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Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-25582

Acerto financeiro nota fiscal apresentando mensagem de valores divergentes

638600, 638957, 639294,639419

1 - Menu

Agro3c » Nota Fiscal

2 - Objetivo

-

3 - Alteração

Adequado uma validação do acerto financeiro para que não ocorra a mensagem A soma dos valores de pagamentos do acerto financeiro diferem da soma dos valores das duplicatas registradas“ de forma indevida.

AG-25524

Verificar memory leak ao sair do sistema, quando utilizado o plugin de Conciliação de Portadores

0

1 - Menu

Plugin » Conciliação de Portadores

2 - Objetivo

Eliminar a mensagem de "memory leak" que aparece durante a execução da rotina de Conciliação de Portadores.

3 - Alteração

Revisão e otimização do código para garantir a liberação adequada de recursos de memória.

AG-25518

Falha no layout do e-mail de Pedido de Orçamento

636178

1 - Menu
Agro3C » Cadastros Gerais » Documentos por e-mail
Estoque3C » Compras » Cotações / Aprovações / Pedido de compra

2 - Objetivo
Adequado layout do e-mail de Pedido de Orçamento

3 - Alteração
Adequado para que apresente corretamente o layout do e-mail de Pedido de Orçamento com o link para acessar a cotação de compra desconsiderando a opção "Enviar HTML no Corpo?" no cadastro de Documentos por e-mail.

AG-25496

Arredondamento de casas decimais nas porcentagens dos exames do leite presentes na DANFE

635811

1 - Menu

Leite3C » Processos » Gerar NF para as Coletas de Leite

2 - Objetivo

Corrigir arredondamento de valores de percentual, valor unitário por litro com referência ao preço base, e valor total sendo exibidos em emissão de DANFE através da rotina de coleta de leite.

3 - Alteração

Alterado para que, valor unitário por litro com referência ao preço base seja exibido com quatro casas após a vírgula, e consequentemente, o valor total seja alterado, tendo em vista que este valor é o resultado da multiplicação da quantidade de itens com o preço base.

AG-25494

Layout com falha ao gerar receita com dados do responsável técnico

 636231

1 - MENU

Reag3C » Receituário » Receituário

Agro3C » Notas » Emissão de Receituários

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o sistema permita realizar a impressão de receituários agronômicos sem que ocorra sobreposições na montagem do layout.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que o sistema permita realizar a impressão do receituário agronômicos sem que ocorra sobreposições na montagem do layout.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-25467

Erro ao salvar autorização de reimpressão de Notas

0

1 - Menu

Finagro3C » Pessoas » Autorizações » Nota Fiscal » Autorizar Re-Impressão de Notas

2 - Objetivo

Adequado lógica na rotina de autorização de reimpressão de notas para salvar corretamente o registro

3 - Alteração

Adequado lógica na rotina de autorização de reimpressão de notas para salvar corretamente o registro sem apresentar a mensagem de erro "Field "REPRESENT" not found".

AG-25455

Impressão Desconto na Nota Fiscal valor Trib. Isentas/Outras

0

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequar para que o valor de ICMS Dispensado na DANFE seja impresso como desconto somente quando o mesmo descontar do financeiro.

3 - Alteração

  • Alterado as lógicas do campo desconto da DANFE para que o valor de ICMS Dispensado na DANFE seja impresso como desconto somente quando o mesmo descontar do financeiro.

AG-25440

DEBUG - Observação do pedido não sendo exibido nas aprovações.

634176, 638965

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Aprovação » Análise Comercial

Agro3c » Pedidos » Aprovação» Análise Financeira

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar a aprovação de pedidos em etapas.

3 - Alteração

Foi realizado um ajuste na rotina de aprovação de pedidos, onde anteriormente quando havia observação no pedido, a mesma não era apresentada durante a aprovação, sendo necessário selecionar o pedido novamente na rotina para aprovar, assim a observação era mostrada.

4 - Configuração

Aprovação de pedidos por etapa configurada.

