Agrotitan 4.0.2104.1018 - Lote 727
Tarefa | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
276049 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Não mostrar a mensagem de erro palavra-chave WITHIN não encontrada com banco de dados Oracle 11 3 - Alteração Foi feito um ajuste via código fonte para que contabilize corretamente CTRCs de entrada ao usar a rotina de Central da Contabilidade e sem mostrar a mensagem de erro exclusiva do banco de dados Oracle | ||
280526,282360 | 1- Menu
2 – Objetivo Implementar o ajuste na atualização do grid de “prot. de autorização” para que seja ativado o processo de emissão da nota fiscal de crédito presumido*.* 3 - Alteração Realizado o ajuste, grid sendo atualizado corretamente após a validação de sucesso no envio do lote de notas fiscais. | ||
| 1 - Menu Agro - Notas » Manutenção 2 - Objetivo Enviar o registro de notas inutilizadas para o módulo Fiscal. 3 - Alteração Anterior a implementação, quando a nota era inutilizada no Agro, o registro dessa nota não era enviado ao módulo Fiscal, nem pela rotina manual, nem pelo monitor fiscal 2.0. Com a correção, esses registros agora são enviados ao módulo fiscal de forma automática através do monitor fiscal 2.0, ou então são incluídos no arquivo gerado manualmente de forma correta. | ||
Inconsistência » "Field 'TABELA' not found" ao emitir Nota com tabela de preço. | 279309 | 1 - Menu Agro3C » Notas » Manutenção. 2 - Objetivo Implementado correção para que ao incluir uma nota fiscal que tenha informado em sua configuração uma tabela padrão, mas não utiliza tabela de preço, o sistema não retorne erro por não encontrar a tabela. 3 - Alteração Ajustado para não carregar tabela de preço quando a configuração da nota estiver marcada para não usar tabela de preço. | |
Melhoria » Alterar retorno do Json na integração de endereços | 0 | 1 - Menu Integração Sales Force 2 - Objetivo Retornar o código zero no Json de retorno para a Sales Force, quando realizada a inclusão alteração no endereço principal da pessoa. 3 - Alteração Não foram realizadas alterações em tela, apenas alterado o Json de retorno. N/D | |
Inconsistência » Erro ao enviar notas de serviço para a prefeitura de Ponta Grossa | 273317 | Essa tarefa envolve apenas alteração em banco de dados. | |
Inconsistência » Identificação de Defensivos repetida no arquivo “Venda” do SIAGRO | 275976 | 1 - Menu
2 - Objetivo Ajustar a geração do arquivo de exportação referente a vendas do SIAGRO, para que o mesmo mantenha a ordenação correta quando houver receituário com até 5 produtos defensivos. 3 - Alteração Ajustado a geração do arquivo vendas.csv no módulo Reag para que o mesmo mantenha a ordenação mantendo as letras de A até E conforme a quantidade de produtos. | |
273884 | 1 - Menu ExpImpAgro3C » Processos » Central da Contabilidade 2 - Objetivo Ajustar contabilização do diferencial de alíquota (DIFA) quando existe rateio de centro de custo na nota (RAICC) 3 - Alteração Foi feito uma alteração via código fonte para que contabilize corretamente o diferencial de alíquota (DIFA) quando existe rateio de centro de custo na nota (RAICC). O que estava acontecendo é que o diferencial de alíquota do ICMS, por exemplo, era de R$ 50,00, e os rateios por centro de custo eram de 33%, 33% e 34% e ao gerar os lançamentos invés de fazer o rateio estava mostrando o valor de R$ 50,00 em cada lançamento invés de mostrar R$ 16,50, R$ 16,50 e R$ 17,00 quando marcada a opção "Buscar o Centro de Custo Pai Informado no RATCC para o Imposto da Nota Fiscal". Quando não marcada a opção, estava gerando um lançamento de R$ 150,00 para o diferencial de alíquota do ICMS, ou seja, estava multiplicando, diferente de R$ 50,00 o que era esperado. Essas situações foram corrigidas com essa mudança no código fonte. | ||
Inconsistência » Visualização NFSe estão abrindo em branco após atualização lote 727 | 273180 | 1 - Menu Agro3C > Notas > Manutenção 2 - Objetivo Visualização correta de Notas Fiscais de Serviço (NFS-e), não abrindo em branco 3 - Alteração Foi feito um ajuste via código fonte para que imprima/mostre corretamente o PDF da Nota Fiscal de Serviço (NFS-e), em que após a atualização para uma versão mais recente estava gerando o arquivo em branco. | |
0 | 1 - Menu industria » processos » apontamento - decomposição 2 - Objetivos Ao processar e salvar o apontamento decomposição respeita a parametrização feita via o cadastro de setor, definindo que quando não aceitar a saldo negativo o apontamento crítica e não deixa o processo prosseguir. Com o intuito de melhor controle dos estoque dos itens produzidos via o apontamento decomposição. 3 - Alteração Implementada regra de validação do saldo negativo conforme parametrizado no setor informado para realização do apontamento.
