção para não retornar nas mensagens adicionais da nota o local de retirada quando utilizada geração por DataModule.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-19005

Bloquear a utilização dos veículos inativos nas notas de despesas / receitas

479680

1 - Menu
Frota » Notas » Cadastro de Notas
2 - Objetivo
Por meio desta rotina, pode-se cadastrar notas de despesa/receita no sistema.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste no processo de lançamento de notas fiscais do Frota, para que não se permita fazer o lançamento em cadastros de placas marcadas como inativas. E uma sutil alteração na mensagem de aviso exibida ao usuário quando a placa do veículo é selecionada para se fazer o rateio das receitas/despesas.

AG-19004

Incluir opção "Ignorar" em com combos de busca de conta na aba "Fixação/Custo" da configuração de exportação contábil

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Configuração » Configuração Exp. Contáb.
2 – Objetivo
Deve obedecer a regra definida na configuração de exportação contábil para geração do lançamento contábil do CMV.
3 – Alteração
Adicionada uma nova opção para não gerar lançamento contábil do CMV

AG-18989

Dedução do valor de ICMS da BC de PIS e COFINS

480461, 479989, 493536

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Adicionar a coluna Tipo de Desc ICMS da BC no cadastro da tributação
Implementar a funcionalidade de dedução do valor de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS nas notas fiscais
3- Alteração
Adicionar a coluna Tipo de Desc ICMS da BC no cadastro da tributação
Houve o desenvolvimento de uma nova coluna no cadastro de tributação com descrição igual a Tipo de Desc ICMS da BC contendo as seguintes opções:
0 - Desconta Vlr. do ICMS
1 - Calcula e Desconta Vlr. do ICMS
A opção padrão nas configurações de tributação é a "0 - Desconta Vlr. do ICMS" e essa coluna fica disponível para edição quando o imposto é igual a ICMS.
Importante mencionar que a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" funciona em conjunto com a "Desc. Val. ICMS da Base Calc. Imp" sendo necessário deixar como "Sim" para os impostos PIS e COFINS.
Implementar a funcionalidade de dedução do valor de ICMS da Base de Cálculo de PIS e COFINS nas notas fiscais
Houve também a implementação da regra de negócio que utiliza o campo "Tipo de Desc ICMS da BC" na rotina de notas fiscais.
Quando a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" esta marcada com a opção padrão "0 - Desconta Vlr. do ICMS" na tributação do ICMS então o sistema se comporta como é atualmente no sistema e utiliza o valor do ICMS que está tributando para descontar da base do PIS e COFINS.
Quando a coluna "Tipo de Desc ICMS da BC" esta marcada com a opção padrão "1 - Calcula e Desconta Vlr. do ICMS" então o sistema se comporta de forma diferente, seguindo a lógica:
Nota feita manualmente:Quando utilizado essa opção, o sistema irá verificar se existe um valor de ICMS maior que zero para descontar da Base do PIS e do COFINS.
Se existir, então esse valor será usado para descontar da base do PIS e do COFINS.
Se não existir, então irá pegar a soma de ISENTA e OUTRA do ICMS vezes a alíquota interna do ICMS, chegando assim à um suposto valor de ICMS, o qual será descontado da base do PIS e do COFINS.

Importação de XMLSe o valor de ICMS preenchido no XML for maior que zero, então irá descontar esse valor da base do PIS e COFINS.
Se não, irá realizar a soma de ISENTA e OUTRAS vezes a alíquota informada dentro da Aliq. por UF e este valor será descontado da base do PIS e COFINS.

AG-18986

Faturamento do Produtor, não baixando quantidades das casas decimais.

467075

1 - Menu
Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor.
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao gerar as notas pela rotina de faturamento do produtor e o saldo para baixar a mesma conter casas decimais e com contrato vinculado, terá então que baixar corretamente e listar na rotina de 'Consulta a Contratos' corretamente.
3- Alteração
Foi realizado correção para que ao gerar as notas pela rotina de faturamento do produtor e o saldo para baixar a mesma conter casas decimais e com contrato vinculado, terá então que baixar corretamente e listar na rotina de 'Consulta a Contratos' corretamente.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18977

Possibilitar a transferência automática de notas c/ lotes vencidos

0

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Corrigir o erro encontrando onde, ao selecionarmos um lote vencido no processo de Transferência automática o sistema não realizava o processo corretamente e ficava com uma sessão do ServerAgro pressa em segundo plano.
3- Alteração
Após a alteração realizada, a sessão do ServerAgro não fica presa em segundo plano e a transferência com Lote Vencido é realizada corretamente.

AG-18972

Relatório de notas de saída não agrupando itens no modo RESUMO

476423

1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas
2 - Objetivo
Ajustar para que, ao gerar o relatório de notas de saída do tipo Resumido, seja exibida as quantidades totais dos itens vendidos.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao gerar o relatório de notas de saída no modo RESUMIDO, seja exibida as quantidades totais de cada item vendido, se apresentando de forma correta não somente no Total Geral, mas também na discriminação de quantidades inicial.

AG-18957

Nota fiscal gerando registro indevido na tabela RATCC

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Implementar o ajuste para que o sistema não grave registros na tabela de RATCC quando não for utilizado o rateio na nota fiscal
3- Alteração
Ajustado o sistema para que quando for emitida uma nota fiscal em que não for informado centro de custo, o sistema não gere registros na tabela de RATCC.

AG-18939

Venda de produtos em forma de Kit não atribuindo o valor estipulado para venda de produtos em conjunto

480065

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço Item x Preço
Agro3C » Pedido » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que, ao configurar o pedido para ‘Iniciar Preços para Kit = SIM’, seja utilizado a tabela de preço, quando estiver como ‘Não’ utilizar o preço do cadastro do item.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao configurar o pedido para ‘Iniciar Preços para Kit = SIM’, seja utilizado a tabela de preço e selecionado o valor promocional caso a tabela de preço possua e esteja dentro da validade. Caso a configuração do pedido esteja para ‘Iniciar Preços para Kit = NÃO’, o valor a ser inserido deverá ser o preço do cadastro do item, caso no cadastro do item haja um preço de promoção e o pedido esteja configurado para receber primeiramente o valor promocional, deverá ser inserido o preço de ‘Promoção’ do item de composição do Kit.

AG-18933

Relatório Razão de Contratos não está listando as notas de complemento

468701

1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Contratos » Razão de Contratos
2 - Objetivo
Ajustar para que o relatório de Razão de Contratos liste corretamente as notas complementares.
3- Alteração
Foi ajustado o relatório de Razão de Contratos para listar corretamente as notas complementares.

AG-18915

Central de contabilidade » incluir totalizador de diferença entre débito e crédito/ habilitar enter no botão filtrar (1º onda)

0

1 - Menu
ExpImp » Processos » Central de Contabilidade
2 – Objetivo
Apresentar campo para exibir diferença e entre débitos e créditos na aba “Resultados” da Central de Contabilidade, e habilitar função “Enter” para pesquisa de documento no campo “Filtrar”.
3 – Alteração
A partir de agora, o sistema passará a mostrar a diferença encontrada entre débito e crédito. Os valores negativos serão apresentados entre parênteses, conforme uma prática comum em sistemas financeiros e contábeis.
Ao pressionar a tecla Enter no campo Filtrar, o sistema passa a ter o mesmo comportamento de clicar no botão Filtrar.

AG-18914

Unidade de Medida de Área SIGEN sendo excluída na importação da base do REAG

464884, 493170, 493118, 506632

1 - Menu
Reag3C » Cadastro » Receituário Padrão » Unidade de aplicação » Unidade de Área
2 - Objetivo
Ajustar para que, ao atualizar a base do Reag3C os códigos de Unidade de Área SIGEN não sejam excluídos.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para garantir que, ao realizar a atualização da base do Reag3C, os códigos de Unidade de Área SIGEN não sejam excluídos. Com o objetivo de permitir a inclusão desses códigos, foi criada a aba ‘Unidade de Área’ em 'Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SIGEN'. Nessa aba, é possível inserir os códigos manualmente, e após salvar as inclusões, o sistema automaticamente associa os códigos à Unidade de Área correspondente.

AG-18899

Adequar requisição de material para gravar centro de custo informado no RATCC

478287

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento
2 - Objetivo
Implementar a melhoria para que o sistema grave o centro de custo definido na requisição de material e utilize-o na contabilização do documento gerado a partir do atendimento da requisição
3- Alteração
Implementado a melhoria para que o centro de custo definido no cadastro de requisição de materiais, seja informado no RATCC (Rateio Centro de Custos) dos itens da nota fiscal e posteriormente utilizados na contabilização do documento.

AG-18888

Possibilitar comunicação com o TEF através do acerto da NF em Formato de Carteira Digital

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar o cadastro das configurações de chaves PIX utilizadas na empresa, e também os dados dos portadores onde serão feitas essas movimentações.
3- Alteração
Quando era efetuada uma venda do tipo carteira digital no sistema agro, se fazia necessário no momento do acerto da nota fiscal que fosse informado manualmente os dados da carteira digital, assim tomando um certo tempo e também causando riscos de que fosse inserido-o acerto incorretamente. Pensando nisso, foi desenvolvido para que clientes que utilizam o tef possam usar a máquina de cartão para receber esse tipo de transação (Pix). Basicamente, quando for informado o acerto do tipo carteira digital na nota, no momento de salvar o documento irá ser apresentada a tela do Tef, se selecionarmos a opção carteira digital podemos realizar o acerto do pix lendo um QRCode que será apresentado na tela da máquina de cartão.
4 - Configuração
Será necessário informar uma carteira digital padrão e também um tipo de integração caso seja utilizado Tef no cadastro da forma de pagamento.

AG-18875

Falha catastrófica ao anexar documento no cadastro de pessoas

478082

1 - Menu
Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para não apresentar a mensagem de “Falha Catastrófica” ao inserir anexo nas abas do cadastro de pessoas.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que não apresente mais a mensagem “Falha Catastrófica” ao anexar arquivos nas abas: Certificado de Qualidade, Imóveis Próprios, Outros Imóveis e Grupo Familiar/Empresarial do cadastro de pessoas.

AG-18860

Indicativo de incidência Funrural do Tipo I para produtos da legislação Nº 13.606, DE 9 DE JANEIRO DE 2018

472439

1 - Menu
ExpImpAgro3c » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Permitir estabelecer Indicativo de Incidência Funrural do Tipo I para produtos da legislação Nº 13.606, DE 9 DE JANEIRO DE 2018.
3- Alteração
Foram feitas algumas alterações no sistema para seja possível estabelecer o Indicativo de Incidência Funrural do Tipo I para produtos da legislação Nº 13.606, DE 9 DE JANEIRO DE 2018.
Para isso é necessário parametrizar o item que será utilizando na nota fiscal acessando o menu Agro3c » Estoque » Item » Manutenção » Guia 'SPED' » Campo 'Incidência do Funrural para o eSocial'.
As regras dos tipos de Incidência do Funrural são:
Caso não definido valor: Deve seguir as regras antigas do sistema;
0 - Conforme Documento: Deve seguir as regras antigas do sistema;
1 - Isenta: Deve exportar “I“;
2 - Tributada: Deve exportar “T“;
3 - Não Tributada: Deve exportar “N“
Após gerar a nota fiscal utilizando o item, basta realizar a exportação dos documentos através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 que a Incidência do Funrural estabelecida será exportada automaticamente e poderão ser visualizadas no módulo Fiscal.

AG-18851

HABILITAR FILTROS NO GRID DO FATURAMENTO DO PRODUTOR

0

1 - Menu
Cereais » Faturamento do Produtor » Faturamento do Produtor
2 - Objetivo
Realizar a implementação dos filtros nas colunas da rotina de faturamento do produtor aba geração de nota de compra.
3- Alteração
Foi realizado a implementação dos filtros nas colunas da rotina de faturamento do produtor aba geração de nota de compra..
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18847

Leitura do retorno quando utilizado Remessa com segmento O

1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processa Arquivo de Retorno (Pagamento bancário)
2 - Objetivo
Sendo um Analista Financeiro posso realizar a geração do arquivo de pagamento do Banco 001 - Banco do Brasil S.A em adequação com o layout de pagamento no CNAB240, para realizar a comunicação dos tributos a pagar, assim é necessário que o sistema gere e leia os arquivo com o segmento O.
3- Alteração
Alterado para que seja possível realizar a leitura corretamente do segmento O do arquivo de retorno do Banco do Brasil

AG-18846

Na tela de Nota Fiscal, grid de Consulta Contratos, ao digitar a quantidade a baixar não marca o checkbox de seleção

485590

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que ao digitar uma quantidade na coluna “Qtd Baixar” o check-box “Baixar” seja marcado. E ao clicar em ‘Enter/ Tab’ após digitar a quantidade, esta informação não deverá ser apagada.
3- Alteração
Foi ajustado para que quando digitar uma quantidade na coluna “Qtd Baixar” o check-box “Baixar” será marcado. E ao clicar em ‘Enter/ Tab’ após digitar a quantidade, esta informação será mantida.

AG-18841

Envio de notas para Sefaz

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Seguindo o fluxo do sistema, é imprescindível gerar as notas fiscais para romaneios que foram feitos no PSGA. Inicialmente, as notas eram geradas manualmente no Agro, porém esse método se tornou inviável devido aos consideráveis atrasos nas atividades da empresa.
Diante disso, torna-se necessário automatizar esse processo, ou seja, quando um romaneio for gerado no PSGA, o AGRO deve gerar automaticamente a nota fiscal de entrada e saída correspondente, incluindo ou não as informações financeiras relacionadas a esse romaneio.
3- Alteração
Realizado a melhoria referente a integração PSGA com Agro, assim automatizando o processo de geração de notas fiscais tanto entrada e saída vinculado ao Romaneio gerado pelo PSGA
4 - Configuração
N/D

AG-18832

Exportação de relatório de pedidos em formato Excel não trazendo dados

476684

1 - Menu
Relatórios » Pedidos » Relação de pedidos
2 - Objetivo
Ajustar para apresentar os dados do relatório na planilha ao exportar o relatório para Excel (somente dados).
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que apresente os dados do relatório na planilha ao exportar utilizando a opção 'Excel (somente dados).

AG-18817

Evento VsScripter não esta sendo chamado

10

1 - Menu
Estoque >> Tributação >> Recálculo
2 - Objetivo
Ajustado a rotina de recalculo de impostos para permitir o uso de eventos do VsScripter
3- Alteração
Na rotina de recalculo de impostos, foi realizado uma adaptação para que fosse possível utilizar eventos personalizados pelo VsScripter

AG-18809

Erro ao abrir a rotina de importações do SISDEV

0

1 - Menu
Reag3C » Configurações » Configurações » Integrações » Importação SISDEV
2 - Objetivo
Ajustar para que ao abrir a tela de importações de informações do SISDEV, a mensagem não seja apresentada e as importações prossigam normalmente.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para possibilitar o acesso à rotina de importação do SISDEV no sistema, permitindo a realização das importações normalmente.

AG-18800

Cotação por Região » Regiões Agrícolas

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Cotação de Preço » Regiões Agrícolas
Agro3C » Estoque » Item » Cotação de Preço » Regiões x Cotação
2 - Objetivo
Realizar a implementação de novas telas referente a tarefa original

Jira Legacy
serverSystem Jira
serverIda5c9f197-a7aa-3a3e-91c5-85e0279c94e6
keyAG-18443
de cotação por região.
3- Alteração
Foi criada as telas referente a nova rotina de cotação por região.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18795

Ajustar os componentes do layout da Lista de Preços as diferentes proporções de tela

475570

1 - Menu
AGRO3C » Estoque » Item » Grupo;
AGRO3C » Estoque » Item » Manutenção;
AGRO3C » Estoque » Item » Consulta de Preço;
2 - Objetivo
Ajuste na tela de Consulta de Preço para exibição de todo código do grupo do item que está sendo consultado;
3- Alteração
Efetuado um ajuste no campo em questão para que quando o código do grupo do item tiver mais que 3 dígitos seja exibido totalmente na tela. Anteriormente, o sistema só exibia 3 dígitos do código do grupo vinculado ao produto, ainda que o mesmo tivesse mais dígitos.

AG-18793

Sistema validando agendamento de ração em itens sem agendamento

475429

1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que, ao modificar ou excluir um item ou pedido que tenha um Agendamento de Ração associado, seja realizada uma validação por item e exibida uma mensagem informando sobre os agendamentos relacionados.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao realizar a alteração ou exclusão de um item ou pedido que possua um agendamento de ração associado, seja realizada uma validação por item. Caso seja identificado um agendamento de ração relacionado, o sistema apresentará uma mensagem informando o código desse agendamento.

AG-18792

Saída Automática de NFS com romaneios originados no PSGA» Integração Agro x PSGA

464815

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Seguindo o fluxo do sistema, é imprescindível gerar as notas fiscais para romaneios que foram feitos no PSGA. Inicialmente, as notas eram geradas manualmente no Agro, porém esse método se tornou inviável devido aos consideráveis atrasos nas atividades da empresa.
Diante disso, torna-se necessário automatizar esse processo, ou seja, quando um romaneio for gerado no PSGA, o AGRO deve gerar automaticamente a nota fiscal de entrada e saída correspondente, incluindo ou não as informações financeiras relacionadas a esse romaneio.
3- Alteração
Realizado a melhoria referente a integração PSGA com Agro, assim automatizando o processo de geração de notas fiscais tanto entrada e saída vinculado ao Romaneio gerado pelo PSGA
4 - Configuração
N/D

AG-18770

Agrocafé » Estorno de Negociação

481016

1 - Menu
AgroCafe » Processos » Negociação de Café » Estorno
2 - Objetivo
A tela de Estorno tem como objetivo de estornar processos da negociação de café, como o de devolução e comercialização. Esses processos têm como finalidade movimentar o estoque de café por meio de notas fiscais, ou seja, dependendo do processo, serão realizadas notas de entrada ou saída, bem como notas de cobrança de serviço. Em resumo geral, a rotina tem a finalidade de estornar o processo, seja excluindo ou cancelando as notas fiscais.
Visto que no momento em que tentamos realizar um estorno de um desses processos de negociação, a nota de compra ou devolução de café é estornada corretamente, porém o processo é finalizado sem estornar as notas de serviço.Se retornarmos até a rotina de estorno e tentarmos efetuar o processo novamente nas notas que ficaram pendentes é disparado uma mensagem na tela mencionando que determinado registro já está sendo utilizado por outro usuário.
3- Alteração
Realizado ajuste no processo de Estorno de Negociação(Comercialização, Devolução e Cobrar Serviço), desta forma podendo realizar os estornos sem apresentar mensagem de bloqueios.
4 - Configuração
N/D

AG-18768

Agrocafé » Visualização no Campo Pessoas em Ordem de serviço para mais de um Produtor

0

1 - Menu
AgroCafe » Cadastro » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço
2 - Objetivo
A Tela de Ordem de Serviço é uma rotina utilizada para emitir o documento (Ordem de Serviço) que é utilizado para toda e qualquer movimentação de um determinado lote de café na Cooperativa como: Vendas, Devolução, Ligas de Café ou até mesmo beneficiamento do grão.
Foi identificado que quando tentamos informar mais de um Produtor no campo Pessoas na Ordem de Serviço onde a Configuração contemple diversos produtores e fechamos a tela sem Salva-la , então caso abrir uma ordem de serviço já salva, os produtores continuaram no campo Pessoa, sendo assim uma questão visual não interferindo em nenhum processo da mesma.
3- Alteração
Realizado ajuste no campo Pessoas na Ordem de serviço , assim corrigindo o fator decorrente desta situação.
4 - Configuração
N/D

AG-18763

Melhoria Monitor NF-e, confrontar notas de produtos X contra nota emitida Agro

385854

1 - Menu
Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e
2 - Objetivo
Realizar a conferência das notas de produtor que foram referenciadas em contra notas no sistema Agrotitan
3- Alteração
Houve o desenvolvimento de uma melhoria na rotina do Monitor NF-e que permite realizar a conferência das notas eletrônicas de produtor que foram referenciadas em contra notas no sistema Agro.
Para isso, houve a adição de novas opções no botão “Outras Configurações” na rotina:Adicionado o grupo "Outras configurações" com a opção "Mostrar informações da Contra-Nota?": Quando marcada essa opção então o sistema passa a mostrar na tela do Monitor NF-e a coluna "Info. Contra-Nota" com o estabelecimento, sequencia, série e número da nota que a nota de produtor foi referenciada.
Adicionado o grupo "Notas de Produtor" com as opções:Listar apenas notas de produtor que foram referenciadas no sistema
Listar apenas notas de produtor que NÃO foram referenciadas no sistema
Ambos: Que lista as notas de produtor que foram referenciadas ou não no sistema.

AG-18760

Erro ao enviar carga para o Pdv para o Viasupertitan

473966

1 - Menu
Menu processos » PDV » Envio de carga para PDV’s - Clientes
2 - Objetivos
Pleno funcionamento na rotina de envio de carga para o PDV’s no que se refere a registros de clientes.
3- Alteração
Correção na lógica de consulta no banco de dados para que os valores referente a cadastro de clientes seja exportada sem maiores problemas.

AG-18748

Criação de parâmetro de preenchimento de numeração FCI para CST´s 3, 5 ou 8

450586

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Tributação » CST
2 - Objetivo
Implementar a melhoria para que o preenchimento do campo FCI da nota fiscal possa ser obrigatório ao lançar uma nota fiscal.
3- Alteração
Criado um novo parâmetro na rotina de CST ‘Exige Número FCI’ em que o usuário possui 3 tipos de parâmetros descritos abaixo:
0 – Nada: O sistema não apresentará mensagens de aviso ou bloqueio no cadastro de notas fiscais;
1 – Avisar: O sistema apresentará uma mensagem de aviso ao cadastrar notas fiscais;
2 – Bloquear: O sistema apresentará uma advertência ao usuário e o campo FCI se torna obrigatório ao cadastrar notas fiscais.

AG-18737

Configuração de contrato não permite utilizar item pré-definido com seu vencimento financeiro.

0

1 - Menu
Agro3C » Contratos » Configuração de Contratos
Agro3C » Contratos » Emissão de Contratos
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar correção para respeitar o controle de liberação de itens conforme o parametrizado na configuração do contrato e retornar as datas de vencimento financeiro corretamente nas duplicatas.
3- Alteração
Foi realizado correção para respeitar o controle de liberação de itens conforme o parametrizado na configuração do contrato e retornar as datas de venciemnto financeiro corretamente nas duplicatas..
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18736

CT-e está buscando alíquota mesmo sendo tributação de ISENTA

472979

1 - Menu
Agro3C » CTRC»CT-e»Emissão de Conhecimentos
2 - Objetivo
Base de Calculo ICMS em isentas/outras não trazer aliquota do imposto
3- Alteração
Foram realizadas alterações no sistema para que não traga aliquota do imposto quando não há base tributada, ou seja quando a base está em isentas/outras não trazer a aliquota.

AG-18722

Faturamento de ração não está validando tributação dos itens

0

1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Faturamento da Ração
2 - Objetivo
Ajustar para que ao realizar o faturamento da produção de ração, o sistema valide se os itens contém tributação e se a configuração de nota obriga tributação.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, durante o processo de faturamento da produção de ração, o sistema verifique se as configurações na nota indicam a obrigatoriedade de tributação. O sistema deve validar se todos os itens possuem tributação, caso algum item não possua, a nota fiscal não poderá ser gerada. Caso a nota não exija tributação, ela poderá ser gerada normalmente, independentemente dos itens possuírem ou não tributação.

AG-18713

Falha Catastrófica no desmembramento de pedidos

472200, 499248, 502179

1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Desmembramento de pedidos
2 - Objetivo
Ajustar para que ao desmembrar os pedidos não seja apresentada a mensagem de ‘Falha Catastrófica’ e impeça de ser salvo.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao gerar um desmembramento de pedido a mensagem de ‘Falha Catastrófica’ não seja apresentada e permita que o desmembramento seja salvo.

AG-18703

Ajuste na liberação de pedido na etapa de Análise de Expedição/Faturamento

471510

1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Aprovação » Análise de expedição/faturamento
2 - Objetivo
Ajustar para que ao realizar a aprovação, o processo possa seguir sem bloqueio quando não houver outro usuário ou o mesmo realizando alterações no pedido.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao realizar a aprovação parcial ou total da quantidade de um pedido, o sistema valide se há alterações por meio de outros usuários ou pelo próprio usuário em uso e alerte que houve alterações e é necessário recarregar a tela para que seja possível salvar o pedido. Caso o usuário salvar a aprovação sem que possua quaisquer alterações, o sistema permitirá essa aprovação sem apresentar a mensagem ‘Pedido sofreu alteração, será necessário refazer a pesquisa’.

AG-18690

Erro de Script ao abrir mapa do CEP no cadastro de Fazendas no módulo Lavoura.

0

1 - Menu
Lavoura » Cadastros Gerais » Fazenda
2 - PRÉ-CONDIÇÃO
Ajustar no cadastro de fazendas para que os botões ‘F10 - Localização no Mapa' e ‘F9 - Como Chegar' de 'Buscar CEP’ apresentem corretamente os mapas e os locais apontados nele.
3- Alteração
Foi ajustado no cadastro de fazendas para que os botões ‘F10 - Localização no Mapa' e ‘F9 - Como Chegar' de 'Buscar CEP’ apresentem corretamente os mapas e os locais apontados nele.

AG-18687

Adequações baseadas em sugestões da Corples no relatório de Rastreabilidade do Leite

333201

1 - Menu
VsRel3c » Rastreabilidade Lotes - Nota Fiscal
VsRel3c » Rastreabilidade Lotes
2 - Objetivo
Realizar alterações nos relatórios de Rastreabilidade Lotes - Nota Fiscal e Rastreabilidade Lotes conforme solicitado.
3- Alteração
Após a implementação realizada, foram feitas alterações nos relatórios para incluir a quantidade da coleta de leite, a quantidade das notas fiscais e permitir a filtragem de mais de um lote. Além disso, os relatórios agora mostram as matérias-primas e componentes utilizados nas produções internas.

AG-18676

Relatório Analítico de Compra e Venda não está aparecendo todos os filtros ao abrir

471479, 471992, 471684

1 - Menu
Agro3c » Relatórios » Notas » Entrada » Analítico de Compras
Agro3c » Relatórios » Notas » Saída » Analítico de Vendas
2 - Objetivo
Ajustar para que quando o filtro de emissão dos relatórios seja aberto, ele se apresente de forma completa.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que quando for acessado a emissão de relatórios, tanto de entrada como de saída, a tela que apresenta os filtros seja apresentada mostrando todos os campos para visualização.

AG-18675

Retornando 'Falha Catastrófica' ao gerar taxa de serviço financeira em lote

0

1 - Menu
Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços
2 - Objetivo
Realizar correção para não retornar falha catastrófica ao gerar taxa de serviço financeira em lote e atualize corretamente a porcentagem das notas geradas em lote na rotina de cobrança de serviços.
3- Alteração
Foi realizado correção para não retornar falha catastrófica ao gerar taxa de serviço financeira em lote e atualize corretamente a porcentagem das notas geradas em lote na rotina de cobrança de serviços.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18672

Mensagem de 'Não é permitido incluir dados nesta tabela' ao incluir configurações do SIDAGO

417196

1 - Menu
Reag3c » Configurações » Configurações » Integrações » Configuração SIDAGO
2 - Objetivo
Ajustar a tela de configuração SIDAGO para que seja possível incluir as configurações em um estabelecimento novo.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de tornar a tela configuração SIDAGO editável, será possível incluir para estabelecimentos novos ou que não possuam as configurações cadastradas, através da forma manual ou pela atualização do sistema. Caso o estabelecimento já possua um cadastro, não será possível efetuar outra configuração, devido a regra de possuir apenas uma por estabelecimento.

AG-18662

Ao realizar baixas parciais de contas a pagar o campo desconto não é respeitado

471841

1 - Menu
FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Tìtulos/Pagtos. de Contas
2 - Objetivo
Rotina utilizada para pagamentos de títulos nas formas de acerto dinheiro, cheque, conta movimento e cantões.
3- Alteração
Realizado alteração na regra para limpar o campo desconto, de modo que ao clicar em ‘Não’ na mensagem de recálculo de desconto, o campo ‘Desconto’ permaneça com o valor informado.

AG-18649

Sistema não está resumindo dados ICMS CST 051 quando parcialmente Diferido

471333

1 - Menu
Agro3C » Notas »Manutenção
2 - Objetivo
Envio pra SEFAZ e impressão das notas com CST 051 de forma reduzida e de forma integral
3- Alteração
Foram realizadas alterações no sistema para permitir a configuração de envio de dados para o XML de forma reduzida e também na impressão da nota em PDF.
Acesse o menu Agro3C » Configurações »Configuração » Empresas
Na Aba NFE tem a opção: Grupo ICMS51 Resumido, onde pode ser colocado SIM ou NÃO
Onde o SIM vai resumir e imprimir somente a Base realmente tributável
E onde NÃO, vai manter a totalidade na base
Salve as alterações realizadas.
E pode fazer a emissão de notas
Após seguir essas etapas, o sistema estará configurado para impressão da base total ou da base reduzida de ICMS051.

AG-18614

Mensagem "INF is not a valid floating point value" sendo apresentada na tela de geração de NF's do Frota ao vincular placas com a realização do rateio linear

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Por meio desta rotina, pode-se emitir documentos do tipo nota fiscal no sistema, podendo eles controlar saldos e custos, contendo diversas parametrizações. Informando, sim, no campo Controla Notas ao salvar a nota fiscal no Agro3C o sistema irá gerar automaticamente uma nota de Despesa / Receita no módulo Frota.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste no processo de lançamento de notas fiscais do Agro3C que controlam despesa, de modo a não apresentar a mensagem “INF is not a valid floating point value” para cadastros de placa que tenham placa mestre atrelada.

AG-18611

Sistema fecha ao clicar em 'Imprimir' na tela de Controle de Recepção Carregamento

0

1 - Menu
Sementes » Expedição » Controle de Recepção Carregamento
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema não finalize ao clicar em imprimir.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao clicar no botão de imprimir, o sistema habilite a tela de impressão e não seja finalizado.

AG-18607

Relatório de prestação de serviço emitindo valores pendentes e cobrados incorretamente

469216

1 - Menu
Agro3c » Relatórios » Produtor » Prestação de Serviço
Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços
2 - Objetivo
Realizar correção dos valores totais retornados no relatório de prestação de serviço.
3- Alteração
Foi realizado correção das variáveis retornadas no relatório de prestação de serviço, onde a mesma estava retornando alternadas.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18601

Implementar TAG local de Entrega e Retirada no XML de NF-e

453389

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Enviar a informação da Razão Social, CEP e País da pessoa local Entrega e Retirada para a SEFAZ
3- Alteração
Houve o desenvolvimento de uma tarefa em que o sistema passa a enviar as informações da razão social, CEP e país da pessoa local Entrega e Retirada para o sistema da SEFAZ ao realizar o envio da nota fiscal para o sistema da Receita Federal.

AG-18595

Trigger de replicação do Centro de Custo Financeiro para o Contábil

0

1 - Menu
FinAgro » Configurações » Plano de Centro de Custo
2 - Objetivo
Implementar o ajuste para que quando o cliente realize algum cadastro ou edição na tela de plano de centro de custos, o sistema replique as alterações para o módulo contábil.
3- Alteração
Foi implementado o ajuste para que quando o cliente realize o cadastro ou edição de planos de centro de custos, as modificações sejam replicadas ao módulo contábil na mesma formatação que foi cadastrada.

