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Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-23619

Advertência 'Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto' ao incluir pedido

600306

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ao incluir um pedido com indexador e realizar a alteração do campo ‘Vlr. Unit. Index' quando utilizado centro de custo na aba 'Gerais’ do pedido estava ocorrendo a advertência:

Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto

O objetivo é realizar o ajuste para para não ocorrer essa advertência.

3 - Alteração

Realizaram-se os ajustes necessários para que ao incluir um pedido e alterar o ‘Vlr. Unit. Index' não ocorra a advertencia mencionada.

AG-23580

Erro ao gerar remessa bancária

599046

1 - Menu

FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa

2 - Objetivo

Realizar a correção para não retorno erro de falta de campo ao gerar a Remessa.

3 - Alteração

Ajustado a VSConsulta utilizada para buscar os títulos que serão enviados na Remessa.

AG-23534

Relatório ficha do produtor não considerando saldo anterior mesmo com flag de considerar saldo inicial das movimentações marcada

597824

1 - Menu

Agro3c » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao imprimir o relatório de ficha financeira, o saldo anterior e a nova opção de resumo de saldo retorne corretamente os saldos.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao imprimir o relatório de ficha financeira, o saldo anterior e a nova opção de resumo de saldo retorne corretamente os saldos.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23515

Rejeição 604 Total do VOutro difere do somatório dos Itens

597000

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado arredondamento na soma do vOutro do Item na emissão de nota fiscal para a SEFAZ

3 - Alteração

  • Adequado arredondamento na soma do campo vOutro do Item na emissão de nota fiscal para a SEFAZ com o objetivo da nota fiscal ser Autorizada na SEFAZ sem mostrar o status de Rejeição 604 devido a diferença de R$ 0,01 no rateio do último item que causava a rejeição na SEFAZ do Estado do Paraná.

AG-23502

Melhoria » Alteração de Layout ALELO, arquivo de venda.

0

1 - Menu

FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação de Cartão

2 - Objetivo

Realizar melhorias na importação e conciliação dos arquivos de venda e pagamento.

3 - Alteração

Ajustes realizados para tratamento correto dos dados importados via arquivo.

AG-23500

Lançamentos inconsistentes não são exibidos na central de contabilidade

582684

Menu:

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central de contabilidade

Objetivo:

  • Implementar o ajuste para que o sistema apresente somente os registros contábeis que contém inconsistências em sua contabilização quando o checkbox 'Somente Inconsistentes e Não Processados' estiver marcado*.*

Alteração:

  • Foi implementado o ajuste para que quando o parâmetro 'Somente Inconsistentes e Não Processados' estiver marcado, o sistema apresente somente os registros de contabilização inconsistentes.

AG-23497

Filtro GrupoCM na ficha financeira apresentando mensagem erro

0

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Pessoa » Ficha financeira

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao informar o grupo na rotina de Ficha Financeira não retorne erros, retornando os saldos corretamente.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao informar o grupo na rotina de Ficha Financeira não retorne erros, retornando os saldos corretamente.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23430

Não exporta o IDNOTA de Imposto Retido R-4020 de Notas Fiscais na exportação Fiscal (Registro I2000)

0

1 - Menu

  • ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 - menu REINF 4020

2 - Objetivo

  • Adequado sistema para exportar os campos Observação, Identificador da nota com o Sistema Gerencial e Configuração de Contas para Valores no Registro I2000 para o sistema Fiscal

3 - Alteração

  • Adequado o sistema para exportar os seguintes campos no Registro I2000 para o sistema Fiscal.

AG-23418

Filtro 'Data de emissão inicial/final' não apresenta títulos agrupados na geração de remessa

593002

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber.

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » impressão de títulos a receber.

FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa.

2 - Objetivo

verificar e ajustar para que na rotina de remessas bancárias quando houver agrupamento de títulos o sistema apresente o agrupamento conforme filtros informados.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados, nada realizado em tela.

AG-23376

Quando um título a receber é gerado a partir de um cartão, o sistema emite a mensagem "Duplicata a Receber já Cadastrada".

589163

1 - Menu

FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Gerar Títulos a Receber » Cartão de Crédito

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23276

Configuração de pedido não está salvando inclusão de grupo de itens

590455

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Configuração

2 - Objetivo

Rotina utilizada para parametrizações necessárias a serem seguidas no momento de lançamento de pedidos.

