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Descrição

Esta guia é utilizada para limitar que para o Cliente somente deverá ser gerado Boleto de determinado Banco. Desta forma, indiferente do Banco, Cabeçalho e Detalhe que inicializar na tela do Boleto, quando o mesmo for gerado, o sistema sempre verificará as informações contidas nesta Sub-Aba.


Índice


Pré-Requisitos


Passo a passo

  1. Acesse o Agro3C, depois Cadastros Gerais > Pessoa > Manutenção;

  2. Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:

Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M


Dicionario de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Forma de Pagamento

Forma de Pagto.

Informe o código da Forma de Pagamento que será utilizada no Pedido.

Padrão

Marque esta opção para definir a Forma de Pagamento Padrão para inicializar no Pedido.

Forma de Parcelamento

Parcelamento

Informe o código da Forma de Parcelamento que será utilizada no Pedido.

Padrão

Marque esta opção para definir a Forma de Parcelamento Padrão para inicializada no Pedido.

% Acréscimo

Informe o percentual de acréscimo que poderá ser utilizado para corrigir o valor unitário do produto conforme as regras da Tabela de Preço informada no Pedido.

% Desconto

Informe o percentual de desconto que poderá ser utilizado para corrigir o valor unitário do produto conforme as regras da Tabela de Preço informada no Pedido.

Dicionario do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6


Versão

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

727

4.0.2104.1019

4021041176

1.0

Autor: Edmar Guerro

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