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CONSTRUSHOW 2.2403.2448

Ticket Movidesk

Chave

Resumo

Documentação

00

MCP-9233

Remover Sigla MCCS em arquivos .conexões

1 - Menu:
Arquivos de conexões (C:\Viasoft\Client viasoft.MCP.conexoes // viasoft.start.conexoes)

2 - Objetivo:
Permitir que em novas instalações locais, os respectivos arquivos sigam a sigla informada na linha de repositório da instalação.

3 - Alteração:
Foi realizado a remoção da sigla automática MCCS nos arquivos de instalação (C:\Viasoft\Client viasoft.MCP.conexoes // viasoft.start.conexoes) assim respeitando a sigla informada na linha repositório, sem que seja necessário um ajuste manual nos arquivos de conexão.

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00

MCP-9255

Ajuste na Leitura do Retorno de Remessa do banco BMP

1 - Menu:
Financeiro >> Cobrança Bancária >> Ler Retorno de Remessa de Cobrança Bancária

2 - Objetivo:
Realizar a leitura dos arquivos de retorno do banco BMP corretamente

3 - Alteração:
Anteriormente, ao fazer a leitura do arquivo de retorno do banco BMP, os registros não eram encontrados devido a leitura divergente das informações.
Feito o ajuste na posição de leitura do sistema dos campos "Conta" e "Digito de conta" para os lançamentos do retorno serem reconhecidos ao executar a rotina.

632353,666182

MCP-9269

Rateio de CTRC incorreto gerando divergência no custo dos produtos

1 - Menu:
Processos >> Notas >> CTRC

2 - Objetivo:
Corrigir o cálculo do rateio no valor do CTRC vinculado a múltiplas notas, assegurando que o custo dos produtos seja calculado de forma precisa.

3 - Alteração:
Ajustado o processo de rateio no valor do CTRC para que, ao vincular mais de uma nota ao CTRC, o valor seja corretamente distribuído entre as notas e refletido no custo dos produtos. Agora, o sistema evita a duplicação no valor do frete em cada nota vinculada ao CTRC, garantindo precisão no cálculo.

659317

MCP-9241

Duplicata não sendo excluída mesmo ao Excluir/Cancelar a nota fiscal

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Garantir que, ao excluir ou cancelar uma nota fiscal, as duplicatas vinculadas sejam removidas corretamente, evitando cobranças desnecessárias ou inconsistências financeiras.

3 - Alteração:
Foi ajustado o sistema para que, ao excluir ou cancelar uma nota fiscal, as duplicatas vinculadas sejam automaticamente excluídas, mesmo quando associadas à Central de Cobrança com status "Finalizada". Além disso, corrigiu-se o problema em que, ao cancelar uma nota diretamente pela rotina de notas, ela retornava ao status "Conferida e Autorizada" após a atualização da tela. Com a alteração, o status permanece corretamente como "Cancelada", eliminando possíveis falhas no controle financeiro.

666181

MCP-9277

Ao imprimir orçamento esta alterando a configuração de documento selecionada do carrinho

1 - Menu:

Processos >> Carrinho,

Configurações >> Gerais >> Carrinho (Doctos).

2 - Objetivo:

Respeitar a configuração de documento selecionada na venda ao realizar a impressão de orçamento.

3 - Alteração:

Ao adicionar um produto ao Carrinho, é exibida uma tela para selecionar a configuração de documento que será utilizada na venda. No entanto, ao escolher uma configuração diferente da definida como padrão (marcada como "Padrão Calc. Imposto" nas configurações gerais), foi identificado que o sistema alterava automaticamente a configuração selecionada para a informada nas gerais.

Para corrigir essa inconsistência, foram implementados ajustes no sistema, que devem garantir que a configuração escolhida no início da venda seja mantida quando realizada a impressão de orçamentos e o envio de e-mails.

