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Tarefa

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-

10566

Reteste da AG-9778 no lote 727

Conforme

Jira Legacy
serverSystem Jira
serverIda5c9f197-a7aa-3a3e-91c5-85e0279c94e6
keyAG-9778

AG-10530

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » O0000 (Outras Operações PIS COFINS) Implementação de registro de delete

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar exclusão de registros de Operações Geradoras de Crédito importadas via txt, na exportação do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido a geração do arquivo de exclusão dos registros anteriores das notas de Operações Geradoras de Crédito, que possuíam código identificador em formato diferente do que é gerado pela Exportação Fiscal Online 3.0, para evitar duplicidade nos registros.

AG-10487

Legislação » Adequar o arquivo SIAGRO para a possibilidade de informar ate 5 agrotóxicos nos receituários

273432

1 - Menu

Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR

2 - Objetivo

Apresentar as informações de cada item com as letras A, B, C, D ,E.

3 - Alteração

Na unit uGeraSIAGRO foi ajustado a procedure ProcessaReceituarios, em que por meio de um enumerado retornará por seu helper qual é a letra pertencente ao seu índice.

AG-10438

Melhoria » FinAgro3C » Opção de data em dia útil na geração de duplicatas de cartão

0

1 - Menu

Pessoas » Contas receber » Gera Títulos a Receber » Cartões de Credito

2 - Objetivo

Realizar a implementação de checkbox para manter decisão tomada no processo de gerar duplicatas para dias não uteis.

3 - Alteração

Foi implementado o checkbox, para manter decisão para dias não uteis na geração de duplicatas.

4 - Configuração

Configuracoes » Configuracao » Gerais aba 1- Financeiro. Configurações » ✅ Controlar vencimento de duplicatas a receber em dias uteis.

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AG-10426

Inconsistência » Calculo de Frete em Duplicidade no Faturamento de Produtor

271825

1 - Menu

Agro3C » Cereais » Faturamento do Produtor

Agro3C » Romaneios

2 - Objetivo

Implementar correção do calculo de frete na rotina faturamento de produtor, para quando informar o valor de frete para um nota de compra que tem duas origens, seja feito um rateio de forma proporcional pela quantidade de cada origem.

3 - Alteração

Foi desenvolvida uma correção do calculo de frete na rotina faturamento de produtor, para quando informar o valor de frete para um nota de compra que tem duas origens, seja feito um rateio de forma proporcional pela quantidade de cada origem. Ou seja quando existir dois ou mais romaneios (2 ou mais origens) o valor de frete deve ser rateado pela quantidade de cada origem e feito um calculo proporcional.

AG-10412

Ajustes Cravil - André

1-Menu

Finagro » Caixas/Bancos » Portadores (Caixas e Bancos) » Conciliação Bancária de Portadores.

 

2-Objetivo

Gravar e carregar as checkbox de ordenação marcadas pelo cliente.

3-Alteração

Realizado a implementação de novos métodos para que fique gravado as ordenações marcadas pelo cliente, de maneira que ao acessar a rotina novamente estas marcações sejam carregadas.

AG-10389

Inconsistência » Erros no Calculo de Frete com Rateio por Valor.

184031

1 - Menu.

Agro3c.

  • Pedido > Manutenção;

    Notas > Configurações > Configuração;

    Notas > Manutenção;

2 - Objetivo.

Implementar correção para que quando for parametrizado rateio de frete por valor e gerar um pedido com desconto no item, sistema calcule corretamente o rateio do frete para a nota fiscal.

3 - Alteração.

Foi implementada correção para que ao gerar uma nota fiscal a partir de pedido com rateio de frete por valor e item com desconto. Sistema calcule e apresente os valores corretamente.

AG-10313

Inconsistência » Relatório Saldo das Contas Movimento apresentando repetição de registros tanto de Pessoas Físicas quanto Jurídicas

225762

1 - Menu

FinAgro3c » Relatórios » Contas Movimento » Saldo das Contas;

2 - Objetivo

Permitir que seja feito a emissão do relatório de saldos das contas movimento, sem haver falhas e replicações nos códigos dos emitentes;

3 - Alteração

Alteração para que ao emitir o relatório, as informações de saldo das contas movimento, sejam geradas de forma correta.