AG-18583

Relatório Ordens de Serviço do tipo Liga/Preparo » Valores duplicados

0

1 - Menu
AgroCafe » Relatórios » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço de liga e Preparo
2 - Objetivo
O relatório de Ordem de Serviço de Liga e Preparo tem como finalidade apresentar as informações decorrentes da Ordem de Serviço de um ou vários produtores que foram gerados, assim mostrando, lotes para maquinários, Atividades, Serviços, quebras técnicas e entre outros.
Foi identificado que quando um Produtor possuía mais de um certificado de qualidade no seu cadastro, ao visualizar este relatório as informações de Lotes aconteciam divergências, assim trazendo duplicidades, assim ocasionando dúvidas nestas impressões.
3- Alteração
Realizado ajustes no Relatório , assim corrigindo as duplicidades referente a certificado informado nos lotes / cadastro de Produtores.
4 - Configuração
N/D

AG-18551

[18/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Ajuste na tela de Consulta de Apontamentos para trazer os apontamentos de produtos acabados

1 - Menu
Industria3C > Consultas > Consultas de Apontamentos
2 - Objetivo
Visto que é possível realizar Apontamentos de Produto Acabado no sistema, surgiu a necessidade de consultar os apontamentos. Sendo assim, foi implementada dentro da rotina de consulta de apontamentos a possibilidade de filtrar os Apontamentos de Produto Acabado.
3- Alteração
Após a implementação feita, é possível realizar a consulta de apontamentos de produto acabado e todas as informações referentes ao mesmo.

AG-18541

Pedidos entre estabs são gerados com o mesmo SEQENDERECO do pedido de origem

464327

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que quando um pedido for gerado entre estabelecimentos, preencha o campo PEDCAB.SEQENDERECO com 0.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que quando um pedido for gerado entre estabelecimentos, o campo PEDCAB.SEQENDERECO seja preenchido com 0, passando a entender que sempre será o endereço principal da pessoa do estabelecimento por padrão.

AG-18519

Remoção de fontes não mais utilizados no sistema.

-1

1 - Menu
-
2 - Objetivo
Limpeza de fontes não mais usados no projeto, permitindo assim uma melhor manutenção futura
3- Alteração

AG-18518

Ajustar o valor total indexado exibido na rotina de pedidos do Agro3C

0

1 - Menu
Agro3C » Pedido » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que, ao incluir um frete com valor indexado seja feita a somatória no item corretamente.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para incluir o campo 'Frete Index' e garantir que, ao gerar um pedido com moeda indexadora, o valor informado no campo "Frete Index" seja expresso na moeda indexadora, em vez de reais. Esse valor será somado ao campo "Vlr. Tot. Prod. Index". Já o valor informado no campo "Frete" continua sendo em reais e deve ser somado ao campo "Valor total produtos".

AG-18494

Cadastros Gerais» Pessoas» Manutenção» Prestadores Sênior» Ajuste na quantidade de carácter do campo RG

360619

1 - Menu
Agro3C » Pessoas » Manutenção
2 - Objetivo
Através da rotina é possível realizar o envio e recebimento de dados no que se refere ao cadastro de pessoas para o sistema da Senior, neste caso especificamente sobre cadastros de Terceiros. É um processo comum na empresa o contrato temporário de prestadores de serviço em época de safra onde a demanda por mão de obra é maior,Porém foi identificado que o campo RG permite apenas 9 dígitos, desta forma impossibilitando a conclusão do cadastro. Visto que teria que informar a mesma quantidade de caracteres igual ao campo Rg da tela principal , ou seja até 15 caracteres.
3- Alteração
Realizado a melhoria no campo RG da aba Prestadores Sênior, assim podendo informar até 15 caracteres igual ao campo Rg da aba Principal
4 - Configuração
N/D

AG-18489

Relação de pedidos com corte em Impressão Retrato

465048,475137, 496346,497513, 498055

1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de Pedidos
2 - Objetivo
Ajustar para que a impressão ocorra sem cortes ou perda de informações quando utilizado casas decimais inferiores a 8 caracteres em ambos os formatos.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao imprimir os relatórios de pedidos no modo Analítico, tanto em formato retrato quanto paisagem, não ocorra corte ou perda de informações ao utilizar casas decimais com menos de 8 caracteres em ambos os formatos.

AG-18475

Gera Financeiro DAP - Financeiro DAP com valores divergentes

0

1 - Menu
Agro3C » Cereais » DAP » Gera Financeiro DAP
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao realizar o financeiro das notas pela rotina de 'Gera Financeiro Dap' não duplique as notas e retorne corretamente o valor da DAP na rotina.
3- Alteração
Foi realizado correção para que ao ao realizar o financeiro das notas pela rotina de 'Gera Financeiro Dap' não duplique as notas e retorne corretamente o valor da DAP na rotina.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18472

Ajustar o relatório "Recebimento de Leite Diário" para que seja possível exibir os valores de exames corretamente conforme origem

0

1 - Menu
Leite » Relatórios » Recebimento de Leite
2 - Objetivo
O sistema possibilita a geração do relatório Recebimento de Leite Diário, que tem por objetivo principal demostrar os dados de recebimento de leite, de acordo com alguns filtros específicos, como por exemplo: Rota, Item, Data, Exames dentre outros.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste no relatório de Recebimento de Leite Diário. Para que o mesmo exiba corretamente os valores de exames pertencentes ao recebimento diário do leite, evitando a amostragem de valores sem decimais, que antes eram arredondados e impactavam negativamente a compreensão das informações.

AG-18455

Representatividade no boletim de sementes considerar casas decimais

465763

1 - Menu
Sementes » LAS » Documentos do laboratório » Boletim de análise
2 - Objetivo
Ajustar para Imprimir exatamente o valor da representatividade, indiferente se tiver ou não casas decimais.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao imprimir um Boletim de Análise o número da quantidade seja impresso exatamente com valor da representatividade, indiferente se tiver ou não casas decimais.

AG-18424

Retornando erro 'A consulta apresenta uma expressão inválida' ao pesquisar por contrato na rotina de Geração de Notas A Partir de Romaneios (Diferença)

0

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s) Diferença
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao pesquisar contratos na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) Diferença, não retorne nenhum erro.
*3 - Alteraçã*o
Foi realizado correção para que ao pesquisar algum contrato na rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s) Diferença, não retorne nenhum erro.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18417

Ajustar a importação manual de Transferência de Outros Estabs. para bloquear a edição do campo "Local de Dest. do Lote" quando o item não controla lote

450091

1 - Menu
Agro3c » Notas » Consulta NF's de Transferência de Outros Estabs.
2 - Objetivo
Ajustar a importação manual de Transferência de Outros Estabs. para bloquear a edição do campo "Local de Dest. do Lote" quando o item não controla lote.
3- Alteração
No processo de importação de NF’s de Transferência Pendentes não é mais possível alterar o campo "Local de Dest. do Lote" quando o item não controla lote.

AG-18404

Criar a validação de “Valor Máximo- NF” por “Tipo de Documento”

464885

1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Criar validação de valor máximo de Nota Fiscal por Tipo de Documento
Validar se o valor total de nota fiscal esta maior que o valor máximo da NF-e definido no cadastro da empresa
3- Alteração
Criar validação de valor máximo de Nota Fiscal por Tipo de Documento
Para configurar a validação de valor máximo de nota fiscal por tipo de documento é necessário acessar o caminho Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas, menu "Documentos Eletrônicos" e guia "NF-e".
Nesta tela existem 4 (quatro) novos campos para configurar a validação de valor máximo nas notas fiscais:Valor Máximo NF-e Saída: Define qual o valor total máximo das notas fiscais de saída a serem incluídas no menu de manutenção das notas fiscais.
Valor Máximo NF-e Entrada: Define qual o valor total máximo das notas fiscais de entrada a serem incluídas no menu de manutenção das notas fiscais.
Tipo Doc. Valor Máximo NF-e Saída: Define quais os tipos de documento de saída a serem validados no menu de manutenção das notas fiscais para os documentos de tipo saída.
Tipo Doc. Valor Máximo NF-e Entrada: Define quais os tipos de documento a serem validados no menu de manutenção das notas fiscais para os documentos de tipo entrada.
Tipos de documento:N - Nota
T - Nota de Transferência
A - Nota A Fixar
X - Nota de Fixação
D - Nota de Devolução

Validar se o valor total de nota fiscal esta maior que o valor máximo da NF-e definido no cadastro da empresa
Caso o valor total da nota fiscal fique maior que o definido nas configurações do cadastro da empresa é apresentado a seguinte mensagem ao tentar salvar o cadastro da nota fiscal: "NF-e com Valor Total superior ao permitido por este SEFAZ. Esta operação será cancelada até a regularização da mesma. Valor Total Máximo Permitido:
{VALOR_MAXIMO}".

AG-18402

Ajustar nome do campo "Limite de informações do lote" na impressão da DANFE

453329

1 - Menu
Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE
2 - Objetivo
Alterar descrição do campo "Limita inf. Do Lote na DANFE?" para "Imprime inf. De Lote na DANFE?"
3- Alteração
Houve uma alteração na descrição do campo "Limita inf. Do Lote na DANFE?" para "Imprime inf. De Lote na DANFE?", esse campo é utilizado para informar se na impressão DANFE será limitado as informações de lote da nota fiscal há até 2000 caracteres.
Caso marcado com SIM: Será impresso as informações de lote da nota fiscal na DANFE com até 2000 caracteres, no XML continua o mesmo comportamento, enviando com no máximo 500 caracteres.
Caso marcado com NÃO: Possui uma limitação de 500 caracteres.

AG-18400

Imposto fica gravado na tabela NFIMPOSTOCTB mesmo depois de excluir a nota

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 – Objetivo
2.1 – Fazer com que o sistema excluísse o imposto do banco de dados e não apenas do sistema.
3 – Alteração
3.1 – Foi Realizado um ajuste para que os impostos da nota fossem excluídos do banco de dados juntamente quando são excluídos do sistema.

AG-18396

Pedido sem "Pessoa" não aparece descrição de forma de pagamento e apresenta restrição por cidade

457776

1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que seja exibida a descrição da forma de pagamento do pedido, e ajustar para que possa salvar o pedido sem validar a localização quando não é informada a pessoa.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para exibir a descrição da forma de pagamento no campo correspondente do pedido e retirar a validação de restrição quando não há ‘Pessoa’ informada, será possível gerar o pedido. Caso seja informada a pessoa, as validações ocorrerão normalmente.

AG-18380

Conf. Cameras por Estabelecimento - Alteração de banco de dados [part1]

1 - Menu
Agro3C » Romaneios
2 - Objetivo
Realizar a implementação da nova rotina de configuração de câmeras por estabelecimento, além disso foi criado a funcionalidade do botão de importação de configuração de câmeras já cadastrada no usuário(Parâmetros) e criado novas tabelas e campos para gravação dos dados.
3- Alteração
Foi realizado a implementação da nova rotina de configuração de câmeras por estabelecimento, além disso foi criado a funcionalidade do botão de importação de configuração de câmeras já cadastrada no usuário(Parâmetros) e criado novas tabelas e campos para gravação dos dados..
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18372

Access Violation ao alterar as classificações pelo botão de próximo.

0

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações
2 - Objetivo
Dentro do Romaneio é possivel fazer o cadastro das classificações dos produtos.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste para que seja possivel o alterar entre as classificações pelo botão de próximo/Anterior no cadastro das classificações.

AG-18357

5/7 - Edições no termo de conformidade, laudo de vistoria e MAPA de produção/comercialização

429346

1 - Menu
Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Certificado de Sementes
Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo de Conformidade
Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo Aditivo
Sementes » Produção » Laudo de Vistoria
2 - Objetivo
Ajustar o layout da impressão dos documentos de Certificado de Sementes, Termo de Conformidade, Termo Aditivo e Laudo de Vistoria de acordo com a legislação do MAPA.
3- Alteração
Feito os ajustes nos layouts da impressão dos documentos Certificado de Sementes, Termo de Conformidade e Termo Aditivo de acordo com a legislação do MAPA no sistema e rastreabilidade;
Criado o campo ‘Entidade Cert’ no cadastro de Laudo de Vistoria, será buscado por cadastro de pessoas que possuem RENASEM em seu cadastro. Se esse campo for preenchido, ao imprimir o Laudo de Vistoria será acrescentado as informações de 'Identificação da Entidade de Certificação' de acordo com a legislação do MAPA.

AG-18332

Transferência de saldo na apuração centralizada entre filiais respeitar o tributo de nota de origem.

473332

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Transferência de saldo na apuração centralizada entre filiais respeitar o tributo de nota de origem
3- Alteração
Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade que permite na transferência de saldo na apuração centralizada entre filiais seja respeitado o tributo de nota de origem, por exemplo, caso tenha valor de imposto ICMS na nota fiscal de origem, esse valor seja transportado para o campo Outras da nota fiscal de destino.
Para isso é necessário que o campo "Transf. Saldo ICMS" do respectivo item de saldo ICMS esteja configurado como "Sim", esse campo pode ser encontrado através do menu Agro3C » Estoque » Item » Manutenção, aba Tributação, subaba Tributação.

AG-18305

Erro de relatório ao selecionar as opções de visualização APENAS RESUMO ou ANALITICO

462704, 470317, 475540, 476538,487364, 490732,493118, 500388

1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Pedidos » Relação de pedidos
2 - Objetivo
Ajustar para que seja possível visualizar o relatório.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para seja possível visualizar o relatório de pedidos com o Modo de Impressão Analítico, Sintético e Apenas Resumo.

AG-18300

Ajustar analítica financeira para exibir lançamentos financeiros no LCDPR

460505

1 - Menu
FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural (LCDPR)
2 – Objetivo
2.1 – Buscar e gerar os documentos que possuem a analítica ‘318’.
3 – Alteração
3.1 – foi corrigida a VSCONSULTA: SEL_LCDPR_PLANCA para que a mesma puxasse responsivamente os documentos que possuíssem a analítica ‘318’.

AG-18286

Validar peso desmembrado para que romaneio não fique com peso negativo

452813

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Manutenção » Desmembrar
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao desmembrar o romaneio utilizando as opções sobre ‘Peso Líquido Sem Desconto’ e ‘Peso Bruto Sem Desconto’ irá validar o saldo do desmembramento negativo e retornará em tela uma mensagem informando o usuário.
3- Alteração
Foi realizado correção para que ao desmembrar o romaneio utilizando as opções sobre ‘Peso Líquido Sem Desconto’ e ‘Peso Bruto Sem Desconto’ irá validar o saldo do desmembramento negativo e retornará em tela uma mensagem informando o usuário.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18260

Contabilização na baixa da duplicata respeitar a conta da origem

457669

1 - Menu
Expimp3C » Processos» Central de contabilidade
2 - Objetivo
Implementar o ajuste para que quando o parâmetro “Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber/pagar” definido como ‘SIM’ o sistema utilize na baixa as mesmas contas informadas no lançamento da nota fiscal.
3- Alteração
Foi implementado o ajuste nas contas contábeis definidas na contabilização da baixa de duplicatas a pagar/receber quando o parâmetro “Utilizar conta informada na forma de pagamento para os lançamentos de baixas de duplicatas a receber/pagar” definido como ‘SIM’.

AG-18198

Erro ao emitir Relatório de Extrato de Veículos no Módulo FrotaAgro

0

1 - Menu
FrotaAgro3c » Relatórios » Extrato de Veículos;
2 - Objetivo
Corrigir a mensagem de erro de campo 'CODIGODESPESADESC' que ocorria ao tentar emitir o relatório de Extrato de Veículos, no módulo Frota;
3- Alteração
Após a alteração realizada, ao emitir o relatório de Extrato de Veículos a mensagem de erro de campo 'CODIGODESPESADESC' não é mais apresentada.

AG-18190

Falha Catastrofica' ao incluir lote de animais no CLAgro

459108

1 - Menu
CLagro » Cadastros » Lotes » Lotes de animais
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para permitir incluir o cadastro de lote de animais.
3- Alteração
Ajustado o sistema permitir incluir cadastros de lote de animais sem apresentar a mensagem de ‘Falha Catastrófica’.

AG-18175

Reteste > Adequar o Backflush ao novo controle das movimentações de saldos

nenhum

1 - Menu
Indústria3C » Processos » Backflush » Execução do Backflush
2 - Objetivo
Os valores modificados por meio do backflush devem ser apresentados corretamente no relatório de consulta de movimentação de saldos. O saldo físico também deve estar coerente com o procedimento realizado.
3- Alteração
Os saldos modificados por meio do backflush devem ser exibidos corretamente no relatório de consulta de movimentação. O saldo físico deve ser ajustado para refletir o valor correto.
Na tabela MOVITEMAGRO, os valores de sobra devem ser apresentados com a letra 'S' no campo 'SOMADIMINUI' e com um valor positivo no campo 'QUANTIDADE'.
As perdas devem ser exibidas com a letra 'D' no campo 'SOMADIMINUI' e com um valor negativo no campo 'QUANTIDADE'.

AG-18157

Cálculo para Benefícios Fiscais com operações de Diferimento CST de ICMS 051

456287

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Cálculo para Benefícios Fiscais com operações de Diferimento CST de ICMS 051
3- Alteração
Houve um ajuste no cálculo de imposto para CST igual a 051 e com a opção "Cálculo para Benefícios Fiscais" marcada com a opção "1- Por Dentro" na configuração de tributação que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Manutenção.
Para o cálculo do diferimento o sistema passa a respeitar o seguinte:Primeiro verifica a alíquota de ICMS conforme configurado na tributação no campo “Alíq. Por”;
Caso não tenha alíquota informada no item, é verificado a “Alíquota por UF” para fazer o cálculo do Diferimento;
Caso a opção “Cálculo para Benefícios Fiscais” estiver igual a “0- Por Fora” o cálculo para o Diferimento deve fazer o mesmo que é feito hoje.
Mais informações sobre o Diferimento podem ser lidas da página 25 a 29 do Guia Prático de Escrituração - Incentivos e Benefícios Fiscais do Governo Estadual de Santa Catarina, no link a seguir: https://www.sef.sc.gov.br/servicos/assunto/108/Incentivos_Fiscais
Exemplo do cálculo Por Dentro:

Valor da nota fiscal R$ 880,00 vProd Base de ICMS R$ 1.000,00 vBC Alíquota ICMS 12,00% pICMS Valor de ICMS R$ 0,00 vICMS Percentual de Redução da Base ICMS 0,00% pRedBC Alíquota por UF 12,00% Alíquota desonerado 0,88 Valor do ICMS diferido Operação R$ 120,00 vICMSOp Percentual de diferimento 100% pDif Valor do ICMS diferido R$ 120,00 vICMSDif

AG-18133

Não foi possível gravar o acerto ao importar liquidação da Sênior ao Agro

0

1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação/Importação Senior
2 - Objetivo
A Integração com a Sênior possibilita a importação de cadastros de colaboradores do RH para o sistema Agro, dispensando a realização de cadastros a cada nova contratação, além do envio de despesas de colaboradores (vales) para desconto em folha e o retorno dos títulos de RH (Líquido da Folha, Férias, Encargos, etc.), para inserção no FinAgro3C de maneira ágil.
3- Alteração
Foi realizado o tratamento da mensagem que é apresentada quando um título já está quitado ou sem saldo para baixa.
4 - Configuração
Para ser possível realizar a integração com a sênior se faz necessário possuir configurado o web service de homologação, usuário e senha para que assim o envio e recebimento de informações possa ocorrer entre ambos os softwares. Caso não possua ambiente de teste, pode ser informado um xml diretamente na rotina, simulando a comunicação.

AG-18124

Dados adicionais e número do pedido não sendo impressos na nota fiscal

456100

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Caso houver observações nos pedidos vinculados a nota fiscal, as observações devem ser impressa na DANFE junto com as observações da nota fiscal (caso houver).
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que seja impresso as observações do(s) pedido(s) junto com as observações da nota fiscal (caso houver) na DANFE.

AG-18108

Falha no envio de pessoas ao sistema da Salesforce em quando logado em estabelecimentos diferente do 1001.

0

1 - Menu
Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a manutenção de cadastros de pessoa
3- Alteração
Foi realizado ajuste onde anteriormente as alterações nos cadastros de pessoa eram enviadas a Salesforce somente no estabelecimento 1001, após ajuste, independente do estabelecimento a alteração será enviada.
4 - Configuração
Integração com a Salesforce devidamente configurada.

AG-18088

Campo Valor Unitário bloqueado na emissão de nota fiscal após vinculo com romaneio

456131

1 - Menu
Agro3C » Nota Fiscal » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que quando a Venda Rápida esteja parametrizada como ‘Sim’ na configuração da nota, permita a alteração dos campos de valor unitário e valor total, respeitando a configuração da nota.
3- Alteração
Foi ajustado para que quando a Venda Rápida esteja ativada, permita alterar os campos de valor unitário e valor total, respeitando a parametrização na configuração da nota.

AG-18087

Campo para informar pedágio e não integrar na base de PIS e COFINS nos fretes de compra para revenda

456119

1 - Menu
Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Cadastro De Tarifa De Frete
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)
Agro3C » CTRC » Importação XML em Lote - CTRC
2 - Objetivo
Diminuir da base de PIS e COFINS o valor da tarifa
3- Alteração
No cadastro da tarifa de frete, que pode ser acessado através do menu Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Cadastro De Tarifa De Frete, houve a criação de uma nova incidência com a opção igual a "3 - Diminuir da Base de Calculo de PIS e COFINS".
No cadastro de CTRC, quando informado a tarifa de frete que possui a opção 3 - Diminuir da Base de Calculo de PIS e COFINS", então o sistema diminui o valor da PIS e COFINS do CTRC considerando o valor informado na tarifa de frete do CTRC.

AG-18083

Permitir vincular nota de trânsito após salvar o romaneio.

461358

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar os ajustes quanto ao vínculo da nota de transporte na leitura de peso e romaneio.
3- Alteração
Foi realizado os ajustes quanto ao vínculo da nota de transporte na leitura de peso e romaneio.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18069

Validação de forma de pagamento em cache ao incluir pedido

0

1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que a validação referente a forma de pagamento não fique em cache.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que ao gerar um pedido após ter cancelado outro que exigia informar a forma de pagamento antes do item, a mensagem “Atenção, a tabela de preço selecionada utiliza controle de correção por Número de Dias. Necessário informar uma forma de pagamento” não fique em Cache e apareça novamente bloqueando as ações do usuário. Após as alterações, o usuário poderá gerar o pedido e salvá-lo normalmente.

AG-18053

Mensagem de replicação de dados para outro estab fica em segundo plano na tela de Desconto/Itens

0

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneios » Desconto/Itens
2 - Objetivo
O sistema possibilita o cadastro de descontos de itens nas configurações do romaneio. Esse cadastro pode ser replicado aos demais estabelecimentos.
3- Alteração
Foi verificado que a tela que exibe a mensagem de replicação para outros estabelecimentos, após alguns segundos, fica em segundo plano, impossibilitando o usuário de selecioná-la. Foi ajustado para que a tela se comporte corretamente e essa situação não ocorra mais.

AG-18044

Itens iguais na mesma nota não somando quantidades na view da Corteva

453631

1 - Menu
Views Corteva » CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM
2 - Objetivo
Ajustar para que quando houver mais de uma nota com mais de uma vez o mesmo item com a mesma quantidade, na View devem ser agrupados os registros somando as quantidades.
3- Alteração
Feitos os ajustes para agrupar registros na View da Corteva após geração de Nota Fiscal, será possível agrupar no banco de dados os itens registrados com a mesma quantidade e valor, as mesmas informações. Caso os itens sejam os mesmos, porém quantidade ou valores diferentes, serão registrados no banco separadamente.
4 - Configuração
No banco de dados deve ser rodado o seguinte comando para criar a View:
Firebird
CREATE OR ALTER VIEW CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM AS
WITH DADOS AS (
SELECT
CAST(COPY(NFCAB.NOTA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_VEN,
CAST(COPY(PEDITEMNFITEM.NUMERO, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_PED,
CAST(COPY(NFCAB.ESTAB, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_REV,
CAST(COPY(ITEMAGRO.MARCA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_FAB,
CAST(COPY(NFCFG.TIPODOCELETRONICO, 0, 2) AS VARCHAR(2)) AS MODL_VEN,
CAST(COPY(FILIAL.CNPJ, 0, 14) AS VARCHAR(14)) AS EMIT_VEN,
CAST(COPY(NFCAB.NOTA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS NUME_VEN,
(SELECT TEXTOPADRAO.Texto FROM CORTEVA_TEXTOPADRAO(NFCAB.SERIE, 20) TEXTOPADRAO) AS SERI_VEN,
(SELECT TEXTOPADRAO.Texto FROM CORTEVA_TEXTOPADRAO(NFCAB.CHAVEACESSONFE, 44) TEXTOPADRAO) AS CHAV_VEN,
CAST(COPY(NFCFG.FINNFE, 0,1) AS VARCHAR(1)) AS FINA_VEN,
NFCAB.DTEMISSAO AS DATA_VEN,
COALESCE(
(SELECT MAX(PDUPREC.DTVENCTO)
FROM NFCABAGRFIN
INNER JOIN FORMAPGTO
ON FORMAPGTO.FORMAPGTO = NFCABAGRFIN.FORMAPGTO
INNER JOIN AGRFIN
ON AGRFIN.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO
INNER JOIN AGRFINDUPREC
ON AGRFINDUPREC.SEQPAGAMENTO = AGRFIN.SEQPAGAMENTO
INNER JOIN PDUPREC
ON PDUPREC.EMPRESA = AGRFINDUPREC.ESTAB
AND PDUPREC.DUPREC = AGRFINDUPREC.DUPREC
WHERE NFCABAGRFIN.ESTAB = NFCAB.ESTAB
AND NFCABAGRFIN.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA
AND FORMAPGTO.TIPODAFORMA = 5),
(SELECT MAX(PDUPPAGA.DTVENCTO)
FROM NFCABAGRFIN
INNER JOIN FORMAPGTO
ON FORMAPGTO.FORMAPGTO = NFCABAGRFIN.FORMAPGTO
INNER JOIN AGRFIN
ON AGRFIN.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO
INNER JOIN AGRFINDUPPAG
ON AGRFINDUPPAG.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO
INNER JOIN PDUPPAGA
ON PDUPPAGA.EMPRESA = AGRFINDUPPAG.ESTAB
AND PDUPPAGA.ESTABFORNECEDOR = AGRFINDUPPAG.ESTABFORNECEDOR
AND PDUPPAGA.FORNECEDOR = AGRFINDUPPAG.FORNECEDOR
AND PDUPPAGA.DUPPAG = AGRFINDUPPAG.DUPPAG
WHERE NFCABAGRFIN.ESTAB = NFCAB.ESTAB
AND NFCABAGRFIN.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA
AND FORMAPGTO.TIPODAFORMA = 6),
NFCAB.DTEMISSAO) AS DATV_VEN,
NFMSG.MSGTRIB AS OBSV_VEN,
CAST(NULL AS VARCHAR(1000)) AS ORIG_VEN,
CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS CODI_CON,
CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS DESC_CON,
CAST(NULL AS VARCHAR(1)) AS TIPO_CON,
CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS PRAZ_CON,
CAST(CASE WHEN (MOEDA.MOEDA = 0) THEN NULL ELSE MOEDA.SIMBOLO END AS VARCHAR(20)) AS INDE_VEN,
CAST(CASE WHEN (MOEDA.MOEDA = 0) THEN NULL ELSE MOEDA.NOMESING END AS VARCHAR(60)) AS DIND_VEN,
CAST(NULL AS VARCHAR(2)) AS BUND_VEN,
CAST(NULL AS NUMERIC(18,9)) AS COTA_VEN,
CAST(COPY(CFOP_ITEM.CFOP, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS OPER_VEN,
CAST(COPY(NFITEM.CFOP, 0,4) AS VARCHAR(4)) AS CFOP_VEN,
CASE WHEN (NFCAB.STATUS = 'N') THEN 'A' ELSE 'C' END AS STAT_VEN,
CAST(COPY(CLIENTE.CNPJF, 0,14) AS VARCHAR(14)) AS DEST_VEN,
CAST(COPY(CFOP_ITEM.NOME, 0,60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_OPR,
CAST(COPY(CFOP_ITEM.MOVIMENTO, 0,1) AS VARCHAR(1)) AS SINA_OPR,
CAST(COPY(NFCAB.NUMEROCM, 0, 20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_CLI,
--CAST(NFCAB.SEQENDERECO AS VARCHAR(20)) AS CODI_PRP,
CAST(NFITEM.ITEM AS VARCHAR(20)) AS CODI_PRO,
CAST(COPY(ITEMAGRO.DESCRICAO, 0, 60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_PRO,
CAST(COPY(PCLASFIS.NCM, 0, 8) AS VARCHAR(8)) AS NCMP_PRO,
CAST(COPY(ITEMAGRO.UNIDADE, 0, 10) AS VARCHAR(10)) AS UNID_PRO,
CAST(ITEMAGRO.NROCODBAR AS VARCHAR(14)) AS BARR_PRO,
CAST(NULL AS VARCHAR(15)) AS CIND_PRO,
CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS LOTE_IVN,
CASE WHEN (ITEMAGRO.LOTECTRL = 'S') THEN 'S' ELSE 'D' END AS FSEM_PRO,
CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS TRAT_PRO,
0 AS TRIB_IVN,
CAST(COPY(NFITEM.CULTURAID, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_CUL,
CAST(COPY(CULTURA.NOME, 0,60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_CUL,
CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS CREC_IVN,
CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS DREC_IVN,
CAST(NFITEM.VALORTOTAL AS NUMERIC(18,4)) AS PBRU_IVN_AUX,
CAST(NFITEM.VALORTOTAL - ((NFITEM.VALORTOTAL * NFDESC.VALORDESCONTO) / NFCAB.VALORPRODBRUTO) AS NUMERIC(18,4)) AS PLIQ_IVN_AUX,
CAST(NFITEM.QUANTIDADE AS NUMERIC(18,3)) AS QTDE_IVN,
NULL AS CODI_VED,
NULL AS NOME_VED,
NULL AS CPFC_VED,
NULL AS ENCO_IVN,
NULL AS NUME_IVN,
NULL AS BAIR_IVN,
CAST(COPY(COALESCE(END_ALT.COMPLEMENTO, CLIENTE.COMPLEMENTO), 0, 60) AS VARCHAR(60)) AS COMP_IVN,
NULL AS CEPC_IVN,
CAST(
CASE WHEN (NFCAB.SEQENDERECO > 0)
THEN LPAD(UFALT.CODIGO, 2, '0') || LPAD(CIDADEALT.IBGE, 5, '0')
ELSE LPAD(UFPRINC.CODIGO, 2, '0') || LPAD(CIDADEPRINC.IBGE, 5, '0')
END AS VARCHAR(7)) AS MUNI_IVN,
NFCAB.SEQNOTA ,
NFITEM.SEQNOTAITEM
FROM NFCAB
LEFT JOIN NFMSG
ON NFMSG.ESTAB = NFCAB.ESTAB
AND NFMSG.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA
LEFT JOIN CONFAGROE
ON CONFAGROE.ESTAB = NFCAB.ESTAB
LEFT JOIN NFDESC
ON NFDESC.ESTAB = NFCAB.ESTAB
AND NFDESC.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA
INNER JOIN NFITEM
ON NFITEM.ESTAB = NFCAB.ESTAB
AND NFITEM.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA
LEFT JOIN PEDITEMNFITEM
ON PEDITEMNFITEM.ESTABNOTA = NFITEM.ESTAB
AND PEDITEMNFITEM.SEQNOTA = NFITEM.SEQNOTA
AND PEDITEMNFITEM.SEQNOTAITEM = NFITEM.SEQNOTAITEM
LEFT JOIN CFOP CFOP_ITEM
ON CFOP_ITEM.CFOP = NFITEM.CFOP
INNER JOIN ITEMAGRO
ON ITEMAGRO.ITEM = NFITEM.ITEM
INNER JOIN MOEDA
ON COALESCE(NFCAB.MOEDA, 0) = MOEDA.MOEDA
INNER JOIN NFCFG
ON NFCFG.NOTACONF = NFCAB.NOTACONF
LEFT JOIN CULTURA
ON CULTURA.CULTURAID = NFITEM.CULTURAID
LEFT JOIN CONTAMOV REPRESENTANTE
ON REPRESENTANTE.NUMEROCM = NFCAB.REPRESENT
INNER JOIN CONTAMOV CLIENTE
ON CLIENTE.NUMEROCM = NFCAB.NUMEROCM
LEFT JOIN ENDERECO END_ALT
ON END_ALT.NUMEROCM = NFCAB.NUMEROCM
AND END_ALT.SEQENDERECO = NFCAB.SEQENDERECO
INNER JOIN FILIAL
ON FILIAL.ESTAB = NFCAB.ESTAB
INNER JOIN PCLASFIS
ON PCLASFIS.CLASFISCAL = ITEMAGRO.CLASFISCAL
LEFT JOIN CIDADE CIDADEPRINC
ON CIDADEPRINC.CIDADE = CLIENTE.CIDADE
LEFT JOIN UF UFPRINC
ON UFPRINC.UF = CIDADEPRINC.UF
LEFT JOIN CIDADE CIDADEALT
ON CIDADEALT.CIDADE = END_ALT.CIDADE
LEFT JOIN UF UFALT
ON UFALT.UF = CIDADEALT.UF
)
SELECT
CODI_VEN,
CODI_PED,
CODI_REV,
CODI_FAB,
NUME_VEN,
SERI_VEN,
FINA_VEN,
DATA_VEN,
DATV_VEN,
OBSV_VEN,
ORIG_VEN,
CODI_CON,
TIPO_CON,
DESC_CON,
PRAZ_CON,
INDE_VEN,
DIND_VEN,
BUND_VEN,
COTA_VEN,
OPER_VEN,
CFOP_VEN,
STAT_VEN,
DEST_VEN,
DESC_OPR,
SINA_OPR,
CODI_CLI,
--CAST(NFCAB.SEQENDERECO AS VARCHAR(20)) AS CODI_PRP,
CODI_PRO,
DESC_PRO,
UNID_PRO,
BARR_PRO,
CIND_PRO,
LOTE_IVN,
FSEM_PRO,
TRAT_PRO,
TRIB_IVN,
CODI_CUL,
DESC_CUL,
CREC_IVN,
DREC_IVN,
CAST(SUM(PBRU_IVN_AUX) AS NUMERIC(18,4)) AS PBRU_IVN,
CAST(SUM(PLIQ_IVN_AUX) AS NUMERIC(18,4)) AS PLIQ_IVN,
CAST(SUM(QTDE_IVN) AS NUMERIC(18,4)) AS QTDE_IVN,
CODI_VED,
NOME_VED,
CPFC_VED,
MODL_VEN,
EMIT_VEN,
CHAV_VEN,
NCMP_PRO,
ENCO_IVN,
NUME_IVN,
BAIR_IVN,
COMP_IVN,
CEPC_IVN,
MUNI_IVN
FROM
DADOS
GROUP BY
CODI_VEN, CODI_PED, CODI_REV, CODI_FAB, MODL_VEN, EMIT_VEN, NUME_VEN, SERI_VEN, CHAV_VEN, FINA_VEN,
DATA_VEN, DATV_VEN, OBSV_VEN, ORIG_VEN, CODI_CON, DESC_CON, TIPO_CON, PRAZ_CON, INDE_VEN, DIND_VEN,
BUND_VEN, COTA_VEN, OPER_VEN, CFOP_VEN, STAT_VEN, DEST_VEN, DESC_OPR, SINA_OPR, CODI_CLI, CODI_PRO,
DESC_PRO, NCMP_PRO, UNID_PRO, BARR_PRO, CIND_PRO, LOTE_IVN, FSEM_PRO, TRAT_PRO, TRIB_IVN, CODI_CUL,
DESC_CUL, CREC_IVN, DREC_IVN, PBRU_IVN_AUX, PLIQ_IVN_AUX, CODI_VED, NOME_VED, CPFC_VED, ENCO_IVN,
NUME_IVN, BAIR_IVN, COMP_IVN, CEPC_IVN, MUNI_IVN