AG-25426

Trabalhos in loco Cotribá - Ficha Financeira

0

1 - Menu

FinAgro » Ficha Financeira

2 - Objetivo

Melhorar a precisão e a clareza das informações financeiras apresentadas na Ficha Financeira.

3 - Alteração

Último Dia de Pagamento/Recebimento:
Adição de campo para mostrar o último dia de pagamento/recebimento para cada conta movimento.

AG-25404

Mensagem de alerta travando processo de emissão de pedido

633014

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Rotina utilizada para emissão de pedidos, os quais podem ser incluídos itens que possuem variação de preço dependendo da quantidade de dias previstos para o pagamento. Nesses casos, para emissão do pedido é utilizada a inclusão de uma tabela de preço com correção de valor a partir do prazo de pagamento.

3 - Alteração

Foi realizado um ajuste na rotina de pedidos, anteriormente quando se utilizava tabela de preço com correção por número de dias, ao alterar a forma de pagamento do pedido era apresentada inúmeras vezes a mensagem mostrada abaixo:

Assim, bloqueando o uso do sistema, sendo necessário fechar o sistema pelo gerenciador de tarefas. Após correção, será apresentada uma única vez se apertarmos ok.

4 - Configuração

Utilizar tabela de preço no pedido com correção por número de dias

AG-25402

Impressão de ordem de troca de embalagem não está aparecendo sub-local completo

632275

1 - Menu

 Sementes» Gestão do Armazém» Alteração de Embalagem de Lotes» Ordem de Troca de Embalagem

2 - Objetivo

Ajustar o layout do relatório de Ordem de troca de embalagens para que as informações saiam de forma organizada e abaixo dos respectivos títulos

3- Alteração

Alinhadas as colunas com suas informações.

AG-25372

Cobrança Bancária » Implemntar o envio da Chave de Acesso da Nota Fiscal e dados de Multa na Remessa Bancária Banco Votorantim CNAB 400.

635658

1 - Menu

Finagro3c » Caixas/bancos » Cobrança Bancária » Gerar arquivo de remessa.

2 - Objetivo

Implementar o envio da Chave de Acesso da Nota Fiscal e dados de Multa na Remessa Bancária Banco Votorantim CNAB 400.

3 - Alteração

Corrigido para que o quando gerado o arquivo de remessa os dados presentes no arquivo gerado estejam conforme a implementação.

AG-25349

Trabalho in loco - Cotribá

0

1 - Menu
FinAgro » Ficha Financeira

2 - Objetivo
Melhorar a precisão e a clareza das informações financeiras apresentadas na Ficha Financeira.
Facilitar a análise financeira ao permitir o agrupamento de lançamentos de conta movimento com totalizadores.
Prover uma visão consolidada das cotações e dos pagamentos/recebimentos, ajudando na tomada de decisões financeiras.

3 - Alteração
Agrupamento de Romaneio:
Implementação da funcionalidade para listar o valor da cotação do dia no agrupamento de romaneio.

Agrupamento de Lançamentos de Conta Movimento:
Implementação de lógica para agrupar os lançamentos de conta movimento.
Inclusão de totalizadores por agrupamento e um total geral.
Último Dia de Pagamento/Recebimento:
Adição de campo para mostrar o último dia de pagamento/recebimento para cada conta movimento.

Especificação Técnica:
Atualização da base de dados para incluir novos campos necessários.
Ajuste da interface do usuário para exibir as novas informações.
Testes para garantir a funcionalidade correta das novas implementações.

AG-25325

Plugin da Conciliação de Portadores listando lançamentos de portadores não filtrados

631080

1 - Menu

Plugin » Conciliação de Portadores

2 - Objetivo

Ajustar a consulta do Plugin, para retornar somente os registros do portador selecionado.

3 - Alteração

Ajuste realizado ao nível de banco de dados, onde foi alterado o SQL responsável por retornar as informações.

