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Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-21162

Implementar totalizador geral relatorio contas a receber

0

1 - Menu

FinAgro3C » Em Relatórios » Contas à Receber » Duplicatas » Analítico por cliente

2 - Objetivo

Realizar a implementação do totalizador no relatório.

3 - Alteração

Foi implementado no relatório o totalizador.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum

AG-21120

Mensagem de erro relacionada a PCUSTO ao pesquisar itens para informar na Ordem de Produção pelo Agro

535829, 539587, 536871

1- Menu

Agro3C » Produção » Manutenção

2- Objetivo

O sistema possibilita o cadastro de uma composição definida no cadastro do item produzido, mais especificamente na “Aba Composição”, especificando quais os itens e sua quantidade necessária para fabricação do produto acabado.

3- Alteração

Foi realizado uma correção na função PCUSTO visando sanar o problema de mensagem de erro apresentada na(s) rotina(s) produção interna do sistema.

AG-21112

Implementar filtros em Relatório Contas à Receber: Analítica e Situação

0

1 - Menu

FinAgro3C » Em Relatórios » Contas à Receber » Duplicatas » Analítico por cliente

FinAgro3C » Em Relatórios » Contas à Receber » Duplicatas » Geral

2 - Objetivo

Realizar a implementação dos dois filtros no relatório em questão.

3 - Alteração

Foi realizado a implementação dos dois filtros no relatório em questão.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-21108

Exportação de Receitas SIGEN ocasionando mensagem de erro

0

1 - Menu

Reag3c » Processos » Gerar Arquivo ART » SIGEN - SC

2 - Objetivo

Deve ser ajustado o sistema para que permita carregar e exportar os receituários na rotina de integração do SIGEN-SC, onde seus respectivos itens possuam o campo Precaução de Uso preenchido com mais de 3000 caracteres

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários, a fim de corrigir o carregamento dos receituários na rotina de integração do SIGEN-SC, utilizando itens que possuam o campo ‘Precaução de Uso’ preenchido com mais de 3000 caracteres

AG-21088

Erro na baixa por retorno bancário de títulos que possuem agrupamento

534097

1 - Menu

  • FinAgro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Processar Arquivo de Retorno

2 - Objetivo

Sendo um analista financeiro posso agrupar titulos que contém baixa parcial, gerar a remessa e importar o arquivo de retorno bancário para realizar a baixa dos títulos.

3 - Alteração

Implementado para que quando for título agrupado, realize uma nova busca da sequencia correspondente ao título agrupado e não ao título que está sendo baixado a partir da remessa.

AG-21080

Consulta 'SEL_SISDEV_ENTAGROTOXICO' não adequada ao Oracle11

526225

1 - Menu

Agro3C » Docs. Eletrônicos » Exportação SISDEV

2 - Objetivo

Deve ser corrigido para que seja possível exportar as movimentações de notas para o SISDEV em Oracle 11

3 - Alteração

Corrigido para que permita exportar movimentações do SISDEV em banco de dados Oracle 11.

AG-21059

Função SALVAR desabilitada ao realizar uma cotação de compra

530643, 533704,535710, 539404

1 - Menu

Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido de Compra

2 - Objetivo

Deve ser corrigido para que seja possível salvar as cotações após apresentar a validação do campo ‘Descrição’, o campo ‘Salvar’ deve ficar habilitado após essa validação.

3 - Alteração

Ajustado para que o sistema habilite o botão ‘Salvar’ após a validação do campo ‘Descrição’ e permita salvar a cotação após preencher esse campo.

AG-21041

Menus de comissão no módulo Finagro não estão disponíveis para inserção, edição e exclusão

0

1 - Menu

Finagro3C » Pessoas » Representantes

2 - Objetivo

Sendo um analista financeiro Posso Gerar as comissões do representantes, configurações e alterações, assim o módulo do FinAgro deve estar apto para atender esta funcionalidade.

3 - Alteração

Ajustado para apresentar todos os menus de comissão igualmente como são exibidos no módulo Agro, contendo a opção de CRUD, permitindo incluir, alterar, excluir cadastros.

AG-21035

Conceito está bloqueando emissão de notas de transferência quando cliente tem duplicatas vencidas

530010

1 - Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoa » Conceito

Agro3C » Cadastros Gerais » Natureza da operação

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema leve em consideração o que está configurado na natureza de operação do ‘Tipo de documento (N=Nota), para bloquear apenas documentos que são dessa natureza de operação.