Oracle
CREATE OR REPLACE VIEW CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM AS
WITH DADOS AS (
SELECT
CAST(COPY(NFCAB.NOTA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_VEN,
CAST(COPY(PEDITEMNFITEM.NUMERO, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_PED,
CAST(COPY(NFCAB.ESTAB, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_REV,
CAST(COPY(ITEMAGRO.MARCA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_FAB,
CAST(COPY(NFCFG.TIPODOCELETRONICO, 0, 2) AS VARCHAR(2)) AS MODL_VEN,
CAST(COPY(FILIAL.CNPJ, 0, 14) AS VARCHAR(14)) AS EMIT_VEN,
CAST(COPY(NFCAB.NOTA, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS NUME_VEN,
CORTEVA_TEXTOPADRAO(NFCAB.SERIE, 20) AS SERI_VEN,
CORTEVA_TEXTOPADRAO(NFCAB.CHAVEACESSONFE, 44) AS CHAV_VEN,
CAST(COPY(NFCFG.FINNFE, 0,1) AS VARCHAR(1)) AS FINA_VEN,
NFCAB.DTEMISSAO AS DATA_VEN,
COALESCE (
(
SELECT
MAX(PDUPREC.DTVENCTO)
FROM
NFCABAGRFIN
INNER JOIN FORMAPGTO
ON FORMAPGTO.FORMAPGTO = NFCABAGRFIN.FORMAPGTO
INNER JOIN AGRFIN
ON AGRFIN.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO
INNER JOIN AGRFINDUPREC
ON AGRFINDUPREC.SEQPAGAMENTO = AGRFIN.SEQPAGAMENTO
INNER JOIN PDUPREC
ON PDUPREC.EMPRESA = AGRFINDUPREC.ESTAB
AND PDUPREC.DUPREC = AGRFINDUPREC.DUPREC
WHERE
NFCABAGRFIN.ESTAB = NFCAB.ESTAB
AND NFCABAGRFIN.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA
AND FORMAPGTO.TIPODAFORMA = 5
),
(SELECT
MAX(PDUPPAGA.DTVENCTO)
FROM
NFCABAGRFIN
INNER JOIN FORMAPGTO
ON FORMAPGTO.FORMAPGTO = NFCABAGRFIN.FORMAPGTO
INNER JOIN AGRFIN
ON AGRFIN.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO
INNER JOIN AGRFINDUPPAG
ON AGRFINDUPPAG.SEQPAGAMENTO = NFCABAGRFIN.SEQPAGAMENTO
INNER JOIN PDUPPAGA
ON PDUPPAGA.EMPRESA = AGRFINDUPPAG.ESTAB
AND PDUPPAGA.ESTABFORNECEDOR = AGRFINDUPPAG.ESTABFORNECEDOR
AND PDUPPAGA.FORNECEDOR = AGRFINDUPPAG.FORNECEDOR
AND PDUPPAGA.DUPPAG = AGRFINDUPPAG.DUPPAG
WHERE
NFCABAGRFIN.ESTAB = NFCAB.ESTAB
AND NFCABAGRFIN.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA
AND FORMAPGTO.TIPODAFORMA = 6),
NFCAB.DTEMISSAO
) AS DATV_VEN,
CAST(NULL AS VARCHAR(1000)) AS ORIG_VEN,
CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS CODI_CON,
CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS DESC_CON,
CAST(NULL AS VARCHAR(1)) AS TIPO_CON,
CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS PRAZ_CON,
CAST(
CASE WHEN (MOEDA.MOEDA = 0)
THEN NULL
ELSE MOEDA.SIMBOLO
END AS VARCHAR(20)) AS INDE_VEN,
CAST(
CASE WHEN (MOEDA.MOEDA = 0)
THEN NULL
ELSE MOEDA.NOMESING
END AS VARCHAR(60)) AS DIND_VEN,
NULL AS BUND_VEN,
CAST(NULL AS NUMERIC(18,9)) AS COTA_VEN,
CAST(COPY(CFOP_ITEM.CFOP, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS OPER_VEN,
CAST(COPY(NFITEM.CFOP, 0,4) AS VARCHAR(4)) AS CFOP_VEN,
CASE WHEN (NFCAB.STATUS = 'N')
THEN 'A'
ELSE 'C'
END AS STAT_VEN,
CAST(COPY(CLIENTE.CNPJF, 0,14) AS VARCHAR(14)) AS DEST_VEN,
CAST(COPY(CFOP_ITEM.NOME, 0, 60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_OPR,
CAST(COPY(CFOP_ITEM.MOVIMENTO, 0, 1) AS VARCHAR(1)) AS SINA_OPR,
CAST(COPY(NFCAB.NUMEROCM, 0, 20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_CLI,
--CAST(NFCAB.SEQENDERECO AS VARCHAR(20)) AS CODI_PRP,
CAST(NFITEM.ITEM AS VARCHAR(20)) AS CODI_PRO,
CAST(COPY(ITEMAGRO.DESCRICAO, 0, 60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_PRO,
CAST(COPY(PCLASFIS.NCM, 0, 8) AS VARCHAR(8)) AS NCMP_PRO,
CAST(COPY(ITEMAGRO.UNIDADE, 0, 10) AS VARCHAR(10)) AS UNID_PRO,
CAST(ITEMAGRO.NROCODBAR AS VARCHAR(14)) AS BARR_PRO,
CAST(NULL AS VARCHAR(15)) AS CIND_PRO,
CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS LOTE_IVN,
CASE WHEN (ITEMAGRO.LOTECTRL = 'S')
THEN 'S'
ELSE 'D'
END AS FSEM_PRO,
CAST(NULL AS VARCHAR(60)) AS TRAT_PRO,
0 AS TRIB_IVN,
CAST(COPY(NFITEM.CULTURAID, 0,20) AS VARCHAR(20)) AS CODI_CUL,
CAST(COPY(CULTURA.NOME, 0,60) AS VARCHAR(60)) AS DESC_CUL,
CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS CREC_IVN,
CAST(NULL AS VARCHAR(20)) AS DREC_IVN,
CAST(NFITEM.VALORTOTAL AS NUMERIC(18,4)) AS PBRU_IVN_AUX,
CAST(NFITEM.VALORTOTAL - ((NFITEM.VALORTOTAL * NFDESC.VALORDESCONTO) / NFCAB.VALORPRODBRUTO) AS NUMERIC(18,4)) AS PLIQ_IVN_AUX,
CAST(NFITEM.QUANTIDADE AS NUMERIC(18,3)) AS QTDE_IVN,
NULL AS CODI_VED,
NULL AS NOME_VED,
NULL AS CPFC_VED,
NULL AS ENCO_IVN,
NULL AS NUME_IVN,
NULL AS BAIR_IVN,
CAST(COPY(COALESCE(END_ALT.COMPLEMENTO, CLIENTE.COMPLEMENTO), 0, 60) AS VARCHAR(60)) AS COMP_IVN,
NULL AS CEPC_IVN,
CAST(
CASE WHEN (NFCAB.SEQENDERECO > 0)
THEN LPAD(UFALT.CODIGO, 2, '0') || LPAD(CIDADEALT.IBGE, 5, '0')
ELSE LPAD(UFPRINC.CODIGO, 2, '0') || LPAD(CIDADEPRINC.IBGE, 5, '0')
END AS VARCHAR(7)
) AS MUNI_IVN, NFITEM.ESTAB,
NFITEM.SEQNOTA
FROM
NFCAB,
CONFAGROE,
NFDESC,
NFITEM,
PEDITEMNFITEM,
ITEMAGRO,
MOEDA,
CFOP CFOP_ITEM,
CONTAMOV CLIENTE,
CULTURA,
CONTAMOV REPRESENTANTE,
NFCFG,
ENDERECO END_ALT,
FILIAL,
PCLASFIS,
CIDADE CIDADEPRINC,
UF UFPRINC,
CIDADE CIDADEALT,
UF UFALT
--LEFT JOIN CONFAGROE
WHERE CONFAGROE.ESTAB(+) = NFCAB.ESTAB
--LEFT JOIN NFDESC
AND NFDESC.ESTAB(+) = NFCAB.ESTAB
AND NFDESC.SEQNOTA(+) = NFCAB.SEQNOTA
--INNER JOIN NFITEM
AND NFITEM.ESTAB = NFCAB.ESTAB
AND NFITEM.SEQNOTA = NFCAB.SEQNOTA
--LEFT JOIN PEDITEMNFITEM
AND PEDITEMNFITEM.ESTABNOTA(+) = NFITEM.ESTAB
AND PEDITEMNFITEM.SEQNOTA(+) = NFITEM.SEQNOTA
AND PEDITEMNFITEM.SEQNOTAITEM(+) = NFITEM.SEQNOTAITEM
--INNER JOIN ITEMAGRO
AND ITEMAGRO.ITEM = NFITEM.ITEM
--INNER JOIN MOEDA
AND COALESCE(NFCAB.MOEDA, 0) = MOEDA.MOEDA
--LEFT JOIN CFOP CFOP_ITEM
AND CFOP_ITEM.CFOP(+) = NFITEM.CFOP
--INNER JOIN CONTAMOV CLIENTE
AND CLIENTE.NUMEROCM = NFCAB.NUMEROCM
--LEFT JOIN CULTURA
AND CULTURA.CULTURAID(+) = NFITEM.CULTURAID
--LEFT JOIN CONTAMOV REPRESENTANTE
AND REPRESENTANTE.NUMEROCM(+) = NFCAB.REPRESENT
--INNER JOIN NFCFG
AND NFCFG.NOTACONF = NFCAB.NOTACONF
--LEFT JOIN ENDERECO END_ALT
AND END_ALT.NUMEROCM(+) = NFCAB.NUMEROCM
AND END_ALT.SEQENDERECO(+) = NFCAB.SEQENDERECO
--INNER JOIN FILIAL
AND FILIAL.ESTAB = NFCAB.ESTAB
--INNER JOIN PCLASFIS
AND PCLASFIS.CLASFISCAL = ITEMAGRO.CLASFISCAL
--LEFT JOIN CIDADE CIDADEPRINC
AND CIDADEPRINC.CIDADE(+) = CLIENTE.CIDADE
--LEFT JOIN UF UFPRINC
AND UFPRINC.UF(+) = CIDADEPRINC.UF
--LEFT JOIN CIDADE CIDADEALT
AND CIDADEALT.CIDADE(+) = END_ALT.CIDADE
--LEFT JOIN UF UFALT
AND UFALT.UF(+) = CIDADEALT.UF
-- AND NFCAB.ESTAB IN (:SUBSTITUIAR_PELO_FILIAL)
-- AND ITEMAGRO.MARCA IN (:SUBSTITUIR_PELA_MARCA)
-- AND NFCAB.NOTACONF IN (:SUBSTITUIR_PELA_CONFNOTA)
)
SELECT
CODI_VEN,
CODI_PED,
CODI_REV,
CODI_FAB,
NUME_VEN,
SERI_VEN,
FINA_VEN,
DATA_VEN,
DATV_VEN,
-- Feito subselect pois o oracle nao permite GROUP BY com CLOB
(SELECT
MSGTRIB
FROM
NFMSG
WHERE
NFMSG.ESTAB = Dados.ESTAB
AND NFMSG.SEQNOTA = Dados.SEQNOTA
) AS OBSV_VEN,
ORIG_VEN,
CODI_CON,
TIPO_CON,
DESC_CON,
PRAZ_CON,
INDE_VEN,
DIND_VEN,
BUND_VEN,
COTA_VEN,
OPER_VEN,
CFOP_VEN,
STAT_VEN,
DEST_VEN,
DESC_OPR,
SINA_OPR,
CODI_CLI,
CODI_PRO,
DESC_PRO,
UNID_PRO,
BARR_PRO,
CIND_PRO,
LOTE_IVN,
FSEM_PRO,
TRAT_PRO,
TRIB_IVN,
CODI_CUL,
DESC_CUL,
CREC_IVN,
DREC_IVN,
CAST(SUM(PBRU_IVN_AUX) AS NUMERIC(18,4)) AS PBRU_IVN,
CAST(SUM(PLIQ_IVN_AUX) AS NUMERIC(18,4)) AS PLIQ_IVN,
CAST(SUM(QTDE_IVN) AS NUMERIC(18,4)) AS QTDE_IVN,
CODI_VED,
NOME_VED,
CPFC_VED,
MODL_VEN,
EMIT_VEN,
CHAV_VEN,
NCMP_PRO,
ENCO_IVN,
NUME_IVN,
BAIR_IVN,
COMP_IVN,
CEPC_IVN,
MUNI_IVN
FROM
DADOS
GROUP BY
CODI_VEN, CODI_PED, CODI_REV, CODI_FAB, MODL_VEN, EMIT_VEN, NUME_VEN, SERI_VEN, CHAV_VEN, FINA_VEN,
DATA_VEN, DATV_VEN, ORIG_VEN, CODI_CON, DESC_CON, TIPO_CON, PRAZ_CON, INDE_VEN, DIND_VEN, ESTAB,
BUND_VEN, COTA_VEN, OPER_VEN, CFOP_VEN, STAT_VEN, DEST_VEN, DESC_OPR, SINA_OPR, CODI_CLI, CODI_PRO,
DESC_PRO, NCMP_PRO, UNID_PRO, BARR_PRO, CIND_PRO, LOTE_IVN, FSEM_PRO, TRAT_PRO, TRIB_IVN, CODI_CUL,
DESC_CUL, CREC_IVN, DREC_IVN, PBRU_IVN_AUX, PLIQ_IVN_AUX, CODI_VED, NOME_VED, CPFC_VED, ENCO_IVN,
NUME_IVN, BAIR_IVN, COMP_IVN, CEPC_IVN, MUNI_IVN, SEQNOTA

Comando para pesquisar no banco Firebird:
SELECT * FROM CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM WHERE CODI_PRO = 474 AND DATA_VEN = cast('2023-05-06' AS date)

CODI_PRO - Código do item para consulta.
cast() - Data para consulta.
Comando para pesquisar no banco Oracle:
SELECT * FROM CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM WHERE DATA_VEN = to_date('2023-05-11','YYYY-MM-DD')

to_date() - Data para consulta, Ano/Mês/Dia.

AG-18032

Erro 'Could not convert variant of type String into type Double' ao realizar a exclusão de classificação

0

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Configuração Romaneio » Classificações
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao excluir uma classificação não retorne o erro Could not convert variant of type String into type Double .
3- Alteração
Foi realizado correção para que ao excluir uma classificação não retorne o erro Could not convert variant of type String into type Double.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-18021

5/5 - Campos específicos do cadastro do item e da pessoa na exportação dos arquivos

0

1 - Menu
ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer
2 - Objetivo
Criar uma rotina para exportar os arquivos da Bayer
3- Alteração
Criado a rotina Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer no módulo ExpImp para a exportação dos arquivos da bayer;
Ao exportar os arquivos, serão gerados na pasta de acordo com a configuração informada no campo ‘Configuração’.

AG-17955

Substituição de nomenclatura do campo "Cultura" e forma de inclusão em lançamento de pedidos

452995

1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que a nomenclatura do campo 'Cultura' seja substituído por 'Cultura Produzida’, e para que o sistema valide os defensivos ao preencher o campo 'Cultura Produzida’.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que a nomenclatura do campo 'Cultura' seja substituída por 'Cultura Produzida’, e para que ao emitir um pedido de um item defensivo, o sistema não puxe a cultura informada no campo 'Cultura Produzida’ para a Aba ‘Produtos’, o usuário deverá informar para qual cultura e diagnóstico o item será destinado. Caso o item não possua MA, não seja um defensivo, o sistema funcionará normalmente trazendo a cultura informada na Aba ‘Gerais’ para a cultura do item na Aba ‘Produtos’

AG-17950

Ajustar o aviso / bloqueio do controle de datas das Notas de Despesas e Receitas do Frota, tomando como base a "Data de Entrada / Saída"

440157

1 - Menu
Agro3c » Configurações » Configuração » Gerais » 6 - Data de Validade » Notas Desp. Rec. (Frota) » Datas Válidas
FrotaAgro » Notas » Cadastro de Notas
2 - Objetivo
O sistema possibilita o lançamento e/ou manutenção das notas de despesa e receita, que consiste basicamente em um rateio do valor informado para os veículos da frota.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste a fim do sistema considerar a Data de Entrada/Saída de como parâmetro para validar se a data corresponde a período de validade cadastrado nas configurações gerais do Agro.

AG-17939

Alteração de nomenclatura de campos "Agrotóxico" para "Defensivo"

0

1 - Menu
Agro3C » Diversas
Reag3C » Diversas
2 - Objetivo
Ajustar para que todos os Campos, Abas, Botões, Hints, Filtros, Mensagens, etc, que possuam nomenclatura ‘Agrotóxico’ em tela, sejam substituídos por ‘Defensivos’.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para substituir as nomenclaturas ‘Agrotóxico’ para ‘Defensivo’.

AG-17931

Disponibilizar a opção "Utiliza Moeda Indexado" na importação do XML

379563

1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "10. NFe/NFCe"
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "11. NF's A Partir De"
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Disponibilizar a opção "Utiliza Moeda Indexador?" na importação do XML
3- Alteração
Houve a criação de um novo campo chamado "Utiliza Moeda Indexador?" que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "10. NFe/NFCe". Quando essa opção na configuração de nota fiscal esta informada como "Sim" então possibilita o usuário informar a moeda indexadora na rotina de importação do XML.
Quando informado a moeda indexadora no Pedido, os campos "Valida Vlr XML x A Partir De", “Valida Qtde XML x A Partir De“ ou “Valida Vcto XML x A Partir De” da configuração da nota fiscal esteja diferente de "0 - Não valida" e realizado o A Partir De entre o Pedido e a Nota Fiscal, então será priorizado a moeda indexadora informada no Pedido.

AG-17925

Habilitar campo de referencia manual em notas de exportação

438759,4918

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Habilitar campo de referência manual de notas fiscais em todas as configurações de nota.
3- Alteração
Foram realizadas algumas alterações no sistema para habilitar a opção de incluir uma referência manual em todos os tipos de notas fiscais.
Antes dessa alteração era possível referenciar notas fiscais somente em notas fiscais de devolução.
Para habilitar essa opção acesse o menu Agro3c » Notas » Configuração » Configurações » Aba '11. NF's A Partir De' » Campo 'Permitir Referência Manual' igual a 'Sim'.
Então ao gerar a nota fiscal irá abrir a tela para estar realizando o vínculo entre as notas fiscais, sendo necessário preencher com as informações referente à nota a ser vinculada.

AG-17890

Não fica salvo o acerto financeiro da nota quando utilizado cliente impressão e baixa de documentos pendentes

451570

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » Aba 4-NF
FinAgro3C » Contas Movimento » Lançamentos em Conta Movimento
2 - Objetivo
O sistema tem a possibilidade de configurar para que na emissão ou entrada de nota fiscal seja informado o Cliente Impressão, que caso for parametrizado pode-se usar o mesmo para efetuar o acerto financeiro da nota.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste na baixa de documentos pendentes do acerto financeiro da nota. Para que (quando utilizamos Cliente Impressão) e fazemos um estorno do valor da nota fiscal, o mesmo seja feito corretamente para a conta movimento da pessoa Cliente Impressão.

AG-17884

Relatorio pluggin Demonstrativo Fisico/ Financeiro Produtor não mostra saldo negativo do produtor

421542

1 - Menu
Agro3c » Relatórios » Produtor » Demonstrativo Fisico/ Financeiro Produtor
2 - Objetivo
Realizar correção para que retorne os saldos negativos dos produtores, além de não retornar no relatório Demonstrativo Físico/ Financeiro Produtor os saldos zerados.
3- Alteração
Foi realizado correção para retornar os saldos negativos dos produtores, além de não retornar no relatório Demonstrativo Físico/ Financeiro Produtor os saldos zerados.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-17868

Cancelamento de Pedidos vencidos Com Agendamento na Rotina Ração

440538

1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
Agro3C » Pedidos » Cancelamento de Pedidos Vencidos
2 - Objetivo
Ajustar para que na rotina de cancelamento de pedidos vencidos, os que possuírem algum agendamento de produção de ração não sejam cancelados.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao selecionar pedidos vencidos para serem cancelados, o sistema valide se o pedido contém algum agendamento para produção de ração, caso ele possua algum agendamento o pedido não poderá ser cancelado, mostrando uma mensagem de que ele está vinculado com um agendamento de ração.

AG-17860

Remover a mensagem relacionada a rotina 'Contabilidade - Contábil Windows'

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
2 - Objetivo
Remover a seguinte mensagem ao habilitar o parâmetro ‘Usa Múltiplo Rat. CC por Item’:
“ATENÇÃO! Essa opção de rateio de centro de custo múltiplo
Para os itens da nota e compatível somente com a
Contabilização de lançamentos através da Central Contábil,
Caso sua contabilidade ainda utilize a Rotina ‘contabilidade -
Contábil Windows’ você poderá ter lançamentos
Inconsistentes, em caso de dúvidas consulte seu Contador ou
Suporte Viasoft antes de ativar FILA opção!”
3- Alteração
Ajustado o sistema para que quando na configuração de nota fiscal, o parâmetro “Usa Múltiplo Rat. CC por Item” estiver definido como “sim”, o sistema não deve apresentar a mensagem citada acima.

AG-17848

Gerar Notas de produtor a partir de Contra Nota com valores zerados

383427

1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Gerar Nota de Produtor a Partir de Contra Nota com valores zerados
3- Alteração
Houve o desenvolvimento de uma funcionalidade que permite a criação de nota de produtor a partir de contra nota com valores zerados.
Na configuração da nota fiscal, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, foi criado um parâmetro na aba "11. NF's a Partir De" chamada de "Conf. NFP Automático". Nesse campo é necessário informar a configuração de nota fiscal de contra nota, ou seja, a configuração de nota fiscal de produtor.
Após parametrizado a configuração de NFP Automático, pode ser utilizado a rotina de manutenção de notas fiscais, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Manutenção para criar a contra nota em que será gerado automaticamente a nota fiscal de produtor com os valores zerados. Para isso é importante que seja considerado as seguintes regras:A configuração de nota fiscal de produtor deve estar informada no campo "Conf. NFP Automático" da configuração de nota fiscal de origem;
A Contra Nota tem que estar autorizada;
A contra nota tem que ter 1 (uma) única nota fiscal de produtor informada na aba de Notas de Produtor.

Seguindo as regras acima, a NFP será criada de forma automática e depois de alguns segundos será apresentado um popup no lado direito inferior da tela dizendo se a nota foi gerada com sucesso ou não.
Outro ponto importante a ser destacado, é que a contra nota não pode ser cancelada caso tenha uma nota fiscal de produtor vinculada.
Caso o processo de cancelamento da contra nota seja feito com uma nota fiscal de produtor vinculada a mesma a seguinte mensagem será mostrada:
"Aviso: Não é possível prosseguir com o cancelamento dessa NF.
Causa: Existe uma Nota de Produtor Rural gerada a partir da NF. Atual.
Solução: Será necessário realizar primeiramente a exclusão da NF de Sequência X".

AG-17837

Relatório de romaneio entrada e saída sintético não está imprimindo endereço do romaneio corretamente

448388,5019

1 - Menu
Agro3c » Relatórios » Romaneio » Romaneio de Entrada e Saída
2 - Objetivo
Ajustar para listar corretamente o endereço que constar no romaneio nos relatórios de Romaneio de Entrada e no de Saída.
3- Alteração
Foi ajustado para listar corretamente o endereço que constar no romaneio nos relatórios de Romaneio de Entrada e no de Saída.

AG-17832

Remessa Cobrança Banco Voiter (653)

428880

1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa
2 - Objetivo
Essa rotina possibilita realizar a geração dos arquivos de remessa para posterior envio ao banco para as devidas cobranças bancárias.
3- Alteração
Ajustados os processos de geração de boleto e remessa/retorno de cobrança bancária CNAB400 do banco 653 - Voiter, seguindo o leiaute fornecido

AG-17831

Violação de acesso na tabela AGPDFFILA impossibilitando a exclusão do registro

0

1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas
2 - Objetivo
Rotina utilizada para manutenção de tarefas agendadas do Servidor XE
3- Alteração
Foi realizado o ajuste de um problema onde caso houvesse uma informação inconsistente no registro da nota fiscal o PDF era gerado nos meus documentos da máquina, era apresentado violação de acesso no ServerXE e o PDF não era inserido no banco e o PDF não era apagado da pasta .
4 - Configuração
Possuir o ServerXE devidamente configurado.

AG-17827

Peso Dosado à Maior ou Menor deve sempre ser faturado na venda ao invés da Bonificação

0

1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Pesagem de Ração
Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração
2 - Objetivo
Ajustar para que quando houver peso excedido ou menor que o planejado em planejamentos que possuem pedidos de bonificação e venda juntos, sejam adicionados ou descontados apenas na nota de venda.
3- Alteração
Ajustado para quando houver pedidos de bonificação e venda no mesmo planejamento, a quantidade excedida será aplicada somente na nota de venda e na nota de bonificação com a quantidade que realmente foi planejada;
Quando houver pesagem/faturado menor que o planejado será descontado apenas na nota de venda.
3 - CONFIGURAÇÃO
Foi criado uma configuração para identificar pedidos de bonificação em: Agro » Pedidos » Configuração » Aba Principal, campo Tipo Pedido

AG-17803

Alterar a data/hora da última atualização do cadastro de pessoa, ao executar a rotina "Carteira de Clientes"

437840

1 - Menu
Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Carteira de Clientes
2 - Objetivo
Ajustar para que os campos ULTALT e DTALTERACAO das tabelas PPESCLI e CONTAMOV no banco de dados, sejam alteradas ao atualizar o representante no cadastro da pessoa.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao alterar o representante pelo Cadastro da Pessoa ou pela Carteira de Clientes, os campos ULTALT e DTALTERACAO das tabelas PPESCLI e CONTAMOV no banco de dados, sejam atualizados para a data e hora da última alteração.

AG-17797

Preenchimento do valor de ICMS ST Retido

387610,4381

1 - Menu
Agro3C» Notas » Manutenção
Agro3C» Configurações » Configurações » Agro - Aba Impostos
2 - Objetivo
Permitir a importação de notas com ICMS ST, por XML, e contabilizar os valores de ICMS ST, como contribuinte substituido.
3 - Alterações
Houve a criação de um campo para informar se a empresa é Contribuindo Substituido ou não no menu Agro3C» Configurações » Configurações » Agro - Aba Impostos.

AG-17791

Tela de lotes não habilitada para eventos via Script

0

1 - Menu
Tela de lotes (uPegaLote)
Agro3C » Notas » Manutenção » Lotes do Item
Agro3C » Pedidos » Manutenção » Lotes do Item
2 - Objetivo
Habilitar na tela o menu para que possa ser acessada a rotina ‘Eventos Via Script’, para criar personalizações.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de habilitar na tela o menu para que possa ser acessada a rotina ‘Eventos Via Script’, após realizar as configurações no novo Licenciamento, será possível criar personalizações na tela através de execuções. Caso o Estabelecimento não possua o VsScripter contratado, não será possível personalizar as telas.