AG-10274

Inconsistência » Erro ao faturar pedido com desconto de pontualidade por tipo de pessoa

0

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Implementar correção para que quando seja utilizada a configuração de desconto de pontualidade por tipo de pessoa, o sistema ao faturar parcialmente um pedido não conceda descontos indevidamente, caso o item não tenha desconto de pontualidade informado no pedido não deve levar descontos para a nota fiscal

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma correção na rotina de pedidos para quando seja utilizada a configuração de desconto de pontualidade por tipo de pessoa, o sistema ao faturar parcialmente um pedido não conceda descontos indevidamente, caso o item não tenha desconto de pontualidade informado no pedido não deve levar descontos para a nota fiscal, deve levar o desconto apenas quando faturar o item que de fato possua descontos.

AG-9916

Inconsistência » Observações com caracteres indevidos nas rotinas de manutenção cooperado, cadastro de requisição, autorização unificada, etc.

260251

1 - Menu.

Agro3c:

  • Estoque → Compras → Cadastro de requisição.

    Cadastros gerais → Pessoa → Manutenção.

    Estoque → Compras → Gerar Atendimento.

FinAgro3c:

  • Pessoas → Autorizações → Autorizações Unificadas.

    Pessoas → Pessoa → Manutenção de Cooperados.

2 - Objetivo.

Realizar correção para que seja exibida corretamente, apenas as mensagens cadastrada nos campos ‘Observações’, sem caracteres e demais informações indevidas.

3 - Alteração.

Foi corrigida as rotinas em que estavam sendo exibidas informações e caracteres indevidos nos campos ‘Observações’.

AG-9915

Inconsistência » Exibir o botão executar nos filtros avançados da rotina de acerto unificado

259964

1-Menu

FinAgro3C » Pessoas » Acerto Unificado

2-Objetivo

Verificar se os documentos no “Acerto Unificado” estão exibindo o botão “Executar” e se está executando corretamente.

3-Alteração

O botão “Executar” voltou a ser exibido corretamente no Acerto Unificado.

AG-9816

Inconsistência » Rotina de Carregamento de Carga apresentando Erro de Quantidade quando utilizado item duplicado no documento

257574

1 - Menu

  • Exped3C » Processos » Carregamento de Carga

2 - Objetivo

Perimir o carregamento dos itens por linha seleciona na Grid de itens da ordem de carga, conforme a necessidade do carregamento, ou fazer o carregamento do item cujo o mesmo foi o primeiro a atender as informações inseridas nos campos, como por exemplo o código do item ou o código de barras.

3 - Alteração

Alteração para permitir que a tela de Carregamento de Carga, possa selecionar os itens para fazer seu carregamento, ou faze-lo de modo que valide o item que foi o primeiro a atender as informações inseridas na tela.

AG-9778

Legislação » Implementar carregamento do XML para o ICMS SN para CTRC de entrada

255592

1 - Menu

  • Agro3C » CTRC » Importação XML em Lotes - CTRC

2 - Objetivo

Ajustar o sistema, para quando exista as tags de ICMSSN pai e seus filhos CSTIndSN.  Se o sistema estiver parametrizado para buscar o ICMS do XML, será carregado corretamente o CST na Importação XML em Lotes - CTRC.

3 - Alteração

Foi alterado o sistema para que quando no XML tenha as tags ICMSSN pai e seus filhos CSTIndS, e esteja parametrizado para buscar o ICMS do XML o sistema, carregue corretamente essas informações ao importar um CTRC pela rotina de Importação XML em Lotes - CTRC.

AG-8724

Melhoria » Integração Cyberlog » Implementar opção para Integrar o cadastro de Produtos com o Cyberlog

130726

1 - Menu
Agro3C » Estoque » Item » Grupo.

2 - Objetivo
Implementado no cadastro do grupo a opção Integra com Cyberlog?. Quando esta configuração estiver = Sim e um item foi vinculado a este grupo o cadastro do item seja exportado para o Cyberlog automaticamente.

3 - Alteração
Implementado configuração para permitir exportar o cadastro de itens.

4 - Configuração:
Agro3C » Configurações » Configuração » Empresas » aba Integrações/Web Services » Integra Cyberlog? = Sim;
Agro3C » Estoque » Item » Grupo » Integra com Cyberlog = Sim.

AG-8367

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » E0000 e S0000 (NOTAS INUTILIZADAS)

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar rotina de exportação de notas canceladas e inutilizadas para o módulo Fiscal através do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação de Notas Canceladas e Inutilizações do sistema Agro para o sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos registros de cancelamento e inutilização, bem como as alterações nos registros já existentes e já integrados anteriormente.

AG-8362

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » FILA 2 » O0000 (Outras Operações PIS COFINS)

1 - Menu
ExpImpAgro3C - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo
Implementar geração dos registros de Operações Geradoras de Crédito (Outras Operações PIS/COFINS) através da exportação do Fiscal Online 3.0.