667142

MCP-9380

Ao cancelar um nota ou fazer a devolução no retorno de carga, não esta listando na expedição

1 - Menu:
Processos >> Expedição >> Controle de Expedição;

2 - Objetivo:
Atualizar corretamente o status da expedição de notas não entregues/devolvidas;

3 - Alteração:
Por padrão, ao entregar uma carga, um Job no banco de dados marca a expedição como finalizada (campo EXPFINALIZADA na tabela NOTA_EXPEDIÇÃO). No retorno da carga, se a nota for registrada como "não entregue", cancelada ou devolvida, o sistema altera o status para "não finalizada" e deixa a nota pendente para uma nova tentativa de entrega.

No entanto, foi identificado um problema nas cargas com entrega total dos produtos, ao cancelar ou devolver a nota no retorno, o Job não atualizava corretamente o status, mantendo a expedição como finalizada. Isso impedia a nota de aparecer novamente para uma nova tentativa de entrega.

O ajuste foi realizado, e o Job agora atualiza as informações corretamente, garantindo o funcionamento esperado.

672958

MCP-9376

Mensagem de Erro na Necessidade de Compras - Detalhamento das Entradas Pendentes

1- Menu:
Processos >> Necessidade de Compras

2 - Objetivo:
Permitir a análise correta dos índices do produto na tela de Detalhamento das Entradas Pendentes por Estabelecimento.

3 - Alteração:
Corrigido o erro que impedia a abertura da análise dos índices do produto ao acessar o Detalhamento das Entradas Pendentes por Estabelecimento. Agora, o sistema exibe as informações corretamente ao clicar no estabelecimento desejado.

673267

MCP-9398

NFSE's enviadas com valor de serviço incorretamente para a INVOICY

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal - NFS-e

2 - Objetivo:
Evitar envio do valor de produtos nas notas de serviços enviadas para a migrate.

3 - Alteração:
Efetuado melhoria no sistema a fim de evitar que ao emitir uma nota com produto e serviço o sistema envie para a migrate o valor dos produtos nos totais da nota, pois mesmo enviando apenas os serviços da nota em alguns casos os totais estavam considerando os produtos junto.

672503

MCP-9387

Títulos não Aparecem no Gera Remessa de Cobrança Bancária

1 - Menu:

Financeiro>>Cobrança Bancária>>Gera Remessa de Cobrança Bancária

2 - Objetivo:
Possibilidade de filtrar e gerar remessas de boletos mesmo quando a duplicada não tem portador, cabeçalho e detalhe de cobrança previamente selecionados e validar corretamente a opção selecionada em "Emissão de Bloquetos" no detalhe da cobrança.

3 - Alteração:
Realizado um ajuste de consulta para mostrar as duplicatas lançadas sem detalhe e cabeçalho na tela de geração de remessa, gerando as remessas conforme os dados selecionados na aba de “Informações de Cobrança”, como acontecia em versões anteriores.
Além disso, a validação da emissão de bloquetos do tipo "6- Banco Emite e Cliente Numera", selecionada dentro do Detalhe da Cobrança, foi corrigida para bloquear a geração de remessa de registros sem nosso número gerado, como já ocorre com a opção de tipo “2- Cliente Emite e Numera”.

673847,674227

MCP-9402

Dados Multiadquirente não Listando na Conciliação de Cartão

1 - Menu:
Financeiro >> Cartão e Outros >> Conciliação de Cartão

2 - Objetivo:
Corrigir erro na gravação dos dados durante a conciliação de cartões, garantindo que as informações sejam registradas corretamente no sistema.

3 - Alteração:
Ajustada a gravação do campo NSU, alterando o tipo de dado para aceitar números maiores, evitando erros de estouro que ocorriam com valores superiores a 9 caracteres. Também foi validado o tratamento de campos vazios, garantindo que sejam gravados como NULL quando necessário. Com isso, as informações das tabelas referentes a integração passam a ser registradas corretamente, eliminando o erro na rotina de conciliação.