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Chave

Resumo

Documentação


AG-6239

Baseapp- Criação da estrutura de navegação e menus da aplicação mobile

1 - Menu
PSGA » Base APP

2 - Objetivo

Criar projeto baseApp em react-native para ser usado como base para os futuros app mobile.

3 - Alteração

Criado projeto as pilhas de navegação e menus.


AG-6235

Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Ocorrências de retorno Pix

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Básicos » Ocorrências de Pagamento Eletrônico

2 - Objetivo

Implementar as novas ocorrências referentes ao Pix.

3 - Alteração

Criadas ocorrências de pagamento eletrônico referentes ao pix, para os bancos 001, 033, 237, 748, 756 e 341.


AG-6219

Melhoria » Habilitar/Desabilitar campos pix da tela de manutenção de titulos conforme cadastro da modalidade

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos

2 - Objetivo

Se faz necessário que o sistema habilite os campos referentes ao pix na tela de lançamentos de títulos apenas quando a modalidade estar configurada para transferência pix.

3 - Alteração

Remoção do campo qr code do cadastro de tipos de documento.

Criação do campo pix qr code e pix transferência no cadastro de modalidade.

No cadastro de títulos, irá habilitar o campo chave pix caso a modalidade esteja configurada para transferência pix.


AG-6145

Melhoria » Implementar campo descrição da cultura na tela de apontamento de patrimônio

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio

2 - Objetivo

Criar o campo descrição da cultura na tela de apontamento de patrimônio.

3 - Alteração

Inclusão do campo descrição da cultura quando o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO estiver ativado.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO.


AG-6115

Legislação » CND Emitente - CND Destinatário - MT - CT-e

1 - Menu
Fiscal » Básicos » Pessoas

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a implementação das telas e

Implementação de campos referentes a CND CT-e.

3 - Alteração

Criado o campo SCCUSTO.OBRIG_CND_EMISSAO_CTE CHAR(1)

Criação de campo na de CND na rotina de cadastro de pessoas. Utilizado para dizer se será obrigatório informar uma CND para o emitente e destinatário nas emissões de CT-e.

4 - Configuração

Criado o campo SCCUSTO.OBRIG_CND_EMISSAO_CTE CHAR(1). Utilizado para dizer se será obrigatório informar uma CND para o emitente e destinatário nas emissões de CT-e.

AG-5952

Não será necessário demais configurações manuais.


AG-5952

Melhoria » Criar parâmetro para exibição do campo cultura no apontamento de patrimônio

1 - Menu
PSGA » Movimentação/Lavoura » Apontamento de patrimônio

2 - Objetivo

Criar campo Cod Cultura na tela de Apontamento de Patrimônio.

3 - Alteração

Criação do campo Cultura para a tela de apontamento de patrimônio. Esse campo ficará visível somente se o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO for 'S'.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_INFORMA_CULTURA_APONTA_PATRIMONIO.


AG-5927

Melhoria » Criar atalho para replicação de parâmetros no sistema

1 - Menu
PSGA » Configurador » ALT+L

2 - Objetivo

Se faz necessário a criação de um atalho para replicação de um parâmetro para outras bases do sistema.

3 - Alteração

Ajuste para que na tela de cadastro de parâmetros, ao clicar em alt+ seta pra baixo, seja aberto a janela onde informa a base de destino. Ao clicar em OK, irá replicar o parâmetro para essa base.


AG-5918

Melhoria » Criar parâmetro para controlar validação de peso no romaneio.

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída de Armazém

2 - Objetivo

Criar parâmetro para validação de capacidade do veículo no romaneio de saída de armazém.

3 - Alteração

Criado parâmetro para validar a capacidade de peso do veículo de acordo com o novo parâmetro.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_ROMANEIO_ENTRADA_SAIDA_PESO_CAPACIDADE_VEICULO = PL para validar o peso líquido ou = PB para validar o peso bruto.

143349

AG-5888

Melhorias » Implementar duas colunas nos saldos bancários do Fluxo de Caixa

1 - Menu
Informações Gerenciais » Indicadores Financeiros e Contábeis » Fluxo de Caixa Financeiro

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a adição de 2 colunas na grid na aba de saldos bancários

Implementar duas colunas nos saldos bancários do Fluxo de Caixa.

