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Para acessar a rotina de Acerto de Cartão, clique no menu Financeiro» Cartão» Acerto de Cartão

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Descrição da Rotina

Observação: Antes de acessar a rotina é importante cadastrar uma Nota Fiscal de Venda utilizando o cartão como forma de pagamento, para acessar ela basta ir na rotina de Nota Fiscal clicando no ícone no inicio da aplicação

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(blue star)

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Para realizar a baixa dos cartões selecione:

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Informados os filtros para a consulta, clicar em executar (blue star) . O sistema carrega no grid os documentos com os filtros selecionados.

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Para a baixa dos cartões selecione os documentos na coluna “Gerar”. Pode ser alterado o portador dos documentos selecionados, informando no campo portador o novo portador para a baixa destes documentos. É possível acrescentar ou descontar valores para os documentos selecionados, bem como alterar a data de recebimento. Após informar os campos deve-se aplicar as alterações clicando sobre o botão “Aplicar” ou desfazer aplicações de: acréscimo, desconto e antecipações clicando sobre o botão “Zerar Desconto, Acréscimo e Antecipações”.

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Após os documentos selecionados, informado o portador, data de recebimento e descontos e acréscimos, caso houver, clique sobre o botão salvar (blue star) , para que todas as informações sejam atualizadas.

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Lembre-se: A baixa dos cartões, caso não for informado um portador para a baixa, será baixado no portador do documento.

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Para acessar essa rotina deve ir no Financeiro» Cartão» Estorno de Acerto em Cartão

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Esta rotina é responsável pela anulação de acerto de cartões baixados de forma errada.

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