AG-25303

Configuração de cobrança padrão não está sendo respeitada na impressão de boletos

629549, 633287

1 - Menu

Finagro3C » Pessoas » Contas a receber » Impressão de títulos a receber 

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Deve ser ajustado para carregar corretamente os dados de cobrança padrão do sistema na impressão de boletos

3 - Alteração

Ajustado para carregar os dados de cobrança padrão do sistema na impressão de boletos

Ao reimprimir um boleto, o sistema apresentará uma mensagem de observação na tela de impressão: “No caso de reimpressão, banco, cabeçalho e detalhe originais não podem ser substituídos”. Com isso, mesmo informando um banco diferente do que foi selecionado na primeira impressão, o sistema reimprime com os dados de cobrança da primeira impressão

Ao reimprimir um boleto, na tela de impressão, carregará os dados de cobrança selecionado na primeira impressão do boleto, e não das configurações gerais

AG-25299

Ajuste na Liberação de Produtos com Dias de Descanso

628779

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustado lógica na liberação de produtos com dias de descanso na nota fiscal

3 - Alteração

Adequado o sistema para que seja possível utilizar o lote do item que possui configuração de dias de descanso quando for o último dia de descanso do lote.

AG-25295

Títulos agrupados não ficam com situação 'Remessa de cobrança' nas rotinas de baixa

629807

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Contas a receber » Baixa de títulos a receber

FinAgro » Pessoas » Acerto unificado

2 - Objetivo

Deve ser ajustado para aparecer os títulos agrupados com a situação ‘Remessa de Cobrança’ nas rotinas mencionadas

3 - Alteração

Ajustado para aparecer os títulos agrupados com a situação ‘Remessa de Cobrança’ nas rotinas mencionadas (Baixa de títulos e Acerto Unificado)

AG-25270

Relatório Resumo Financeiro + Pedido > Posição retroativa não esta funcionando

629736

1 - Menu

Finagro » Relatórios » Resumo financeiro + Pedido

Finagro » Relatórios » Resumo financeiro

2 - Objetivo

Realizar correção para retornar corretamente os valores e datas da baixa conforme informado a data de retorno no relatório, e também que retorne corretamente os saldos conforme filtrado ‘Pendente’.

3 - Alteração

Foi realizado correção para retornar corretamente os valores e datas da baixa conforme informado a data de retorno no relatório, e também que retorne corretamente os saldos conforme filtrado ‘Pendente’.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-25269

Diferença nos relatório do Extrato de Caixa

628288

1 - Menu

FinAgro » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de caixa

FinAgro » Relatórios » Caixas/Bancos » Extrato de caixa (2° Opção)

2 - Objetivo

Deve ser corrigido a divergencia dos valores impressos no extrato de caixa 2

3 - Alteração

Corrigido os valores impressos no relatório de Extrato de Caixa 2

AG-25243

Ajustar Hint no campo de ordem de serviço

0

1 - Menu

Agrocafé » Cadastros » Ordem de serviço » Configuração

2 - Objetivo

Rotina utilizada para parametrizar configurações de ordem de serviço, tendo em vista que existe uma ampla variedade de possíveis combinações de regras.

3 - Alteração

Foi realizada a inclusão de hint nos campos para informar as configurações de notas utilizadas para movimentação em processo de ordem de produção sem movimentação física, ordens do tipo 2:

4 - Configuração

Acesso ao módulo Agrocafé.

AG-25197

Erro na criação da tela Configuração de Conhecimentos

0

Documentação para clientes

Menu:

 Agro3c » CT-e » CT-e (Entrada) » Configuração

Objetivo:

Ajustar a parametrização que estava desabilitando de forma indevida

Alteração:

Foram realizados os ajustes para normalizar o funcionamento da rotina

AG-25178

Boleto sendo gerado incorretamente

625624

1 - Menu

Exped3C » Processos » Faturamento de Carga

2 - Objetivo

Adequado lógica na rotina de impressão de boletos no faturamento de carga

3 - Alteração

Adequado a lógica na rotina de impressão de boletos no faturamento de carga para que verifique a existência de boletos gerados na tela de faturamento. Dessa forma, a tela de impressão de boletos será aberta caso existam boletos gerados, ou permanecerá fechada se não houver boletos.