3 - Alteração
Desenvolvido processo de exportação das notas Geradoras de Crédito (Outras Operações PIS/COFINS - F100) do sistema Agro para o cadastro SPED » Demais Docs/Opers. (Bloco F) » Outros Docs/Opers. Ger. de Contribs. e Créditos(F100) do sistema Fiscal, através do Monitor de Exportação Fiscal 3.0 e automaticamente conforme execução da tarefa de sincronização. Serão enviados os novos registros realizados, bem como as alterações nos documentos já existentes e já integrados anteriormente.

AG-7806

Melhoria » Ajustes para conciliação contábil - Cheques Recebidos

179565

A Tarefa foi testada,pela equipe responsável referente a conciliação contábil, onde os mesmos informaram. que a tarefa, se encontra finalizada.

AG-7763

Melhoria » Criar campo no cadastro do Talhão para definir se o mesmo será usado para multiplicação de sementes

215888

1 - Menu

» Cadastros Gerais » Pessoa » Talhão

2 - Objetivo

Criar campo no cadastro de pessoa, aba “Talhão” para definir se o mesmo será usado para multiplicação de sementes, Sim ou Não.

3 - Alteração

Foi criado um campo no cadastro de pessoa, aba “Talhão” para definir se o mesmo será usado para multiplicação de sementes, Sim ou Não.

AG-7742

Melhoria » No planejamento Safra carregar a tabela de preço do cadastro da pessoa

215774

1 - Menu

Cadastros Gerais > Pessoa;

Pessoa > Processos > Planejamento de Safra;

Pessoa > Processos > Planejamento de Safra > Orçamento > Pedido;

2 - Objetivo

Implementar melhoria no modulo PSAgro, rotina de planejamento de safra, onde deve ser carregada automaticamente a tabela de preço informada no cadastro do cliente, caso possua tabela vinculada ao seu cadastro e essa não seja de troca ou esteja vencida.

3 - Alteração

Foi desenvolvido uma melhoria no modulo PSAgro, rotina de planejamento de safra, onde deve ser carregada automaticamente a tabela de preço informada no cadastro do cliente e posteriormente levar ela e o valor do produto para o pedido, caso possua tabela vinculada ao seu cadastro e essa não seja de troca ou esteja vencida.

  • Abaixo segue as regras implementadas;

    • Se no cadastro da pessoa, possuir apenas uma tabela vinculada, essa deverá ser iniciada automaticamente, exceto se for tabela de troca (não deverá carregar nenhuma);

    • Se no cadastro da pessoa, possuir mais de uma tabela vinculada, deverá ser possível escolher na rotina planejamento de safra qual será utilizada. Deverá listar apenas as tabelas vinculadas ao cadastro da pessoa que estejam dentro do período de vigência;

    • Se no cadastro da pessoa, não possuir nenhuma tabela vinculada, na rotina planejamento de safra, deverá ser possível selecionar qualquer tabela de preço vigente.

AG-2003

Inconsistência » Relatório de Despesa/Receita no módulo FrotaAgro com informações duplicadas

1 - Menu

FrotaAgro - Relatórios » Despesas/Receitas » Analítico/Sintético

2 - Objetivo

Apresentar corretamente as informações do relatório “Analítico/Sintético“ de despesas/receitas de frota, sem exibição de duplicidade.

3 - Alteração

Realizado ajuste na consulta do relatório “Analítico/Sintético”, para que não sejam apresentadas várias vezes a mesma informação nos detalhes de despesas/receitas listados na impressão

10789

Inconsistência » CTRC de entrada não contabiliza

276049

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Não mostrar a mensagem de erro palavra-chave WITHIN não encontrada com banco de dados Oracle 11

3 - Alteração

Foi feito um ajuste via código fonte para que contabilize corretamente CTRCs de entrada ao usar a rotina de Central da Contabilidade e sem mostrar a mensagem de erro exclusiva do banco de dados Oracle

AG-10744

Inconsistência » Informações não sendo atualizadas visualmente após o envio da nota fiscal pela rotina de "Envio / Recepção de Lotes"

280526,282360

1- Menu

  • Agro3C » Docs Eletrônicos » NF-e/NFC-e » Envio/Recepção de Lotes;

  • Leite3C » Docs Eletrônicos » NF-e » Envio/Recepção de Lotes;

  • Exped3C » Processos » NF-e » Envio/Recepção de Lotes.