3 - Alteração

Foi realizada uma alteração no campo Grupo que podem movimentar das configurações de pedido, anteriormente o campo limitava em 900 caracteres, agora, após ajuste, o mesmo irá limitar em 4000 caracteres.

4 - Configuração

Não há

AG-23246

Inclusão de modalidade de aplicação em arquivo de envio de receituários SIAGRO

594081,595854,600302, 600348, 600353, 600364, 600386, 600399

1 - MENU

Reag3C » Receituário » Receituário

Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR

2 - OBJETIVO

Incluir mais um campo no arquivo .cvs enviado ao SIAGRO a fim de especificar o tipo de aplicação incluida no receituário (terrestre ou aérea), sendo uma forma de aplicação individual para cada produto incluído.

3 - ALTERAÇÃO

Inclusão de campo no arquivo SIAGRO, o qual carrega a informação referente a forma de aplicação indicada pelo responsável técnico no momento da emissão do receituário.

AG-23243

Gerar nota a partir de romaneio quando inclui mais de um romaneio e um não tem taxa de secagem e outros tem, não está exibindo mensagem obrigando a cobrança primeiro

588145

1 - MENU

Agro3c » Romaneio » Faturamento » Gerar nota a partir de romaneio.

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exibirá a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exiba a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-23228

Gravando sequencia de lançamentos errados na baixa de cheques a receber

585872

1 - Menu

Finagro3c » Caixas/Bancos » Lançamento em movimentação financeira.

2 - Objetivo

Corrigir o processo de baixa de cheques a receber, quando esses possuem origem de vários titulos a receber, para que sejam gravadas as sequências corretas e assim a contabilização seja feita normalmente.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados.

AG-23185

Saldo inicial dos lotes sendo demonstrado incorretamente na rotina de "Lista de Preço » Aba Detalhamento de Lotes" impactando no restante das movimentações.

581316

1 - Menus

Agro3c » Lista de Preço » Aba Detalhamento de Lotes

 2 - Objetivos

Possibilitar a amostragem correta do saldo dos lotes, de acordo com as movimentações e também de acordo com as datas filtradas na rotina.

3 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

  • Ajustado para considerar a data inicial do período menos um dia na busca das informações filtradas na rotina, visando exibir os saldos corretamente, tanto o inicial quanto o final.

AG-23055

Alteração CT-e NT 2024/001 AGROTITAN

0

1 - Menu

Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos

2 - Objetivo

Ajustar para que ao emitir um CTe com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que ao emitir uma CTe, com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações.

AG-23004

Erro na quantidade de área em planejamentos sem itens - LAVOURA

580831

1 - Menu

Lavoura » Processos » Apontamentos » Planejamento de Safra

Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões

Lavoura » Cadastros Gerais » Atividades

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar planejamento de safra, separando por talhões e clientes.

3 - Alteração

Removida modificação de índice do cds, pois o mesmo conflita com a chave da tabela, proporcionando ao sistema vincular informação incorreta ao campo selecionado.

4 - Configuração

É necessário possuir modulo liberado e configurações ajustadas.

AG-22874

Informação referente a data de pagamento e situação Financeira não sendo carregada no Pedido emitido a partir da rotina de Compras

579647

1 - MENU

Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra

2 - OBJETIVO

Ajustar para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também ao gerar pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra ao emitir o pedido, além de, caso tenha situação vinculada a forma de pagamento na configuração de pedidos, a mesma seja carregada.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também quando gerado pedido pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra, além de, caso a forma de pagamento tenha situação vinculada na configuração de pedidos, a mesma seja carregada.

Caso possua uma ou mais situações vinculadas a forma de pagamento, seja carregado a situação padrão, e se necessário, permita que substituo-a pelas outras também informadas na configuração do pedido. Mas se não houver situação vinculada a forma de pagamento, o campo virá em branco e caso o usuário julgue necessário incluir uma situação, possibilitará a inclusão de qualquer situação disponível.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-22806

Validações incorretas de saldo negativo em operações a partir de e também na exclusão de documentos.