AG-17789

Validação de endereço alternativo nos cadastros de Equipamentos e Bônus X Pessoas (Leite)

398341

1 - Menu
Leite3c » Cadastros » Bônus » Bônus X Pessoas
Leite3c » Cadastros » Equipamentos » Equipamentos X Pessoas
Leite3c » Processos » Formação do Preço de Leite
Leite3c » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite
2 - Objetivo
Quando os produtores listados no faturamento das coletas possuam Bonus ou Equipamentos cadastrados em endereços alternativos. Então na rotina de formação do preço do leite o sistema deve calcular corretamente o valor do bônus e dos equipamentos para todos os endereços cadastrados do produtor.
3- Alteração
Alterado o comportamento do cadastro da pessoa para contemplar o campo denominado Endereço Alternativo, se caso o produtor tiver bonificações cadastradas em endereços alternativos então o processo de Formação do Preço do Leite deve considerar as bonificações para os diferentes endereços no cálculo do preço, respeitando o endereço da coleta.

AG-17786

Firebird - Erro Procedure GERARMOVESTOQUE

0

1 - Menu
AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração
2 - Objetivo
Ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço de café onde é definido a configuração, produtor, item e quais lotes serão utilizados na mesma para que então sejam executadas de acordo com a sua respectiva configuração,com isso após o usuário salvar o lançamento da OS a mesma ficará disponível para ser executada conforme cronograma do armazém.
Ocorre que atualmente existe um certo “Delay“ entre a INCLUSÃO da OS e sua EXECUÇÃO propriamente dita pois a OS pode ser incluída em uma determinada data e ser executada após 1 mês de acordo com a necessidade e cronograma do armazém o que por sua vez acaba por resultar em diferenças dos saldos entre LOTE e SALDO FISCAL.
Entretanto, entende-se que para ser efetivo esse controle deve ser realizado no momento em que a OS for incluída no sistema, ou seja, o controle do saldo que não permite negativo deverá ser feito no momento da inclusão para que então possibilite ao usuário realizar uma conferência antes do processo ser executado de fato.
Quando esse cenário vier a ocorrer o sistema deverá disponibilizar de uma forma que ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço realize a reserva do saldo pré definido na própria OS para que então no momento no momento de sua execução sempre tenha o respectivo saldo disponível para conclusão do processo, assim deverá ser criado um novo campo na configuração da OS.
3- Alteração
Criada a Configuração “Reserva Saldo do Item?” nas Configurações da Ordem de Serviço do Café, esta configuração será responsabilizada para validar o Saldo do Item , permitindo sim ou não que o Saldo fique negativo.
Unable to embed resource: Vdwyy3YDyT9Ux4cqtO8lH1GuMxd-RY_WoQrqw6mv6vHVnm9CsNHhow0zPh69Mn6pXYj9C5y-UpWJfrDPmuQbq3YebizZ8BDuyqM0sfvPGmN_EOd3s0JKsmMaDZ9l42UJefb6yuAkGy08ynGlGRhGPkQ of type application/octet-stream
Reserva Saldo do Item?:
0 - Não : Por padrão esta configuração irá vir como Não , assim o processo será o mesmo.
1 - Sim : Ao marcar esta opção, irá ser liberado a aba “Saldos” para dar início a configuração da validação
Unable to embed resource: -v1sCpnCnGG2l-qwaS4Nd8nYjxbG_CJJ9Ul_HGOVxSLJG49rGDAkgIg7s0dj2fgbFjjvIc1WTQJd7l4zLhQm-bzXfJFMB4j7S6oHWd6JATiZcwv5E9UmsVEQ9IWNliI4zJsUUARtEos7aKO3Yrnz0lU of type application/octet-stream
Aba Saldos: Nesta aba irá conter duas informações que serão obrigatórias a ser configuradas.
Unable to embed resource: jToj-modY4Ftog-yaVriLF1HvOGYr16Z-Oq3KCptv7pHCpqaJz1910KlJaLHy7HdulTWDKXKkTmIjFf5_LQF7CSkQUP3fUymvFgJ_RiJ60-xRvVptw9E-5HSDoLBAnSzEsQTSTOWtwv6JNb1qWMF8ZE of type application/octet-stream
*Saldo a ser validado na inclusão da OS: Neste campo é informado qual o saldo que o Sistema irá validar após o usuário Salvar a Ordem de Serviço.
*Permite Saldo Negativo?:
0 - Não : Ao informar esta opção o sistema não irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficará negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço, com isso trazendo a seguinte mensagem:
Unable to embed resource: QeVhlH_fyEc7SI_Ep4Hvt8Ivtz_4UeQISoOYO_v8uR7aJpfVqK9UbNdaGdKCm-dJrp8ADxVLR7Aolicu-CfS8FB9btJFKaIPNcSH3pIKm_zpZaaPuH8lomq8GRNYJSQVFskukUxOuYDbOmLfQT-6u1I of type application/octet-stream
1 - Sim : Ao informar esta opção o sistema irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficar negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço,trazendo a seguinte mensagem
Unable to embed resource: 6kWveVa21hohZAqsUmkiXyEBztf0LQ5w9VAIlfIP9hYXGmfW3ZcKnfINNXarZlleTkmHZlgdL4xDxDARhwtTCnZREY25DHh3GjupZDZKXfY6FqofEmam-bXdzjH1_kh5e-7DE0MUV9lrzveq1vfYfvw of type application/octet-stream
4 - Configuração
Para permitir Saldo Negativo.
01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada.
02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim
03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Sim
04 - Com esta Configuração o sistema ira validar o saldo e permitir que fique negativo.
Para Nãopermitir Saldo Negativo.
01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada.
02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim
03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Não
04 - Com esta Configuração o sistema ira Validar o saldo e Não permitir que fique negativo.

AG-17782

Após salvar pedido, o número de cabeças informado é deletado do referido campo

442656

1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar o sistema para que seja mantido a quantidade de cabeças informado no pedido, sem que seja excluído do campo ao recarregar o formulário e para que nas notas fiscais sejam replicados a quantidade de cabeças à baixar de acordo com a quantidade informada, tanto a partir de pedidos quanto notas.
3- Alteração
Ajustado o sistema para que não exclua a quantidade de cabeças do pedido ao recarregar o formulário;
No ‘a partir de’ das notas, será replicado a quantidade de cabeças à baixar conforme a quantidade de itens a serem baixados, tanto a partir de pedidos quanto notas;
Se tentar baixar uma quantidade de cabeças maior que a quantidade disponível, será apresentado a seguinte mensagem:

AG-17754

Campo motivo e inativação no cadastro do Produto

370190, 380604

1 - Menu
Mercado » Produtos » Produtos
2 - Objetivos
Correção das informações de parâmetros configurados nos produtos sendo integradas entre Viasuper - AgroTitan.
3- Alteração
Criado um novo campo no Agrotitan para a integração 3.0. para que apresente e replique os dados do motivo da inativação.

AG-17713

Sistema interrompe a inserção dos dados em banco no momento em que atinge 27 registros

1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas
Agro3C » Configurações » Configuração » Agro
2 - Objetivo
A partir de agora, o Sistema Agro permite que o usuário escolha onde deseja gravar as notas fiscais, em disco ou no banco de dados. Além disso, os arquivos serão salvos em formato binário no banco de dados, tornando mais fácil o acesso e a transformação em PDF. Outra opção é salvar a DANFE em PDF diretamente no disco. Com essa nova funcionalidade, o Sistema Agro torna-se ainda mais completo e eficiente para gerenciar as operações agrícolas.
3- Alteração
Realizado ajuste na job para processar PDF’s não gerados, onde anteriormente eram somente gerados nos meus documentos da máquina mas não eram inseridos na tabela do banco de dados, também permaneciam em disco, essa questão foi ajustada.
4 - Configuração
É necessário configurar o sistema para isso. Para fazer isso:
Vá até menu Configurações » Configuração » Agro » NFe e marcar o parâmetro Gravar Pdf em como banco de dados:
Unable to embed resource: zBOQG7__F7Q0cKpLpFwdyli64ODUYcMEXNUUmJx9s8TkwTvJjZ3zQztli3UTW37IhN-_dMS39kNT4wj1aUC4X0jCXjeZ6nEUCkCENs0kyzY8tmBa1rXCYeoLvd9vs9kmGP8rgLAv-R9P of type application/octet-stream
Também é necessário definir nas configurações de nota que deseja para gerar PDF das mesmas, para isso acesse: Notas » Configurações » Configuração » Aba 10 . NFe/NFCe e marcar “1- Sim” no campo Permite gravar PDF/DANFE:
Unable to embed resource: raFCw8w-MShQWjJcsFRnxQ2P4P5jAWC-5tpaZqbL7Qs-pnB0rryL2Q92z_rpp3APlWTxM_p1n95GO3BVnAMFzlwACQLivq-kdMKIwx2udIHEyExP0He5X3bogeuTeSCm2aQu-4321VNf of type application/octet-stream
Acesse Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas e adicionar a rotina 040 - Processar PDF não armazenado, na aba Configuração a opção Processar todas notas geradas:
Unable to embed resource: nk6KFIBK-eSU66FxF9D7TRkcNzYLk59k4v61LpHxkZ_XVMr-0bc9-nn3JxwANMLk2U4tRq1t3zk2vEDFyAk6Gwk2Zs7v7W_r0Ysl8JpMEWG5ihTOoQVst292Tn8NQeFmIhqEMMHQMOFx of type application/octet-stream
Unable to embed resource: IHhm-vducihrj_5GDyA5FDWlb6YiEGYvOm6dc2ZB2WXSN0qsHcZLaG_d59bxgTZYUta0Maa8qGg89LPjU-oGaend_lbYCGcPxuIC7mT6CwsuKwQANfB6RXYG-X1FoxuheLVgNkh0L40D of type application/octet-stream

AG-17666

Nota gerar a partir da Entrega de pedidos gerando informações incorretas na tabela Nota Resumo

0

1 - Menu
Processos » Pedidos » Pedido
Processos » Pedidos » Entrega de Pedidos
2 - Objetivos
Ajustar o cálculo do CUS_MEDIO_TOT (Custo Médio Total) ao gravar na tabela NOTARESUMO quando for utilizado a rotina de entrega de pedidos.
3- Alteração
Ajustado no sistema para calcular o valor total de custo médio corretamente utilizando o cálculo “quantidade tributada * custo médio”.

AG-17636

Erro de FK quando utilizado mais de um estabelecimento na mensagem de alteração no preço de venda

440338

1 - Menu
Agro3c » Configurações » Configuração » Usuários (Parâmetros)
2 - Objetivo
Ajustar a validação do campo ‘Estabelecimento’ para que valide quando há mais de um estabelecimento por campo, e impeça de ser salvo.
3- Alteração
Feitos os ajustes necessários a fim de corrigir a validação para que quando o campo ‘Estabelecimento’ conter mais de um Estab. por campo, ser apresentada a mensagem “É possível informar somente um estabelecimento por vez. Adicione outra linha para informar mais estabelecimentos!”, instruindo como deve ser feito e impedindo de salvar da tal forma.

AG-17618

Erro ao abrir a tela de central de transferência

445114

1 - Menu
Mercado » Processos » Central de transferências
2 - Objetivos
Realizados ajustes na consulta para evitar a exibição de mensagens de impedimento ao abrir a rotina de central de transferências.
3- Alteração
Ajustada a vsconsulta SEL_MERC_CENTRALTRANSFNOTAREC_AGRO na qual roram removidos os caracteres não ASCII.

AG-17432

Gravar origem de documento ao gerar nota

0

1 - Menu
SyncJet
Mercado » Processos» Nota » Nota Fiscal
Mercado » Processos» Pedidos» Recepção de Pedidos
Mercado » Processos» Pedidos» Entrega de Pedidos
Mercado » Estoque» Inventário de Estoque
Mercado » Estoque» Ajuste de Estoque
Mercado » Estoque» Transferências» Transferência para Troca/ Devolução
Mercado » Estoque» Transferências» Transferência para Produção
Mercado » Estoque» Transferências» Transferências entre Filiais
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Nas rotinas citadas, onde há a gravação de uma NOTA, passamos a gravar na nova coluna (ORIGEM_PROC = Origem Processo - Tabela NOTA) a rotina que originou esse registro. Os valores implementados foram:
SYNCJET
ENTREGA DE PEDIDO
RECEPÇÃO DE PEDIDO
NOTA
AJUSTE DE ESTOQUE
TRANSFERÊNCIA ENTRE LOCAIS DE ESTOQUE
TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS
TRANSFERÊNCIA PARA TROCA/DEVOLUÇÃO
TRANSFERÊNCIA PARA PRODUÇÃO
/trunk/Viasuper/Dicionario/src/main/resources/viasoft/atualizador/Dicionario/ComandosAntigos/23030/345.comando
/trunk/Viasuper/Retaguarda/units/Cadastros/UCNota.pas
/trunk/Viasuper/Retaguarda/units/Processos/uAjusteEstoque.pas
/trunk/Viasuper/Retaguarda/units/Processos/uEntregaPedido.pas
/trunk/Viasuper/Server/DM/uDmProcInventario.pas
/trunk/Viasuper/Server/commons/uSQLMerc.pas
/trunk/Viasuper/commons/uboNota.pas
/trunk/ViasuperTitan/Dicionario/src/main/resources/viasoft/atualizador/Dicionario/ComandosAntigos/23030/350.comando
/trunk/ViasuperTitan/Dicionario/src/main/resources/viasoft/atualizador/Dicionario/ComandosAntigos/23030/355.comando
/trunk/ViasuperTitan/Retaguarda/units/Cadastros/UCNota.pas
/trunk/ViasuperTitan/Retaguarda/units/Processos/uEntregaPedido.pas
/trunk/Viasuper/Server/DM/uDmActusPDV.pas
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Armazenar na tabela NOTA o processo que originou a NOTA.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS
Nenhuma.

AG-17396

Desabilitar campo de Insc. IE do cadastro da pessoa quando a pessoa for produtor rural e tem sua própria IE

68772

1 - Menu
Mercado » Cadastro » Pessoas » Pessoas
2 - Objetivos
Implementar para que quando tenha informação de IE no campo “Insc. Prod. Rural” do grupo Informações Gerais, o campo “Insc. Estadual“ do grupo Informações da Empresa fique desabilitado.
3- Alteração
Criada validações para que apenas um dos campos Insc. Prod. Rural e Insc. Estadual possa conter dados, caso um esteja preenchido e o usuário tente preencher o outro campo, irá disparar uma mensagem na tela, informando o usuário que apenas um dos campos pode ter dados.
Com a mensagem em tela, caso seja informado “Não”, o campo no qual o usuário estava digitando será limpo, se informado “Sim” o outro campo que já havia dados, será limpo e bloqueado.

AG-17222

Central de Contabilização não está funcionando a opção “Gerar Todos”

196494

1 - Menu
Mercado » Contábil/Fiscal » Central de Contabilização
2 - Objetivos:
Após concluir o processo de "gerar todos", uma mensagem de conclusão do processo será exibida, solicitando ao usuário que execute os filtros novamente para visualizar os lançamentos atualizados.
3- Alteração:
Foi implementada uma mensagem para informar ao usuário que é necessário reprocessar a tela para visualizar os lançamentos. Não sendo possível deixar automático esse processo devido a provável demora na execução da consulta.

AG-17202

Job da grade tributária não atualizando todas tributações

437646

1 - Menu
Configurações » Impostos » Tributação por ICMS
2 - Objetivos
Agendar alterações de tributação sem que ocorra erros de validação para valores iguais, alterando todos os impostos agendados para alteração com apenas uma execução do JOB.
3- Alteração
Realizado correção na lógica de validação dos valores alterados, que anteriormente não excluía registros antigos.

AG-17148

Inventario de Estoque Permitindo Alterar o Campo Local de Estoque Mesmo Considerando todos os Locais de Estoque

0

1 - Menu
Mercado » Estoque » Inventario de Estoque
2 - Objetivos:
Bloquear a edição do Local de Estoque quando a opção "Inventário geral (Todos os locais de estoque)" está selecionada.
3- Alteração:
Foi implementada uma validação que verifica se a opção "Inventário geral (Todos os locais de estoque)" está selecionada. Caso essa opção esteja selecionada, o campo "Local de estoque" fica inacessível para edição.

AG-17092

Valor do IPI duplicando na integração fiscal, quando esta compondo a Base do ICMS.

414583

1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Não duplicar o valor do IPI na integração fiscal quando esta compondo a base do ICMS
3- Alteração
Houve o desenvolvimento de um ajuste que guarda o valor do IPI do item internamente no banco de dados para subtrair do atributo <valcont> no Monitor Exportação Fiscal 3.0 para que não duplique o valor do IPI nesse campo quando esta compondo a base do ICMS na exportação para o sistema Fiscal.
Quando marcado a opção "Somar IPI/ST em Outras" na Importação do XML da nota fiscal, então o valor do IPI é adicionado no valor de Outras do item, contudo o valor do imposto ficará incorreto, porque será somado novamente IPI/ST em Outras que esta somado no XML.

AG-17080

Carregar o motorista da placa mestre para todos os reboques vinculados com o veículo principal

0

1 - Menu
FrotaAgro » Notas » Configuração de Notas » Guia Adicional;
2 - Objetivo
Implementar a opção "Carregar Motorista do veículo principal ao informar a placa?" na configuração de nota do frota.
3- Alteração
Quando salvar uma NF que esteja configurada para “*Controla Notas?” = “Sim” e iniciar o processo de lançamento da despesa/receita na tela Gerar notas do Frota caso a configuração de nota seja “Carregar os dados dos veículo ao informar a placa principal?” = “Todos os dados” e "*Carregar Motorista do veículo principal ao informar a placa?" = "1-Sim", o sistema deve retornar o mesmo código do motorista para os reboques do veículo. Caso o parametro "*Carregar Motorista do veículo principal ao informar a placa?" = "0-Não" e o reboque tiver motorista informado em seu cadastro, o mesmo é informado automaticamente

AG-17078

Padronização dos Direitos de Acesso a menus no módulo Indústria

441445

1 - Menu
Viasoft3C » Configuração » Direitos de Acesso » Acessos a Menu » Indústria » Processos » Backflush » Execução do Backflush
Viasoft3C » Configuração » Direitos de Acesso » Acessos a Menu » Indústria » Processos » Backflush » Backflush - Decomposição
Viasoft3C » Configuração » Direitos de Acesso » Acessos a Menu » Indústria » Processos » Reajuste % Custo da Decomposição
Industria3c » Processos » Backflush » Execução do Backflush.
Industria3c » Processos » Backflush » Backflus - Decomposição.
Industria3c » Processos » Reajuste % Custo Decomposição.
2 - Objetivo
Possibilitar o gerenciamento dos direitos de acesso de cada usuário pelo Viasoft3c.
3- Alteração
Centralizado as opções “Pode Acessar Backflush“, “Pode Acessar Backflush de Decomposição“ e “Permite Acesso para Reajustar o % Custo da Decomposição?…“, para serem parametrizadas através do Viasoft3c.

AG-17075

Cobrança de serviço de devolução duplicadas

447959

1 - Menu
Agrocafé3C » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço
2 - Objetivo
A tela de Ordem de Serviço possibilita que seja realizada a inclusão de lançamento de ordem de serviço de Devolução, Venda ou de Liga/Preparo. Falando especificamente da ordem de devolução, a mesma ocorre quando o produtor decide faturar o café armazenado na cooperativa.
No momento da execução da ordem de serviços por se tratar de uma devolução é realizada também a cobrança de serviços correspondentes aos lotes que foram utilizados, que nada mais é que os custos que a cooperativa obteve por armazenar/beneficiar o café do produtor, especificamente na ordem de serviço de devolução essa cobrança é realizada de forma automática após o processo ser finalizado.
Foi identificado que algumas determinadas ordens de serviço acabaram gerando cobranças de um mesmo serviço de forma duplicada para cada lote vinculado a ela de um mesmo serviço.
3- Alteração
Realizado ajuste no processo de Ordem de Serviço de Devolução, desta forma sanando as divergências que estavam acontecendo após serem cobrados os serviços contidos nas Ordens de Serviços
4 - Configuração
N/D

AG-17051

Erro ao tentar fazer a baixa de XML pela Job.

437001

1 - Menu
Mercado » Cadastros » Agendador de tarefas >> ProcMDe.
2 - Objetivos
Ajustar a job para que possa fazer o processo de download de XML
3- Alteração
Correção e alteração na parametrização da Job

AG-17008

Aceitar emitente CPF na rotina de importação XML em lote CTRC e descontar imposto do financeiro

441950

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Tributação » Impostos
Agro3C » CTRC » CTRC(Conhecimento) » Importação XML em Lote – CTRC
2 – Objetivo
2.1 – Melhorar a rotina de importação de CTRC por lote utilizando XML no qual o emitente for uma pessoa física(CPF)
2.2 – Um novo campo foi adicionado para melhor controle dos descontos financeiros dos impostos
3 – Alteração
3.1 – O sistema agora aceita XML com emitente sendo pessoa física(CPF) na rotina de Importação de XML
3.2 – Um novo campo adicionado dentro da configuração de impostos, o mesmo faz com que se marcado “Sim”, os impostos alterados são descontados do financeiro no acerto do CTRC e se marcado como “Não” o acerto financeiro sobre aquele imposto não é descontado no CTRC.

AG-16997

Falha ao integrar pedidos do Salesforce com desconto superior a 50%

0

1 - Menu
Agro3c » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Integração Salesforce
Atualmente a Viasoft disponibiliza do módulo Agro, que tem por finalidade realizar a gestão das cooperativas. Através deste módulo é possível realizar o cadastro de clientes, emissão de pedidos, cadastro de produtos, faturamento de notas fiscais, controle financeiro, dentre outras funcionalidades.
O sistema do Agrotitan disponibiliza o CRM, que é uma aplicação voltada para a emissão de pedidos e visitas técnicas por representantes e técnicos.
O cliente Cotribá optou por utilizar as soluções do Salesforce, uma empresa de software mais conhecida por ter produzido o CRM chamado Sales Cloud. Além desta solução, a empresa conta com outros produtos com foco em atendimento ao cliente, marketing, inteligência artificial, gestão de comunidades, criação de aplicativos entre outras frentes.
3- Alteração
Realizado ajuste para situações onde o pedido é superior a 50% do valor do pedido, anteriormente era disparado uma mensagem de bloqueio por conta do valor do desconto ser maior que o do acertado em pedido, com esse ajuste, agora a validação é feita corretamente.
4 - Configuração
É necessário que a integração com a Salesforce esteja devidamente parametrizada.

AG-16943

Gerar Atendimento não bloqueia emissão de nota com mais de um item quando está para validar impostos obrigatórios

0

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento
2 - Objetivo
Ajustar a validação para que quando um dos itens não possua tributação em uma Configuração de Atendimento que obriga, não seja possível salvar o atendimento e gerar a nota.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a validação para que quando uma Configuração de Atendimento obrigue a tributação, todos os itens devem conter a tributação exigida, caso contrário a Geração do Atendimento não será salva e a nota fiscal não será gerada. Se um dos itens não obter as informações necessárias, será exibido uma mensagem dizendo que o item informado não possui a tributação obrigatória, informar qual é obrigatória e em qual item está faltando.

AG-16928

Relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De está considerando a data incorreta nos filtros.

0

1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Notas » Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De
Agro3C » Relatórios » Estoques » Inventário em Posse / em Poder
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar correção para que retorne as notas no relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De pela data de entrada/saída da nota.
3- Alteração
Foi realizado correção para que retorne as notas no relatório de Saldo/Baixa das Notas Fiscais A Partir De pela data de entrada/saída da nota..
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-16902

Habilitar menu de Opções na tela de Cotação de Compras para permitir personalizações via VsScripter

0

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra
2 - Objetivo
Habilitar na tela o menu para que possa ser acessada a rotina ‘Eventos Via Script’, para criar personalizações.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de habilitar na tela o menu para que possa ser acessada a rotina ‘Eventos Via Script’, após realizar as configurações no novo Licenciamento, será possível criar personalizações na tela através de execuções. Caso o Estabelecimento não possua o VsScripter contratado, não será possível personalizar as telas.

AG-16899

Travamento do sistema ao pressionar o botão ratear como desconto na opção de renegociação de dívidas

0

1 - Menu
FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado » Renegociação de Dívidas
2 - Objetivo
Rotina utilizada para renegociar dívidas vencidas, onde é possível calcular juros e desconto e incluir alguns dados para controle da empresa.
3- Alteração
Foi Adicionado um método TestarSeDeveProcessarControlesVisuaisDaPagina, e a variável de classe FnIndexDaPaginaEmCarregamento para definir se os controles visuais da página deverão ou não ser processados, de modo que estes controles só sejam processados se a página informada no método estiver sendo exibida.
Com isso, ao acionar o botão ‘Ratear Desconto’ os controles visuais não serão processados e ocorrerá travamento da tela.

AG-16889

Ajustar Mensagem de Alteração de Previsão de Pagamento para duplicatas na rotina de autorização de Pagamento

0

1 - Menu
FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de Pagamento
2 - Objetivo
Rotina utilizada para autorizar o saldo das duplicatas a pagar que será disponibilizado para quitação ou renegociação.
3- Alteração
Foi alterado o comportamento da tela de ‘Autorização de Pagamento’ da seguinte forma:
Ao acessar a rotina, realizar os filtros necessários e executar a consulta, todos os títulos são exibidos sem estarem marcados, com isso, não será apresentando a mensagem de aviso em massa, como acontecia antes.
Ao clicar sobre o botão ‘Marcar todos’, é verificado a situação das duplicatas, e caso existam alguma que não possa ser autorizada, as mesmas serão desmarcadas e será apresentado a mensagem de aviso
E ao selecionar individualmente uma duplicata que não possa ser autorizada, a mesma também será desmarcada e será emitido mensagem de aviso

AG-16888

Alterar view CORTEVA_PRODUCT_STOCK para evitar lentidão na extração dos dados

0

1 - Menu
Plugin Corteva;
2 - Objetivo
Ajustar para otimizar a view CORTEVA_PRODUCTSTOCK para que seja executado mais rápido e sem travamentos.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que seja apresentado os dados da view CORTEVA_PRODUCTSTOCK mais rápido e sem travamentos;
Executado as views e validado que foram executados corretamente: CORTEVA_AREA, CORTEVA_DISTRIBUTOR, CORTEVA_INVOICE_INVOICEITEM, CORTEVA_PROPERTY, CORTEVA_SALES_ORDER, CORTEVA_SOC, CORTEVA_CLIENT, CORTEVA_BILLING.

AG-16878

Lançamento financeiro gravando hora na coluna DTLANCA da tabela PLANCA

0

1 - Menu
FinAgro3c » Caixas/Bancos » Lançamentos de Movimentação Financeira
2 - Objetivo
O lançamento de movimentação financeira tem como objetivo realizar a inclusão de movimentações manuais de entrada e saída em caixa, permitindo a correta movimentação financeira dos portadores (bancos).
Visto que quando uma sangria de caixa é integrada ao sistema 2.0 (Viasuper e Petroshow) e a data é inserida na tabela juntamente com a hora, o que gera inconsistências nos relatórios do sistema. Ao filtrarmos por uma data específica, os registros correspondentes não são exibidos, causando dificuldades na análise dos dados.
3- Alteração
Realizado ajuste na tabela responsável pelos lançamentos financeiros para que nestes casos não se gravar mais a hora e sim só a Data.
4 - Configuração
N/D

AG-16876

Falha de saldo corrigido ao filtrar títulos com data retroativa no relatório de contas a receber Vencidas/Vencer X Pessoas

433554

1 - Menu
Finagro3C » Relatórios » Contas a receber » Vencidas/Avencer X Pessoa
2 - Objetivo
Relatório utilizado para conferência dos valores a receber do cliente.
3- Alteração
Realizada a alteração na Consulta que é processada pelo relatório, que passe a buscar o valor recebido pela data retroativa informada no filtro do mesmo relatório.

AG-16859

PDI - Refatoração para otimização de desempenho no Viasuper

0

1 - Menu
Essa tarefa terá impacto em inúmeras rotinas, pois esse refatoramento compreende fontes de uso geral.
2 - ALTERAÇÕES NO SISTEMA:
Refatoração de código do projeto Apache
3 - OBJETIVO DA TAREFA:
Melhorar a qualidade, performance e facilitar a manutenção do sistema, por meio da aplicação de melhores práticas de desenvolvimento.
4 - CONFIGURAÇÕES NECESSÁRIAS:
Sem.

