Chave | Resumo | Ticket Movidesk | Documentação |
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AG-1390 | Melhoria » Apontamento/devolução de Patrimônio preencher hora automático | 36578 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-3847 | Melhoria » Ajustes no Vínculo do adiantamento do financeiro parte 2 | 82676 | PSGA » Compras » Movimentação » Requisição PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota de Entrada PSGA » Financeiro » Movimentação » Título » Manutenção de Títulos
2 - ObjetivoPermitir atualizar a classificação financeira do adiantamento gerado via Requisição Permitir que na tela de geração de títulos da Requisição sejam geradas parcelas Com os tipos : Título, Provisão e Adiantamento
3 - AlteraçãoDisponibilizado o Parâmetro “P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO”; Implementado para que nos títulos da Requisição sejam geradas parcelas com os tipos : Título, Provisão e Adiantamento
4 - ConfiguraçãoPara permitir atualizar a classificação financeira do adiantamento gerado via Requisição deve se Observar as configurações descritas no Parâmetro “P_ATUALIZA_CLASSIFICACAO_ORIGENS_ADIANTAMENTO”; Não é necessário ajustes para criação de títulos com os tipos “Título”, “Provisão” e “Adiantamento” através da Requisição.
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AG-3998 | Melhoria » Em relatório de acessos dos usuários incluir os acessos concedidos por perfil de usuário | 125362 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-4116 | Melhoria » Implementar filtro na tela de integração | 126106 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-5731 | Melhoria » Criar aplicativo de apontamento de campo mobile parte 1 | | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-5850 | Melhoria » Ajustes na observação do contrato | 161026 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-5968 | Melhoria » Processo de plantio em cadastro de campo/talhões não permitindo utilizar mesma variedade após reforma de campo ou solo | 171548 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-6317 | Melhoria » Criar robô para conter configurações e monitoramento de dados. | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado robô que tem o nome de PSGA-APP.exe Nele conseguimos rodar diferentes rotinas conforme o tempo que for configurado. Ele também possui uma tela de monitoramento para ver as rotinas ativas e quanto tempo falta para as mesmas executarem.
4 - Configuração |
AG-7378 | Melhoria » Habilitar alteração de dados/informações em Notas Fiscais de Saída abertas para Ajustes Fiscais | 200389 | 2-ObjetivoPermitir Alteração de CFOP e Operação de Entrada/ Saída em Notas Fiscais Abertas para Ajuste Fiscal. Será Possível realizar a abertura da Nota Fiscal preservando o Financeiro já gerado na Operação Anterior, Bem como Utilizar uma Operação parametrizada para tal e Gerar o Financeiro da Nota Aberta para Ajuste Fiscal.
3-Alteração4-ConfiguraçãoAjustar os Parâmetros de Acordo com a necessidade: P_AJUSTE_FISCAL_ALTERAR_OPERACAO_ESTOQUE S -> O campo referente a OPERAÇÃO DE ESTOQUE ficará habilitado no cabeçalho e no item seja das notas de entrada, saída e CTRC. N -> Caso valor = N, o campo referente a OPERAÇÃO DE ESTOQUE ficará inativo ((Shadow)) no cabeçalho e no item seja das notas de entrada, saída e CTRC. P_BLOQUEIA_ALTERACAO_CFOP
Caso valor = 'S' o documento poderá somente receber o CFOP configurado na Operação de Estoque. Caso valor = N, o campo ficará habilitado.
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AG-7724 | Melhoria » Implementar aplicativo de conferência de estoque parte 3 | | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-7856 | Melhoria » Ajuste no relatório de pedido particular | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoDisponibilizado o Relatório personalizado LRELPARTICULAR No Cadastro de veículos foi inserido o Campo Tipos de Equipamentos já disponibilizando os Tipos de Equipamentos, também foi adicionado Novos Tipos de Carrocerias
4 - ConfiguraçãoCom o PSGA Fechado inserir o Relatório disponibilizado na pasta “Personalizado“ na Estrutura de Arquivos do PSGA; Acessar Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedido de Produto Perecível e realizar a impressão do Relatório inserido.