3 - Alteração
Criação das seguintes colunas na grid “Saldos bancários na data atual“ em último respectivamente: Saldo C/C Conciliado e Saldo Total Conciliado.

4 - Configuração

FWSALBC.SALDO_CC_CONCILIADO numeric(12, 2)
FWSALBC.SALDO_3 numeric(12,2).

Não será necessário demais configurações manuais.

16642

AG-5886

Melhorias » Aumentar caracteres do histórico ou observação da tela de negociação de títulos

1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Negociações de Títulos

2 - Objetivo

O objetivo segue referente ao aumento na capacidade de caracteres no campo histórico da rotina.

 Aumentar caracteres do histórico ou observação da tela de negociação de títulos

3 - Alteração
Aumentado o tamanho do campo "Histórico" na negociação de título, de 2048 para 8000 caracteres.

4 - Configuração

Aumentado o tamanho do campo "Histórico" na negociação de título, de 2048 para 8000

Não será necessário demais configurações manuais

161102

AG-5881

Melhoria » Implementar Grid de pessoas filiais no cadastro de pessoa

1 - Menu
Estoque » Básico » Pessoas

2 - Objetivo
O objetivo segue referente a implementação para visualizar as pessoas filiais da pessoa principal.

3 - Alteração

Implementação de

Implementado a Grid para filtrar pessoas filiais

4 - Configuração

Melhoria realizada para trazer filtro das pessoas filiais na Grid

Não será necessário demais configurações manuais.


AG-5838

Melhoria » Contrato - Adicionar campo para indicação da transgenia do produto

1 - Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Comercialização » Contratos

2 - Objetivo

Será necessário criar um novo campo na tela de contrato, a fim de atendermos a situação, onde deve ser informado na nota fiscal o Código de transgênia do produto.

3 - Alteração

Criado a tela de cadastro de Transgenias.

Adicionado um campo no contrato de compra/venda para informar a transgenia do produto

Criado o parâmetro P_HISTORICO_PADRAO_CONTRATO para configurar uma observação padrão (aba observações) para o contrato de compra e venda.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_HISTORICO_PADRAO_CONTRATO conforme necessidade.


AG-5835

Legislação » CND Emitente - CND Destinatário - MT

1 - Menu
Fiscal » Básicos » Pessoas

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a implementação das telas e campos referentes a CND.

Criar dentro do cadastro de pessoa uma aba para ser adicionado os dados das CNDs

3 - Alteração
Adição de:

Tabela SPESSCND,

Grid de CNDs de pessoa, Flag de CND;

Adicionado a opção checkbox “Obrigatório informar CND para Emitente e Destinatário na NF“ na aba “Fiscal » Dados“.

4 - Configuração

Adição de: Tabela SPESSCND, Grid de CNDs de pessoa, Flag de CND;

Não será necessário demais configurações manuais.


AG-5762

Legislação » Nota fiscal de Importação - Campos: CNPJ e UF do Encomendante

1 - Menu
Financeiro » Movimentação » Emissão de notas fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo
O objetivo segue referente a verificação do funcionamento correto do tipo de importação ao gerar e gerenciar NF-Entrada.

3 - Alteração

2 - Objetivo
Criar os campos "CNPJ do Encomendante" e "UF do Encomendante" na nota fiscal de entrada, para geração de nota de importação.

4

3 -

Configuração
Criados os campos

Alteração
Campos criados: "CNPJ do Encomendante" e "UF do Encomendante" na nota fiscal de entrada, para geração de nota de importação.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.


AG-5723

Melhoria » Implementar validação para não faturar fretes sem valor

1 - Menu
PSGA » Estoque » Movimentação » Fretes » Controle de Fretes

2 - Objetivo

Criar validação para que ao clicar no botão "Faturar" da tela de Controle de fretes, o sistema retorne uma mensagem, informando que é necessário informar o valor no frete para faturar o documento.

3 - Alteração

Criada validação para que não seja possível faturar um documento de frete, sem valor.

151552

AG-5416

Melhoria » Implementação no processo de financiamento parte 1

1 - Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Básicos » Cadastro de tabela de juros de financiamento

2 - Objetivo

É necessário criar tela de tabela de Juros de financiamento com o objetivo de criar várias tabelas para cada tipo de financiamento e montar as fórmulas para calcular o juros.