AG-16835

Agro3C» PDF de NF-e salvando em disco mesmo sendo parametrizado para salvar em banco de dados

0

1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas
Agro3C » Configurações » Configuração » Agro
2 - Objetivo
A partir de agora, o Sistema Agro permite que o usuário escolha onde deseja gravar as notas fiscais, em disco ou no banco de dados. Além disso, os arquivos serão salvos em formato binário no banco de dados, tornando mais fácil o acesso e a transformação em PDF. Outra opção é salvar a DANFE em PDF diretamente no disco. Com essa nova funcionalidade, o Sistema Agro torna-se ainda mais completo e eficiente para gerenciar as operações agrícolas.
3- Alteração
Realizado ajuste na job para processar PDF’s não gerados, onde anteriormente eram somente gerados nos meus documentos da máquina mas não eram inseridos na tabela do banco de dados, também permaneciam em disco, essa questão foi ajustada.
4 - Configuração
É necessário configurar o sistema para isso. Para fazer isso:
Vá até menu Configurações » Configuração » Agro » NFe e marcar o parâmetro Gravar Pdf em como banco de dados:
Unable to embed resource: zBOQG7__F7Q0cKpLpFwdyli64ODUYcMEXNUUmJx9s8TkwTvJjZ3zQztli3UTW37IhN-_dMS39kNT4wj1aUC4X0jCXjeZ6nEUCkCENs0kyzY8tmBa1rXCYeoLvd9vs9kmGP8rgLAv-R9P of type application/octet-stream
Também é necessário definir nas configurações de nota que deseja para gerar PDF das mesmas, para isso acesse: Notas » Configurações » Configuração » Aba 10 . NFe/NFCe e marcar “1- Sim” no campo Permite gravar PDF/DANFE:
Unable to embed resource: raFCw8w-MShQWjJcsFRnxQ2P4P5jAWC-5tpaZqbL7Qs-pnB0rryL2Q92z_rpp3APlWTxM_p1n95GO3BVnAMFzlwACQLivq-kdMKIwx2udIHEyExP0He5X3bogeuTeSCm2aQu-4321VNf of type application/octet-stream
Acesse Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas e adicionar a rotina 040 - Processar PDF não armazenado, na aba Configuração a opção Processar todas notas geradas:
Unable to embed resource: nk6KFIBK-eSU66FxF9D7TRkcNzYLk59k4v61LpHxkZ_XVMr-0bc9-nn3JxwANMLk2U4tRq1t3zk2vEDFyAk6Gwk2Zs7v7W_r0Ysl8JpMEWG5ihTOoQVst292Tn8NQeFmIhqEMMHQMOFx of type application/octet-stream
Unable to embed resource: IHhm-vducihrj_5GDyA5FDWlb6YiEGYvOm6dc2ZB2WXSN0qsHcZLaG_d59bxgTZYUta0Maa8qGg89LPjU-oGaend_lbYCGcPxuIC7mT6CwsuKwQANfB6RXYG-X1FoxuheLVgNkh0L40D of type application/octet-stream

AG-16834

Reserva de Saldo - Erro Procedure GERARMOVESTOQUE

0

1 - Menu
AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração
2 - Objetivo
Ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço de café onde é definido a configuração, produtor, item e quais lotes serão utilizados na mesma para que então sejam executadas de acordo com a sua respectiva configuração,com isso após o usuário salvar o lançamento da OS a mesma ficará disponível para ser executada conforme cronograma do armazém.
Ocorre que atualmente existe um certo “Delay“ entre a INCLUSÃO da OS e sua EXECUÇÃO propriamente dita pois a OS pode ser incluída em uma determinada data e ser executada após 1 mês de acordo com a necessidade e cronograma do armazém o que por sua vez acaba por resultar em diferenças dos saldos entre LOTE e SALDO FISCAL.
Entretanto, entende-se que para ser efetivo esse controle deve ser realizado no momento em que a OS for incluída no sistema, ou seja, o controle do saldo que não permite negativo deverá ser feito no momento da inclusão para que então possibilite ao usuário realizar uma conferência antes do processo ser executado de fato.
Quando esse cenário vier a ocorrer o sistema deverá disponibilizar de uma forma que ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço realize a reserva do saldo pré definido na própria OS para que então no momento no momento de sua execução sempre tenha o respectivo saldo disponível para conclusão do processo, assim deverá ser criado um novo campo na configuração da OS.
3- Alteração
Criada a Configuração “Reserva Saldo do Item?” nas Configurações da Ordem de Serviço do Café, esta configuração será responsabilizada para validar o Saldo do Item , permitindo sim ou não que o Saldo fique negativo.
Unable to embed resource: Vdwyy3YDyT9Ux4cqtO8lH1GuMxd-RY_WoQrqw6mv6vHVnm9CsNHhow0zPh69Mn6pXYj9C5y-UpWJfrDPmuQbq3YebizZ8BDuyqM0sfvPGmN_EOd3s0JKsmMaDZ9l42UJefb6yuAkGy08ynGlGRhGPkQ of type application/octet-stream
Reserva Saldo do Item?:
0 - Não : Por padrão esta configuração irá vir como Não , assim o processo será o mesmo.
1 - Sim : Ao marcar esta opção, irá ser liberado a aba “Saldos” para dar início a configuração da validação
Unable to embed resource: -v1sCpnCnGG2l-qwaS4Nd8nYjxbG_CJJ9Ul_HGOVxSLJG49rGDAkgIg7s0dj2fgbFjjvIc1WTQJd7l4zLhQm-bzXfJFMB4j7S6oHWd6JATiZcwv5E9UmsVEQ9IWNliI4zJsUUARtEos7aKO3Yrnz0lU of type application/octet-stream
Aba Saldos: Nesta aba irá conter duas informações que serão obrigatórias a ser configuradas.
Unable to embed resource: jToj-modY4Ftog-yaVriLF1HvOGYr16Z-Oq3KCptv7pHCpqaJz1910KlJaLHy7HdulTWDKXKkTmIjFf5_LQF7CSkQUP3fUymvFgJ_RiJ60-xRvVptw9E-5HSDoLBAnSzEsQTSTOWtwv6JNb1qWMF8ZE of type application/octet-stream
*Saldo a ser validado na inclusão da OS: Neste campo é informado qual o saldo que o Sistema irá validar após o usuário Salvar a Ordem de Serviço.
*Permite Saldo Negativo?:
0 - Não : Ao informar esta opção o sistema não irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficará negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço, com isso trazendo a seguinte mensagem:
Unable to embed resource: QeVhlH_fyEc7SI_Ep4Hvt8Ivtz_4UeQISoOYO_v8uR7aJpfVqK9UbNdaGdKCm-dJrp8ADxVLR7Aolicu-CfS8FB9btJFKaIPNcSH3pIKm_zpZaaPuH8lomq8GRNYJSQVFskukUxOuYDbOmLfQT-6u1I of type application/octet-stream
1 - Sim : Ao informar esta opção o sistema irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficar negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço,trazendo a seguinte mensagem
Unable to embed resource: 6kWveVa21hohZAqsUmkiXyEBztf0LQ5w9VAIlfIP9hYXGmfW3ZcKnfINNXarZlleTkmHZlgdL4xDxDARhwtTCnZREY25DHh3GjupZDZKXfY6FqofEmam-bXdzjH1_kh5e-7DE0MUV9lrzveq1vfYfvw of type application/octet-stream
4 - Configuração
Para permitir Saldo Negativo.
01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada.
02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim
03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Sim
04 - Com esta Configuração o sistema ira validar o saldo e permitir que fique negativo.
Para Nãopermitir Saldo Negativo.
01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada.
02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim
03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Não
04 - Com esta Configuração o sistema ira Validar o saldo e Não permitir que fique negativo.

AG-16832

Aumento das casas decimais no campo "Variação de Preço p/ Cidade" da Tabela de ItemxPreço

427415

1 - Menu
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço x Item
Agro3C » Pedidos » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que seja possível inserir um número com até 4 casas decimais em ‘Variação de Preço p/ Cidade’ e considerar as casas adicionadas ao gerar pedidos que utilizem Tabela de Preço.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que, ao inserir um valor em Agro3C » Notas » Tabelas » Tabelas de Preço x Item » Aba “Variação de Preço p/ Cidade” » Campo Variação (R$), o sistema permita inserir até 4 casas decimais e faça a validação do número completo. Será feita normalmente a conta considerando as casas na geração de pedidos que utilizam a Tabela de Preço onde encontram-se as parametrizações.

AG-16821

Mostrar os recebimentos retroativos no relatório Recebimento de Leite

0

1 - Menu
Leite3c » Relatórios » Recebimento de Leite Diário
2 - Objetivos
O Relatório de deve pesquisar dados de datas Retroativas e Atuais de Maneira correta, respeitando o parâmetro ‘Utilizar Dt.Receb. Nf e Lote ? ', e os Valores de exames, assim evitando a ocorrência de Filtragem e Recebimentos sejam buscadas de Maneira Incorreta;
3- Alteração
Alterado o comportamento do método, para ajustar o filtro referente as datas de lançamento assim bem como adicionar os filtros referente a data de recebimento

AG-16813

Erro ao salvar agendamento de produção de ração com controle de retirada por forma de parcelamento

0

1 - Menu
Agro3C » Produção » Ração » Agendamento da Produção
2 - Objetivo
Permitir o agendamento de produção quando houver controle de retirada por parcelamento.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para permitir o agendamento de produção de ração quando houver controle de retirada por forma de parcelamento.

AG-16810

Ajustar tela de estorno de cheque transferidos para não obrigar informar data inicial e final de transferência

0

1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Estorna Transferências de Cheques Recebidos
2 - Objetivo
Realizar ajuste para quando filtrar cheques sem informar data, possa ser retornado todos os cheques que se enquadram nos filtros estabelecidos, ignorando a ausência de data.
3- Alteração
Realizado ajuste para quando filtrar cheques sem informar data, possa ser retornado todos os cheques que se enquadram nos filtros estabelecidos, ignorando a ausência de data.

AG-16804

Melhoria » Integração Farmbox: Custos de Itens

486402

1 - Menu
ExpImpAgro3c » Processos » Exportação/Importação Farmbox » Exportação FarmBox
2 - Objetivo
A gestão eficiente de uma fazenda é um dos principais desafios enfrentados pelos produtores rurais. Com o objetivo de otimizar esse processo, a Viasoft, empresa especializada em soluções de gestão empresarial, desenvolveu o módulo Lavoura. Esse módulo tem como propósito permitir que os produtores realizem uma gestão completa de suas fazendas, controlando custos e receitas, inserindo apontamentos e acompanhando a lavoura de maneira eficiente. Dessa forma, o módulo Lavoura se apresenta como uma solução tecnológica capaz de ajudar os produtores a obterem mais eficiência e rentabilidade em suas atividades agrícolas. Nesta perspectiva, este assunto torna-se relevante para o setor agrícola, uma vez que apresenta uma solução tecnológica capaz de melhorar a gestão das fazendas e, consequentemente, aumentar a produtividade e os lucros dos produtores.
A rotina utilizada na respectiva tarefa, tem objetivo de realizar exportação de dados para sistema FarmBox.
3- Alteração
Foi realizada a implementação de uma nova tela na rotina, onde possibilita a exportação dos custos dos itens utilizados no sistema Agrotitan para o Farmbox:
Unable to embed resource: RIXBv02xRLQd-iq65UBu2MD0f7awBgVqCLlKAd7Jw1pZhjYMUMb6A1QDgcp-kDVfvF4c5-3pZSukUlzkRr4NIzAkOYEW0eoE0T98dwgPLiHJF5G94d0PttjzSO2WazZSw62N8buH4k5t of type application/octet-stream
4 - Configuração
Se faz necessário possuir a integração com o sistema Farmbox devidamente configurada.

AG-16802

Erro ao alterar notas com valor de DAP

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto
2 - Objetivo
Realizar correção para que ao alterar uma nota com DAP não retorne erros.
3- Alteração
Foi realizado correção para que ao alterar uma nota com DAP não retorne erros.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-16793

Notas sem DAP gravando no cadastro de Informações PRONAF

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Cereais » DAP » Cadastro Informações PRONAF
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação de Acréscimo/Desconto
2 - Objetivo
Realizar correção para que só retorne no cadastro do pronaf as notas com bonificação DAP.
3- Alteração
Foi realizado correção para que só retorne no cadastro do pronaf as notas com bonificação DAP.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-16784

Erro no relatório de Razão de Fornecedor e Razão de Clientes

435829

1 - Menu
Relatórios» Contas a pagar» Razão» Razão de Fornecedores
Relatórios» Contas a Receber» Razão» Razão de Clientes
2 - Objetivo
Relatórios responsaveis por listar toda movimentação Financeira realizada na empresa por Clientes e Fornecedores.
3- Alteração
Alterado nas consultas do Relatório o tamanho dos campos do tipos String (campos descritivos) para 255 caracteres.

AG-16777

Emissão duplicada da nota fiscal pela rotina Gerar Atendimento, quando o item não tem tributação de saída informada

434807

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento
2 - Objetivo
Gerar uma nota através do atendimento de uma requisição em função de validações do documento.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a situação de validação dos documentos, permitindo que ao gerar o atendimento a nota seja executada somente quando todos os informativos que a configuração da nota exige estiverem preenchidos, validando a mensagem de que o item não será gravado com sucesso quando estiver alguma informação faltando.

AG-16766

Previsão de entrega/tratamento de semente com resultado divergente

434916

1 - Menu
Semente » Comercial » Previsão de Entrega/Tratamento de Semente;
2 - Objetivo
Ajustar a rotina de previsão de entrega/tratamento de semente, para que o totalizador de cada coluna apresente somente o valor somado referente a cultivar, ignorando os demais como embalagem e tratamento.
3- Alteração
Ajustado o sistema para que o totalizador apresente os valores somados referente a cada cultivar, ignorando ignorando os demais como embalagem e tratamento.

AG-16764

Plugin Resumo Financeiro | Resumo Financeiro x Contabil

1

1 - Menu
FinAgro3c » Relatórios » Resumo Financeiro
2 - Objetivo
Realizar a implementação de plugin de Resumo financeiro, onde possibilitará a apresentação de dados das Duplicatas a Receber, Duplicatas a Pagar, Contas Movimento de Débito e Crédito. Podendo ser agrupados por pessoa, Estabelecimento e Tipo de Documento. Além disso, deverá ser possível filtrar por Período de Emissão, Período de Vencimento, Data de Bom Para e Estabelecimento. Os dados apresentados poderão ser exportados para excel, e lidos em tela.
3- Alteração
Realizado a implementação de plugin de Resumo financeiro, onde possibilita apresentar dados de Duplicatas a Receber, Duplicatas a Pagar, Contas Movimento de Débito e Crédito. Podendo ser agrupados por pessoa, Estabelecimento e Tipo de Documento. Além disso, deve é possível filtrar por Período de Emissão, Período de Vencimento, Data de Bom Para e Estabelecimento. Os dados apresentados podem ser exportados para excel, e lidos em tela.

AG-16753

3/7 - Alterações nos relatórios MAPA

406631, 415705, 427883, 428642, 429346

1 - Menu
Sementes » MAPA » Mapa de Reembalagem de Sementes
Sementes » MAPA » Mapa de Armazenamento de Sementes
Sementes » MAPA » Mapa de Produção e Comercialização de Sementes
2 - Objetivo
Ajustar o layout da impressão dos relatórios de Mapa de Reembalagem de Sementes , Mapa de Armazenamento de Sementes e Mapa de Produção e Comercialização de Sementes de acordo com a legislação do MAPA.
3- Alteração
Ajustado o layout dos relatórios Mapa de Reembalagem de Sementes , Mapa de Armazenamento de Sementes e Mapa de Produção e Comercialização de Sementes de acordo com a legislação do MAPA.
Criado o campo ‘Observações’ no filtro do relatório Mapa de Reembalagem de Sementes. Esse campo buscará do seguinte cadastro: LAS » Configurações de Laboratório » Observações de Documentos, caso preenchido, aparecerá na parte final do relatório;
Criado o campo ‘Armazenador’, ‘Produtor’, ‘Reembalador’, ‘Semestre’, ‘Ano’ e ‘Observações’ no filtro do relatório Mapa de Armazenamento de Sementes:O campo ‘Armazenador’ virá preenchido de forma padrão de acordo com a pessoa vinculada ao estab. nas configurações do agro.
Os campos ‘Produtor’ e ‘Reembalador’ filtra e permite informar pessoas do sistema com RENASEM em seu cadastro, quando selecionado irá marcar na impressão do relatório como REEMBALADOR ou PRODUTOR (vai depender do tipo do lote: P=PRODUTOR, T=REEMBALADOR).
O campo ‘Semestre’ será composto pelas opções ‘1-Primeiro’ e ‘2-Segundo’, será apresentado os resultados de acordo com o semestre selecionado.
O campo ‘Ano’ para escolher o ano do semestre a filtrar.
O campo ‘Observações’ buscará do seguinte cadastro: LAS » Configurações de Laboratório » Observações de Documentos, caso preenchido, aparecerá na parte final do relatório;

Criado o campo ‘Semestre' e ‘Observações’ nos filtros do relatório Mapa de Produção e Comercialização de Sementes:O campo ‘Semestre’ será composto pelas opções ‘1-Primeiro’ e ‘2-Segundo’, será apresentado os resultados de acordo com o semestre selecionado.
O campo ‘Observações’ buscará do seguinte cadastro: LAS » Configurações de Laboratório » Observações de Documentos, caso preenchido, aparecerá na parte final do relatório.

AG-16752

2/7 - Tornar numeração do Laudo de Vistoria por ano

406631, 415705, 427883, 428642, 429346,482124

1 - Menu
Sementes » Produção » Laudo de Vistoria
2 - Objetivo
Ajustar o layout da impressão dos documentos de Laudo de Vistoria de acordo com a legislação do MAPA.
3- Alteração
Feito o ajuste quando atualizar o sistema, o campo NUMERO será atribuído pelo valor do campo LAUDO para os documentos antigos;
Para os novos documentos, ao trocar de ano a sequencia será resetada;
Ajustado o documento para aparecer o NUMERO/ANO e alterado o titulo de ‘ANEXO XXXV’ para ‘ANEXO V’.

AG-16751

4/7 - Criação do novo documento para tratamento e/ou troca de embalagens

406631, 415705, 427883, 428642, 429346

1 - Menu
Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo Aditivo TSI/Troca de Emb.
2 - Objetivo
Criar uma nova tela de cadastro de documento de laboratório de Termo Aditivo TSI/Troca de Embalagem de acordo com o MAPA 538_,_ podendo ser cadastrado de forma manual ou automática pelos processos de TSI e alteração de embalagem.
3- Alteração
Criado a rotina Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo Aditivo TSI/Troca de EmbOs lotes só aparecerão para serem importados caso possuam Certificado ou Termo de Conformidade vinculado e que tenham saldo
Só poderá realizar o vinculo de mais de um lote no mesmo documento caso sejam do mesmo tipo, cultura, safra, cultivar, categoria, termo/certificado iguais
Deverá preencher se é de Tratamento e/ou Troca de Embalagem, sendo obrigatório preencher um ou outro
Não é possível salvar o documento se for informado mais de um lote com TSI diferente um do outro
No campo ‘Peso por embalagem (kg)’ caso o item seja por Nº de Sementes, será feito o calculo desse campo de forma automática de acordo com o PMS, mas podendo editar caso necessário

O cadastro do novo documento pode ser feito de forma manual ou automático através dos processos de TSI ou alteração de embalagensPara utilizar o processo de geração automática do documento, precisa habilitar no caminho Sementes » Configurações » Configurações » Configurações Gerais - Módulo Sementes, aba laboratório, sub aba Termo Aditivo TSI/Troca Emb

Nas configurações de assinatura digital, foi adicionado a opção para assinar esse documento de forma digital, então ao imprimir o documento, se o responsável técnico tiver cadastro de certificado digital apresentará a opção para assinar o documento de forma digital
Na emissão da nota fiscal, se o lote selecionado possuir o documento vinculado será impresso junto com a DANFE. Também poderá ser impresso no botão disponibilizado no menu de impressão de notas

AG-16750

1/7 - Alterações nos documentos existentes

406631, 415705, 427883, 428642, 429346

1 - Menu
Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Certificado de Sementes
Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo de Conformidade
Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo Aditivo
2 - Objetivo
Ajustar o layout da impressão dos documentos de Certificado de Sementes, Termo de Conformidade e Termo Aditivo de acordo com a legislação do MAPA e criar as validações nos cadastros desses documentos.
3- Alteração
Feito os ajustes nos layouts da impressão dos documentos Certificado de Sementes, Termo de Conformidade e Termo Aditivo de acordo com a legislação do MAPA no sistema e rastreabilidade;
Criado a validação no cadastro de Certificado de Sementes quando tentar salvar um documento que possua amostras com testes de Germinação e Tetrazolio juntos (só poderá salvar se for só um ou outro). Não existirá a validação quando possuir lotes do tipo ‘T' e ‘P’ juntos, pois nesse documento sempre será impresso como 'PRODUTOR’;
Criado a validação nos cadastros de Termo de Conformidade e Termo Aditivo quando tentar salvar um documento que possua amostras com testes de ‘Germinação’ e 'Tetrazolio' ou Lotes do tipo ‘T' e 'P’ juntos (só poderá salvar se for só um ou outro).

AG-16745

Nota a partir de romaneio gerada pelo servidor não carrega cultura

0

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
Agro3C » Romaneios » Gera Nota(s) de Romaneio(s)
2 - Objetivo
Ajustar para que ao gerar a NF pelo romaneio, a cultura seja carregada, e também, ajustar quando gerar a NF após inclusão do romaneio e pela rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s).
3- Alteração
Foi ajustado para que quando uma nota for gerada pelo romaneio, após a inclusão do romaneio e pela rotina de Gera Nota(s) de Romaneio(s), a cultura seja carregada corretamente.

AG-16734

Data de Emissão maior que a Data de Entrada / Saída em notas fiscais emitidas pelo Módulo Exped

431680

1 - Menu
EXPED » Configurações » Configurações » Exped » 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote;
EXPED » Cadastros » Cargas de Faturamento;
EXPED » Processos » Pedido;
EXPED » Processos » Vincular Carga com Pedidos;
EXPED » Processos » Carregamento;
EXPED » Processos » Faturamento da Carga/Gerar NF's de Saída;
2 - Objetivo
Ao tentar faturar uma carga de faturamento com a data entrada/saída anterior à data atual, o sistema deve impedir que isso ocorra. O sistema deve exibir uma mensagem
de alerta ao usuário quando ele alterar a data marcando o flag "Data/Hora Saída" na tela de faturamento do EXPED. Quando a máquina estiver atualizando a data/hora como em um faturamento durante a madrugada, o sistema em hipótese alguma deve permitir que a data entrada/saída fique inferior a data de emissão.
3- Alteração
Efetuado um ajuste no tipo de EXPED 2 - FATURAMENTO POR PEDIDO C/ CONTROLE DE LOTE, onde o sistema estava permitindo que a data de entrada/saída ficasse inferior à data de emissão.
Para todos os tipos de configurações do EXPED, o sistema padronizou a mensagem de alerta ao usuário.
A configuração do AGRO3C em Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros) » Adicional » Nota Fiscal » Bloqueia Dt Emissao para NF não deve interferir nessa funcionalidade;

AG-16729

Notas de Exportação através do Exped, não estão tendo a conversão de embalagem realizada corretamente, apesar dela estar informada no cadastro do item

433774

1 - Menu
Exped3c » Processos » Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída
2 - Objetivo
Corrigir a inconsistência que ocorria ao realizar o faturamento de carga com os parâmetros de Exportação configurados, uma vez que a conversão não estava sendo feita corretamente
3- Alteração
Após a alteração realizada, o sistema respeita corretamente os parametros de conversão de Exportação, exibindo as unidades de forma correta no XML e na DANFE;

AG-16723

Quando utilizado Tabela de Fixação outros acréscimos não estão sendo considerados na base dos impostos em nota de compra direta.

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que quando emitir uma nota de compra direta, o sistema calcule automaticamente o valor dos outros acréscimos sem que seja necessário clicar no botão ‘Carregar DAP’. Também deve ser realizado o cálculo automático quando houver DAP configurada. E ao carregar valor no campo outros acréscimos, caso o imposto estiver configurado para somar, as bases devem ser atualizadas automaticamente sem a necessidade de dar ‘ENTER’ no campo.
3- Alteração
Foi ajustado para que ao emitir uma NF de compra direta, o sistema realize o calculo automático do valor de outros acréscimos sem precisar clicar no botão ‘Carregar DAP'. Também deve ser realizado o calculo automático quando houver DAP configurada, então deve trazer valor para o campo ‘Bonificação DAP’. E ao carregar valor no campo 'Outros Acréscimos', quando o imposto estiver configurado para somar, as bases devem ser atualizadas automaticamente.

AG-16719

Notas com bases alteradas manualmente não calculam automático o VIMPOSTOOP (ICMS total da operação) e o VIMPOSTODIF (ICMS diferido)

416147

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Tributação » Imposto
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
Agro3C » Notas » Manutenção - Tributação do Item
Agro3C » Notas » Manutenção - Impressão de Nota Fiscal Eletrônica
2 - Objetivo
Configurar para permitir que seja alterado o Valor da Operação e Valor Diferido do Imposto ICMS do item da nota fiscal manualmente
3- Alteração
Houve uma alteração na aba Decimais do Imposto ICMS definindo o campo "Decimais da Base de Imposto" com 4 casas decimais, "Decimais Alíquota" com 2 casas decimais e "Decimais da Base Reduzida" com 4 casas de decimais.
Na aba "8. Tributação" tem um novo campo no final da tela chamado "Permite Alt. Imp. Op/Dif" com as opções "0 - Não" e "1 - Sim". Caso selecionado a opção "1 - Sim" e salvo a configuração de nota fiscal desejada, na rotina de manutenção de notas fiscais é habilitado dois campos na tributação do item para realizar a edição dos valores do Valor da Operação e Valor Diferido do Imposto ICMS.
Na rotina de manutenção de notas fiscais, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Manutenção é possível visualizar os 2 (dois) novos campos no final da linha de tributação com os nomes de "Vlr. Imposto Op." e "Vlr. Imposto Dif.".
Com esses 2 (novos) campos não será mais necessário fazer a alteração dos valores via banco de dados para que a nota fiscal em questão seja autorizada na SEFAZ.

AG-16716

Integração Viasuper/Petroshow» Central de Integração» Falha ao integrar limite de crédito através da central de integração.

0

1 - Menu
Agro3c » Cadastros Gerais » Integração Viasuper/Petroshow » Central de Integração
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar o envio de cadastros em massa para sistemas de terceiros.
3- Alteração
Realizado ajuste para que não sejam apresentados erros ao enviar os limites de crédito para o Petroshow, também adicionado um limitador de envio para 10 mil registros por vez, evitando assim o “estouro” de memória da máquina.
4 - Configuração
Obter a integração com sistemas de terceiros devidamente configurado

AG-16705

Permitir realizar o pagamento do valor do título que não foi programado, quando a duplicata está em remessa bancária

0

1 - Menu
FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento
FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos de Contas
2 - Objetivo
Realizar melhoria na baixa de duplicatas a pagar, que tenha parte do saldo programado em remessa bancária, de modo que ao fazer o acerto do saldo não programado, não seja solicitado autorização de títulos em remessa.
3- Alteração
Realizado melhoria na baixa de duplicatas a pagar, que tenha parte do saldo programado em remessa bancária, de modo que ao fazer o acerto do saldo não programado, não seja solicitado autorização de títulos em remessa.

AG-16704

Ajustar mensagem na rotina de inclusão de CTRC manual quando obrigar leitura do arquivo XML

0

1 - Menu
CTRC » CTRC(Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)
2 – Objetivo
Ao incluir manualmente um CTRC cuja configuração tem o parâmetro “Obriga Inclusão a partir do XML?” definido como “Sim”, não exibir a mensagem “Tamanho da Chave de Acesso Inválida!”.
3 – Alteração
A mensagem “Tamanho da Chave de Acesso Inválida!” não é mais exibida, e o sistema é impedido de prosseguir com a inclusão exibindo a mesma mensagem que é apresentada ao clicar no botão de importação de XML, sem retornar nenhum resultado.

AG-16701

Integração TMS(Forlog) » Campo cancelado & paths errados

0

1 - Menu
Agro3C » Integração com Forlog(SERVIÇO)
2 - Objetivo
Quando o serviço ViasoftServidorForlogRESTServico está em execução, causando lentidão no servidor e no sistema, chegando até travar. O serviço é parado automaticamente e não reinicia mais. Forçando usuário iniciar manualmente.
Visto que esta lentidão ocorre pois a um estouro de memória, com isto ocorrendo a lentidão em questão.
3- Alteração
Realizado ajuste no Serviço de limpeza de memória.
4 - Configuração
N/D

AG-16690

Gerar Atendimento chamando tela de nota ao salvar solicitação de compra / Planilha de cotação com visualização de valor unitário divergente

0

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Compras » Gerar Atendimento
Agro3C » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido de Compra
2 - Objetivo
Ajustes afim de corrigir a mensagem posterior ao salvar a Geração de um Atendimento, e ajuste na Planilha de Cotação, para a melhor visualização do valor informando no documento.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a situação de resposta ao salvar uma ‘Geração de Atendimento’, o sistema apresentará a seguinte mensagem após salvar a inclusão, “Processo concluído com Sucesso”.
Após ajustar a forma de visualização dos valores numéricos na Planilha de Cotação, será possível ler de forma legível os valores informados no documento como ‘Preço' e 'Data’.

AG-16675

Socket Error do Petroshow sendo na exclusão do cadastro de portador na integração 3.0 com Mercado

0

1 - Menu
FinAgro3c » Caixas/Bancos» Portadores (Caixas e Bancos)» Portadores (Caixas e Bancos);
ViasuperTitan » Cadastros » Portador;
2 - Objetivo
Através da rotina supracitada é possível realizar a manutenção de portadores.
3- Alteração
Realizado ajuste na rotina, onde anteriormente ao realizarmos a exclusão do cadastro de portador era apresentado Socket Error em tela referente a integração com o Petroshow, mesmo não havendo integração com o sistema. Após ajuste, foi corrigida a validação da integração, assim o erro deixando de ser apresentado.
4 - Configuração
É necessário possuir os sistemas instalados e devidamente configurados para que a integração ocorra com sucesso.

AG-16674

Devolução de apontamentos não retorna o saldo para o lote

427214

1 - Menu
Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção
Lavoura » Relatórios » Estoque » Lotes » Movimentação Lote Data Validade
2 - Objetivo
Realizar correção para que no relatório de 'Movimentação Lotes de Data de Validade' retorne os apontamentos de devolução e ajuste o saldo corretamente.
3- Alteração
Foi realizado correção para que no relatório de 'Movimentação Lotes de Data de Validade' retorne os apontamentos de devolução e ajuste o saldo corretamente..
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-16669

Gerando valor na tag detPag incorretamente na baixa de documentos pendentes

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que gere valor correto na tag detPag na baixa de documentos pendentes e não retorne mensagem de validação ao enviar nota fiscal para a SEFAZ
3- Alteração
Houve a correção de uma inconsistência em que ao vincular uma duplicata na baixa de documentos pendentes pela segunda vez estava retornando uma mensagem de rejeição do SEFAZ ao enviar a nota fiscal quanto a ausência de troco quando o valor dos pagamentos informados é maior que o valor total da nota, isso porque estava indo um valor errado no atributo <detPag> do XML a partir da segunda nota fiscal ao enviar a nota fiscal para a SEFAZ e com baixa de documento pendente.

AG-16667

Cascaded updates not enabled ao salvar cadastro de cartão onde foi utilizado o copiar e colar registro da tela

0

1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Outras Formas de Recebimento » Cartões de Crédito
2 - Objetivo
Realizar correção de erro ‘Cascaded updates not enabled’ que ocorre ao copiar e colar um registro de cadastro de cartão de crédito.
3- Alteração
Realizado correção de erro ‘Cascaded updates not enabled’ que ocorria ao copiar e colar um registro de cadastro de cartão de crédito.

AG-16662

Ajustes pós testes gerias da release 2208

0

1 - Menu
Agro3C» Cadastros Gerais » Pré-classificação Financeira
Agro3C» Notas » Configurações » Pré-Configuração Rateio de Centro de Custo
CTRC » Gerenciamento de Transporte » Rotas de Viagem
2 – Objetivo
Remover inconsistências do sistema.
3 – Alteração
3.1: Quando o usuário for realizar a inclusão de uma rota de viagem, indiferente do campo que o mesmo alterar durante a inclusão, todos eles devem funcionar normalmente, nenhum retornando erro de “FK” ou semelhante.
3.2: Quando o usuário informar um ID errado em um dos campos no momento da inclusão, é retornado uma tela de aviso explicando de forma clara o motivo da inconsistência.

3.3: Quando for feita a exclusão de uma Pré-classificação Financeira o sistema vai excluir normalmente sem nenhum tipo de inconsistência caso esteja parametrizado de forma correta.

AG-16635

Ajustar grid na Tabela de Fixação Acréscimo/Desconto para permitir alterar ordenação das regras

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimos/Descontos
2 - Objetivo
Realizar a implementação para as novas regras da DAP.
3- Alteração
Foi realizado a implementação das novas regras da DAP.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-16623

Falha catastrófica ao tentar realizar sincronização em massa do limite de crédito

0

1 - Menu
Agro3c » Cadastros Gerais » Integração Viasuper/Petroshow » Central de Integração
2 - Objetivo
Através da rotina supracitada quando há integração 2.0 entre Agro e Viasuper e também entre Agro e Petroshow possibilita com que o usuário possa otimizar o envio de dados para os sistemas, já que muitas das vezes essas alterações são feitas de forma macro e com a central da integração acaba por tornar o processo mais efetivo.
3- Alteração
Realizado ajuste na rotina, onde anteriormente ao marcamos para integrar os limites de crédito era apresentado erro Falha catastrófica em tela. Após ajuste, não é mais apresentado o respectivo erro.
4 - Configuração
Possuir previamente configurada a integração com o sistema de terceiros.

AG-16617

AgroCafé/Agro3C» Erro ao vincular Certificado Qualidade no cadastro da Pessoa.