3 - Alteração

Foi realizado ajuste para que o sistema considere o que está configurado na natureza de operação do ‘Tipo de documento (N=Nota), para bloquear apenas documentos que são dessa natureza de operação, não bloqueando as outras Natureza de operação.

AG-21031

Importação do REAG exclui os vinculos do SISDEV

0

1 - Menu

Reag3c » Atualizações » Atualizar Via Arquivos

2 - Objetivo

Deve ser corrigido para que não altere os registros vinculados da importação do SISDEV após a importação via arquivos da base real do REAG

3 - Alteração

Corrigido para que após feito a importação da base do REAG não altere os vínculos feito pelo processo de importação do SISDEV

AG-21029

Arquivo TXT com quebra de linha gerado para importar no módulo Contábil

530380, 535254

1 - Menu

ExpImp3C >> Processos >> Central de Contabilidade

2 - Objetivo

Registrar os lançamentos contábeis em uma única linha no arquivo de exportação.

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para garantir que, ao gerar o arquivo de exportação contábil, cada lançamento contábil seja registrado em uma única linha, sem que a informação de um lançamento seja quebrada em novas linhas.

AG-21018

Erro ao editar parcelas no pedido de Compra

0

1 - Menu

Agro3C » Pedido » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar para que, após ter gerado as duplicatas, quando for carregado novamente, seja considerado o valor total do pedido e não referente a parcela selecionada.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, após ter gerado as duplicatas, quando for carregado e gerado as parcelas novamente, seja considerado o valor total do pedido e não somente da parcela selecionada

AG-21012

Código da câmara de compensação para o banco 748 - SICREDI

481228

1 - Menu

  • FinAgro3C » Caixa/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Pagamento

2 - Objetivo

Sendo um analista financeiro Posso realizar uma remessa para pagamentos com a forma de pagamento PIX sendo Assim o sistema precisa estar apto a gerar essas informações e assim enviar nas remessas bancárias respeitando o layout bancário.

3 - Alteração

Ajustado rotina de geração de arquivo de pagamento, para quando o tipo de pagamento for 20 e a forma for 45 - PIX, gerar nas posições 18 a 21 009 para o banco 748

AG-21009

Leitura de peso não habilitando campos para inserir informação depois de salvar leitura de peso pendente

532844

1 - Menu

Agro3C » Romaneios » Leitura de Peso

2 - Objetivo

Foi verificado que quando o usuário vai gerar uma leitura de peso depois de salvar uma leitura de peso que estava pendente, o sistema iniciar alguns campos como por exemplo: pessoa, data, terceiro, transportador, uf, endereço e motorista inativos, impossibilitando que o usuário possa informar os dados da nova leitura, precisando fechar a rotina e abrir novamente.

3 - Alteração

Realizado ajuste na tela de Leitura de Peso, assim possibilitando que o usuário  possa informar os dados da nova leitura após uma salvamento de uma leitura anterior.

4 - Configuração

  • N/D

AG-20999

Item/Quantidade de destino da ordem troca de embalagens de sementes enviados ao WMS (ForLog)

4878600

1 - Menu

Sementes » Gestão do armazém » Alteração de embalagem de Lotes » Ordem de troca de embalagem

2 - Objetivo

Ajustar para que ao enviar ordens de troca de embalagem com sementes por Nº, seja enviado os campos ‘Quantidade’ e ‘SKU(Item de destino)’ referente a tag ‘<MaterialAcabado>’ do XML corretamente

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, ao realizar uma ordem de troca de embalagem que seja de Nº de Sementes, envie corretamente o item e a quantidade de destino para o Forlog (WMS).

AG-20995

Erro ao salvar NF utilizando saldo de conta movimento no acerto financeiro

530773

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para que não retorne erros ao salvar a nota com desconto de valores pendentes com ou sem representante.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que não retorne erros ao salvar a nota com desconto de valores pendentes com ou sem representante.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum

AG-20989

Geração do vínculo entre pedido e financeiro da nota fiscal

532241

1 - Menu

  • Agro3C » Pedidos » Antecipação Financeira de Pedidos

2 - Objetivo

Rotina utilizada para demonstrar o valor a ser pago pelo cliente do pedido, em caso do mesmo efetuar o pagamento antecipado. Esse valor é calculado considerando os descontos informados no Pedido e/ou nas Configurações Gerais. Com isso é possível gerar um lançamento em Conta Movimento do valor calculado