3 - Alteração

Criado a tela de Cadastro de tabela de juros de financiamento

157353

AG-5350

Melhoria » Implementar automação de dados do contrato no romaneio de produção

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Romaneio de entrada de produção

2 - Objetivo

É necessário implementar para que ao selecionar o número do contrato para adicionar no romaneio de entrada de produção o sistema deve preencher as informações pertinentes a essa rotina que já constam no contrato.

3 - Alteração

Automatizado as informações de Produtor, produto, unidade e fazenda.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro _P_ROMANEIO_ENTRADA_PRODUCAO_PREENCHE_PRODUTOR_.

O sistema deverá obedecer o preenchimento do produtor conforme configurado no mesmo.

O Produto é preenchido de acordo com o produto do contrato.

O Tipo Unidade é preenchido de acordo com o Tipo Unidade do contrato.

A Fazenda é preenchida com a primeira fazenda do produtor caso o .produtor.

158572

AG-5296

Melhoria » Criar relatório que traga a relação das notas que foram baixadas por carta de compensação

1 - Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios baixa »relatório de carta de compensação

2 - Objetivo

O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificações no relatório referente a

Criar relatório que traga a relação das notas que foram baixadas por carta de compensação

.

3 - Alteração
Criado relatório com relação as notas baixadas por carta de compensação: Adicionado na report view os campos de filtro "Código da Carta" e "Documento da Carta".

4 - Configuração

Criado um novo relatório na report view de baixas

Não será necessário demais configurações manuais.


AG-5241

Inconsistência » Correções na tela de Romaneio de entrada/saída do módulo armazém parte 3

1 - Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/saída

2 - Objetivo

Ajustar para que o contrato informado no romaneio seja levado para a tela de geração de nf corretamente.

É necessário ajustar para que o sistema posicione os romaneio ao digitar o número dos mesmos e pressionar tab/enter.

3 - Alteração

Ajustado para o sistema trazer o contrato correto para a tela de geração de nf.

Ajustado validação para posicionar os romaneios pelo tab/enter.


AG-5216

Melhoria » Importação de xml em Lote (CT-e)

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML CT-e em Lote

2 - Objetivo

Se faz necessário a criação de uma nova tela para importação de XML de CT-e de entrada em lote.

3 - Alteração

Criado tela para importação de CTe em lote.

Criado parâmetro para configurar o caminho da pasta padrão dos arquivos de xml de CTe.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_IMPORT_XML_CTE_PASTA_PADRAO.


AG-5215

Melhoria » Importação de xml em Lote (NF-e parte 2)

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NF-e em Lote

2 - Objetivo

Validações gerais na tela.

3 - Alteração

Criado checkbox para selecionar qual nota será importada.

Criado validação para carregar a unidade de negócio pela inscrição estadual.

Criado validação para replicar almoxarifado, série e operação.

Criado ordenação por pessoa.

Criado filtro por CFOP.

Criado grid dinâmica.

Criado validação para trazer os dados do financeiro da requisição para a nota preenchido.


AG-5214

Melhoria » Importação de xml em Lote (NF-e parte 1)

1 - Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Importação de XML de NF-e em Lote

2 - Objetivo

É necessário a criação de um parâmetro para o caminho padrão da pasta dos xml’s.

É necessário tambem a criação de filtros na tela.

3 - Alteração

Criado parâmetro P_IMPORT_XML_NFE_PASTA_PADRAO para definir o caminho padrão da pasta dos xml’s.

Criado filtros na tela.

4 - Configuração

Configurar o parâmetro P_IMPORT_XML_NFE_PASTA_PADRAO.

157589

AG-5198

Inconsistência » Sistema não realiza a contabilização das movimentações de transferência

1 - Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil

2 - Objetivo

Implementar para que o sistema gere registros contábeis das transferências de estoque.

3 - Alteração

Adicionado processo "Transferência de Estoque" na tela de integração contábil.

Parâmetros criados: P_INTEGRA_CTB_GERA_ATRAAMXH, P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_ATRAAMXH e P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_ATRAAMXH.

O processo de configuração é padrão conforme hierarquia utilizada em outros processos:

Operação, produto, grupo de produto e subgrupo de produto.

Será gerada contabilização da saída do almoxarifado origem e entrada no almoxarifado destino.

Implementado para não permitir abrir uma transferência de estoque com registro contábil do documento.