0

1 - Menu
AgroCafe » Cadastros » Pessoas » Manutenção
2 - Objetivo
A tela de Cadastro de pessoas e responsável pelo cadastro e manutenção de todas as informações da Pessoa, visto que nessa tela é possível cadastrar o certificado de qualidade referente ao café, e também importar na coluna anexo um arquivo , visto que quando tentar importar este arquivo o sistema acusa uma mensagem, assim não conseguindo finalizar este processo.
3- Alteração
Ajustado para quando clicar no botão para anexar o arquivo o mesmo não presente mas mensagem impedindo este processo.
4 - Configuração
N/D

AG-16615

Erro ao finalizar renegociação de títulos a receber

0

1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado » Finalizar Renegociação de dívidas
2 - Objetivo
Rotinas utilizadas para controles financeiros, sendo uma para baixa de lançamentos (Duplicatas e Contas Movimento)
3- Alteração
Ao invés de criar uma tabela para controle, foi criado a sequence GEN_DUPREC_RENEGOCIACAO, pois tem o mesmo efeito de criar uma tabela mas evita ter que implementar um controle de concorrência.
Foi definido na reunião de análise que seria informado apenas o número no campo “Duplicata inicial“, sem nenhum prefixo ou sufixo, isso poderá causar o mesmo problema tratado na tarefa atual, pois aumenta a chance de ter uma duplicata com o código gerado.

AG-16591

Termo Aditivo atualizando dados de outras análises do lote de sementes

430106

1 - Menu
Sementes » Cadastros Gerais » Lotes de Sementes
Sementes » Cadastros Gerais » Lotes de Sementes;
2 - Objetivo
Ajustar a rotina de emissão de termo aditivo referente as amostras de reanalise para que não altere todos os campos do cadastro de lote, apenas o que foi reanalisado.
3- Alteração
Ajustado o sistema para que não altere todos os dados do cadastro de lote de sementes após emitir o termo aditivo, substituindo apenas os resultados dos fatores que foram reanalisados.

AG-16589

Implementar o estorno para o Desconto por Montante

1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado
FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado
2 - Objetivo
Nas rotinas de baixa existe a opção de baixar o valor total ou valor parcial, em que ao fazer uma baixa parcial a rotina solicita ao usuário se deseja recalcular o valor de desconto ou juros conforme o valor informado no campo.
Também existe a Rotina para Estorno da baixa dos lançamentos, a qual deve retornar os valores da Duplicata e os dados para serem aplicados os descontos e acréscimos novamente.
3- Alteração
Realizado ajustes referente ao Estorno dos Títulos, onde o mesmo esta retornando os valores de descontos para que esses sejam aplicados novamente.

AG-16588

Atualização por Arquivos barrando no código SIGEN / Inclusão de cadastros com usuário VIASOFT não respeita ID reservado / Impressão de documentos com formato RTF

0

1 - Menu
Reag3C » Cadastro » Receituário Padrão » Culturas
Reag3C » Receituário » Receituário
Reag3C » Relatórios » Guia de Aplicação
Reag3C » Atualizações » Atualizar via Arquivo
2 - Objetivo
Ajustar a rotina de importação da base do Reag por arquivo, a fim de corrigir a importação do arquivo 23UNIDADEMEDIDADOSE, mesmo que não utilize o SIGEN e prosseguir com a importação.
Ajuste necessário a fim de corrigir a impressão da Guia de Aplicação, retirando a parte em que apresenta o formado RTF em modo texto
Ajuste necessário a fim de corrigir o cadastro de Culturas com o usuário VIASOFT para seguir com o código sequencial do sistema
3- Alteração
Ajustado a rotina de importação por arquivos da base Reag, corrigindo a mensagem de FK e permitindo prosseguir com a importação;
Ajustado a impressão de Guia de Aplicação, para que não apresente o formato RTF no modo texto;
Ajustado o cadastro de Cultura com o usuário VIASOFT, seguindo o código sequencial do sistema corretamente.

AG-16577

Campo 'Aut. Peso' na Pesagens Pendentes sumindo após fechar e abrir a rotina de leitura de peso novamente

0

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Pesos
2 - Objetivo
Realizar correção para que não perca o status e retorne corretamente o mesmo na rotina de leitura de pesos.
3- Alteração
Foi realizado correção para que não perca o status e retorne corretamente o mesmo na rotina de leitura de pesos.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-16557

Rateio de Centro de Custo para Desconto e Juros nas Duplicatas Incluída Manualmente

428429,3202

1 - Menu
FinAgro » Pessoa » Conta a Receber » Títulos a receber
2 – Objetivo
2.1 – Fazer com que a rotina de inclusão manual de títulos de recebimento funcione como a de pagamento manual.
3 – Alteração
Agora o sistema está retornando o centro de Custo pai concatenado com o centro de custo filho no centro de custo débito/crédito dependendo da configuração do estab.

AG-16555

Erro na mensagem de processo concluído na central de integração Viasuper/Petroshow

0

1 - Menu
Agro3c » Cadastros Gerais » Integração Viasuper/Petroshow » Central de Integração
2 - Objetivo
Através da rotina supracitada quando há integração 2.0 entre Agro e Viasuper e também entre Agro e Petroshow possibilita com que o usuário possa otimizar o envio de dados para os sistemas, já que muitas das vezes essas alterações são feitas de forma macro e com a central da integração acaba por tornar o processo mais efetivo.
3- Alteração
Realizado ajuste na rotina, onde anteriormente ao concluir o processo de sincronização era apresentada uma mensagem em tela com erro ortográfico:
Unable to embed resource: m2YTqjSGgrSBsWMSeUzZ7A07DMIrqGZ5xB2jPve1J4gojy13MgQMV_o3a87cZRNjAlnMK26J3fMheWmU714HGiLWuAW3xF0pmQhuH8-Pm1FSqatQ7P1P4HkOCUacC6UgRuHR7DC3pm43 of type application/octet-stream
Após ajuste, a mensagem foi corrigida ficando da seguinte forma:
Unable to embed resource: mIFE1ijvU26BioWPNJdbt2K_6JMKBWAN-WampibvdFBUVyDLrnM4aNU-DSuj-tFHgHPzZ4pcjIrhboWH2ZgKdwGFNbOrtwCeFOlppewYQlbsYK0b11bPOYPLdm52NHkDY-EUiLF6P_iG of type application/octet-stream
4 - Configuração
Possuir previamente configurada a integração com o sistema de terceiros

AG-16554

DAP não é recalculada automaticamente quando não é confirmada a baixa do contrato

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que quando o usuário não confirmar a baixa de contrato, o sistema valide a DAP novamente e recalcule o valor automaticamente.
3- Alteração
Foi ajustado para quando o usuário não confirmar a baixa de contrato, o sistema valide a DAP novamente e recalcule automaticamente o valor.

AG-16542

Erro ao copiar e colar cadastro de Produto x Cultura x Hectare

0

1 - Menu
PSAgro3C » Cadastros Gerais » Produto x Cultura x Hectare
2 - Objetivo
Ajustar para que ao copiar e colar as informações de um cadastro já existente, a copia seja feita corretamente, e validar para as informações fiquem vinculadas a safra logada.
3- Alteração
Foi ajustado para que ao copiar e colar informações de um cadastro já existente em Produto x Cultura x Hectare no PSAgro, seja feito corretamente, e validar para que as informações fiquem vinculadas a safra logada.

AG-16541

Violação de acesso ao excluir transferência de local de estoque através do grid

0

1 - Menu
Agro3c » Estoque » Item » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar movimentação de produtos entre locais de estoque.
3- Alteração
Realizado ajuste na rotina, para que o sistema não apresente violação de acesso ao tentar excluir uma transferência entre locais de estoque através do grid.
4 - Configuração
Existir uma nova transferência de produto.

AG-16524

Implementar dados do favorecido no lançamento financeiro gerados pelo retorno de remessa de pagamento

0

1 - Menu
FinAgro3c » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento
FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento
FinAgro3c » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Pagamento (Pagtos Bancários)
2 - Objetivo
Realizar correção da geração de recibo através do lançamento financeiro de baixas de programações de pagamento em remessa bancária, de modo que os dados do favorecido sejam impressos no recibo.
3- Alteração
Realizado correção da geração de recibo através do lançamento financeiro de baixas de programações de pagamento em remessa bancária, de modo que os dados do favorecido sejam impressos no recibo.

AG-16513

Excluir movimentação financeira ao excluir Pesagem Avulsa

425538

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
Agro3C » Romaneios » Manutenção
2 - Objetivo
2.1 - Habilitar o campo ‘Código Cfg Pesagem Avulsa' quando informar ‘Sim’ no campo 'Cobra Pesagem Avulsa’, sem a necessidade de salvar a configuração e atualizar a tela antes para que ele seja habilitado.
2.2 - Criar vínculos para que seja possível realizar o rastreio financeiro da cobrança da pesagem avulsa.
2.3 - Excluir também a duplicata/conta movimento ou lançamento a vista gerado, quando realizado a exclusão do romaneio ou da pesagem.
2.4 - Alertar o usuário com uma mensagem informando sobre a exclusão do lançamento financeiro.
2.5 - Realizar validação ao tentar excluir o romaneio ou cadastro do peso quando o lançamento financeiro estiver parcialmente ou totalmente quitado.
2.6 - Validar a data de validade para movimentação, bloqueando ou avisando de acordo com a data definida nas configurações de data de validade.
2.7 - Gerar os lançamentos financeiros das cobranças de pesagem avulsa corretamente.
3- Alteração
2.1 - Foi ajustado para que o campo ‘Código Cfg Pesagem Avulsa' fique habilitado quando informar ‘Sim’ no campo 'Cobra Pesagem Avulsa’.
2.2 - Foi criado vínculos para que seja possível realizar o rastreio financeiro da cobrança da pesagem avulsa, são eles:
ROMAPESOPDUPREC
ROMAPESOCONTAMOVLAN
ROMAPESOPLANCA
2.3 - Foi ajustado para excluir também a duplicata/conta movimento ou lançamento a vista gerado, quando realizado a exclusão do romaneio ou da pesagem. A exclusão poderá ser feita de duas formas:
Sem romaneio gerado: Menu Romaneios » Cadastro de Pesos.
Com romaneio: Menu Romaneios » Manutenção.
Ao realizar a exclusão pelo romaneio o sistema valida se a leitura vinculada gerou uma cobrança para que a mesma também seja excluída.
Ao tentar excluir um cadastro de peso com romaneio vinculado, não irá permitir excluir o peso, nesse caso também não será excluída a cobrança.
2.4 - Foi criado uma mensagem para alertar o usuário sobre a exclusão do lançamento financeiro.
2.5 - Foi ajustado para validar se o lançamento financeiro está parcialmente ou totalmente quitado, ao tentar excluir o romaneio ou cadastro do peso. E apenas permitir excluir quando realizado o estorno.
2.6 - Foi ajustado para validar a data de validade para movimentação, bloqueando ou avisando de acordo com a data definida nas configurações de data de validade.
2.7 - Foi ajustado gerar os lançamentos financeiros das cobranças de pesagem avulsa corretamente.
4 - CONFIGURAÇÃO
Agro3C » Romaneios » Configurações » Configuração de Romaneios » selecionar a configuração de Pesagem Avulsa » aba ‘Adicional' » Leitura de Peso » Gerais » ‘Cobrança Pesagem Avulsa? = Sim' » informar a configuração de pesagem avulsa no campo 'Código Cfg Pesagem Avulsa’.

AG-16490

Remoção do campo Conta Contábil da configuração da programação de pagamento

0

1 - Menu
FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro » Programação de Pagamento
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Programação de Pagamento
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar.
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar programações de acertos financeiros de duplicatas a pagar, podendo ser programados nas formas de acerto dinheiro, conta movimento e remessa bancária.
3- Alteração
Excluído a configuração de conta contábil nas configurações de programação de pagamento. Esta conta contábil era utilizada quando ocorria o desmembramento do saldo da duplicata original em uma nova duplicata. Tal configuração já não se faz necessária devido a contabilização ter passado a ser feita diretamente pela duplicata.

AG-16479

Não imprime algumas Informações Complementares na DANFE quando gerado em lote pela rotina de Cobrança de Taxas de Serviço

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando utilizar a opção gerar em lote na rotina de Cobrança de Taxas de Serviço, retorne corretamente os dados no campo adicional da nota.
3- Alteração
Foi realizado correção para que quando utilizar a opção gerar em lote na rotina de Cobrança de Taxas de Serviço, retorne corretamente os dados no campo adicional da nota.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-16473

Embalagem Padrão não encontrada na rotina Gera Financeiro DAP

0

1 - Menu
Agro3C » Cereais » DAP » Gera Financeiro DAP
2 - Objetivo
Ajustar a mensagem sobre a embalagem no campo ‘Observação’ e ajustar o fundo das legendas.
3- Alteração
Foi ajustado a mensagem informando que a embalagem não está parametrizada na configuração financeira que é apresentada no campo ‘Observação’ da tela Gerar Financeiro DAP. E foi ajustado o fundo das legendas de Status.

AG-16459

Criar parâmetro para enviar Valor de Outras dos itens para Valor ICMS nos Código de Ajuste provenientes a documentos fiscais.

211085

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Exportar o valor de Outras do item da nota fiscal para o campo Vlr. ICMS do código de ajuste de benefício fiscal
3- Alteração
Houve uma melhoria desenvolvida no sistema que permite a exportação do valor de Outras do item da nota fiscal para o campo Vlr. ICMS do código de ajuste de benefício fiscal.
Para isso é necessário configurar o código de ajuste de benefício fiscal que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » 5.3 - Tabela de Ajustes e Info proven. Doc Fiscal definindo o campo "Tipo de Ajuste" igual a "O - Outras para Valor ICMS".
Esse recurso pode ser utilizado especialmente para as notas fiscais de transferência de crédito ou débito de ICMS.

AG-16455

Tela de impressão de títulos a receber está cortando na impressão dados para impressão.

422579

1 - Menu
Financeiro » Pessoas » Contas a receber » Impressão de títulos a receber
2 - Objetivo
Rotinas utilizadas para impressão de títulos a receber, fazendo com que as duplicatas sejam impressas como Boletos.
3- Alteração
Ajuste para não deixar a tela ser criada com “top” negativo

AG-16453

Cálculo de formação de preço de venda retornando caracteres orientais

0

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Preço de Venda » Fórmula Formação Preço de Venda
2 - Objetivo
Realizar correção para que quando for criada uma fórmula do preço de venda não retornar caracteres orientais.
3- Alteração
Foi realizado correção para que quando for criada uma fórmula do preço de venda não retornar caracteres orientais.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-16449

Remessa de Pagamento Fornecedores via PIX SICREDI CNAB240

399198

1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa
2 - Objetivo
Configurar para ser possível gerar remessa de pagamento a fornecedor, utilizando a chave pix, para o banco 748 - Sicredi
3- Alteração
Adaptado o layout para que quando a Forma de Pagamento informada no detalhe de cobrança seja igual a 45 - Pagamento Chave Pix, o sistema gere os arquivos de pagamento com a Chave pix do fornecedor para pagamento.

AG-16443

Agrupar serviços por PH na rotina de Cobrança de Taxas de Serviço

0

1 - Menu
Agro3C » Cereais » Taxas de Serviço » Cobrança Taxas de Serviço
2 - Objetivo
Considerar o PH no agrupamento quando o parâmetro Obriga NFS Origem for igual a 0 - Não ou 2 - Sim, Safra Origem na configuração da nota.
3- Alteração
Foi ajustado para considerar o PH no agrupamento quando o parâmetro Obriga NFS Origem for igual a 0 - Não ou 2 - Sim, Safra Origem, seguindo a seguintes regras:
0 - Não: Deve gerar uma 'SEQITEM' na nota para cada PH, somando as quantidades somente no caso de possuírem o mesmo PH.
1 - Sim, Nota Origem: Considera separadamente o item de cada safra/PH, referenciando conforme a nota de origem.
2 - Sim, Safra Origem: Agrupa os itens por safra e PH. Para o saldo das notas que serão referenciadas, manteve-se o comportamento atual, ou seja, quando o saldo da primeira nota encontrada for menor que a quantidade a descontar do serviço, é zerado o saldo desta nota e baixado os saldos das demais notas na sequencia, seguindo a regra especificada anteriormente.
4 - CONFIGURAÇÃO
Configurar o parâmetro:
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » selecionar a configuração » abrir a aba ‘11. NF’s A Partir De'. » Obriga NFS Origem? » Informar a opção a ser utilizada: ‘Sim, Safras Origem’, ‘Sim, Nota Origem’ ou ‘Não’.

AG-16435

AgroCafé» Ordem de serviço» 'Sem movimentação física'

410580

1 - Menu
Agrocafé» Cadastros»Ordem de serviço»Ordem de serviço.
2 - Objetivo
A tela de Ordem de Serviço tem como objetivo de cadastrar ordem de serviços com diferentes processos para os lotes informados.
Visto que atualmente só era possível fazer uma ordem de serviço para um lote com movimentação física ou não separadamente assim informando no filtro Lotes Sem Mov. Física 0 - Não ou 1 - Sim . Porém a casos que será necessário misturar estes dois tipos de Lotes na Ordem de Serviço.
3- Alteração
01 - Realizado a implementação no filtro Lotes Sem Mov. Física a opção 2 - Ambas , utilizando esta opção o mesmo irá mostrar os lotes com Movimentação Física Sim e Não.
Unable to embed resource: 7HYLnVZgy_8qmg8417IxYGCBFVpPrUyLll6JEUiI2PLx_CFRnCaupi1g7uA6b-5u8xLL2RR_sBMTb-ombga41zcjyKiByQiRB0UgoOLk2xdWP9ZxUngR0hDZfdpzCijzkathLF0yGqIlMigmvfKysHI of type application/octet-stream
02 - Implementado a função em que fique salvo a última alteração do usuário na tela.(último filtro usado antes de sair). Apenas para filtro LOTES SEM MOV. FÍSICA.
4 - Configuração
N/D

AG-16428

Incluir dados do usuário da baixa na tela de Conciliação de Portadores Manual

393974

1 - Menu
Caixas/Bancos » Portadores (Caixas/Bancos) » Conciliação Bancaria de Portadores Manual.

2 - Objetivo
Acrescentar abas que demonstrem os usuários e datas que foram realizadas as Conciliações Bancárias de Portadores Manual de forma detalhada, proporcionando maior controle de operações.

3- Alteração
O sistema foi atualizado com essas informações constantes na Conciliação Bancária de Portadores Manual, oferecendo maior detalhamento dos dados relacionados ao usuário e as datas as quais foram realizadas, oferecendo maior transparência e confiabilidade no processo.

AG-16425

Criar uma nova Sub-aba chamada "Renegociação" na rotina de Ficha Financeira

204538

1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Ficha Financeira

2 - Objetivo
Acrescentar na Ficha Financeira uma nova aba denominada Renegociação que demonstre ao usuário uma junção mais detalhada de informações relacionadas as renegociações realizadas ou pendentes pelos clientes, proporcionando assim maior controle e gestão de análise de crédito.

3- Alteração
O sistema foi atualizado com essas informações constantes na Ficha Financeira, oferecendo maior detalhamento dos dados relacionados as renegociações realizadas ou não, oferecendo maior transparência e confiabilidade no processo de gestão.

AG-16408

Ajustar a movimentação quando a quantidade carregada maior que a pedida

420480

1 - Menu
Exped3c » Processos » Pedidos
Agro3c » Cadastros Gerais » Natureza a Partir de
Exped3c » Processos » Cargas de Faturamento
2 - Objetivos
Realizar o processo de carregamento com uma quantidade maior que a quantidade disponível no pedido, gerando a movimentação dos saldos do pedido, o sistema baixa exatamente a quantidade disponível.
3- Alteração
Alterado o comportamento para quando a quantidade baixada for menor ou iguala do pedido, quando realize o processo de carregamento e informe uma quantidade maior que a quantidade disponível no pedido Então no momento de gerar a movimentação dos saldos do pedido na baixa a partir de, o sistema deve criar o vínculo baixando exatamente a quantidade disponível no pedido.

AG-16354

Nota gerando com quantidade comercial zerada

421953

1 - Menu
AgroCafe » Processos » Ordem de Serviços » Executar Ordem de Serviço
AgroCafe » Cadastro » Nota » Nota Fiscal
2 - Objetivo
A Ordem de Serviço possibilita com que o usuário com as devidas liberações possa realizar a inclusão de uma ordem de serviço onde dentre as opções disponíveis no sistema poderá definir parâmetros com base em configuração, pessoa que será utilizada, endereços, itens e eventualmente os lotes existentes para tais parâmetros, após isso a OS poderá ser salva no sistema e aguardar o cronograma do armazém para então ser executada e realizar a movimentação e geração das notas fiscais.
Ocorre que atualmente existem casos que após a nota fiscal ser emitida alguns itens tem sua quantidade rateada entre os lotes de origem, onde em alguns casos a quantidade que é rateada fica tão pequena que acaba não realizando a conversão de embalagem comercial e o respectivo campos fica vazio.
Com isso ao realizar o envio da nota fiscal ao SEFAZ a mesma é rejeita por haver inconsistência entre a quantidade do item propriamente dita e quantidade comercial convertida.
3- Alteração
Realizado ajuste na geração do Item na nota Fiscal , quando o sistema verificar que a quantidade deste item está muito pequena ao invés de agrupar com outros itens o mesmo e retirando a embalagem para enviar por KG.
4 - Configuração
N/D

AG-16342

Bonificações por equipamentos não validam vigência cadastrada

422796

1 - Menu
Leite » Processos » Coletas de Leite
Leite » Cadastros » Equipamentos » Equipamentos
Leite » Cadastros » Equipamentos » Equipamentos X Empresas
Leite » Cadastros » Equipamentos » Equipamentos X Pessoas
Leite » Processos » Formação do Preço de Leite
2 - Objetivo
Que o sistema efetue a formação do preço do leite corretamente, validando os equipamentos ativos e vigentes cadastrados para o produtor.
3- Alteração
Foi alterada a estrutura da tabela LEEQUIPPESSOA, excluindo-se o campo DATA, incluindo o campo IDEQUIPPESSOA e alterada a primary Key composta para o novo campo criado, permitindo assim que existam N equipamentos cadastrados no mesmo estab para a mesma pessoa, DESDE que apenas 1 esteja ativo. Caso tentar cadastrar um segundo equipamento como ativo, irá mostrar a mensagem de erro e a operação será bloqueada.

AG-16335

Corrigir calculo do desconto no Acerto Unificado

1 - Menu
FinAgro3c » Configurações » Configuração » Usuário ( Parâmetros)
FinAgro3c » Pessoas » Acerto Unificado
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar acerto financeiro de títulos a receber, títulos a pagar, e conta movimento de débito e crédito.
3- Alteração
Realizado a implementação do parâmetro de usuário ‘Zerar Juros/Desconto ao pressionar o botão Zerar Juros/Desc na baixa de títulos’ localizado em ‘Configurações » Configuração » Usuário ( Parâmetros) » Configuração para Emissão/Alteração de Documentos » Duplicatas a Receber/Duplicatas a Pagar’.
Caso este parâmetro esteja marcado para o usuário, ao clicar sobre o botão ‘Zerar Juros/Desc’ todos os juros e descontos serão zerados na tela, mas caso não seja concluído a baixa e for recarregado os títulos, os juros e descontos calculados também serão recarregados nos títulos, porém, os juros e descontos lançados direto no cadastro do títulos permanecerão zerados.
E se o parâmetro esteja desmarcado para o usuário, ao clicar sobre o botão ‘Zerar Juros/Desc’ será exibido uma grid com os títulos e seus respectivos valores de juros e descontos, caso seja clicado em ‘Salvar’ os valores de juros e descontos serão zerados na grid e nos títulos.

AG-16327

Na impressão do relatório de Romaneio de café, apresentar o número das notas vinculadas ao romaneio.

394148

1 - Menu
AgroCafé3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura
2 - Objetivo
Rotina utilizada para dar início ao processo de entrada de grãos junto a cooperativa, onde após realizado esse processo serão gerados tanto romaneio de entrada quanto as notas de compra do produto para que assim possam seguir o fluxo das movimentações posteriores.
3- Alteração
Realizada implementação para que sejam apresentados os dados como nome e código da pessoa junto ao grid onde são mostrados as notas fiscais vinculadas ao romaneio, também é apresentado na impressão do romaneio as notas fiscais que estão vinculadas a essa leitura/romaneio e qual a pessoa da última nota na qual foi vinculada.
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Unable to embed resource: ntXGX_OzkYOu69XMRT-IXQaNXYXUqE4bkH-tqsUwoPBjkXNS3h8UL7yyPr5EGWD5c7rg2wfLDR0gRxQhGS1lLkSecJhu9JyB8maGtdYI6WiNE-C5bfGs6NSn6uA5EEj3JFAIWLdojZ4M of type application/octet-stream
4 - Configuração
Possuir notas emitidas para que seja possível criar vínculo.

AG-16291

Elaborar consulta para conferência de contabilização de impostos Diária/Mensal [1/2]

0

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Tributação » Impostos
EXPIMP » Processos » Central de Contabilidade
2 – Objetivo
2.1 – facilitar a visualização de impostos e as notas fiscais associadas a esses impostos dentro da central de contabilização.
3 – Alteração
3.1 – Se a opção ‘Exibir Notas do Imposto Agrupado’ estiver marcada, o tipo de documento ‘Impostos Nota Fiscal’ deve conter duas novas abas chamadas ‘Lançamentos’ e ‘Notas/Itens’, em Lançamentos devem ser exibidos os impostos do mês ou dia(conforme seu sistema estiver

AG-16270

Incluir todas as opções de Frete por Conta na Configuração de Nota.

410821

1 - Menu
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração
Agro3C » Notas » Manutenção
Agro3C » Pedidos » Manutenção
Agro3C » Contratos » Manutenção
2 - Objetivo
Realizar a implementação de todas as opções de fretes na configuração da nota e retornar corretamente o tipo de frete para os dados do transportador.
3- Alteração
Foi realizado a implementação de todas as opções de fretes na configuração da nota e retornar corretamente o tipo de frete para os dados do transportador.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-16261

Atualização Layout fiscal 11 para NF3E registro E0000

0

1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Adequar sistema de acordo com Layout Fiscal 11 para NF3E registro E0000
3- Alteração
Houve o desenvolvimento de uma melhoria no sistema que passa a exportar para o sistema Fiscal a chave de acesso referenciada e a finalidade da nota fiscal de substituição de compra de nota fiscal de energia elétrica NF3E (66).
Para que a nota fiscal de compra de substituição seja exportada corretamente para o sistema Fiscal com as informações mencionadas acima é necessário que no cadastro de Configuração de Nota Fiscal, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "10. NFe/NFCe" da nota de compra de substituição o campo "Tipo Documento Eletrônico" esteja com o valor "66 - NF3-e" e a "Finalidade da NFe/NFC-e/NF3e" esteja com o valor "2 - NF-e complementar/2 - NF3-e Substituição".

AG-16185

Criar parâmetro "Inclui na conciliação contábil" para tipo de lançamento em conta movimento

0

1 - Menu
FinAgro3C » Conta Movimento » Tipos de Lançamentos
2 - Objetivo
Implementar a melhoria no sistema para que o cliente possa escolher quais tipos de conta movimento contabilizados que serão incluídos na conciliação contábil.
3- Alteração
Implementado parâmetro “Inclui na Conciliação Contábil” localizado na aba “Contábil”.
Caso definido com o valor “1-SIM” o sistema fará a contabilização e inclusão do registro na conciliação contábil.
Caso definido com o valor “0-NÃO” o sistema a contabilização não apresentará o registro na conciliação contábil.

AG-16183

Adicionar Validação de Duplicidade NF Entrada posterior ao lançamento do Acerto Financeiro

0

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Adicionar Validação de Duplicidade NF Entrada posterior ao lançamento do Acerto Financeiro.
3- Alteração
Foi realizada uma alteração no sistema para adicionar validação de duplicidade em Nota Fiscal de Entrada posterior ao lançamento do Acerto Financeiro.
Isso foi necessário pois quando existem dois módulos Agro3c abertos e realizando nota fiscal em paralelo nos dois, com mesma série e número está permitindo salvar as notas, assim causando a duplicidade delas.

AG-16167

Integração TMS(Forlog) »Alto processamento no serviço de integração

0

1 - Menu
Agro3C » Integração com Forlog(SERVIÇO)
2 - Objetivo
Quando o serviço ViasoftServidorForlogRESTServico está em execução, causando lentidão no servidor e no sistema, chegando até travar. O serviço é parado automaticamente e não reinicia mais. Forçando usuário iniciar manualmente.
Visto que esta lentidão ocorre pois a um estouro de memória, com isto ocorrendo a lentidão em questão.
3- Alteração
Realizado ajuste no Serviço de limpeza de memória.
4 - Configuração
N/D

AG-16143

Ao gerar o desmembramento de lote de café gerar registro nas tabelas CFLEITURA e CFLEITURALOTES

356971

1 - Menu
AgroCafé3C » Processos » Leitura de Peso » Leitura
2 - Objetivo
Rotina utilizada para dar início ao processo de entrada de grãos junto a cooperativa, onde após realizado esse processo serão gerados tanto romaneio de entrada quanto as notas de compra do produto para que assim possam seguir o fluxo das movimentações posteriores.
3- Alteração
Foi realizada a implementação da chamada de impressão do ticket de pesagem no momento em que é feito o desmembramento do romaneio. Também foram ajustados os filtros do relatório do ticket de pesagem, assim podendo ser filtrado por estab e idleitura, ou seja, agora, caso precise ser impresso de maneira avulsa esse ticket, basta buscarmos por estabelecimento e o número da leitura, assim, todos os tickets dos romaneios desmembrados serão impressos novamente. Após alguns alinhamentos, decidimos separar em mais de um relatório, separando assim, o relatório padrão do ticket e outro relatório para a reimpressão.
4 - Configuração
Para obtermos o resultado esperado, se faz necessário alguns ajustes no relatório personalizado e também algumas parametrizações no sistema. Primeiramente é necessário importar os novos arquivos disponibilizados para o VSRel, esses arquivos são os relatórios ajustados. Feito isso, teremos 3 relatórios de pesagem:
Unable to embed resource: w3JuRWlx0ioUzucBVJlrk6iCNHGppno3W_mJjNATdDHIta520ek6CQBaa9va_l6gP-f03BhMjx0hsb7k3Xt1admq1iYdQMG8AO-m2PcQSq_i3kp2VzpfptgL73slMEiOuVjLZV2leJux of type application/octet-stream
O relatório Ticket de Pesagem - Entrada é o relatório onde podemos filtrar por chave de acesso da nota:
Unable to embed resource: ywzfo5xFyYuhalIKqxZFcHGcjd-IgVHXERnz6Dwy5lqxXrjpb4PhE_jMnX2cEl_u_l9BTcJVytsw61nAJvAL5LZuSVlmGo6_jMkVHWUz9XZ6zoJ8Yjeir9YHCyhhLQ-OG9XfOKFg95Ic of type application/octet-stream
O relatório Ticket de Pesagem - Entrada_Leitura é o relatório que precisamos deixar como padrão na impressão das leituras, para isso, vamos até (AgroCafé3c » Configurações » Configurações » Agro Cafe » Aba Leitura de Peso » Sub-Aba Gerar Lotes) e informamos o nome Ticket de Pesagem - Entrada_Leitura no campo Nome do Relatório Personalizado.
E por último, temos o relatório Ticket de Pesagem - Entrada_Leitura_Reimpressão, esse é uma cópia do relatório anterior (Ticket de Pesagem - Entrada_Leitura), com o diferencial que possui os parâmetros de filtro para que possa ser inserido pelo usuário:
Unable to embed resource: X2QAt3m8OhimlMKYOUQeGtkIHUCRV3ZwHoyZzry-PBNC8i_VJEqDZ2aKxvYYUM8AINtoy4WWdQl88v4IlV2p5UNPMDhovGwAjzC_c_jT4z5z4NsDD86T6i_JMQcng5Pezv035NHoBJWh of type application/octet-stream
Foi decidido separar, pois estava conflitando a impressão automática da rotina com os parâmetros de filtros manuais, dessa forma, atenderá a demanda por completo.