2 – Objetivo

Implementar o ajuste na atualização do grid de “prot. de autorização” para que seja ativado o processo de emissão da nota fiscal de crédito presumido*.*

3 - Alteração

Realizado o ajuste, grid sendo atualizado corretamente após a validação de sucesso no envio do lote de notas fiscais.

AG-10700

Inconsistência » Notas inutilizadas não estão sendo sincronizadas no Monitor de Exportação fiscal 2.0 (Lote 727)

1 - Menu

Agro - Notas » Manutenção
ExpImp - Processos » Exportação Agro » Livros Fiscais - Fiscal Windows
ExpImp - Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 2.0
Fiscal - Processos » Importação » Importar
Fiscal - Movimentos » Saídas

2 - Objetivo

Enviar o registro de notas inutilizadas para o módulo Fiscal.

3 - Alteração

Anterior a implementação, quando a nota era inutilizada no Agro, o registro dessa nota não era enviado ao módulo Fiscal, nem pela rotina manual, nem pelo monitor fiscal 2.0. Com a correção, esses registros agora são enviados ao módulo fiscal de forma automática através do monitor fiscal 2.0, ou então são incluídos no arquivo gerado manualmente de forma correta.

AG-10691

Inconsistência » "Field 'TABELA' not found" ao emitir Nota com tabela de preço.

279309

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção.

2 - Objetivo

Implementado correção para que ao incluir uma nota fiscal que tenha informado em sua configuração uma tabela padrão, mas não utiliza tabela de preço, o sistema não retorne erro por não encontrar a tabela.

3 - Alteração

Ajustado para não carregar tabela de preço quando a configuração da nota estiver marcada para não usar tabela de preço.

AG-10675

Melhoria » Alterar retorno do Json na integração de endereços

0

1 - Menu

Integração Sales Force

2 - Objetivo

Retornar o código zero no Json de retorno para a Sales Force, quando realizada a inclusão alteração no endereço principal da pessoa.

3 - Alteração

Não foram realizadas alterações em tela, apenas alterado o Json de retorno.
4 - Configuração

N/D

AG-10641

Inconsistência » Erro ao enviar notas de serviço para a prefeitura de Ponta Grossa

273317

Essa tarefa envolve apenas alteração em banco de dados.

AG-10607

Inconsistência » Identificação de Defensivos repetida no arquivo “Venda” do SIAGRO

275976

1 - Menu

  • Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR

    Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Ajustar a geração do arquivo de exportação referente a vendas do SIAGRO, para que o mesmo mantenha a ordenação correta quando houver receituário com até 5 produtos defensivos.

3 - Alteração

Ajustado a geração do arquivo vendas.csv no módulo Reag para que o mesmo mantenha a ordenação mantendo as letras de A até E conforme a quantidade de produtos.

AG-10505

Inconsistência » Ajustar contabilização do diferencial de alíquota (DIFA) quando existe rateio de centro de custo na nota (RATCC)

273884

1 - Menu

ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade

2 - Objetivo

Ajustar contabilização do diferencial de alíquota (DIFA) quando existe rateio de centro de custo na nota (RAICC)

3 - Alteração

Foi feito uma alteração via código fonte para que contabilize corretamente o diferencial de alíquota (DIFA) quando existe rateio de centro de custo na nota (RAICC).

O que estava acontecendo é que o diferencial de alíquota do ICMS, por exemplo, era de R$ 50,00, e os rateios por centro de custo eram de 33%, 33% e 34% e ao gerar os lançamentos invés de fazer o rateio estava mostrando o valor de R$ 50,00 em cada lançamento invés de mostrar R$ 16,50, R$ 16,50 e R$ 17,00 quando marcada a opção "Buscar o Centro de Custo Pai Informado no RATCC para o Imposto da Nota Fiscal".

Quando não marcada a opção, estava gerando um lançamento de R$ 150,00 para o diferencial de alíquota do ICMS, ou seja, estava multiplicando, diferente de R$ 50,00 o que era esperado.

Essas situações foram corrigidas com essa mudança no código fonte.

AG-10493

Inconsistência » Visualização NFSe estão abrindo em branco após atualização lote 727

273180

1 - Menu

Agro3C > Notas > Manutenção

2 - Objetivo

Visualização correta de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e), não abrindo em branco

3 - Alteração

Foi feito um ajuste via código fonte para que imprima/mostre corretamente o PDF da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), em que após a atualização para uma versão mais recente estava gerando o arquivo em branco.