3 - Alteração

Corrigido erro exibido em tela quando emitido uma nota de compra a partir de um pedido

AG-20977

Permitindo que o backflush seja executado em OF's cujas produções / apontamentos já foram excluídos, diante disso o sistema fica executando e não finaliza o processo

0

1- Menu

Indústria3C » Processos » Backflush » Execução do Backflush
Indústria3C » Processos » Backflush » Backflush - Decomposição

2- Objetivo

O sistema possibilita realizar o apontamento das percas e/ou sobras, processo este que se chama Backflush, onde o operador realiza o rateio destas quantidades, que a partir deste ponto agregam/decrescem ao custo do Produto Acabado.

3- Alteração

Foi realizado um ajuste para que o sistema trate com uma mensagem, e não permita salvar o Backflush para OF’s que tiveram seus apontamentos excluídos.

AG-20931

Ao alterar uma nota fiscal que já tenha sido transferida está sendo retirado o vínculo a Partir de

528448, 532332, 532138, 537036, 539987

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequar para que ao alterar nota fiscal de transferência de entrada o vínculo com a nota fiscal de origem seja mantido

3 - Alteração

  • Adequado para que ao alterar nota fiscal de transferência de entrada o vínculo com a nota fiscal de origem seja mantida e a nota fiscal seja salva com sucesso sem mostrar a mensagem que não foi possível carregar as informações da nota de origem.

AG-20917

Bloqueando pedido de compra ao fazer antecipação, pois não foi aprovado nas etapas

00

1 - Menu

Agro3c » Pedido » Antecipação Financeira de pedidos

2 - Objetivo

Ajustar para que o sistema leve em consideração o que está marcado no campo “Necessita de autorização?” Na configuração de pedido de compra na aba de número 2 - Itens. Para que gere a antecipação sem apresentar a mensagem. 

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste para que o sistema levasse em consideração o que está marcado na "Necessita de autorização?" na configuração do pedido de compra na aba de número 2. Se marcado como "Sim", requer aprovações por etapas, caso esteja marcado “Não” não necessita de aprovação.

AG-20904

Permite cancelar pedido com antecipação financeira, pela rotina de cancelamento de pedidos vencidos.

529668

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Cancelamento de pedidos vencidos.

2 - Objetivo

Incluir uma mensagem de alerta ao cancelar um pedido vencido informando a presença de antecipação vinculada.

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste para ser incluída a mensagem de alerta quando um pedido vencido com antecipação tentar ser cancelado.

AG-20891

Forma de parcelamento padrão não sendo carregada no pedido

478321

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Deve ser corrigido para que ao passar pelo campo ‘Prazo p pagamento’ do pedido, seja possível continuar o processo utilizando o ‘Enter’ ou ‘Tab’ do teclado.

Ajustar o campo ‘Dt. Prazo Pagto.’ para não puxar uma data aleatória quando usa forma de pagamento que não gera duplicatas (por ex: Sem valor fiscal) e a configuração do pedido não utiliza forma de parcelamento

3 - Alteração

Corrigido para que ao passar pelo campo ‘Prazo p pagamento’ do pedido, seja possível continuar o processo utilizando o ‘Enter’ ou ‘Tab’ do teclado

Ajustado o campo ‘Dt. Prazo Pagto.’ do pedido para não puxar uma data aleatória na aba ‘Totais’ quando usa forma de pagamento que não gera duplicatas (por ex: Sem valor fiscal) vindo de forma automática do cadastro da pessoa, tabela de preço ou configuração do pedido e a configuração do pedido não utilizar forma de parcelamento

AG-20857

"Item inserido não confere com o item da amostra" na solicitação de análise e número do lote cortando na impressão do termo de conformidade/certificado de sementes

527813, 528223

1 - Menu

Sementes » LAS » Solicitação de Análise

Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Termo de Conformidade

2 - Objetivo

Ajustar para que só ocorra a mensagem quando for uma solicitação de reanálise e o item da solicitação não for mesmo item da amostra de origem, evitando o erro de FK.

Aumentar a largura da coluna “Lote N°” no termo de conformidade e certificado de sementes, diminuindo o tamanho de outra(s) coluna(s) sem afetar a visualização de outra informação no relatório.