AG-16123

4/5 - Agendador de Tarefas

0

1 - Menu
Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas
2 - Objetivo
Criar uma configuração no Agendador de Tarefas a fim de permitir gerar os arquivos de forma automática de acordo com o tempo definido
3- Alteração
Criado a opção 049-ExportaçãoNeoGrid Bayer nas configurações de Agendador de Tarefas
Pode ser utilizado tanto o ViasoftServerAgroXE.exe quanto o ViasoftServerAgroJobs.exe para gerar os arquivos de forma automática

AG-16121

3/5 - Exportação de Arquivos

0

1 - Menu
ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer
2 - Objetivo
Criar uma rotina para exportar os arquivos da Bayer
3- Alteração
Criado a rotina Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Exportação NeoGrid/Bayer no módulo ExpImp para a exportação dos arquivos da bayer;
Ao exportar os arquivos, serão gerados na pasta de acordo com a configuração informada no campo ‘Configuração’.

AG-16118

2/5 - Classificação do PDV da Bayer

0

1 - Menu
Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção
2 - Objetivo
Aderir a classificação PDV Bayer do campo personalizado para o campo padrão do sistema.
3- Alteração
Ajustado para que o campo ‘Classificação PDV Bayer’ do campo personalizado (PRAMOS_U) seja transportado para o campo padrão da tabela (PRAMOS);
Criado o campo ‘Ramo’ no cadastro de pessoas na aba principal.

AG-16040

Pedido com Duplicatas Vencidas não chama a tela de Autorização / Envio para a Autorização Unificada

0

1 - Menu
Agro3C » Pedidos » Manutenção
Agro3c » Cadastros Gerais » Conceito
2 - Objetivo
Ajustar para solicitar autenticação de usuário caso a pessoa selecionada no pedido possuir duplicatas vencidas, caso esteja para controlar de acordo com o conceito da pessoa.
3- Alteração
Ajustado para apresentar a autenticação de usuário na emissão de pedidos quando a pessoa possuir duplicatas vencidas (assim como já é feito na rotina de nota fiscal).

AG-16016

1/5 - Configurações

0

1 - Menu
ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Configurações
2 - Objetivo
Incluir vários cadastros de configuração, de acordo com o que o cliente desejar e gerar arquivos para todas.
3- Alteração
Criado a tela de cadastro de configuração em: ExpImp » Processos » Integ. NeoGrid/Bayer » Configurações;
Ao salvar o cadastro, o sistema validará as seguintes situações:O sistema permite criar várias configurações, porém validando se o caminho do campo ‘Diretório de Gravação’ já existe em outro cadastro;
Se os campos ‘Saldo Disponível’ e ‘Saldo Venda Futura’ forem o mesmo (não podem ser iguais);
Se possui ao menos um estabelecimento informado na grid.

AG-16005

[17/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Integração com Balanças Toledo

1 - Menu
Indústria » Cadastros » Engenharia de Processos » Setores das Empresas
Indústria » Processo » Apontamento de produto acabado;
2 - Objetivo
Implementar a Balança Toledo sem alterar as funcionalidades da Balança Saturno
3- Alteração
Após a implementação da balança Toledo, as funcionalidades da balança Saturno não foram alteradas, permitindo que os apontamentos de produto acabado fossem realizados sem quaisquer interrupções adicionais

AG-15973

Gerar o imposto de forma diária sem precisar gerar todas as notas na rotina central da contabilidade [2/3]

366119

1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade
2 - Objetivo
Implementar a melhoria para o sistema gerar/atualizar os impostos (Diário ou Mensal) sem precisar gerar as notas fiscais
3- Alteração
Ajustado o sistema para que quando o usuário editar configurações de conta contábil, centro de custo e correlatos dos impostos, o sistema permita contabilizar novamente somente os lançamentos referente aos impostos que tiveram alterações, sem ter a necessidade de gerar novamente os lançamentos das notas fiscais.

AG-15953

Renegociação de Dívidas não respeitando a data de vencimento informada no lançamento quando utilizado o acerto Conta Movimento

401524

1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado
FinAgro3C » Pessoas » Renegociação de Dívidas.
2 - Objetivo
Realizar correção na rotina de renegociação de dívidas, para que ao alterar a data de vencimento de uma renegociação na forma de acerto conta movimento, tal data seja de fato aplicada à conta movimento.
3- Alteração
Realizado correção na rotina de renegociação de dívidas, para que ao alterar a data de vencimento de uma renegociação na forma de acerto conta movimento, tal data seja de fato aplicada à conta movimento.

AG-15952

Migração Banco de Dados - Plugin Sigafran - Migração Consultas

1 - Menu
Integração Sigafran - Plugin Sigafran
2 - Objetivo
Migrar todas as consultas do Sigafran para o Mestre
3- Alteração
Feito a migração de todas as consultas para o Mestre;
Assim que atualizar o banco de dados, todas as consultas do Sigafran que já existem no banco de dados serão renomeadas com o final ‘_BKP’ e serão criados como consulta padrão (SQLID com valor negativo).

AG-15935

[16/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Implementar para que as produções oriundas desta rotina sejam consideradas no backflush

1 - Menu
Indústria » Processos » Backflush.
2 - Objetivo
Possibilitar a realização de estorno/exclusão de Backflush's executados para as produções de produto acabado;
Aplicar um controle de saldo para a quantidade a ser rateada das matérias-primas, considerando variações positivas e negativas;
Refatorar o processo de rateio dos saldos, direcionando a quantidade adequada para as produções presentes na(s) Ordem(es) de Fabricação (OF).
3- Alteração
Após a alteração é possível realizar o Backflush para as produções internas de produto acabado.

AG-15885

Reservar saldo do item na inclusão da Ordem de Serviço do Café

307338

1 - Menu
AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração
2 - Objetivo
Ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço de café onde é definido a configuração, produtor, item e quais lotes serão utilizados na mesma para que então sejam executadas de acordo com a sua respectiva configuração,com isso após o usuário salvar o lançamento da OS a mesma ficará disponível para ser executada conforme cronograma do armazém.
Ocorre que atualmente existe um certo “Delay“ entre a INCLUSÃO da OS e sua EXECUÇÃO propriamente dita pois a OS pode ser incluída em uma determinada data e ser executada após 1 mês de acordo com a necessidade e cronograma do armazém o que por sua vez acaba por resultar em diferenças dos saldos entre LOTE e SALDO FISCAL.
Entretanto, entende-se que para ser efetivo esse controle deve ser realizado no momento em que a OS for incluída no sistema, ou seja, o controle do saldo que não permite negativo deverá ser feito no momento da inclusão para que então possibilite ao usuário realizar uma conferência antes do processo ser executado de fato.
Quando esse cenário vier a ocorrer o sistema deverá disponibilizar de uma forma que ao realizar a inclusão de uma ordem de serviço realize a reserva do saldo pré definido na própria OS para que então no momento no momento de sua execução sempre tenha o respectivo saldo disponível para conclusão do processo, assim deverá ser criado um novo campo na configuração da OS.
3- Alteração
Criada a Configuração “Reserva Saldo do Item?” nas Configurações da Ordem de Serviço do Café, esta configuração será responsabilizada para validar o Saldo do Item , permitindo sim ou não que o Saldo fique negativo.
Unable to embed resource: Vdwyy3YDyT9Ux4cqtO8lH1GuMxd-RY_WoQrqw6mv6vHVnm9CsNHhow0zPh69Mn6pXYj9C5y-UpWJfrDPmuQbq3YebizZ8BDuyqM0sfvPGmN_EOd3s0JKsmMaDZ9l42UJefb6yuAkGy08ynGlGRhGPkQ of type application/octet-stream
Reserva Saldo do Item?:
0 - Não : Por padrão esta configuração irá vir como Não , assim o processo será o mesmo.
1 - Sim : Ao marcar esta opção, irá ser liberado a aba “Saldos” para dar início a configuração da validação
Unable to embed resource: -v1sCpnCnGG2l-qwaS4Nd8nYjxbG_CJJ9Ul_HGOVxSLJG49rGDAkgIg7s0dj2fgbFjjvIc1WTQJd7l4zLhQm-bzXfJFMB4j7S6oHWd6JATiZcwv5E9UmsVEQ9IWNliI4zJsUUARtEos7aKO3Yrnz0lU of type application/octet-stream
Aba Saldos: Nesta aba irá conter duas informações que serão obrigatórias a ser configuradas.
Unable to embed resource: jToj-modY4Ftog-yaVriLF1HvOGYr16Z-Oq3KCptv7pHCpqaJz1910KlJaLHy7HdulTWDKXKkTmIjFf5_LQF7CSkQUP3fUymvFgJ_RiJ60-xRvVptw9E-5HSDoLBAnSzEsQTSTOWtwv6JNb1qWMF8ZE of type application/octet-stream
*Saldo a ser validado na inclusão da OS: Neste campo é informado qual o saldo que o Sistema irá validar após o usuário Salvar a Ordem de Serviço.
*Permite Saldo Negativo?:
0 - Não : Ao informar esta opção o sistema não irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficará negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço, com isso trazendo a seguinte mensagem:
Unable to embed resource: QeVhlH_fyEc7SI_Ep4Hvt8Ivtz_4UeQISoOYO_v8uR7aJpfVqK9UbNdaGdKCm-dJrp8ADxVLR7Aolicu-CfS8FB9btJFKaIPNcSH3pIKm_zpZaaPuH8lomq8GRNYJSQVFskukUxOuYDbOmLfQT-6u1I of type application/octet-stream
1 - Sim : Ao informar esta opção o sistema irá permitir que o Saldo que foi informado no campo “Saldo a ser validado na inclusão da OS” ficar negativo quando o usuário Salvar a Ordem de Serviço,trazendo a seguinte mensagem
Unable to embed resource: 6kWveVa21hohZAqsUmkiXyEBztf0LQ5w9VAIlfIP9hYXGmfW3ZcKnfINNXarZlleTkmHZlgdL4xDxDARhwtTCnZREY25DHh3GjupZDZKXfY6FqofEmam-bXdzjH1_kh5e-7DE0MUV9lrzveq1vfYfvw of type application/octet-stream
4 - Configuração
Para permitir Saldo Negativo.
01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada.
02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim
03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Sim
04 - Com esta Configuração o sistema ira validar o saldo e permitir que fique negativo.
Para Nãopermitir Saldo Negativo.
01 - AgroCafe » Cadastros » Ordem de Serviço » Configuração » Acessar a Configuração desejada.
02 - Reserva Saldo do Item? » 1 - Sim
03 - Aba Saldos » Campo Saldo a ser validado na inclusão da OS : Informar o Saldo para validação » Campo Permitir Saldo Negativo ? : 1 - Não
04 - Com esta Configuração o sistema ira Validar o saldo e Não permitir que fique negativo.

AG-15869

Ajustes rotina FCI 2/4

0

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » FCI - Ficha de Conteúdo de Importação
2 - Objetivo
Realizar algumas melhorias na parte de layout e usabilidade do FCI.
3 - Implementação
Renomeado as abas ‘Cadastro FCI’ para ‘Gerar Arquivo FCi’ e a aba ‘FCI Cadastros’ para ‘Cadastro FCI’ conforme imagem a seguir:

Implementado para mostrar os campos obrigatório para geração do arquivo de FCI:

Realizado ajuste nos campos onde permite informar o número de FCI para não permitir informar letras minusculas e fora do intervalo de A-F com menos de 36 caracteres.

AG-15836

Atualizar status do recibo ao estornar - Baixa/Estorno de Cheques Recebidos

1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibos » Recibo
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção de Recibos
2 - Objetivo
Realizar ajustes para que ao estornar e/ou excluir um cheque recebido, o recibo oriundo do mesmo seja marcado como estornado.
3- Alteração
Realizado ajustes para que ao estornar e/ou excluir um cheque recebido, o recibo oriundo do mesmo seja marcado como estornado.

AG-15729

Ajustes na rotina CTRC (Conhecimento)

402511

1 - Menu
Agro3C » CTRC » CTRC (Conhecimento) » CTRC (Conhecimento)
2 - Objetivo
Implementar correções e melhorias na rotina para melhor usabilidade do usuário
3- Alteração
3.1 - Não permitir incluir dois CTRC’s com a mesma chave de acesso
Lançar dois CTRC com a mesma chave devera exibir a advertência, mudar o endereço da pessoa e tentar prosseguir o sistema não permitirá continuar com o lançamento do CTRC;
3.2 - Permitir informar qualquer nota fiscal quando não existe nenhuma configuração de nota definida na configuração do CTRC
Deixar vazio o campo de configuração de nota lançar um CTRC informando o número da nota de forma manual;
3.3 - Critério: Adicionar o filtro de 'Data de Entrada' na consulta padrão
Filtro por data de entrada inserido na consulta padrão do sistema, e apresentando os resultados conforme a pesquisa do usuário.

AG-15715

Implementar controle para validação do saldo do lote perante a quantidade carregada via código de barras (F2) no Módulo Exped

331105

1 - Menu
Exped3c » Processos » Carregamento
Exped3c » Configurações » Configuração » Exped
Exped3c » Processos » Pedido
Exped3c » Processos » Nota Fiscal
Exped3c » Processos » Configuração de Pedido
2 - Objetivo
O Exped3c possibilita o carregamento por Cód. Barras (F2) de itens e seus lotes. Mediante a implementação desta opção será possível controlar a quantidade dos lotes dos itens, de acordo exato com sua quantidade presente no código de barras, evitando o vínculo de quantidades indevidas sem lote informado.
3- Alteração
Implementada uma Nova opção “Valida Saldo Lote?“ nas configurações do Exped caso essa esteja ativa não permita o carregamento por Cód. Barras de um lote com quantidade inferior a informada no pedido.

AG-15666

Atualizar status do recibo ao estornar - Cheques Emitidos/Cheques Recebidos

1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cheques Emitidos » Cheques Emitidos
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibos » Recibo
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Recibos » Manutenção de Recibos
2 - Objetivo
Realizar ajustes para que ao estornar e/ou excluir um cheque emitido, o recibo oriundo do mesmo seja marcado como estornado.
3- Alteração
Realizado ajustes para que ao estornar e/ou excluir um cheque emitido, o recibo oriundo do mesmo seja marcado como estornado.

AG-15647

Desenvolvimento de relatório para rastreabilidade do leite e seus derivados

333201,4343

1 - Menu
Leite » Processos » Coletas de Leite
Leite » Processos » Recebimento de Leite » Recebimento Diário do Leite
Leite » Processos » Recebimento de Leite » Manutenção do Recebimento de Leite
Leite » Processos » Recebimento de Leite » Transferência entre Silos
Agro3c » Produção » Ordem de Produção
Agro3c » Produção » Apontamento
Agro3c » Estoque » Local de Estoque » Transferência entre Locais de Estoque
Agro3c » Notas » Manutenção
VsRel3C » Relatório Rastreabilidade
2 - Objetivo
Implementar um relatório de “Rastreabilidade do Leite” devido ao sistema não possuir um relatório / rotina que possibilite essa visualização clara de todo o histórico do lote do Leite: desde sua coleta na propriedade do produtor rural até a venda final do produto acabado.
3- Alteração
Foi implementado esse relatório por meio da criação de objetos e funções no banco de dados para se poder fazer a rastreabilidade de todos os processos que o item passou.

AG-15599

Ajustar para que a Configuração de Grupos / Itens que podem movimentar seja validada por configurações de nota, geradas pela rotina de inventário de estoque

397742

1 - Menu
AGRO3C » Estoque » Saldo » Inventário de Estoque;
2 - Objetivo
Na tela de inventário de estoque o sistema não está checando duas parametrizações essenciais ao procedimento dentro das configurações das notas de ajuste de estoque:
Itens que podem movimentar;
Grupos que podem movimentar;
Essas parametrizações ficam em:
AGRO3C » Notas » Configurações » Configuração » Guia 7.Itens » Itens que podem movimentar;
AGRO3C » Notas » Configurações » Configuração » Guia 7.Itens » Grupos que podem movimentar;
3- Alteração
Foi feita uma correção no sistema para que não seja permitido que o fechamento do inventário seja efetuado quando existirem itens na contagem que não estão parametrizados para movimentar estoque,
ou itens que não pertencem aos grupos definidos pelo usuário que podem movimentar o estoque. Quando ocorrer a situação, o sistema deve apresentar uma mensagem ao usuário, informando o porquê do inventário não poder ser fechado e nem as notas estarem sendo geradas. Os itens em que há divergência devem ser exibidos em linhas amarelas, para fácil visualização do usuário, e com a legenda
"Itens com restrição de movimentação". Para conseguir prosseguir com o fechamento do inventário o cliente tem como opção excluir da contagem os itens em que há restrição, ou alterar os dados das configurações das NFs de ajuste.

AG-15560

Tela do acerto financeiro não abrindo automaticamente logo depois de emitir a NF-e

395347,386

1 - Menu
Agro » Notas » Manutencao
Agro » Notas » Configurações » Configuração
2 - Objetivo
Ao emitir uma nota é possível definir a configuração da nota na aba 10. NFe/NFCe Se a mesma fará Envio Automatico de Boletos por E-mail.
3- Alteração
Realizado ajustes na consulta que valida o envio de Boletos por email onde foi adicionado as validações necessárias para consulta, se a pessoa possui ou não o email para envio do Boleto, onde se não tiver ira abrir a tela para impressão do Boleto manualmente.
Também foi criado novo parâmetro na tela de Acerto financeiro da configuração da Nota, onde o mesmo tem a descrição de ‘IMPRIMIR BOLETOS’, que ao realizar o envio da Nota para Receita e realizar a impressão da mesma, ira trazer para impressão as duplicatas.

AG-15542

Ajustar para que ao excluir e inserir novamente um item na Nota Fiscal o valor inserido no campo 'Outr. Acréscimos' ou frete seja recalculado de forma coerente e distribuído para todos os itens da nota fiscal

0

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que ao excluir e inserir novamente um item na Nota Fiscal o valor inserido no campo 'Outr. Acréscimos' ou Frete seja recalculado de forma coerente e distribuído para todos os itens da nota fiscal.
3- Alteração
Foi realizada a implementação para que ao excluir e incluir novamente um item e existe valor de Outros Acréscimos ou Frete seja rateado corretamente entre os itens da Nota Fiscal.
Para isso, foi colocada uma tratativa que verifica se houve alteração caso tenha preenchido algum campo na aba 'Totais' da nota fiscal, e caso tenha alteração, irá perguntar se o usuário deseja recalcular os impostos novamente.
Fica a critério do usuário se deseja recalcular os impostos ou não.

AG-15522

ServerAgroXE» Agendador de Tarefas»Serviço JOB 040»Notas não autorizadas

394951

1 - Menu
Agro3c » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas
ViasoftServerAgroXE » Controle » Tarefas Agendadas
2 - Objetivo
Rotina utilizada para parametrizar tarefas a serem executadas conforme o período parametrizado.
3- Alteração
Realizado ajuste para que quando seja possível adicionar a tarefa para processar o PDF das notas sem que as demais tarefas sejam ocultadas.
4 - Configuração
Obter o ViasoftServerAgroXE devidamente configurado com a tarefa 040 - Processar PDF não armazenado;
Ir até (Agro3c » Configurações » Configuração » Agro » Aba NFe) e marcar a opção Gravar PDF em para salvar em banco de dados ou disco;
Ir até a configuração de nota que deseja que a tarefa realize o processo e marcar como 1 - Sim o parâmetro Permite gravar PDF/DANFE localizado na aba 10 . NFe/NFCe;

AG-15508

Carregar Culturas da tabela de Limite de Crédito ao Copiar e Colar cadastro de Item

392724

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Ao copiar e colar o cadastro do item, as tabelas de Item X Limite serem copiadas também.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários a fim de corrigir a função ‘Copia e Cola', permitindo que ao inserir um novo Item ocorrerá o vinculo do código na tabela ‘Item x Limite’, salvando corretamente. Caso ocorra apenas a alteração do ‘Item x Limite’, acontecerá a validação possibilitando ser salvo.

AG-15492

Ajustar para o sistema permita realizar devolução de NFs de Transferências entre Estabelecimentos

393821

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que o sistema permita realizar devolução de NFs de Transferência entre os Estabelecimentos
3- Alteração
Houve um ajuste na rotina de notas fiscais para que na nota fiscal ao informar uma nota fiscal de devolução e referenciar uma nota fiscal de transferência emitida de outro estabelecimento com a utilização da funcionalidade A Partir De não mostre a mensagem "Informe o Número da NF de Origem" e o usuário prossiga normalmente com a criação da nota fiscal. Para isso é necessário que a natureza de operação da nota fiscal que pode ser acessada em Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza da Operação esteja com a informação igual a "D=Nota de Devolução" no campo "Tipo Documento".

AG-15454

Implementar nova coluna relacionada ao "Valor do Pedido" na rotina de "Vincular Carga com Pedidos" através do módulo Exped

363821

1 - Menu
Exped3C » Processos » Vincular carga com pedidos
2 - Objetivos
O sistema possibilita o vinculo de vários pedidos com uma determinada carga, para após se fazer o carregamento e o faturamento dessa mesma.
3- Alteração
Foi realizada a inclusão de um novo campo “Valor Total“ na rotina Vincular Carga com Pedidos do modulo Exped, a fim do cliente ter uma melhor visualização e controle dos pedidos quando for os vincular a uma carga.

AG-15451

Adequação do Cadastro de Unidades de Área a Tratar e Exportação de Notas - SISDEV

386370, 385120,493794

1 - Menu
Reag3C » Receituário Padrão » Unidade de Aplicação » Unidade de Área
Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SISDEV(MT)
2 - Objetivo
Realizar os ajustes necessários nos envios dos arquivos para o SISDEV(MT), a fim de gerar de acordo com o cadastro da pessoa se é revenda e/ou armazém. Deve ser criado um campo no cadastro da unidade de área para identificar qual é o código do SISDEV(MT), lembrando que este campo só pode ser editado pelo usuário ‘VIASOFT’.
3- Alteração
Os arquivos serão enviados como revenda e/ou armazém de acordo com o informado no cadastro da 'Pessoa' (aba Principal»Dados Pessoais e aba Adicionais»Informações Gerais, seguindo as regras quando for CNPJ ou CPF;
Retirado o campo ‘Enviar Transferências como Compra e Venda?’ das configurações de integração com o SISDEV-MT;
Criado o campo ‘Código SISDEV Medida Área' para informar o código do SISDEV(MT) no cadastro de Unidade de Área, sendo possível editar somente com o usuário 'VIASOFT’;
Na rotina de importação do SISDEV foi criado o campo ‘Código SISDEV Medida Área’ para vincular automaticamente ou de forma manual assim que importar os códigos do SISDEV;
Ajustado a rotina de importação do Reag, a fim de preencher o campo 'Código SISDEV Medida Área' que vier da base do Reag, se o código vindo da base do Reag não existir no banco de destino (cliente) será ignorado, ficando em branco.

AG-15381

Ajustes nos processos de desmembramento de romaneios do módulo café.

357013

1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Contábil » Percentual Operacional de Terceiros
2 - Objetivo
A leitura de peso é utilizada para dar início ao processo de entrada de grãos junto à cooperativa, onde após realizado esse processo serão gerados tanto romaneio de entrada quanto as notas de compra do produto para que assim possam seguir o fluxo das movimentações posteriores.
Em alguns casos existe a possibilidade de após realizar a gravação do romaneio realizar também o desmembramento do peso total, no entanto ao realizar esse processo o sistema se comporta de maneira não eficaz quanto ao peso da tara caminhão, onde o peso da tara é eliminado de todos os romaneios e aplicando o valor de 1KG para todos os romaneios e ainda somando o valor de 1KG no peso produto de todos eles.
3- Alteração
Realizado a implementação Cálculo de tara por Completo (0 - Não e 1 - Sim) nas configurações gerais do Agro Café

0 - Não : O sistema continuará a utilizar o cálculo da tara como era antes ou seja aplicando o valor de 1KG para todos os romaneios e ainda somando o valor de 1KG no peso produto (Opção informada padrão).
0 - Sim : O sistema irá utilizar a nova fórmula que consiste em Utilizar o Peso da tara inicial + o peso líquido dos romaneios posteriores.
Exemplo de um Romaneio que o Peso total foi de 30.000 e sua Tara de 10.00 que foi desmembrado em três partes:

4 - Configuração
Acessar as Configurações do Agrocafé em ‘AgroCafe » Configurações » Configurações » Agro Café+'+
Acessar a aba 'Desmembramento' alterar o campo 'Cálculo de Tara pro Completo’ para ‘1 - Sim’

AG-15174

Alterar a lógica da gravação da Leitura atual no cadastro do veículo (FROTA)

0

1 - Menu
FROTA » Configurações » Configuração » FROTA » Atualiza KM veículo na viagem;
FROTA » Veículos » Veículos;
FROTA » Viagens » Configuração;
FROTA » Viagens » Viagem;
FROTA » Notas » Cadastro de Notas;
2 - Objetivo
Melhoria no módulo FrotaAgro para que o controle gerencial da quilometragem dos veículos seja feito com a maior precisão possível para todos os estabelecimentos.
3- Alteração
Foram aplicadas algumas melhorias em tela e na funcionalidade de alguns parâmetros para que o controle da quilometragem no lançamento de viagens e notas fique correto. Também foram feitos alguns bloqueios em tela, para evitar erros operacionais dos usuários no manuseio do sistema.

AG-15095

Inclusão de parâmetro 'gera contabilidade auxiliar?' para cheque recebido a compensar

0

1 - Menu
FinAgro » Caixas/bancos » Portadores(Caixa e banco) » Portadores(Caixa e banco)
FinAgro » Caixas/bancos » cheques recebidos » cheques recebidos
FinAgro » Caixas/bancos » cheques recebidos » Baixa/Estorno
EXPIMP » Processos » Central de contabilidade
2 – Objetivo
2.1: Fazer com que os Cheques de recebimento manuais tenham contabilidade auxiliar
2.2: Fazer com que as Baixas dos cheques de recebimento tenham contabilidade auxiliar
3 – Alteração
Na aba “Contabilidade” que fica na tela “Portadores (Bancos)” localizada na rotina “FinAgro » Caixas/bancos » Portadores(Caixa e banco) » Portadores(Caixa e banco)” foi adicionada um novo parâmetro que tem a função de gerar contabilidade auxiliar para os Cheques de recebimento que são gerados manualmente e também para as Baixas dos Cheques de recebimento.

AG-14906

Ajustar campo Prazo p/ Pagto que está bloqueado na importação de XML pelo Monitor NFe

379562

1 - Menu
Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e
2 - Objetivo
Ajustar para que campo 'Prazo p/Pagamento' não fique bloqueado na Entrada de Notas Fiscais pelo Monitor NF-e.
3- Alteração
Foram feitas algumas alterações no sistema para que o campo 'Prazo p/Pagamento' na aba 'Gerais' da Nota Fiscal não fique bloqueado na Entrada de Notas Fiscais através da rotina do Monitor NF-e.
Foi verificado que através da rotina de Importação de XML esse campo permitia a edição, mas pela entrada da Nota Fiscal através do Monitor NF-e o campo ficava bloqueado.
Foi alterado para que o campo permita editar quando não existe nenhum item na nota ou esteja sendo incluída uma nova nota. Após o salvamento da Nota Fiscal, o campo bloqueará e não será permitida a edição do mesmo.

AG-14905

[15/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Ajustar para agrupar produções internas e transferências entre locais de estoque

1 - Menu
2 - Objetivos
3- Alteração

AG-14903

Limite de Inclusão de Grupos de Itens na Configuração da Nota

382408

1 - Menu
Agro3c » Notas » Configurações » Configuração
2 - Objetivo
Permitir inserir diversos grupos de item que podem movimentar e ao selecionar o grupo deve continuar na lista o grupo selecionado.
3- Alteração
Foi realizada a implementação para que ao inserir um grupo de item na configuração da Nota Fiscal, o grupo permaneça após salvar o que foi selecionado. Também foi aumentada a quantidade de grupos suportada.
O que estava acontecendo antes dessa implementação: ao selecionar um grupo e salvar, o grupo estava sumindo da lista como se não tivesse sido selecionado.

AG-14736

Coluna de Valor do DIFAL na rotina de Complemento de Imposto

373608

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Na geração de uma Nota Fiscal de Complemento de valor deverá permitir complementar os campos referentes ao valor DIFAL.
3- Alteração
Foram feitas algumas alterações no sistema para que na geração da Nota Fiscal de Complemento também seja possível permitir complementar os campos referentes ao campo 'DIFAL Vlr Uf Orig.' e 'DIFAL Vlr Uf Dest.', sendo possível posteriormente autorizar a nota fiscal.
A alteração foi necessária pois antes não era possível realizar o complemento de DIFAL.

AG-14674

Adequação do layout do Relatório Razão dos Itens - Contábil referente à sobreposição de informações

374477

1 - Menu
Agro3c » Relatórios » Estoque » Relatórios Razão » Razão dos Itens - Contábil
2 - Objetivo
O sistema possibilita a geração do Relatório Razão dos Itens Contábil. Esse relatório é usado para realizar a avaliação de movimentações ocorridas no sistema de uma visão analítica, ou seja, conferindo a Data e Hora de Entrada / Saída dos documentos, de acordo com o custo de entrada, custo médio da mercadoria vendida dentre outros.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste na exibição das informações no Relatório Razão dos Itens Contábil, o qual não demonstrava com clareza os dados ao usuário.

AG-14525

Controle de revisões entre a "Aba Produtos" e "Aba Componentes" da programação de produção

0

1 - Menu
Indústria » Cadastros » Engenharia de Produtos » Composição de Produtos;
Indústria » P.P.C.P » Programação da Produção;
2 - Objetivo
Quando o mesmo item estiver presente na aba produtos e na aba composição de uma programação de produção no indústria, o sistema não deve permitir que as revisões sejam diferentes.
3- Alteração
Anteriormente o sistema estava permitindo revisões diferentes para o mesmo item presente na programação de produção nas abas produtos e componentes.
Esse problema foi corrigido.
Dessa forma, se o usuário alterar a revisão de um item que é a composição de outro que está presente na mesma programação na aba produtos, o sistema deve alterar a revisão na aba de componentes de forma automática.
Caso o produto que é a matéria prima do outro onde foi efetuada a alteração da revisão seja excluído da programação de produção, o sistema deve atualizar novamente a revisão na aba de componentes, voltando-a à padrão.

AG-14413

Valor dos impostos como PIS e COFINS nos Dados Adicionais da Nota Fiscal.

214885

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Permitir informar o valor dos impostos como PIS e COFINS nos Dados Adicionais da Nota Fiscal.
3- Alteração
Foi realizada a implementação de parâmetros para permitir informar a base e valor dos impostos PIS e COFINS nos Dados Adicionais da DANFE da Nota Fiscal.
Para apresentar a base e valor dos impostos PIS e COFINS na DANFE da Nota Fiscal deve ser configurada a tela Tributação - Mensagem que fica localizada no menu Agro3c » Estoque » Tributação » Mensagem de tributação.
A configuração é bem simples: basta clica com o botão direito do mouse em cima do input do campo 'Descrição da Mensagem' e escolher o parâmetro que deseja informar na mensagem da tributação.
Após a configuração dos parâmetros na mensagem, o código dessa mensagem deve ser atrelado ao imposto ICMS utilizado na tributação do item que será utilizado na Nota Fiscal.
Para atrelar o código da mensagem na tributação deve ser acessado o menu Agro3c » Estoque » Tributação » Manutenção » Campo 'Mensagem p/ NF'.