AG-25148

DEBUG - Totalizador por estabelecimento e Geral no Rel Analitico de Vendas

624891

1 - Menu

Agro3C > Relatório > Notas > Saída > Analítico de Vendas

2 - Objetivo

Rotina utilizada para gerar relatórios sobre as vendas realizadas no sistema.

3 - Alteração

Foi realizada a correção do totalizador de estabelecimento no relatório, onde se filtrarmos um estabelecimento em específico o totalizador ficava com um valor X, e se filtrarmos todos os estabelecimentos, o totalizador do mesmo estabelecimento ficava com um valor Y. Após correção, os valores foram apresentados corretamente, como está no sistema.

4 - Configuração

Notas de venda realizadas no sistema.

AG-25121

Registros da Tabela MOVITEMAGRO Sendo Apagados Após Inclusão de Lote na Nota

615679

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Adequado sistema para não realizar exclusão em tabela após inclusão de lote em nota

3 - Alteração

Adequado situação específica no sistema para não realizar exclusão na tabela MOVITEMAGRO após inclusão de lote em nota fiscal quando o item da origem é diferente do item de destino em notas fiscais de transferência.

AG-25113

Notas de entrada que estão em conferência no Sistema Viasuper sendo listadas no relatório de apuração de impostos de entrada no sistema Agrotitan

622845

1 - Menu

Agro3C » Relatórios » Contábil » Apuração dos Impostos de Entrada

2 - Objetivo

Validar notas emitidas através de integração com o sistema Viasuper e não exibir as mesmas, nem considerar seus registros de impostos, para emissão dos relatórios de Apuração dos Impostos de Entrada.

3 - Alteração

Alterado para que, caso uma nota de entrada seja emitida através da integração com o sistema Viasuper, seus impostos de entrada não sejam exibidos no relatório de apuração dos impostos de entrada, tendo em vista que são notas emitidas para supermercado e não devem fazer parte deste relatório.

AG-25083

Adicionar novas formas de pagamentos para NF-e e NFC-e IT 2024.002

0

1 - Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Forma de Pagamento » Meio de Pagamento DF-e

2 - Objetivo

Através de novos meios de pagamentos implementados da SEFAZ, pela IT 2024.002, disponibilizar nos parâmetros de formas de pagamentos, novos meios de pagamentos de DF-e.

3 - Alteração

Alterado para que, novos meios de pagamentos sejam disponibilizados nos parâmetros de formas de pagamentos e ainda, que se os mesmos sejam utilizados, também sejam exibidos no XML da notas fiscais, no campo “tPag”.

AG-25045

Key violation ao gerar cobrança de serviços

621519

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Através da rotina supracitada possibilita com que o analista fiscal possa realizar a emissão de notas fiscais de diversas operações conforme houver a necessidade e possuir configurado no sistema, tais operações envolvem Venda, Compra, Transferências, Devoluções entre outras, atualmente e mais especificamente no processo de devolução de compra a fixar voltada a movimentação de grãos do produtor mediante uma parametrização, após salvar o lançamento da nota fiscal o sistema dispara uma “janela“ que possibilita com que o usuário realize as cobranças dos serviços pendentes que estejam vinculados aquela nota onde então os sistema irá gerar de forma automática a nota de cobrança de serviço.

3 - Alteração

Foi realizado um ajuste na rotina de notas fiscais, onde anteriormente quando se realizava a cobrança de serviço através de uma nota de devolução, era apresentado o seguinte erro ao cobrar os serviços:

Mesmo dando OK e salvando a nota de devolução, as notas de serviço não eram geradas, após correção, o erro não é mais apresentado e as notas estão sendo geradas corretamente.

4 - Configuração

Se faz necessário haver cobranças de serviço pendentes para serem feitas.