3 - Alteração

Feito os ajustes necessários para que, ao gerar uma Solicitação de Análise de Sementes, a mensagem apresentada anteriormente não seja apresentada, validando apenas quando for o processo de Reanálise.

Ajustado também na coluna “Lote Nº“ para acolher o número inteiro do lote contendo até 20 caracteres.

AG-20804

Separar a procedure GERARMOVESTOQUE em partes visando não acarretar problemas de compilação, além de melhorar sua rastreabilidade e manutenção

0

1 - Menus

Agro3C » Estoque » Saldo » Recálculo de saldo

Agro3C » Romaneio » Manutenção

Agro3C » Pedidos » Manutenção

Agro3C » Notas » Manutenção

Agro3C » Notas » Frota

Agro3C » Produção » Manutenção

Agro3C » Produção » Apontamento

Indústria » Processos » Apontamento

Indústria » Processos » Programação de produção

 2 - Objetivos

Possibilitar um controle mais assertivo e direcionado a respeito das manutenções envolvendo saldos no sistema, entre os mais diferentes tipos de documentos.

3 - Alteração

Algumas alterações foram realizadas, dentre elas:

  • O desmembramento da procedure GERARMOVESTOQUE, separando os processos por rotinas e funções.

AG-20788

Faturamento de ração gera duplicatas no endereço incorreto

524427

1 - MENU

Agro3C » Produção » Ração » Faturamento de Ração

2 - OBJETIVO

Gerar as duplicatas das notas geradas pela rotina de ração no mesmo endereço da nota fiscal.

3 - ALTERAÇÃO

Implementado para quando faturada uma carga de pedidos de ração, para que o endereços das duplicatas seja igual ao da nota e do pedido.

AG-20780

Gerar conta movimento em estabelecimento diferente do pedido

0

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Antecipação financeira

2 - Objetivo

A inclusão desse recurso permite que ao criar pedidos em um estabelecimento e realizar a antecipação em outro, ao utilizar o checkbox assim podendo gerar a conta movimento e o lançamento financeiro que sejam registrados corretamente no estabelecimento que o usuário esteja logado.

3 - Alteração

A alteração realizada no sistema foi a inclusão de um novo checkbox na tela de antecipação financeira, com a descrição 'Gerar movimentação financeira no estab logado'. Ao marcar este checkbox e gerar as antecipações, o sistema agora é capaz de gerar a conta movimento e o lançamento financeiro no estabelecimento em que o usuário está atualmente logado, em vez do estabelecimento de origem do pedido.

AG-20771

Valor do ICMS Desonerado não aparece na DANFE

523082

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequar para que gere o valor de ICMS Desonerado na DANFE quando a opção "Embutir ICMS Disp. no Produto" estar marcada como "Não".

3 - Alteração

  • Adequado o sistema para que gere o valor de ICMS Desonerado na DANFE quando a opção "Embutir ICMS Disp. no Produto" estiver marcada como "Não", assim como a informação é gerada no XML.

AG-20770

Ajustes DEPS

0

1 - Menu

  • Finagro 3C » Pessoas » Pessoa » Análise de crédito

2 - Objetivo

Rotina utilizada para análise de crédito de um cliente a nível de informações cadastrais(Dados contidos no sistema) e a nível de mercado, com informações em outras empresas, Serasa/SPC.

3 - Alteração

Implementado funcionalidade para envio e consulta de contas a receber para a DEPS e conferência dos dados na tela de análise de limite de crédito.

AG-20737

Mensagem de erro ao tentar vincular lotes por meio da opção “F11 - Vincular lotes por Agrupamento de Item” no Exped tipo 2, na condição de muitos registros carregados

0

1 - Menu

Exped3c » Cadastros » Cargas de Faturamento

Exped3c » Processos » Vincular Carga com Pedidos

Exped3c » Processos » Carregamento

Exped3c » Processos » Faturamento da Carga / Gerar NF’s de Saída

2 - Objetivo

Tratar uma situação identificada quando o usuário usava a opção “F11 - Vincular lotes por Agrupamento de Itens” na opção de carregamento ao colocar uma quantidade de itens alta para carregar.

3- Alteração

Após a alteração realizada, foi ajustado o impedimento que ocorria ao usar a opção “F11 - Vincular lotes por Agrupamento de Itens” na opção de carregamento ao colocar uma quantidade de itens alta.