AG-14383

Processo de carregamento pelo Exped tipo "2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote" deverá respeitar o saldo por local de estoque

165941, 427362

1 - Menu
EXPED » Configurações » Configurações » Gerais » Tipo de Carregamento = 2 ;
EXPED » Configurações » Configurações » EXPED » Carregamento » Código de Saldo;
EXPED » Configurações » Configurações » EXPED » Carregamento » Validar saldo negativo por: 0- Nenhum/ 1- Estabelecimento/ 2- Local de Estoque;
2 - Objetivo
O sistema possui uma nova configuração para o EXPED tipo 2 - Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote.
Essa configuração permite que seja escolhida a validação de saldo negativo no carregamento, além de especificar o código do saldo que será validado. Agora é possível optar por controlar o saldo negativo por estabelecimento, por local de estoque, ou não validar.
3- Alteração
Como dito anteriormente, para o EXPED que usa o Faturamento por Pedido C/ Controle de Lote, dentro das configurações de carregamento existem duas parametrizações:
Código de Saldo: Será determinado qual saldo será validado na tela de carregamento do módulo EXPED;
Validar Saldo Negativo por: Nenhum, estabelecimento, ou local de estoque.
Nesse novo parâmetro deve ser definido se o controle de saldo negativo na tela de carregamento do EXPED deverá ser realizado por estabelecimento ou por local de estoque. Obviamente quando o cliente optar pelo estabelecimento será sempre verificado o saldo total de todos os locais de estoque para permitir que seja efetuado o carregamento.
Caso seja definido local de estoque o sistema irá validar a quantidade de saldo pelo local de estoque informado no pedido.
O sistema vai validar e apresentar uma mensagem ao usuário, mostrando a quantidade de saldo total para o estabelecimento ou para o local de estoque quando o cliente ultrapassar a quantidade disponível.

AG-14378

Baixa Parcial de título com desconto proporcional ao valor baixado

0

1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado
FinAgro3C » Pessoas » Estorno Unificado
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Baixa de Títulos a Receber
FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Estorna Baixa de Títulos a Receber
2 - Objetivo
Nas rotinas de baixa existe a opção de baixar o valor total ou valor parcial, em que ao fazer uma baixa parcial a rotina solicita ao usuário se deseja recalcular o valor de desconto ou juros conforme o valor informado no campo.
Também existe a Rotina para Estorno da baixa dos lançamentos, a qual deve retornar os valores da Duplicata e os dados para serem aplicados os descontos e acréscimos novamente.
3- Alteração
Escopo dessa tarefa é apenas para as rotinas de Acerto unifica e baixa do contas a receber
O calculo por montante poderá sofrer algumas pequenas divergências relacionado ao arredondamento de valores, pois devido a impossibilidade de gerar um valor financeira com mais de 2 casas decimais, quando o calculo do desconto por montante é realizado uma parte do valor é perdida, por exemplo em um titulo de 1000 ,00 com um pagamento parcial de 100,00 o desconto calculado tem um valor de 3,095. Assim sempre ou vai sobrar ou faltar um pouco, pois trabalhamos com 2 casas decimais para valores financeiros. Dessa forma o calculo por montante aumenta a precisão do calculo, onde ocorria divergência de 3 reais ou mais agora vai ocorrer de até 0,01 centavo. Sendo que o próprio sistema ja resolve a divergência jogando o valor que faltou para o desconto no valor total do titulo.
O desconto por montante só é aplicado quando é realizado a baixa parcial, com o calculo proporcional.
Quando um título é carregado na tela o calculo por montante é desconsiderado e o sistema utiliza por padrão o tipo 1 - Normal para o calculo. Sendo impossível utilizar o tipo 2 com o desconto por montante.
De uma forma simplificada, quando o sistema carrega o título na tela será utilizado o calculo do tipo 1 - normal, só será utilizado o desconto por montante, quando o usuário informar na coluna “Vlr a Receber” um valor menor que o saldo e o usuário informar “Sim” após dar enter na coluna.
Formula utilizada para o calculo do montante:
P = (100 - percentual desconto) / 100
M = (Valor Parcial / P) - Valor Parcial

AG-14338

Sementes por número na integração com WMS (ForLog)

365287

1 - Menu
Sementes » UBS » Ordem de Produção
Sementes » Gestão do Armazém » Alteração de embalagem de lotes » Ordem de Troca de Embalagens
Sementes » TSI » Execução de TSI
Sementes » Comercial » Nota Fiscal
Sementes » Expedição » Montagem de Carga Faturamento
2 - Objetivo
Ajustar para que todas as rotinas da integração realizassem a conversão corretamente das quantidades de embalagem.
3- Alteração
Feito os ajustes necessários para que a operação em 'Sementes por Número' recebesse o valor 1 considerando o número de embalagens(bags ou sacas) e não o número de semente. Ao enviar os dados para a integração com o ForLog, a leitura será feita pelo número de embalagens e não pela quantidade de sementes presentes em cada embalagem.
4 - Configuração
No menu Sementes » UBS » Ordem de Produção » Setor » Produção de Sementes, o campo 'Utiliza Produção de Sementes' deve estar informado como Sim. E no cadastro do item deve estar como embalagem (bags ou sacas), para que seja identificado como número de sementes.

AG-14309

[14/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Implementação de uma rotina de Logs para apresentação ao usuário

1 - Menu
Industria » Consultas » Logs Apontamento de Produtos Acabados
2 - Objetivo
Ao realizar um apontamento pelo Sincronizador Industria e, por algum motivo precisar estorna-lo e ocorrer um erro durante o processo, é possível visualizar detalhadamente o erro atraves da rotina de 'Logs Apontamento de Produtos Acabados'
3- Alteração
Foi implementada a rotina de "Logs de Apontamento de Produtos Acabados", permitindo uma visualização mais detalhada dos erros apresentados no log do Industria Sincronizador. Dessa forma, é possível identificar a causa raiz do problema e resolvê-lo com maior eficiência.

AG-14304

Bloquear o salvamento da rotina "Gravar NF do Produtor nas Coletas" em situação específica

0

1 - Menu
Leite » Configurações » Configurações » Leite » Geração da NF » Configuração de NFe;
Agro3C » Notas » Configurações » Configuração » NF » "Obriga Nf de Produtor na Nota";
Leite » Processos » Coleta de Leite;
Leite » Processos » Gravar NF do Produtor nas Coletas;
2 - Objetivo
Ao marcar o parâmetro “Obriga Nf de Produtor na Nota" no Agro3C, o sistema deve validar também o preenchimento do campo Data NF produtor, assim como série e número de NF no momento de gerar a nota fiscal referente às coletas de leite;
3- Alteração
Foi criado na tela de Coletas de Leite um campo chamado “Data NF Produtor”. Esse campo não precisa ser obrigatoriamente preenchido nessa tela, e é sempre editável.
No entanto, quando o parâmetro citado estiver marcado no Agro3C para a configuração de nota utilizada na geração da nf para as coletas de leite, na tela “Gravar NF do Produtor nas Coletas” é obrigatório o preenchimento do campo Data NF Produtor e Série/NF do produtor. Caso seja digitada a chave de acesso o sistema também realizará uma validação na mesma.
Com esses dados obrigatoriamente preenchidos, todas as coletas de leite ficarão com seus dados completos e não haverá problema na geração da nf para às coletas de leite.
OBS: Quando o parâmetro da configuração da nota estiver desmarcado no Agro3C o campo não deixa de ser exibido em tela, porém o sistema não obriga que a informação seja preenchida.

AG-14274

[13/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Estorno de apontamentos pela rotina do Indústria

1 - Menu
Industria > Processos > Exclusão de Apontamentos
2 - Objetivo
Ao realizar apontamentos de produto acabado no sistema, é possível estorná-los através da job do "IndustriaSincronizador.exe".
Ao executar esse processo, a produção interna é excluída/alterada, atualizando o saldo das matérias-primas e consumindo o produto acabado, mantendo o controle de estoque.
3- Alteração
Ajustar as produções internas conforme os apontamentos são estornados.

AG-14199

Notas de complemento ao editar o valor total ficam com valor unitário incorreto

0

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção - Nota Fiscal de Complemento
2 - Objetivo
Ajustar para que ao editar valor total de item o valor unitário fique correto
3- Alteração
Houve o desenvolvimento de uma tarefa que ajusta na nota fiscal de complemento para que ao alterar o valor total do item, o valor unitário fique correto, condizente com o valor unitário * quantidade, levando em consideração o cálculo de cotação e não fique maior que o valor total do item.

AG-14084

[12/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Ajustes envolvendo OF's e demais regras de quantidade apontada

1 - Menu
Indústria3c » Processos » Apontamentos de Produto Acabado
2 - Objetivo
Realizado ajustes na tela de Apontamentos de Produto Acabado, como o campo 'Total Produzido' e a adição de uma mensagem que bloqueia o processo ao tentar realizar apontamentos de uma OF já finalizada.
Conforme parametrizado em Configurações > Industria > Apontamentos > Campo 'Aponta mais que o programado', quando marcado como '1- Sim', o sistema exibe uma mensagem informativa ao realizar um apontamento maior que o programado. Quando marcado como '2- Não', o sistema exibe uma mensagem bloqueando o processo.
Realizado ajustes na tela de programação de produção, onde ao tentar finalizar uma ordem cujo os apontamentos não foram integrados, será bloqueado o processo.
Na tela de reimpressão de etiquetas, foi adicionado o filtro de lote e de tipo de impressão (Caixas, Pallet e Ambos) e os campos Visualizar/ Imprimir - Pallet e Sequencia do Pallet no grid.
3- Alteração
Realizado melhorias nas rotinas de Apontamentos de Produto Acabado, Programação de Produção e Reimpressão de Etiquetas.

AG-14081

Adequação da importação por arquivos através do plugin SIGAFRAN em ambiente Oracle Cloud

313353

1 - Menu
Integração Sigafran - Plugin Sigafran
2 - Objetivo
Criar arquivos .bat de envio e retirada dos arquivos de integração entre o ERP Agrotitan e o SIGAFRAN para um FTP em ambiente Oracle Cloud.
3- Alteração
Foram desenvolvidos os bat’s, de modo que, quando os arquivos forem exportados para os diretórios configurados no plugin SIGAFRAN, estes sejam enviados para o FTP e extraídos por outro bat que ficará na máquina local, direcionando-os para o diretório contido na máquina fora do servidor cloud. Em contrapartida, arquivos exportados pelo software SIGAFRAN, serão enviados ao FTP através do bat contido na máquina local e extraídos do FTP pelo bat contido no servidor Oracle Cloud. Com isso, ocorre a importação dos arquivos pelo Plugin para o ERP Agrotitan.

AG-14066

Finalidade de NF-e para Associado.

327324

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Permitir configurar Finalidade de Nota Fiscal para quando a pessoa da mesma for Associada.
3- Alteração
Foi realizada a implementação do campo 'Finalidade da NF-e/NFC-e (Associado)' dentro da configuração de Nota Fiscal, o mesmo permite parametrizar para que ao gerar a nota fiscal utilizando uma pessoa Associada seja possível escolher a Finalidade da Nota Fiscal, o campo fica localizado no menu Agro3c » Notas » Configurações » Aba '10. NFe/NFCe'.
Anteriormente existia somente o campo 'Finalidade da NF-e/NFC-e', o qual era utilizado da mesma maneira, só que para todos os tipos de pessoas em geral.
Agora na tag <finNFe> do XML está sendo preenchida verificando se a pessoa é associada ou não.
Associado: irá preencher de acordo com a opção selecionada no campo 'Finalidade da NF-e/NFC-e (Associado)';
Não associado: irá preencher de acordo com a opção selecionada no campo 'Finalidade da NF-e/NFC-e'.

AG-14056

Validação de numero de licença com integração com câmeras sendo feita incorretamente na Leitura de Peso

0

1 - Menu
Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso
2 - Objetivo
Realizar correção para que o sistema valide a quantidade de licenças de câmeras na leitura de peso.
3- Alteração
Foi realizado correção para que que o sistema valide a quantidade de licenças de câmeras na leitura de peso.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-14049

Filtro por estabelecimento na conciliação de portadores

359228

1 - Menu
FinAgro3C » Caixas/Bancos » Portadores (caixas e bancos) » Conciliação Bancaria de portadores
2 - Objetivo
Durante o processo de Conciliação Bancária de Portadores, o sistema deve permitir visualizar na tela o valor total de creditos e debitos que retornaram do arquivo gerado pelo banco e importado no sistema. Deve também permitir realizar a conciliação de portadores de outros estabelecimentos, ganhando assim agilidade na conciliação, evitando ter que entrar em cada estabelecimento para realizar o processo.
3- Alteração
Corrigir para que na tela de conciliação bancária de portadores, seja possível visualizar o valor total de créditos e débitos que retornam do arquivo gerado pelo banco, assim como deve ser possível realizar a conciliação de portadores de outros estabelecimentos.

AG-14013

Lançamento manual das duplicatas não valida limite de Crédito.

0

1 - Menu
FinAgro3C » Pessoas » Duplicatas a Receber
Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Conceito
FinAgro3C » Pessoas » Pessoa » Manutenção
2 - Objetivo
Rotina utilizada para o cadastro e controle das duplicatas a receber dos clientes. Gravando as duplicatas anualmente ou por rotinas como Nota Fiscal, CT-e.
Rotina utilizada para aplicar validações durante as ações realizadas para está pessoa no sistema
Rotina utilizada para realizar o cadastro de clientes/fornecedores, podendo adicionar informações pessoais e financeiras do mesmo.
3- Alteração
Criado novo TabSheet “Duplicatas a Receber“na tela de Autorização Unificada, para mostrar o pedido de liberação de limite de crédito ao lançar uma duplicata que ficou pendente.
Criado novo parâmetro que irá validar se verificado o limite de crédito no lançamento de duplicatas a receber
Adicionada nova origem “Duplicatas a receber“ , na origem do pedido de autorização de limite de crédito
Criada Coluna USALIMCREDDUPREC na tabela PCONFFIN para guardar o parâmetro das configurações do financeiro, se irá verificar o limite de crédito no lançamento de duplicatas a receber manuais.

AG-13929

Controle de mínimo de segundos para emissão de Notas Fiscais NF-e

335104

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Controlar o mínimo de segundos para emissão de Notas Fiscais NF-e e não gerar Consumo Indevido
3- Alteração
Foram realizadas alterações no sistema para permitir controlar o mínimo de segundos para emissão de Notas Fiscais NF-e e não gerar Consumo Indevido.
Para estabelecer o tempo mínimo acesse o menu Agro3c » Configurações » Configuração » Agro » Aba 'NFe' » Campo 'Tempo Mínimo p/ Trans. Nota'.
Então ao tentar apagar a chave de acesso para transmitir novamente a nota fiscal, apresenta uma mensagem bloqueando a operação e permitindo transmitir novamente somente após o tempo estabelecido.

AG-13909

Apontamentos de Campo listando no relatório Razão dos Itens no totalizador incorreto

0

1 - Menu
Agro3C » Relatórios » Estoques » Relatórios Razão » Razão dos Itens
Lavoura3C » Relatórios » Estoque » Relatórios Razão » Razão dos Itens
2 - Objetivo
Criar um novo totalizador no relatório Razão dos Itens para listar apenas o saldo movimentado por apontamento de campo.
3- Alteração
Foi criado um novo totalizador no relatório de Razão de Itens para listar o saldo movimentado por apontamento de campo.

AG-13764

Monitor de NF-e não está validando endereço alternativo

354237

1 - Menu
Agro3c » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Monitor NF-e
2 - Objetivo
Ao realizar a entrada de uma nota fiscal pelo Monitor NF-e deverá ser validado o endereço alternativo.
3- Alteração
Foi realizada uma alteração no sistema para que ao realizar a entrada de uma nota fiscal pelo Monitor NF-e deverá ser validado o endereço alternativo.
Caso tente realizar a entrada de uma nota fiscal com a mesma série e número, e também com endereço igual à uma nota já existente no sistema deverá disparar uma mensagem informando o usuário que a nota de entrada já existe no sistema, bloqueando a operação.
Quando realizada a entrada de uma nota fiscal com a mesma série e número, mas com endereço diferente da outra nota já existente no sistema, deverá permitir realizar a entrada da nota fiscal normalmente.

AG-13751

Campos criados através do Person3c não aparecem na rotina de "Manutenção de Preventivas" do módulo FrotaAgro

354768

1 - Menu
FrotaAgro » Preventivas » Manutenção de Preventivas
2 - Objetivo
A rotina de Manutenção de Preventivas tem por finalidade lançar os itens consumidos em revisões de veículos como por exemplo, pneus, óleos, fluídos em geral e afins, sendo possível informar o período deste processo, qual o tipo da manutenção realizada, bem como a pessoa que realizou tal manutenção, entre outras informações relevantes para o processo no geral.
3- Alteração
Foi realizado um ajuste a fim que o campo personalizado da tela de Manutenção de Preventivas se comporte corretamente.

AG-13474

Informações nos dados adicionais da NF.

341166

1 - Menu
Agro3c » Cereais » Transferências entre Produtores
2 - Objetivo
Criar parâmetro para gerar informações do produtor rural nos Dados Adicionais em Notas Fiscais de Transferência entre Produtores.
3- Alteração
Foi realizada a implementação de um campo 'Carregar Dados do Produtor' para possibilitar a parametrização de informações mais detalhadas referente ao Cedente ou Destinatário nos Dados Adicionais das Notas Fiscais de Transferência entre Produtores.
O campo 'Carregar Dados do Produtor' fica localizado no menu Agro3c » Notas » Configuração » Configurações » Aba '13. Mensagem NF' podendo ser selecionada a opção '0 - Não' ou '1 - Sim'.
Para gerar as Notas de Transferência entre Produtores deve ser acessado o menu Agro3c » Cereais » Transferências entre Produtores.
As informações geradas são: nome, endereço, bairro, cidade, UF, CEP, CNPJ/CPF, Insc. Estadual, número e série da Nota Fiscal de origem.

AG-13198

Ajuste no envio do Cód. de Nat. base calc. Crédito.

335177

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar o envio do Cód. de Nat. base calc. Crédito
3- Alteração
Houve um ajuste na regra de envio do Código Base de Cálculo do Crédito SPED.
Na exportação de nota fiscal que gera crédito de PIS/COFINS, quando o Tipo de Operação do cadastro da tabela SPED, que pode ser encontrado através do menu Agro3C » Estoque » Tributação » Tabelas SPED » Tabela SPED, for igual a "0 - Representativa de Aquisição, Custos, Despesas ou Encargos" o sistema passa então a exportar também o Cód. de Nat. base calc. Crédito informado na Natureza de Operação da nota fiscal, o cadastro de Natureza de Operação pode ser encontrado através do caminho Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza de Operação.
Importante mencionar que é preciso ter a Tabela SPED que esteja configurado o campo Tipo de Operação igual a "0" na linha de tributação do imposto do item da nota fiscal e a configuração da nota fiscal na aba "12. Fisco/Contábil" esteja com o campo "Op. Geradora Crédito PIS/COFINS com a opção "Sim" marcada.
No caso, para o Tipo de Operação 1 e 2 a informação do código base de cálculo do crédito SPED não é exportada.

AG-12620

[11/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Notas Fiscais Job Estorno de Apontamento

1 - Menu
IndustriaSincronizador.exe.
2 - Objetivo
Ao realizar apontamentos de produto acabado no sistema, é possível estorná-los através da job do "IndustriaSincronizador.exe".
Ao executar esse processo, a produção interna é excluída/alterada, atualizando o saldo das matérias-primas e consumindo o produto acabado, mantendo o controle de estoque.
3- Alteração
Ajustar as produções internas conforme os apontamentos são estornados.

AG-12619

[10/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Notas Fiscais Job de Apontamento

1 - Menu
Industria > Processos > Apontamentos de Produto Acabado
2 - Objetivo
Ao apontar uma quantidade maior do que a programada, o sistema gera notas fiscais para ajustar o saldo das materias primas e do produto acabado.
3- Alteração
Essa tarefa tem por objetivo de conferir as notas fiscais de ajuste ao apontar uma quantidade maior do que a programada.

AG-12194

Adicionar a referência do item na pesquisa de item pela rotina de importação de XML

288902,4044

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção » Importação de XML
2 - Objetivo
Adicionar a referência do item na pesquisa de item pela rotina de importação de XML.
3- Alteração
Foi realizada uma implementação no sistema para adicionar a coluna 'REFERENCIA' na consulta de item na tela de Importação de XML, a qual fica localizada no menu Agro3c » Notas » Manutenção » Importação de XML.
Esse campo deve vir preenchido conforme a referência estabelecida no campo Referência no cadastro do item, localizado no menu Agro3c » Estoque » Item » Manutenção.

AG-12109

Implementar para que inicialize o Endereço alternativo da Procura rápida no CT-e e Filtros para consultar Notas

426954,3115

1 - Menu
Agro3c » CTRC » CT-e » Emissão de conhecimentos
2 - Objetivo
Implementar para que inicialize o Endereço alternativo na procura rápida no CT-e e Filtros para consultar Notas.
3- Alteração
Houveram alterações no sistema a fim de aprimorar a consulta por meio da tecla F3 nos campos relevantes. Agora, ao realizar essa consulta, além do endereço principal (padrão), serão exibidos também os endereços alternativos do Remetente, Destinatário, Expedidor/Consignatário e Proprietário/Motorista.
Além disso, foram adicionados filtros para facilitar a consulta de notas fiscais e sua associação ao CT-e. Os filtros adicionados incluem: Valor Inicial e Valor Final, Estabelecimentos e Pessoas.

AG-11997

Aprimorar controle da comissão dos representantes

219541

1 - Menu
Agro » Cadastros Gerais » Configuração de Comissão Padrão
FinAgro » Pessoas » Representantes » Gera Comissões
2 - Objetivo
Rotina utilizada para Gerar e configurar as comissões para os representantes
3- Alteração
Realizada a implementação da nova variável para a montagem da fórmula da comissão, para isso foi necessário criar um novo campo para essa variavel
Nos métodos de calculo e geração da comissão foi realizada a implementação para que seja alimentada a nova variável da comissão;
No método de geração de comissão foi implementado para que o valor do ST seja levado a fórmula

AG-11658

Exportar fiscal de registro M0100

304475

1 - Menu
Agro3C » Item » Manutenção
Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas
ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0
2 - Objetivo
Exportar registro M0100, referente a alteração em descrição de item, para o sistema Fiscal
3- Alteração
Houve o desenvolvimento de uma tarefa em ao alterar a descrição do cadastro de item em Agro3C » Item » Manutenção é enviado a informação do registro M0100 para o sistema Fiscal, referente a descrição antiga do item, data inicial e data final da utilização anterior do registro.
É recomendado que o Agendador de Tarefa com a rotina "034-Integração Fiscal 3.0" esteja configurado em Agro3C » Configurações » Configuração » Agendador de Tarefas para enviar de forma automatizada o registro referente ao item e suas alterações anteriores para o sistema Fiscal.
É necessário que a rotina referente a Integração Fiscal 3.0 esteja configurada no sistema para o envio da mercadoria para o sistema Fiscal.

AG-10896

Bonificação em Compra de Cereais

216796

1 - Menu
Agro3C » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimos/Descontos
2 - Objetivo
Realizar a criação da tabela DAP e regras para geração correta da mesma na nota fiscal.
3- Alteração
Foi realizado a criação da tabela DAP, acrescentado as duas opções de ‘Cotação Disponível Acréscimo’ e ‘Cotação Disponível Desconto’, acrescentado o novo campo 'Valor Cotado p/ fixação disp.' e ajustado os parâmetros para respeitar o que está descrito na tabela.
4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-9595

NF de entrada não aparece tela de lançamento de lote na inclusão dos produtos e não grava quantidade

248389, 428381

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Ajustar para que ao importar XML de nota fiscal com itens possuindo lote seja preenchido a informação da quantidade nos lotes
3- Alteração
Houve uma melhoria referente a importação de notas fiscais de entrada a partir de XML em que os itens deste documento fiscal contém lotes, agora o sistema passa a automaticamente preencher a quantidade quando aberto a tela dos lotes do item da nota fiscal, bem como a informação do lote, data de fabricação, data de validade e quantidade produzida.

AG-9348

[7/19] Melhoria » Integração Apontamentos de Produtos Acabados - Job Estorno de Apontamento

1 - Menu
IndustriaSincronizador.exe.
2 - Objetivo
Ao realizar apontamentos de produto acabado no sistema, é possível estorná-los através da job do "IndustriaSincronizador.exe".
Ao executar esse processo, a produção interna é excluída/alterada, atualizando o saldo das matérias-primas e consumindo o produto acabado, mantendo o controle de estoque.
3- Alteração
Ajustar as produções internas conforme os apontamentos são estornados.

AG-8389

Melhoria » Visualizar se a nota possui CC vinculada

172808. 367060, 502331

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Melhorar o tratamento de Cartas de Correção (CC-e) das notas fiscais eletrônicas no Agrotitan
3- Alteração
Houve o desenvolvimento de melhorias relacionadas as Cartas de Correções (CC-e) de notas fiscais no sistema Agrotitan.
Visualizar se a nota fiscal eletrônica (NF-e) possui Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
No menu de manutenção de notas fiscais, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Notas » Manutenção, tem uma nova coluna chamada CCE com as opções Sim e Não.
Caso a nota fiscal em especifico esteja com a opção Sim na coluna CCE, significa que esse documento eletrônico possui carta de correção (CC-e).
Imprimir arquivo PDF referente a Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
Na tela de Impressão de Nota Fiscal Eletrônica, que pode ser encontrada no menu Agro3C » Notas » Manutenção, fica disponível o botão "Imprimir Carta de Correção Eletrônica" quando a nota fiscal em questão possui Carta de Correção Eletrônica (CC-e), sendo possível a visualização desse documento eletrônico em formato PDF.
Baixar arquivo XML referente a Carta de Correção Eletrônica (CC-e)
Na tela de Impressão de Nota Fiscal Eletrônica » botão Emitir CC-e, fica disponível o botão "Baixar Arquivo XML" para receber o arquivo XML referente a Carta de Correção Eletrônica (CC-e) em seu computador de trabalho.
Se não houver a autorização da Carta de Correção (CC-e) em questão, será exibido a mensagem "Esta Carta de Correção não foi Autorizada".
Enviar por e-mail XML referente a Carta de Correção Eletrônica (CC-e) para a Pessoa da Nota Fiscal, Transportador ou Ambos
Na tela de Impressão de Nota Fiscal Eletrônica » botão Emitir CC-e, fica disponível o botão "Enviar Arquivo XML" para que a Pessoa da Nota Fiscal, Transportador ou Ambos recebam o documento eletrônico por e-mail caso informado o endereço de e-mail no cadastro da pessoa.
Será considerado a opção marcada em "Enviar Para" na tela de Impressão de Nota Fiscal Eletrônica, que pode ser "Pessoa NF", "Transport." ou "Ambos".
Se não houver a autorização da Carta de Correção (CC-e) em questão, será exibido a mensagem "Esta Carta de Correção não foi Autorizada".
Exportar os arquivos XML referentes as Cartas de Correção Eletrônica (CC-e) para diretório no computador
Na tela de Exportar XML NFe / Cte, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Docs. Eletrônicos » Exportar XML NFe / Cte, também fica disponível a opção para exportar os arquivos referentes a CC-e, assim como outros documentos eletrônicos, como, por exemplo, NF-e, NFC-e, CT-e e NFS-e, sendo necessário marcar as opções para filtrar os documentos CC-e, definir um diretório e exportar os arquivos desejados.

AG-5632

Melhoria » Implementar relatório de Movimentação dos lotes

0

1 - Menu
Agrocafé3C » Relatórios » Lotes » Movimentação dos Lotes
2 - Objetivo
Rotina utilizada para realizar a impressão dos relatórios baseados nos dados de movimentação dos lotes do tipo Café.
3- Alteração
Foi criado um novo relatório onde mostram as movimentações dos lotes de café.
4 - Configuração
Deverá haver movimentação de lotes do tipo café.

AG-3489

Bloquear recálculo de custo fora do período contábil

0

1 - Menu
FinAgro3C » Configurações » Gerais aba 4 - Data de Validade
2 - Objetivo
Implementar o bloqueio de recálculo de custo de itens quando o período contábil estiver fechado.
3- Alteração
Implementado no sistema o parâmetro ‘Bloquear recálculo de custo dentro do intervalo de datas definido na contabilidade’ aonde quando estiver habilitado, bloqueará o recálculo de custo de itens

AG-3042

Agendador para envio automatizado de notas e receitas para o SIGEN - SC

73293

1 - Menu
Agro3C » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Adicionar a função de envio automático de movimentações de notas fiscais na rotina de emissão de notas de acordo com sua configuração. Após emitir uma nota fiscal de saída (venda) e a emissão da receita, deverá apresentar uma mensagem para escolher se sincroniza ou não com o SIGEN, podendo ser uma nota de venda, uso e consumo ou correção de saldo.
3- Alteração
Criado os parâmetros na rotinas:Notas » Configurações » Configuração » Aba 2 - Adicional » Campo Comunicar com o SIGEN? Com essa configuração é possível selecionar se a configuração da nota utiliza a sincronização automática.

Notas » Configurações » Configuração » Aba 10 - NFe/NFCe » Campo tipo movimentação SIGEN (aut.)Com essa configuração é possível selecionar o tipo de movimentação (Natureza de operação, Uso e Consumo ou Correção de Saldo).

Se a configuração da nota estiver habilitada para comunicar com o SIGEN de forma automática, após a emissão da nota fiscal e o vinculo do receituário, apresentará a seguinte mensagem:

Caso selecionar a opção ‘Sim’, será feito a tentativa de envio para o SIGEN, caso não haja nenhuma divergência dos dados digitados, a nota será sincronizada e apresentará uma mensagem de nota sincronizada com sucesso, caso contrário, apresentará uma mensagem informando o que precisa ser ajustado e que pode ser reenviado pela rotina Reag3c » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIGEN - SC.

AG-2439

Impressão CND Emitente Estado Mato Grosso.

0

1 - Menu
Agro3C » Item » Manutenção
2 - Objetivo
Imprimir CND da pessoa e emitente gerando a Nota Fiscal Eletrônica com os dados da CND permitindo a fruição de benefício fiscal quando a opção "Ignorar Configuração CND" da configuração de nota fiscal, aba “4. NF”, esta como "Sim"
3- Alteração
Houve a alteração para que ao realizar a venda para pessoas que possuam a Certidão Negativa de Débitos (CND), ou/e a empresa tenha o CND, essas informações sejam impressas nos Dados Adicionais da nota fiscal permitindo a fruição de benefício fiscal no Estado de Mato Grosso (MT) quando a opção "Ignorar Configuração CND" da configuração de nota fiscal esta como "Sim" .
Caso na Configuração da Nota Fiscal que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Notas » Configurações » Configuração, aba "4. NF", o campo "Ignorar Configuração CND" esteja parametrizado como "Não", então o sistema valida a obrigatoriedade da CND.

AG-1286

Melhoria » Impressão de NF Cancelada com Marca D'Água

158619,3859

1 - Menu
Agro3c » Notas » Manutenção
2 - Objetivo
Impressão de NF Cancelada com Marca D'Água
3- Alteração
Foi realizada uma implementação para que apresente a marca d'água escrito 'Cancelado' na DANFE de notas fiscais eletrônicas que foram emitidas e canceladas.