AG-10462

Inconsistência » Controlar saldo negativo por setor nos apontamentos de decomposição do módulo indústria

0

1 - Menu

industria » processos » apontamento - decomposição

2 - Objetivos

Ao processar e salvar o apontamento decomposição respeita a parametrização feita via o cadastro de setor, definindo que quando não aceitar a saldo negativo o apontamento crítica e não deixa o processo prosseguir. Com o intuito de melhor controle dos estoque dos itens produzidos via o apontamento decomposição. 

3 - Alteração 

Implementada regra de validação do saldo negativo conforme parametrizado no setor informado para realização do apontamento.

  • Caso o setor não permita saldo negativo, irá realizar a validação do saldo, utilizando como base, o saldo informado no setor.

  • Caso o setor permita saldo negativo, não irá realizar a validação de saldo.

AG-10411

Ajustes Cravil - Willian

1-Menu

  • FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Baixa de Títulos/Pagtos. de Contas;

  • FinAgro » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos » Cheques Recebidos;

  • FinAgro » Relatórios » Caixas/Bancos » Cheques Emitidos;

  • FinAgro » Relatórios » Caixas/Bancos » Cheques Recebidos;

  • FinAgro » Relatórios » Contas a Receber » Razão » Razão de Clientes 2;

  • FinAgro » Relatórios » Contas a Pagar » Razão » Razão de Fornecedores 2;

  • FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Agrupamento de Títulos/Boletos;

  • FinAgro » Pessoas » Contas a Pagar » Estorna baixa de Títulos a Pagar; 

2-Objetivo

Realizar correção dos seguintes itens:

  • Ao quitar mais de uma duplicata a pagar na forma de acerto “Cheque”, e ao realizar a impressão de recibo agrupado, estava carregando o emitente incorreto;

  • Ao alterar registros antigos de cheques recebidos ocorria erro de FK;

  • Ao mover a tela de alguns relatórios ocorre travamento da tela;

  • Ao realizar o agrupamento de títulos do contas a pagar de diferentes estabelecimentos ocorre erro de “Duplicata já existente”.

  • Na tela de Estorno de ”Estorna baixa de Títulos a Pagar” o filtro por “Usuário de Baixa” não está funcionando como deveria.

3-Alteração

Realizado correções na impressão de recibos de títulos a pagar, na alteração de registros antigos de cheques, na movimentação de tela de alguns relatórios, no agrupamento de contas a pagar de diferentes estabelecimentos e no estorno de baixa de títulos a pagar.

AG-10134

Legislação » Material Inerte e Outras Determinações(Aveia) - BAS

261906

1-Menu

Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Boletim

2-Objetivo

Impressão do Boletim de Análise de maneira coerente, no que tange aos resultados do material inerte do teste de pureza e da quantidade de aveia do teste de outras sementes por número.

3-Alteração

Quando nas outras sementes por número, haver Aveia em quantidade 0, ser impresso o número 0 no BAS. Quando o material inerte do teste de pureza for menor que 0,05 imprimir um traço no resultado deste.

AG-10097

Melhorias » Permitir enviar para o Viasuper e Petroshow pessoas que fazem parte do grupo de desconto - Logs

1 - Menu

Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção;

Agro3C » Configurações » Tabelas Personalizadas » Clientes Clube de Descontos.

2 - Objetivo

Ao efetuar o envio dos clientes relacionados ao clube de descontos, efetuar a geração de logs para que o usuário saiba o real problema da situação.

Na tela “Central de Integração com o Viasuper/Petroshow”, após enviado os registros para ambos os sistemas, atualizar o campo REPLICACLUBEDESC da tabela PPESCLI para 0 (Replicado).

3 - Alteração

  • Criado o campo REPLICACLUBEDESCPETRO na tabela PPESCLI;

    • Feito update para os registros antigos;

  • Alterado a consulta SEL_PESSOACLIFOR_INTVIASUPERPETROSHOW;

    Alterado a procedure que faz a inserção dos registros da Exata e que encontra-se em: F:\\\\AUDIT\\\\ERP\\\\PlugIns\\\\Primato
    Clube de Descontos - Exata

4 - Configuração

Acessar a configuração de Empresa em ‘Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração » Empresas'

  • Acessar a Aba 'Integrações/Web Services', campo 'Integra com Viasoft' e 'Integra Com Petroshow' os campos deve estar ajustado como 'Sim'

AG-9885

Inconsistência » Problemas na rotina de auditoria (Firebird e ElasticSearch)

0.0

1- Menu

Auditoria

2 – Objetivo

Está havendo uma lentidão excessiva com o serviço de auditoria firebird ativo e também alguns erros estão ocorrendo com a auditoria ElasticSearch ativa.