571096

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Validar a parametrização da configuração de nota que impede a movimentação de saldo, resultando em um saldo negativo no local de estoque.

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para considerar corretamente o parâmetro da configuração de nota que impede que o saldo do local de estoque fique negativo.

AG-22764

Ajustes pré-classificação financeira

0

Menu:

  • Agro3C » Notas » Manutenção

Objetivo:

  • Implementar o ajuste para que o cliente possa visualizar as informações da pré classificação financeira*.*

Alteração:

  • Sistema ajustado para exibir a pré classificação de uma nota, porém sem permissão de editá-las caso o financeiro da nota já esteja baixado*.*

AG-22686

Campo "USERID" na tabela LVAUTEMBARQUE não recebe informação

562289

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque/Retirada

2 - OBJETIVO

Ajustar para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-22681

Lentidão ao gerar nota fiscal a partir de pedido com vários itens

574350

1 Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 Objetivo

Importar itens de um ou mais pedidos de entrada, ou saída através do botão de a partir de na tela de nota fiscal, o sistema não trave e leve o menor tempo possível para importar os itens na nota fiscal. Após esse processo, deve ser possível alterar dados da nota normalmente, e salvá-la sem lentidão ou travamento.

3 Alteração

Foi implementado uma validação que restringe a execução da função ao último registro do loop while. Isso reduz significativamente o número de execuções desnecessárias da função e as operações SQL associadas, resultando em uma diminuição para ~ 2 minutos.

4 Configuração

Para emitir uma nota fiscal no sistema Agrotitan, você deve seguir os passos adequados conforme a configuração do sistema.

AG-22589

Relatório para o LCDPR

0

1 - Menu

FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural

2 - Objetivo

Criar um relatório que apresente as informações geradas pelo LCDPR.

3 - Alteração

Ao acessar o módulo FinAgro3C e navegar até o menu Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural, encontrará a seção ‘Lançamentos’. Após clicar no botão ‘Salvar’ e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse sobre os lançamentos, será exibida a opção ‘Relatório’.

O relatório conterá informações relevantes para o declarante, incluindo os cadastros de imóveis, as contas bancárias e os valores pertinentes de forma analítica (Registro Q100) e de forma sintética (Registro Q200).

AG-22560

Continuação do tratamento das Reprovações

1 - Menu

Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto.

2 - Objetivo

Através desta rotina são parametrizadas regras de fixação de acréscimos e descontos.

3 - Alteração

Foi reestruturada a rotina da tabela de fixação d acréscimos e descontos, mudando o tipo de grid e também ajustados vários pontos das validações de duplicidades que existiam.

4 - Configuração

Não há.

AG-21982

Botões ocultos na tela de Acerto Unificado

552957

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado.

2 - Objetivo

Identificar e corrigir o motivo dos referidos botões estarem ocultos, se todas as opções que estão ocultas já estão disponíveis na tela, ainda, se existe alguma forma do usuário acessá-los, bem como verificar se podem ser removidos ou não.

3 - Alteração

Alteração realizada em banco de dados e em tela.

AG-21492

Ajustar problema ao trazer o cfop com 3 digitos

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao gerar a nota pela nota rápida, retorne corretamente o CFOP.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao gerar a nota rápida retorne corretamente os 4 dígitos do CFOP na nota fiscal.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-20713

Gravar o centro de custo ao utilizar a opção 'Gerar Diversas Duplicatas a Partir Desta Fatura' nas duplicatas a pagar inseridas manualmente

524126

1 - Menu:

  • FinAgro3C » Pessoas » Contas a pagar » Títulos a pagar

  • FinAgro3C » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber

 2 - Objetivo:

  • Implementar a melhoria para que o sistema grave o centro de custo informado nas duplicatas geradas através da fatura principal o centro de custo informado.

 3 - Alteração:

  • Implementado o ajuste para que o rateio seja gravado na tabela para a fatura principal e todas as duplicadas geradas através dela.

AG-21471

Erro ao tentar salvar tela de autorização de limite em lançamento de duplicata à Receber

0

1 - Menu

Agro3C » Pessoas » Contas a Receber

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao autorizar a liberação de limite de crédito não retorne falha catastrófica.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao autorizar a liberação de limite de crédito não retorne falha catastrófica.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.