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AG-7974 | Melhoria » Criar parâmetro para permitir alterar a data na tela de ''Estorno de mov. bancário'' | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-8127 | Inconsistência » Padronizar nome da classificação HVI | 216594 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi alterado o nome da Label “FC” para “SFI (FC)” mantendo o nome FC em parênteses pois parte da programação esta definida por esse nome. Não foi necessário alteração a nível de código, apenas alterado direto no PSGA-LIN
4 - Configuração |
AG-8656 | Melhoria » Criar Bloqueio em Rotinas que processem o Estoque durante Reprocessamento de estoque em Execução | | 1 - Menu 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-8774 | Melhoria » Implementar na tela de aplicação lançamentos para serviços dos animais | | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-8907 | Melhoria » Implementar aplicativo de campo mobile parte 1 | | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-8947 | Inconsistência » Sistema está limitando a quantidade de e-mails para envio de NF-e | 238899 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-8972 | Melhoria » Implementar backend do aplicativo mobile de apontamento | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-8973 | Melhoria » Implementar aplicativo de campo mobile parte 2 | 0 | 2 - ObjetivoImplementar aplicativo de campo mobile 3 - AlteraçãoAplicativo concluído. Feito implantação na reunião com o André da Serro Verde nos dias 05/01/2022 e 06/01/2022. Foi levantado melhorias, onde serão feitas em outras AGs. Manual de implantação e utilização do aplicativo disponível em https://shortest.link/2nZp
4 - Configuração |
AG-9222 | Melhoria » Efetuar alterações na tela Romaneio de entrada de algodão | 244209 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoInserido lookup para consulta de placas a partir da tabela SVEICULOS, no campo Placa; Alterado campo *Quantidade * para preencher automaticamente conforme o total de itens na grid de Rolos; Alterado a ordem de posicionamento dos botões Ratear Peso Bruto e Tara, Gerar Rolo e *Excluir *e; Botão de apagar/novo limpa toda a grid e o formulário.
4 - Configuração |
AG-9379 | Melhoria » Ajustar mvp na geração de parcelas do faturamento do Conhecimento de Frete e também na Saída de Insumos | 248770 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9472 | Melhoria » Ter a condição de cancelar internamente uma NFe de entrada emitida pelo fornecedor | 248764 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para permitir cancelar internamente uma NFe de entrada que foi emitida por um fornecedor e cadastrada e/ou importada no PSGA. O cancelamento desfará toda a movimentação pertinente à nota (movimentação de estoque, requisição, títulos etc). Ajustado para atualizar a requisição, corretamente, ao cancelar uma NFe de entrada.
4 - Configuração |
AG-9569 | Melhoria » Ganho de peso do fardinhos (pluma) atualizar no romaneio pelo ticket | 252101 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o parâmetro _P_VENDA_SAIDA_PLUMA_ATUALIZA_PESO_ Adicionado botão ao lado do peso líquido na Tela de Saída/Venda que será exibido de acordo com o parâmetro; Obs. Acionar o Botão de rateio sem ticket de pesagem restaura o peso da Pluma
4 - ConfiguraçãoAjustar o Parâmetro “_P_VENDA_SAIDA_PLUMA_ATUALIZA_PESO_“ conforme a forma de trabalho adotada S = Habilita um botão com a função de atualizar o peso do romaneio de acordo com o ticket de pesagem N = Comportamento padrão (não habilita o botão)
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AG-9597 | Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação back end | 165973 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9599 | Melhoria » Automação da integração do TBDC | 165951 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoNas telas de cadastro de PESSOAS, BENS e ALMOXARIFADO foi implementada consultas dos cadastros do TBDC para os campos de vínculo que já existiam no farmbox. Criada rotina de importação automática TBDC disponível para ser habilitada no Bot PSGA-APP Nova tela de importação automática:
4 - ConfiguraçãoUtilizar a tela de automação do TBDC e realizar configurações para importação (data, tempo) Manter o BOT do PSGA em execução
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AG-9620 | Legislação » Exclusão de ICMS da base de PIS/COFINS | 0.0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoDisponibilizado na parametrização de PIS/COFINS o Checkbox "Desconta ICMS"; Disponibilizado o checkbox "Desconta ICMS PIS/COFINS" nos itens das notas de entrada e saída; Ajustado internamente para que o Sistema realize o desconto do valor do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS respeitando os flags criados.