4 - Configuração

Configurar os parâmetros P_INTEGRA_CTB_GERA_ATRAAMXH, P_INTEGRA_CTB_HIST_PADRAO_ATRAAMXH e P_INTEGRA_CTB_HIST_COMPLEM_ATRAAMXH conforme necessidade.


AG-5078

Melhoria » Implementar PIX nos processos financeiros - Títulos e baixas

1 - Menu
Financeiro » Básicos » Pessoas

Financeiro » Básicos » Contas Corrente

Financeiro » Básicos » Cadastro de Modalidade

Financeiro » Básicos » Diversos » Formas de pagamento

Contratos » Básicos » Gerais » Tipo de Documento

Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos

Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos - Individual

Financeiro » Títulos » Baixa de Títulos - Por Lote

2 - Objetivo

Adequar o sistema para trabalhar com informações referentes ao pagamento PIX.

3 - Alteração

  • Na tela de Cadastro de pessoa na aba Dados Comerciais foi criado o campo chave pix na grid de contas Bancárias.

  • Na tela de Cadastro de conta corrente foi criado o campo chave pix.

  • Na tela de Cadastro de Tipo documento foi criado a opção que indica que aquele documento usa chave pix do tipo QR Code.

  • Na tela de cadastro de títulos trará automaticamente do cadastro de pessoa ao clicar no botão pesquisar. Mostrará o campo URL Pix quando o tipo de documento for do tipo PIX-QR Code.

  • Na tela de conferencia de títulos, exibirá os campos referente ao Pix.

4 - Configuração

Cadastrar pessoas com chaves pix na aba "Dados Comerciais".
Cadastrar Contas Correntes e vincular uma chave PIX.
Cadastrar um Tipo de Documento marcando o flag “Pix QR Code”.

147711

AG-4754

Melhoria » Implementar relatório em dólar

1 - Menu
Financeiro » Relatórios » Relatórios de títulos (Relatório de Títulos à Pagar/Receber Acumulado Mensalmente)

2 - Objetivo

O objetivo segue referente ao bom funcionamento da rotina e verificações no relatório referente aos títulos

Implementar relatório em dólar

.

3 - Alteração
Criado relatório com os total de títulos em dólar de cada mês.

4 - Configuração

Criado relatório com os total de títulos em dólar de cada mês.

Não será necessário demais configurações manuais.

115043

AG-3686

Inconsistência » Tela de rentabilidade por talhão não agregando valores de replantio nos custos de campos

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Consultas Gerenciais » Analise de rentabilidade por Talhões

2 - Objetivo

Ajustar para que a tela de rentabilidade por talhão agregue os valores de replantio nos custos de campos(campos inativados).

3 - Alteração

Foi personalizada a rotina para que os custos de campos inativados sejam agregados na análise de rentabilidade.


AG-3273

Melhoria » Criar Relatório de custo por bens detalhado

1 - Menu
PSGA » Lavoura » Relatórios » Relatórios de aplicação em patrimônio

2 - Objetivo

Criar um relatório para levantamento de custos por bem levando em consideração os apontamentos de patrimônio e apontamentos de campo.

3 - Alteração

Criado relatório de custos de bens detalhado.

30032

AG-1384

Melhoria » Implementar botão de copiar Apontamento de patrimônio

1 - Menu
Controle de Ativos » Movimentação » Apontamentos

2 - Objetivo

O objetivo segue referente a verificação do botão para copiar um apontamento.

Implementar botão de copiar Apontamento de patrimônio

3 - Alteração
Implementado o botão para fazer a cópia do apontamento de patrimônio. Ajustado para limpar os campos da tela auxiliar de cópia de apontamento de patrimônio.

4 - Configuração

Ajustado para não copiar "Solicitação Interna" e "Observação" no processo de cópia de apontamento.

Não será necessário demais configurações manuais.

27157

AG-1382

Melhorias » Adequação da reportview

1 - Menu
PSGA » Controle de Ativos » Relatórios » Apontamento nos Bens

PSGA » Estoque » Relatórios » Relatórios de entrada de insumos

2 - Objetivo

Ajustar para que os campos não fiquem sobrepostos uns aos outros na tela.

3 - Alteração

Reorganizada a tela para que caibam mais campos de filtros sem ficarem sobrepostos uns aos outros.