AG-25035

Exibir status do pedido referente as aprovações do controle orçamentário, bem como outros ajustes envolvendo hints e alertas em tela.

376312

Documentação para clientes

Menu:

Agro3c » Pedidos » Manutenção

Agro3c » Pedidos » Configuração

Agro3c » Pedidos » Aprovação » Aprovação Controle Orçamentário

Objetivo:

Exibir o status do pedido relacionado ao controle orçamentário, além de ajustar hints e alertas conforme necessário.

Alteração:

Foi criado um botão no pedido para visualizar o status, permitindo o acesso aos logs de alteração. Além disso, foram alterados alguns nomes de parâmetros e seus hints. Um alerta também foi adicionado caso o pedido ultrapasse o valor orçado para o centro de custo ou conta contábil.

AG-25019

Separar a opção de "Considerar custo origem p/Devoluções" no relatório razão dos itens contábil de modo a distinguir entre devoluções de entrada e saída.

622046,633623

Documentação para clientes

Menu:

Agro3C » Relatórios » Estoque » Relatórios razão » Razão dos Itens - Contábil

Objetivo:

Ajustar o relatório de razão dos itens contábil para individualizar a busca pelos custos origem p/Devoluções entre entradas e saídas

Alteração:

criados parâmetros no filtro do relatório para que possa ser considerado valores de origem específicos para documentos de devolução de saída e entrada de forma separada.

AG-24985

Ordenação do Relatório Razão de Contrato dos Itens não considera data e hora quando a série é diferente.

618934,594744

1 - Menu

Agro3c » Relatórios » Contratos » Razão de contratos

2 - Objetivo

É um documento que detalha todas as transações financeiras relacionadas a contratos específicos. Ele pode incluir informações como pagamentos, recebimentos, ajustes e saldos associados a cada contrato ao longo do tempo. Este relatório é útil para rastrear e analisar o desempenho financeiro de contratos individuais, garantindo transparência e controle sobre as obrigações contratuais da empresa. 

3 - Alteração

Foi realizado um ajuste no relatório, anteriormente quando havia uma nota emitida com uma série diferente das demais, o mesmo listava a mesma por último no dia de emissão, falhando assim a ordenação correta por emissão, agora após correção, independente da série, irá respeitar a sequência de baixa do contrato.

4 - Configuração

Existir lançamentos de contratos e notas

AG-24869

Ajuste Comissão CARPEC - 2 devolução com 2 forma de pagamento

000000

1 - Menu

FinAgro3C » Pessoas » Representantes » Gerar Comissões

2 - Objetivo

Os valores da base de comissão foram ajustados nos processos de Venda Futura, Simples Remessa e Devolução, quando na baixa de duplicatas utilizado duas formas de recebimento e emissão de duas notas de devolução.

3 - Alteração

Não houve alteração em configuração, a alteração foi realizada no valor base de comissão para que corresponda exatamente ao valor baixado da duplicata.

AG-24623

Geração automática de NF serviços não está calculando quantidade corretamente(Arredondamento)

587415

1 - MENU

Agro3c » Notas » Manutenção

Agro3C » Romaneios » Configuração

Agro3C » Cereais » Taxa de Serviço » Cobrança Taxas de Serviços

2 - OBJETIVO

Ajustar para que o sistema respeite as decimais informadas na configuração da nota de serviço.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao emitir uma nota de serviço, o sistema respeite as decimais informadas na configuração da nota.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-24042

Violação de acesso em grid do Módulo Lavoura

0

1 - Menu

Lavoura » Processos » Planejamento de Safra » Produto X Cultura X Hectare

Lavoura » Processos » Custos da Lavoura » Despesas Financeiras

Lavoura » Processos » Monitoramento » Ficha de Avaliação

Lavoura » Processos » Apontamentos » Manutenção

Lavoura » Cadastros Gerais » Culturas

2 - Objetivo

O planejamento de safra é uma parte crucial da gestão agrícola. Ele envolve a organização e o planejamento detalhado de todas as atividades agrícolas que serão realizadas em um determinado período, geralmente uma estação de cultivo. O planejamento de safra é vital para maximizar a produtividade e a rentabilidade da fazenda, minimizando riscos e perdas. Ele permite que os agricultores tomem decisões informadas e se preparem melhor para as variáveis que podem afetar suas colheitas.