AG-20707

Ao fazer uma renegociação retorna em tela a mensagem 'A Renegociação não gerou crédito e não pode ser concluída', porém, ainda assim, gera a renegociação.

0

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao realizar uma renegociação, caso a mesma não gere crédito, o sistema não permita dar continuidade na mesma.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que caso seja realizado uma renegociação, se a mesma não tenha gerado algum crédito, o sistema não permita dar continuidade na mesma.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-20669

Favorecido informado no cadastro de pessoa não carrega na autorização de pagamento

523762

1 - Menu

FinAgro » Configurações » Configuração » Gerais

Finagro » Pessoas » Manutenção

Finagro » Pessoas » Contas a Pagar » Títulos a Pagar

Finagro » Pessoas » Contas a Pagar » Autorização de pagamento

Finagro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivos de Pagamentos

2 - Objetivo

Corrigir o fato pelo qual a informação referente ao favorecido, não está sendo preenchida de acordo com a que está no cadastro de pessoas.

3 - Alteração

Não houve alteração em tela, somente a nível de código fonte.

AG-20667

Criar campo para informar a data de vencimento das provisões.

426680

1 - Menu

FinAgro3C » Conta Movimento » Provisões de Juro em Conta Movimento

2 - Objetivo

Poder definir uma data de vencimento para os lançamentos de provisão de juros.

3 - Alteração

Foi realizado o ajuste para ser incluído o check box para definir uma data de vencimento personalizada para o novo lançamento de provisão.

AG-20647

Ao marcar "Somente Dados de Xml" na configuração de Danfe imprimir usuário\representante e excluir embalagem Trib

497535

1 - Menu

  • Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado para que ao marcar “Somente Dados de XML” na configuração da DANFE imprima usuário, representante e exclua informações da tributação da embalagem

3 - Alteração

  • Houve o desenvolvimento de uma melhoria referente a impressão da DANFE quando configurado para realizar a impressão de somente dados do XML.

  • Nas configurações para DANFE, que pode ser acessado através do caminho Agro3C » Docs. Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Configurações para DANFE, houve o tratamento do comportamento dos seguintes campos:

    • Imprimir Cód. Representante: Passa a imprimir o código do representante da nota fiscal em Informações Adicionais da DANFE.

    • Imprime Nome Representante: Passa a imprimir o nome do representante da nota fiscal em Informações Adicionais da DANFE.

    • Imprimir Usuário: Passa a imprimir o usuário cadastrador da nota fiscal em Informações Adicionais da DANFE.

    • Somente Dados do XML: Quando essa opção estiver marcada como Sim, permite a edição do campo “Imprime uTrib do item”.

    • Imprime uTrib do item: Quando marcada como Sim, imprime as informações da tributação da embalagem do item da nota fiscal, quando marcado como Não, não realiza a impressão da informação da tributação da embalagem.

AG-20580

Falha 'the remote procedure call faled' ao fazer baixas informando juros/desconto no acerto unificado

520908

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber.

Finagro3c » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar.

Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado.

Finagro3c » Pessoas » Estorno unificado.

2 - Objetivo

Corrigir o processo de acerto na rotina de acerto unificado com duas ou mais pessoas envolvidas, onde ao fazer uma baixa com juros e descontos manuais o sistema não conclui o acerto.

3 - Alteração

Não houve alteração em tela, somente a nível de código fonte.

AG-20519

Extensão dos arquivos DDA

0

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » DDA » Importação de arquivos.

2 - Objetivo

Implementar a leitura de arquivos no formato .TXT na rotina de DDA

3 - Alteração

Implementado para o sistema aceitar os arquivos no formato .TXT para realizar a importação do DDA - Débito Direto Autorizado.

AG-20501

Criar filtro de situação de duplicata para análise de crédito

0

1 - Menu

  • Finagro3C » Pessoas » Pessoa » Análise de crédito

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar as configurações de análise de crédito.

3 - Alteração

Adicionado campo de situação na configuração para análise de crédito, para que seja considerado nos cálculos de Vencidos+Renegociados e Pontualidade.

AG-20482

Integração novo estabelecimento Coopama - TRR Petroshow

0

1 - Menu

Agro3C » Integração com o Petroshow

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar o controle/manutenção de registros entre os sistemas Petroshow e Agrotitan.