3 - Alteração

Realizado correções de performance e de alguns problemas identificados nas rotinas de auditoria, também foi ajustado problema na consulta dos registros da auditoria que acabava duplicando as linhas na exibição do grid.

AG-9092

[3/3] Melhoria » Desenvolver rotina para atualizar a Linha digitável das duplicatas a pagar em cobrança por DDA

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar linha digitável

2 - Objetivo

Realizar o procedimento de atualização da linhas digitáveis de duplicatas a pagar, conforme dados originados de arquivos de retorno do DDA, através de determinadas regras definidas pela rotina, ou ainda, por um processo de vinculo manual.

Com isso, seria possível garantir maior cobertura e assertividade do processo de importação do arquivo de retorno DDA, através da rotina de Títulos em Cobrança.

3 - Alteração

Implementado nova rotina, chamada “DDA - Atualizar linha digitável”

A rotina em questão está localizada no caminho citado no tópico 1 - Menu.

O processo consiste na realização de uma conciliação manual ou automática de documentos de duplicatas a pagar, originadas de documentos fiscais (Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes), com os dados originados do arquivo de retorno DDA.

A rotina demanda a seleção de um arquivo de extensão .ret e definição de filtros de pesquisa inicial.

Esse processo passa por 3 fases de validações, que são:

  • Identificação Exata: A rotina verifica os dados CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança, Valor e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos são exatamente iguais a de a uma duplicata, passa ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação automática do documento com a linha de registro do arquivo de retorno.

  • Identificação Parcial: A rotina verifica os dados de raiz do CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança (Opcional), Valor com variação estipulada e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos devem estar de acordo com uma duplicata para ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação. Nessa fase, a conciliação é opcional pelo usuário.

  • Conciliação Manual: Na circunstancia de ao menos uma das linhas do arquivo de retorno ainda não ser reconhecido nas fases anteriores, o usuário poderá definir manualmente a conciliação entre as duplicatas e a linha do arquivo digitavel. Nessa fase, a conciliação também é opcional pelo usuário.

    • O reconhecimento de títulos a pagar não encontradas de arquivos importados anteriormente, podem ser apresentados nessa fase, uma vez que o checkbox “Considerar ao comparar os dados, duplicatas não encontradas de arquivos já importados?“ esteja marcado.

Ao final do processo, a rotina irá verificar os vínculos definidos e atualizará a linha digitavel das duplicatas selecionadas, conforme a linha de registro informada no arquivo de retorno.

Deve se destacar que a rotina não irá efetuar o processo de baixa das duplicatas.

AG-9091

[2/3] Melhoria » Desenvolver rotina para atualizar a Linha digitável das duplicatas a pagar em cobrança por DDA

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar linha digitável

2 - Objetivo

Realizar o procedimento de atualização da linhas digitáveis de duplicatas a pagar, conforme dados originados de arquivos de retorno do DDA, através de determinadas regras definidas pela rotina, ou ainda, por um processo de vinculo manual.

Com isso, seria possível garantir maior cobertura e assertividade do processo de importação do arquivo de retorno DDA, através da rotina de Títulos em Cobrança.

3 - Alteração

Implementado nova rotina, chamada “DDA - Atualizar linha digitável”

A rotina em questão está localizada no caminho citado no tópico 1 - Menu.

O processo consiste na realização de uma conciliação manual ou automática de documentos de duplicatas a pagar, originadas de documentos fiscais (Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes), com os dados originados do arquivo de retorno DDA.

A rotina demanda a seleção de um arquivo de extensão .ret e definição de filtros de pesquisa inicial.

Esse processo passa por 3 fases de validações, que são:

  • Identificação Exata: A rotina verifica os dados CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança, Valor e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos são exatamente iguais a de a uma duplicata, passa ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação automática do documento com a linha de registro do arquivo de retorno.

  • Identificação Parcial: A rotina verifica os dados de raiz do CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança (Opcional), Valor com variação estipulada e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos devem estar de acordo com uma duplicata para ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação. Nessa fase, a conciliação é opcional pelo usuário.

  • Conciliação Manual: Na circunstancia de ao menos uma das linhas do arquivo de retorno ainda não ser reconhecido nas fases anteriores, o usuário poderá definir manualmente a conciliação entre as duplicatas e a linha do arquivo digitavel. Nessa fase, a conciliação também é opcional pelo usuário.