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| 1-Menu
2-Objetivo Realizar correção dos seguintes itens:
3-Alteração Realizado correções na impressão de recibos de títulos a pagar, na alteração de registros antigos de cheques, na movimentação de tela de alguns relatórios, no agrupamento de contas a pagar de diferentes estabelecimentos e no estorno de baixa de títulos a pagar. | ||
Legislação » Material Inerte e Outras Determinações(Aveia) - BAS | 261906 | 1-Menu Sementes » LAS » Documentos de Laboratório » Boletim 2-Objetivo Impressão do Boletim de Análise de maneira coerente, no que tange aos resultados do material inerte do teste de pureza e da quantidade de aveia do teste de outras sementes por número. 3-Alteração Quando nas outras sementes por número, haver Aveia em quantidade 0, ser impresso o número 0 no BAS. Quando o material inerte do teste de pureza for menor que 0,05 imprimir um traço no resultado deste. | |
| 1 - Menu Agro3C » Cadastros Gerais » Pessoas » Manutenção; Agro3C » Configurações » Tabelas Personalizadas » Clientes Clube de Descontos. 2 - Objetivo Ao efetuar o envio dos clientes relacionados ao clube de descontos, efetuar a geração de logs para que o usuário saiba o real problema da situação. Na tela “Central de Integração com o Viasuper/Petroshow”, após enviado os registros para ambos os sistemas, atualizar o campo REPLICACLUBEDESC da tabela PPESCLI para 0 (Replicado). 3 - Alteração
4 - Configuração Acessar a configuração de Empresa em ‘Agro3C » Configurações » Configuração » Configuração » Empresas'
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Inconsistência » Problemas na rotina de auditoria (Firebird e ElasticSearch) | 0.0 | 1- Menu Auditoria 2 – Objetivo Está havendo uma lentidão excessiva com o serviço de auditoria firebird ativo e também alguns erros estão ocorrendo com a auditoria ElasticSearch ativa. 3 - Alteração Realizado correções de performance e de alguns problemas identificados nas rotinas de auditoria, também foi ajustado problema na consulta dos registros da auditoria que acabava duplicando as linhas na exibição do grid. | |
| 1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar linha digitável 2 - Objetivo Realizar o procedimento de atualização da linhas digitáveis de duplicatas a pagar, conforme dados originados de arquivos de retorno do DDA, através de determinadas regras definidas pela rotina, ou ainda, por um processo de vinculo manual. Com isso, seria possível garantir maior cobertura e assertividade do processo de importação do arquivo de retorno DDA, através da rotina de Títulos em Cobrança. 3 - Alteração Implementado nova rotina, chamada “DDA - Atualizar linha digitável” A rotina em questão está localizada no caminho citado no tópico 1 - Menu. O processo consiste na realização de uma conciliação manual ou automática de documentos de duplicatas a pagar, originadas de documentos fiscais (Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes), com os dados originados do arquivo de retorno DDA. A rotina demanda a seleção de um arquivo de extensão .ret e definição de filtros de pesquisa inicial. Esse processo passa por 3 fases de validações, que são:
Ao final do processo, a rotina irá verificar os vínculos definidos e atualizará a linha digitavel das duplicatas selecionadas, conforme a linha de registro informada no arquivo de retorno. Deve se destacar que a rotina não irá efetuar o processo de baixa das duplicatas. | ||
| 1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar linha digitável 2 - Objetivo Realizar o procedimento de atualização da linhas digitáveis de duplicatas a pagar, conforme dados originados de arquivos de retorno do DDA, através de determinadas regras definidas pela rotina, ou ainda, por um processo de vinculo manual. Com isso, seria possível garantir maior cobertura e assertividade do processo de importação do arquivo de retorno DDA, através da rotina de Títulos em Cobrança. 3 - Alteração Implementado nova rotina, chamada “DDA - Atualizar linha digitável” A rotina em questão está localizada no caminho citado no tópico 1 - Menu. O processo consiste na realização de uma conciliação manual ou automática de documentos de duplicatas a pagar, originadas de documentos fiscais (Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes), com os dados originados do arquivo de retorno DDA. A rotina demanda a seleção de um arquivo de extensão .ret e definição de filtros de pesquisa inicial. Esse processo passa por 3 fases de validações, que são:
Ao final do processo, a rotina irá verificar os vínculos definidos e atualizará a linha digitavel das duplicatas selecionadas, conforme a linha de registro informada no arquivo de retorno. Deve se destacar que a rotina não irá efetuar o processo de baixa das duplicatas. | ||
231774 | 1- Menu
2 – Objetivo
3 - Alteração
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0 | 1 - Menu Finagro3C » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » DDA - Atualizar linha digitável 2 - Objetivo Realizar o procedimento de atualização da linhas digitáveis de duplicatas a pagar, conforme dados originados de arquivos de retorno do DDA, através de determinadas regras definidas pela rotina, ou ainda, por um processo de vinculo manual. Com isso, seria possível garantir maior cobertura e assertividade do processo de importação do arquivo de retorno DDA, através da rotina de Títulos em Cobrança. 3 - Alteração Implementado nova rotina, chamada “DDA - Atualizar linha digitável” A rotina em questão está localizada no caminho citado no tópico 1 - Menu. O processo consiste na realização de uma conciliação manual ou automática de documentos de duplicatas a pagar, originadas de documentos fiscais (Notas Fiscais ou Conhecimentos de Transportes), com os dados originados do arquivo de retorno DDA. A rotina demanda a seleção de um arquivo de extensão .ret e definição de filtros de pesquisa inicial. Esse processo passa por 3 fases de validações, que são:
Ao final do processo, a rotina irá verificar os vínculos definidos e atualizará a linha digitavel das duplicatas selecionadas, conforme a linha de registro informada no arquivo de retorno. Deve se destacar que a rotina não irá efetuar o processo de baixa das duplicatas. | ||
Melhoria » Fiscal Online 3.0 » Exportar Documentos Periódicos (Fila 3) | -1 | 1 - Menu ExpImpAgro3c » Monitor de Exportação Fiscal 3.0 2 - Objetivo Realizar a integração de documentos periódicos na integração fiscal 3.0 3 - Alteração Implementado a possibilidade de realizar a exportação de documentos periódicos na integração com o módulo fiscal 3.0 | |
Melhoria » Criar estimativa de produção na rotina de Planejamento de Safra | 215910 | 1 - Menu
2 - Objetivo Implementar melhorias no planejamento de safra, adição de campos e totalizadores para calcular o previsto x realizado. 3 - Alteração Implementado melhorias no cadastro de planejamento de safra, onde ao incluir um novo planejamento de safra deverá existir os campos ‘KG/HA' e 'TOTAL PREVISTO’ na aba Área dos talhões. Regra dos totalizadores:
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Melhoria » No Planejamento de Safra, escolher se irá gerar orçamentos por talhão ou endereço | 215960 | 1 - Menu PSAgro » Processos » Planejamento de Safra 2 - Objetivo Implementar diversas melhorias na rotina de Planejamento de Safra, do modulo PSAgro. 3 - Alteração Foram desenvolvidas diversas melhorias e correção na rotina de planejamento de safra, agrupamento por endereço, uso de mapas, orçamentos e etc Ao tentar gerar mais de um orçamento para o mesmo planejamento, o sistema não devera permitir e irá bloquear. Ao realizar o cadastro de planejamento utilizando as diferentes configurações de agrupamento, ao gerar o orçamento deverá agrupar conforme configuração. As informações na tela de planejamento de safra devem ser agrupadas de acordo com a configuração definida. Ao realizar o desenho de marcação em mais de um talhão, ao clicar sobre um talhão, o mapa deve ser direcionado para a área correta referente aquele talhão. Na impressão do orçamento deve listar as informações do cabeçalho corretamente. | |
Melhoria » Alterações na rotina Planejamento de Safra, quanto ao uso dos Mapas. | 215815 | 1 - Menu. PSAgro.
2 - Objetivo. Implementar melhorias na rotina de planejamento de safra:
3 - Alteração. Foi realizado os ajustes de melhoria na rotina para que ao incluir o planejamento de um talhão, sua área seja focada no mapa. Caso haja mais de um talhão, é possível realizar o desenho de cada e ao selecioná-lo o foco do mapa é direcionado para o desenho da sua área. | |
| Documentação na tarefa principal. | ||
| A documentação é a própria descrição da tarefa. | ||
Inconsistência » Sistema não está respeitando a validação Usuário Supervisor do Estab | 97088 | 1 - Menu 2 - Objetivo 3 - Alteração |