3 - Alteração

Foi implementado o método ConsultarLimitesPessoa no fonte do sistema, esse método será utilizado pelo sistema Petroshow para consultas os limites de crédito online quando estiver sendo realizada a emissão de um pedido. O método irá realizar a consulta chamando uma função no banco de dados na qual já é utilizada no próprio Agrotitan, e claro, o método terá suas particularidades para se adequar também ao Petroshow, como por exemplo, no retorno, além das informações padrões dos valores utilizados e disponíveis, também será enviado os valores de cheques devolvidos e também os valores das duplicatas vencidas.

4 - Configuração

Integração com o Petroshow devidamente configurado.

AG-20199

Contabilização de renegociação de dívida de conta movimento com desconto e provisão de juros

511302

1 – Menu

FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado

2 - Objetivo

Implementar a correção nas contas utilizadas para contabilização de conta movimento que passarem pelo processo de renegociação de dívidas.

3 - Alteração

Implementado a correção nas contas contábeis utilizadas para contabilizar conta movimento que passarem pelo processo de renegociação de dívidas, aonde será considerada a conta definida na analítica de renegociação informada na tela de configuração do módulo financeiro ‘FinAgro3c » Configurações » Configuração » Financeiro’ na aba ‘Renegociação’, campo ‘Analítica’.

AG-20186

Adaptação Layout banco BBM, correspondente Santander.

00

1 - Menu

Financeiro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de remessa

2 - Objetivo

Posso emitir boletos para o recebimento para o banco 107 - BBM, mas utilizando um banco como correspondente.

3 - Alteração

Foi realizado ajustes no sistema para levar em consideração o banco correspondente que seria o Santander, com a criação de um novo campo código do beneficiário, também ocorreram alterações na Linha Digitável, Nosso Número, Digito Verificador, Layout Boleto.

AG-20085

Verificar a performance da rotina de "Atualiza Saldo dos Itens" devido a travamentos recorrentes durante o processamento dos dados

508595

1- Menu

Agro3C » Estoque » Saldo » Atualiza Saldo dos Itens

2- Objetivo

O sistema possibilita por meio da rotina o acerto de saldo do estoque do estabelecimento

3- Alteração

Foi realizado um ajuste no sistema visando otimizar a performance da rotina e corrigir o erro de lentidão excessiva

AG-19828

Possibilitar o informe de várias configurações de entrada no plug-in, bem como realizar as tratativas para retornar as notas de complemento no arquivo Mapa de Recebimento do Leite

501372

1 - Menu

Leite » Processos » Exportar Mapa Recebimento de Leite

Notas » Configurações » Configuração » Aba 10 - NFe/NFCe » Finalidade da NFe/NFCe/NF3e » 2 - NFe Complementar”

2 - Objetivo

Adicionar um filtro multi-seleção na rotina de Exportar Mapa Recebimento de Leite onde é possível trazer notas complementares vinculadas as coletas de leite.

3- Alteração

Após a alteração realizada, foi adicionado um filtro multi-seleçao de configurações de notas na tela do plugin do “Mapa de Recebimento de Leite“. Esse filtro possibilita que seja informado mais de uma configuração de nota para gerar o arquivo de exportação.
O PlugIn agora também apresenta um novo comportamento no arquivo gerado, incluindo as notas de complemento associadas as notas do leite.

AG-19706

Fechando server agro após clicar em excluir o romaneio vinculado a nota e retornando Access Violation na geração do romaneio - Testes Gerais 732

0

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Manutenção

2 - OBJETIVO

Ajustar para não fechar o server Agro e retornar a mensagem de cancelamento de processo na exclusão corretamente quando o romaneio está vinculado a uma nota.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que não feche o server Agro e retorne a mensagem de cancelamento de processo na exclusão corretamente quando o romaneio está vinculado a uma nota.

AG-19453

Criar rotina para Gerar Ajustes Crédito Presumido- Registro (C195 e C197)

483724

1 - Menu

Agro3c » Notas » Configurações Ajustes para Crédito Presumido

2 - Objetivo

Gerar na tela de Informações para o SPED os ajustes dos registros (C195 e C197) referente a o Crédito Presumido. Permitindo assim gerar as informações na integração com módulo Fiscal.    

3 - Alteração

Foi implementado um plugin personalizado em  Notas » Configurações de Ajustes para Crédito Presumido.

Que permite parametrizar os campos Estabelecimento, Item, CFOP e UF Destino que serão utilizados como parâmetro para gerar as informações de “Cód Observação(C195) e Ajuste (C197) e Alíquota. 