Foi verificado em algumas telas da lavoura que o procedimento de exclusão de registro está apresentando mensagem de divergência, assim dificultando este processo de exclusão.

3 - Alteração

Realizado ajustes nas telas que foram afetadas com a mensagem de divergência, agora possibilitando a exclusão tanto pela grid ou dentro do cadastro.

4 - Configuração

  • N/D

AG-23633

NOMENCLATURA DE LOTES DE CAFÉ INCOMPLETO APÓS EXECUÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO DE LIGA/PREPARO

601034

1 - Menu

Agro Café » Cadastros » Ordem de Serviço » Ordem de Serviço

Agro Café » Processos » Ordem de Serviço » Executar Ordem de Serviço

2 - Objetivo

Através das rotinas supracitadas possibilita com que um usuário com as devidas liberações possa por sua vez realizar a inclusão de uma ordem de serviço de acordo com a operação a ser realizada e a partir disso a mesma é direcionada para o armazém para que seja programada para sua execução, passando por todas as etapas necessárias até a sua conclusão, um dos processos mais comuns no armazém se dá através da ordem de serviço do Tipo 4 - Liga/Preparo que normalmente para “misturar“ dois ou mais lotes de um mesmo produtor ou até de pessoas diferentes para a criação de um BLEND agregando um maior valor ao produto final.

3 - Alteração

Foi realizada correção de um problema na nomenclatura dos lotes do café, onde anteriormente não estava sendo gerada a sequência do lote na nomenclatura no processo de liga e preparo. A correção foi feita especificamente para ordens de liga e preparo que não utilizem o padrão no lote. após a correção a sequência voltou a ser apresentada normalmente, ficando da seguinte forma:

Utilizando padrão permanece da mesma forma, sem alterações:

4 - Configuração 

Se faz necessário haver lotes cadastrados no agrocafe

AG-23237

Inclusão da tabela 5.3 de ajuste proveniente de documento fiscal no CTRC

 589548

1 - Menu

  • Agro3C » CT-e» CT-e (Entrada)» Configuração

  • Agro3C » CT-e» CT-e (Entrada)» Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequar para que seja possivel a utilização da tabela Sped 5.3 no lançamento de CT-e de entrada,

3 - Alteração

  • Adequado o sistema para que seja possivel utilizar a tabela Sped 5.3, além das já utilizadas 5.1 e 5.2, na configuração do CT-e e posterior escrituração do mesmo.

AG-20542

Habilitar menu Opções na tela de Acerto Unificado para permitir personalizações via VsScripter

473356, 325897

1 - Menu

Finagro3 » Pessoas » Acerto unificado.

Finagro3 » Pessoas »  Contas a receber » Títulos a receber.

Finagro3 » Pessoas »  Contas a pagar » Títulos a pagar.

2 - Objetivo

Habilitar menu Opções na tela de Acerto Unificado para permitir personalizações via VsScripter.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados.

AG-25333

Filtros de estabelecimentos inativos na rotina Agrupamento de Títulos/Boletos

631511

1 - Menu

Finagro » Pessoas » Contas a Pagar » Agrupamento de títulos/boletos

Finagro » Pessoas » Contas a Pagar » Estorno de títulos/boletos agrupados

2 - Objetivo

Deve ser habilitado os filtros ‘Todos da Empresa’ e ‘Todos’ no agrupamento de títulos a pagar, possibilitando o agrupamento entre estabelecimentos diferentes

3 - Alteração

Habilitado os filtros ‘Todos da Empresa’ e ‘Todos’ na rotina de agrupamento de títulos a pagar e na de estorno