    • O reconhecimento de títulos a pagar não encontradas de arquivos importados anteriormente, podem ser apresentados nessa fase, uma vez que o checkbox “Considerar ao comparar os dados, duplicatas não encontradas de arquivos já importados?“ esteja marcado.

Ao final do processo, a rotina irá verificar os vínculos definidos e atualizará a linha digitavel das duplicatas selecionadas, conforme a linha de registro informada no arquivo de retorno.

Deve se destacar que a rotina não irá efetuar o processo de baixa das duplicatas.

AG-9019

Inconsistência » Inclusão de Conta Movimento Apresenta Erro em Campo ao Marcar Checkbox Lancto. em Cheque

231774

1- Menu

  • FinAgro3C » Contas Movimento » Lançamento em Conta Movimento;

    FinAgro3C » Contas Movimento » Tipos de Lançamento;

2 – Objetivo

  • Gerar um lançamento em conta movimento com Lançamento em Cheque sem apresentar erros referentes aos campos CLIENTE e SITUAC da tabela PCompCheqEmi

3 - Alteração

  • É possível gravar o lançamento em conta movimento com Lançamento em Cheque sem apresentar erros.

AG-8526

Melhoria » Desenvolver rotina para atualizar a Linha digitável das duplicatas a pagar em cobrança por DDA

0

1 - Menu

Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar linha digitável

2 - Objetivo

Realizar o procedimento de atualização da linhas digitáveis de duplicatas a pagar, conforme dados originados de arquivos de retorno do DDA, através de determinadas regras definidas pela rotina, ou ainda, por um processo de vinculo manual.

Com isso, seria possível garantir maior cobertura e assertividade do processo de importação do arquivo de retorno DDA, através da rotina de Títulos em Cobrança.

3 - Alteração

Implementado nova rotina, chamada “DDA - Atualizar linha digitável”

A rotina em questão está localizada no caminho citado no tópico 1 - Menu.

O processo consiste na realização de uma conciliação manual ou automática de documentos de duplicatas a pagar, originadas de documentos fiscais (Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes), com os dados originados do arquivo de retorno DDA.

A rotina demanda a seleção de um arquivo de extensão .ret e definição de filtros de pesquisa inicial.

Esse processo passa por 3 fases de validações, que são:

  • Identificação Exata: A rotina verifica os dados CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança, Valor e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos são exatamente iguais a de a uma duplicata, passa ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação automática do documento com a linha de registro do arquivo de retorno.

  • Identificação Parcial: A rotina verifica os dados de raiz do CNPJ do Cedente, Numero do Documento de Cobrança (Opcional), Valor com variação estipulada e Data do Vencimento, informados em cada uma das linhas do arquivo de retorno, quando os mesmos devem estar de acordo com uma duplicata para ser reconhecido nessa fase e realiza a conciliação. Nessa fase, a conciliação é opcional pelo usuário.

  • Conciliação Manual: Na circunstancia de ao menos uma das linhas do arquivo de retorno ainda não ser reconhecido nas fases anteriores, o usuário poderá definir manualmente a conciliação entre as duplicatas e a linha do arquivo digitavel. Nessa fase, a conciliação também é opcional pelo usuário.

    • O reconhecimento de títulos a pagar não encontradas de arquivos importados anteriormente, podem ser apresentados nessa fase, uma vez que o checkbox “Considerar ao comparar os dados, duplicatas não encontradas de arquivos já importados?“ esteja marcado.

Ao final do processo, a rotina irá verificar os vínculos definidos e atualizará a linha digitavel das duplicatas selecionadas, conforme a linha de registro informada no arquivo de retorno.

Deve se destacar que a rotina não irá efetuar o processo de baixa das duplicatas.

AG-8168

Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Exportar Documentos Periódicos (Fila 3)

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1 - Menu

ExpImpAgro3c » Monitor de Exportação Fiscal 3.0

2 - Objetivo

Realizar a integração de documentos periódicos na integração fiscal 3.0

3 - Alteração

Implementado a possibilidade de realizar a exportação de documentos periódicos na integração com o módulo fiscal 3.0

AG-7984

Melhoria » Criar estimativa de produção na rotina de Planejamento de Safra

215910

1 - Menu

  • Cadastro gerais > Pessoas;

  • Processos > Planejamento de Safra;

2 - Objetivo

Implementar melhorias no planejamento de safra, adição de campos e totalizadores para calcular o previsto x realizado.