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Nesta mesma tela adicionamos mais três botões, Consultar, Salvar e Importar CSV.

O botão de “Importar CSV” permite carregar as informações de uma planilha salva em formato .csv, conforme o leiaute disponível em anexo. 

Os ajustes apenas serão gerados após a transmissão da nota fiscal com o Status: “100 Autorizado o uso da NF-e “

Image Added

Leiauteparaimportação.csv

AG-19316

Incluir regra de protocolo padrão para lançamentos contábeis com contas iguais

0

1 - Menu
ExpImpAgro3C » Processos » Central de Contabilidade

2 - Objetivo
Quando informado a mesma conta de débito e crédito, o lançamento deverá ser exibido em azul.

3 - Implementação
Efetuado o ajuste para exibir os documentos em azul quando a mesma conta é configurada tanto no débito quanto no crédito.

AG-19291

Configuração para Integração Equals

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Configuração Equals

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a configuração de usuário e senha usados na equals para a integração

3 - Alteração

Foi desenvolvida um plugin responsável por realizar a integração com a Equals, esse plugin contém uma rotina responsável por parametrizar os dados da integração, dados como o usuário da Equals, senha de autenticação disponibilizada pela Equals, bem como também o ID do relatório utilizado para o retorno dos dados da Equals.

4 - Configuração

É necessário realizar a instalação do Plugin de integração Equals, para instalar basta adicionar os arquivos do link na pasta Plugins do Agrotitan, caso a pasta ainda não exista, basta criar no diretório Viasoft » Client » Plugin. Após instalar o plugin, no arquivo de configuração do mesmo, será necessário conter a seguinte estrutura:

Code Block
[cfg]

AppName=FinAgro3C

MenuAction=Pessoas|Contas a Receber|Configuração Equals

Feito isso, precisa ser ajustado a parte do banco de dados, primeiro ponto é até o Person3c e criar a consulta SEL_EQUALS_CONFIG da seguinte forma:

Code Block
SELECT * FROM EQUALSCONFIG WHERE ROWNUM = 1

Após criá-la, ir até o banco de dados na tabela VSCONSULTA e alterar a coluna TIPO para S e a coluna USO para 0 da consulta SEL_EQUALS_CONFIG. Ainda no banco de dados, criar a tabela EQUALSCONFIG usando o seguinte script:

Code Block
-- VIASOFT.EQUALSCONFIG definition

CREATE TABLE "VIASOFT"."EQUALSCONFIG" 
   (	"ID" NUMBER(*,0) NOT NULL ENABLE, 
	"USUARIO" VARCHAR2(4000), 
	"SENHA" VARCHAR2(4000), 
	"CLIENTSECRET" VARCHAR2(4000), 
	"IDREGISTROEQUALS" NUMBER(*,0) DEFAULT 0, 
	"EMAIL" VARCHAR2(250), 
	 CONSTRAINT "PK_EQUALSCONFIG" PRIMARY KEY ("ID")
  USING INDEX PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS 
  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
  TABLESPACE "VS_INDICES"  ENABLE
   ) SEGMENT CREATION IMMEDIATE 
  PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS 1 MAXTRANS 255 
 NOCOMPRESS LOGGING
  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
  TABLESPACE "VS_DADOS" ;

CREATE UNIQUE INDEX "VIASOFT"."PK_EQUALSCONFIG" ON "VIASOFT"."EQUALSCONFIG" ("ID") 
  PCTFREE 10 INITRANS 2 MAXTRANS 255 COMPUTE STATISTICS 
  STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS 2147483645
  PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1
  BUFFER_POOL DEFAULT FLASH_CACHE DEFAULT CELL_FLASH_CACHE DEFAULT)
  TABLESPACE "VS_INDICES" ;

Feito isso, basta acessar o sistema e utilizar a rotina criada:

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Configuração Equals

AG-19051

Permitir edição da Situação da duplicata mesmo com o período contábil fechado

0

1 - Menu

  • FinAgro3C » Contas Movimeto » Lançamentos em Conta Movimento

  • FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber» Títulos a receber

  • FinAgro3C » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar

2 - Objetivo

Sendo um Analista Contábil Posso aplicar regras de validação nos documentos, para não permitir Lançamentos fora do período contábil Assim caso efetuar algum lançamento com data menor ou maior o sistema irá bloquear.