3 - Alteração

Implementado melhorias no cadastro de planejamento de safra, onde ao incluir um novo planejamento de safra deverá existir os campos ‘KG/HA' e 'TOTAL PREVISTO’ na aba Área dos talhões.
O campo 'TOTAL PREVISTO' deverá exibir a previsão correta de acordo com fórmula informada.
Deverá estar sendo exibido corretamente as informações de totalizadores na tela de planejamento de safra; (Total do Produtor: Total Área e Total Área Cultivável) ; (Fazendas utilizadas: Total Área e Total Área Cultivável)

Regra dos totalizadores:

  • Total do produtor - Total de Área e Total de Área Cultivável - deverá somar o total de todos os endereços do produtor (principal + alternativos (caso tenham talhões)) ;

  • Fazenda Selecionada - Total de Área e Total de Área Cultivável - deverá somar os totais apenas dos endereços selecionados no planejamento;

AG-7980

Melhoria » No Planejamento de Safra, escolher se irá gerar orçamentos por talhão ou endereço

215960

1 - Menu

PSAgro » Processos » Planejamento de Safra

2 - Objetivo

Implementar diversas melhorias na rotina de Planejamento de Safra, do modulo PSAgro.

3 - Alteração

Foram desenvolvidas diversas melhorias e correção na rotina de planejamento de safra, agrupamento por endereço, uso de mapas, orçamentos e etc

Ao tentar gerar mais de um orçamento para o mesmo planejamento, o sistema não devera permitir e irá bloquear.

Ao realizar o cadastro de planejamento utilizando as diferentes configurações de agrupamento, ao gerar o orçamento deverá agrupar conforme configuração.

As informações na tela de planejamento de safra devem ser agrupadas de acordo com a configuração definida.

Ao realizar o desenho de marcação em mais de um talhão, ao clicar sobre um talhão, o mapa deve ser direcionado para a área correta referente aquele talhão.

Na impressão do orçamento deve listar as informações do cabeçalho corretamente.

AG-7897

Melhoria » Alterações na rotina Planejamento de Safra, quanto ao uso dos Mapas.

215815

1 - Menu.

PSAgro.

  • Cadastro gerais > pessoas;

    Processos > Planejamento de Safra;

2 - Objetivo.

Implementar melhorias na rotina de planejamento de safra:

  • Ao cadastrar o planejamento de um talhão, deve ser focado automaticamente sua área no mapa.

  • Deverá ser possível desenhar uma área para cada talhão.

  • Caso o talhão possua desenho, ao selecioná-lo, o foco do mapa deve ser direcionada para a área do mesmo.

3 - Alteração.

Foi realizado os ajustes de melhoria na rotina para que ao incluir o planejamento de um talhão, sua área seja focada no mapa. Caso haja mais de um talhão, é possível realizar o desenho de cada e ao selecioná-lo o foco do mapa é direcionado para o desenho da sua área.

AG-7746

Ajustes para conciliação contábil - Cliente

Documentação na tarefa principal.

AG-6339

Criar view para conciliação contábil

A documentação é a própria descrição da tarefa.

AG-3395

Inconsistência » Sistema não está respeitando a validação Usuário Supervisor do Estab

97088

1 - Menu
Agro3c»Configurações»Configuração»Agro»Guia NFe

2 - Objetivo
Ao abrir o sistema e o usuário for o mesmo cadastrado como supervisor, deverá aparecer a mensagem "Existem NF-e´s que ainda não foram enviadas / autorizadas pelo SEFAZ dos dias anteriores. Serão carregados no envio em Lote" .

3 - Alteração
Em procedure "TvsMenuBaseAgroDX.tmNFeTimer()" é chamado a procedure "TBibNFe.CarregaNfsNaoAutorizadas", que posteriormente chama o processamento no servidor.
No servidor em "FDmNFe2.nfeVerifPendente()>>TdmNFE2.DataNfsNaoAutorizadas()" onde faz a consulta se o usuario for diferente do informado na configuração, mudar para se for igual par fazer a consulta e abrir a tela de envio de notas conforme a configuração.
Conforme o hint em "Configurações>>Configuração>>Agro>>Aba 'NFE' campo 'Usúario Supervisor do Estab'>> Hint 'Usúario Supervisor do Estab - Quando a Empresa Verificar NFE não autorizada mostra sempre para este usúario atela de notas pendentes para envio'".
Alteração em "uDmNFe2", antes verificava se usúario atual era diferente do usúario do Estab, agora verifica se é igual conforme o hint de cadastro.
Revisão 1 *
Foi criado uma tag com default "False" para saber se é para validar a chamada do método somente quando for supervisor do Estab.