3 - Alteração

Alterado para que, quando o período contábil estiver fechado, seja possível atualizar informações de situação / histórico / data vencimento de duplicatas e conta movimento.

AG-18991

JETPDV » Emissão de Cupom » Pedidos com cupom fiscal ja emitido continuam aparecendo no JETPDV

480905

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar o controle/manutenção pedidos

3 - Alteração

Foi adicionada uma nova regra na integração de pedidos do JetPDV, para que quando um pedido possua um cupom vinculado realizando a baixa, o mesmo, não será enviado novamente ao JetPDV.

4 - Configuração

Integração com o JetPDV devidamente configurada

AG-14277

Contabilização de centro de custo para taxas de cartão de crédito

358774, 350785

1 – Menu

FinAgro3C » Pessoas » Contas a Receber » Gera títulos a receber » Cartão de crédito

ExpImp3c » Processos » Central de contabilidade

2 - Objetivo

Ao efetuar o pagamento de uma duplicata ou nota fiscal utilizando cartão, na rotina sistêmica, posterior é gerado uma nova duplicata a receber para a administradora, onde o valor da taxa é gerado como um desconto manual, abatendo o valor do título.

O objetivo é carregar no RATCC das duplicatas á receber da credenciadora o centro de custo que contabilizaram os itens da nota fiscal.

3 - Alteração

Implementado o ajuste para que seja carregado para o RATCC da duplicata a receber, o centro de custo da nota fiscal utilizado na contabilização dos itens.
Foi desenvolvido um pequeno manual com o intuito de auxiliar novos cliente a entender a contabilização das taxas administrativas:
https://nimitz.atlassian.net/l/cp/3XT8dUo9

AG-12982

Memória insuficiente ao gerar relatórios de contas a pagar e a receber

0

1 - Menu

FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Geral

FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Duplicatas » Analítico por Cliente.

2 - Objetivo

Realizar correção para não retornar estouro de memória no novo relatório criado de contas a receber e retornar corretamente os dados no relatório.

3 - Alteração

Foi criado o novo relatório de contas a receber analítico por cliente, onde o mesmo não ocorra o estouro de memória quando retornar muitos dados no relatório e que retorne os dados corretos.

4 - Configuração
Para acessar o novo relatório deverá entrar na rotina de FinAgro3C » Relatórios » Contas a Receber » Duplicatas » Analítico por Cliente.

AG-8390

Melhorias » Finalizar MDF-e entre estabelecimentos

141792, 464070

1 - Menu

  • Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros)

  • Agro3C » Docs. Eletrônicos » MDF-e » Consulta MDFe não encerrados

2 - Objetivo

  • Adequar sistema para finalizar MDF-e entre estabelecimentos

3 - Alteração

  • Para que o usuário consiga finalizar o MDF-e de outros estabelecimentos é necessário deixar marcada a opção “Acesso a MDF-e de outros estabelecimentos” que pode ser entrado no menu Agro3C » Configurações » Configuração » Usuário (Parâmetros), aba Adicional.

  • Na tela de Consulta MDFe não encerrados, que pode ser acessada através do caminho Agro3C » Docs. Eletrônicos » MDF-e » Consulta MDFe não encerrados, houveram melhorias de layout, uma nova aba para o registro de Logs e a adição do campo Estabelecimentos, para buscar os MDFes por estabelecimento.

  • Colunas da tela de Consulta MDFe’s Não Encerrados:

    • Estab (MDF-e): Estabelecimento do sistema em que o MDF-e foi criado e autorizado na SEFAZ

    • Chave de Acesso (MDF-e): Tem por objetivo carregar a chave de acesso do MDF que permite o encerramento

    • Protocolo de Autorização (MDF-e): Tem por objetivo identificar qual é o protocolo gerado na SEFAZ na autorização do MDF-e

    • Placa (MDF-e): É necessário que a placa seja liberada com o encerramento de MDF-es anteriores para utiliza-la novamente

    • Código (UF): Código do Estado de encerramento do MDF-e

    • Nome (UF): Nome do Estado de encerramento do MDF-e

    • Código (Cidade): Código da cidade de encerramento do MDF-e

    • Nome (Cidade): Nome da cidade de encerramento do MDF-e

    • MDF-e Cadastrado?: Indica se o MDF-e esta cadastrado

    • Encerrar: Habilita um botão nos MDF-e para fazer o encerramento