4 - ConfiguraçãoRealizar a parametrização de PIS/COFINS em Fiscal » Básico » Tributário » Parametrização de PIS/COFINS Quando necessário Marcar os campos de Checkbox "Desconta ICMS PIS/COFINS" disponibilizados nos itens das notas de entrada e saída.
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AG-9621 | Melhoria » Lavoura não Permite o Controle de Mais de Uma Data de Emergência na Cultura de Cana | 0.0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9667 | Melhoria » Ajustes no cálculo das parcelas do financiamento | 235407 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoDisponibilizado na Tela de “Tipo de Financiamento“ dois novos tipos de Juros, o 1-Simples e 2-Composto; Ajustado a rotina para que possa Gerar, Separar e Pré-Classificar o Valor dos Juros de Financiamento Automaticamente conforme os Parâmetros informados;
4 - Configuração |
AG-9715 | Melhoria » Ajuste na tela de Financiamento na pré classificação de Financiamento | 227907 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAcrescentado os tipos de Juros 1-Simples e 2-Composto na Tela de “Tipos de Financiamento“ Na tela do Financiamento foi disponibilizado o Campo “Nro. Incidência“ para permitir que o Período de Incidência do juro seja diferente do Número de Parcelas
4 - Configuração |
AG-9753 | Melhoria » Ajuste no lançamento do reverso e contábil do beneficiamento | 0.0 | PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Beneficiamento PSGA » Sementes - UBS » Movimentação » Manutenção de Status do Lote PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9763 | Melhoria » Implementar a informação de safra no título para contabilidade | 0.0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoPara que o sistema funcione corretamente, é necessário configurar o parâmetro P_Integracao_Origem_Safra onde: L = Gravar a safra logada A = Gravar safra do parâmetro P_SAFRA_ATUAL D = Gravar a data de safra cadastrada A partir desse parâmetro, o sistema sabe qual safra considerar no título.
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AG-9785 | Melhoria » Retorno de arquivo eletrônico não sendo processado por ocorrência não cadastrada | 257509 | 2 - ObjetivoQuando o arquivo de retorno vem com uma ocorrência que o sistema PSGA não tem cadastro, o sistema não está deixando o arquivo ser processado e diz que não tem ocorrência cadastrada, porém não mostra qual é a ocorrência e na impressão dos dados do arquivo eletrônico mostra ocorrências que existem cadastro.
3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9796 | Melhoria » Ajustar para contabilizar pela família de bem | 257461 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9888 | Melhoria » Criação do processo inicial da Integração com Gesplan | 232478 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9890 | Melhoria » Criar exclusão na geração de apontamentos na pré-classificação de títulos avulsos | 207903 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado botão para excluir apontamento gerado pela tela de pré-classificação e suas devidas validações para excluir e gerar apontamentos: O botão valida se o apontamento está contabilizado, caso esteja, não poderá excluir. O botão também abre e desafaz os processos do apontamento antes de excluí-lo
4 - ConfiguraçãoPara visualização dos botões: P_PRECLA_INFORMAR_BEM: N - Não informar (Opção padrão que manterá o comportamento atual) T - Possibilidade de informar bem na Pré-classificação de títulos avulsos P_PRECLA_TITULOS_GERAR_APONT_PATR : N - Não gerar (Opção padrão que manterá o comportamento atual) S - Gerar apontamentos para os itens de pré-classificação com bem informado
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AG-9914 | Melhoria » Ajuste na tela de transferência de estoque para criar campo produtor de origem informativo | 246013 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9926 | Inconsistência » Validação para Saldo e valor no retorno de notas | 245974 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoNo cadastro da CFOP marcar flag “Retorno”; No aba fiscal do Cadastro da operação marcar a flag “Vínculo da nota”; Ajustar o parâmetro P_NF_RETORNO_ALTERA_VALOR_UN de acordo com a forma de trabalho:
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AG-9933 | Melhoria » Implementar faturamento de contrato de armazém em valor | 250412 | PSGA » Armazém » Básico » Agrícola » Taxa Periódica de Armazenagem PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém
2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado o faturamento de contrato de armazém para quando a cobrança de taxa de serviço e taxa periódica de armazenagem são em valores financeiros. Disponibilizado na tela de faturamento de contrato de Armazém a opção de gerar títulos Disponibilizado a Coluna informativa do Tipo de Cálculo em Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazém
4 - Configuração |
AG-9941 | Melhoria » Ajustes no cálculo das parcelas do financiamento | 235407 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9959 | Inconsistência » APP não Mostra Versão | 0.0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9967 | Melhoria » Levar safra das notas pelo contrato na informação de safra na contabilidade | 242318 | PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Notas Fiscais de Saída PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos Integração Contábil PSGA » Contabilidade » Relatórios » Razão PSGA » Contabilidade » Relatórios » Balancete/Balanço
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-9982 | Melhoria » Ajuste no relatório balancete analítico | 146084 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10041 | Melhoria » Ajustar Report View de Entrada de Insumos para Permitir Filtrar Data Base dos Apontamentos diretos | 0.0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10117 | Melhoria » Ajustes no contrato de serviços e faturamento | 254129 | PSGA » Contratos » Movimentação » Contratos de serviços PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de contratos de serviços PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado o campo agrupador na tela de faturamento de contratos de serviços e seleção de contratos de serviços para faturamento. Caso no cadastro do tipo de documento (informado no parâmetro P_TIPO_DOC_BOLETO), esteja com agrupador configurado, o sistema preencherá o campo novo com esse agrupador. Ao gerar os títulos pelo faturamento de contrato de serviço, o sistema pegará o agrupador gerado na tela de faturamento. Deixar os campos no cadastro de contrato de serviço, que são utilizados no faturamento, desabilitados para edição, caso já tenha iniciado o faturamento
4 - Configuração |
AG-10126 | Melhoria » Incluir o campo hectare colhida na tela de cadastro de fardão. | 93090 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10129 | Melhoria » Implementar a coluna solicitação na grid de requisição da NF de entrada | 146893 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10140 | Melhoria » Inserir Vínculo de Família no Cadastro de Atividades | 0.0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10142 | Melhoria » Implementar o envio do relatório de carta de correção por e-mail ao enviar | 110654 | PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Saída PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Gerenciamento de NFe PSGA » Fiscal » Relatórios » Livros Fiscais » Relatórios NFE (Carta Correção)
2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada a funcionalidade para quando gerar a carta de correção de NFe, o sistema envie para o destinatário o pdf da carta de correção (relatório IRELNFECartaCorrecao.rpt) por e-mail, juntamente com o XML do evento. Criada a opção de reenviar XML e pdf da carta de correção, no botão "Reenviar e-mail" da tela de gerenciamento de NFe.
4 - Configuração |
AG-10155 | Melhoria » Acrescentar na baixa o código da renegociação | 183633 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10174 | Melhoria» Permitir controle de Saldo da Nota de Origem com vínculo na nota de Retorno | 271491 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoDisponibilizado o Parâmetro “P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA“ que indicará se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno/devolução com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas. N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas.
4 - Configuração |
AG-10176 | Inconsistência » Nota de retorno Fechando com nota de origem aberta | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10187 | Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento | 281171 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10233 | Melhoria » Implementar relatório de Atividades diárias | 261664 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10247 | Melhoria » Implementar as informações da aba adicionais do cadastro de operação para a nota de entrada de emissão própria | 266625 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10261 | Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento 2 | 281171 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10268 | Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de Subprodutos de Produção | 189620 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi implementado a GRID na tela para cadastro de quebra de produção variável; Foi adicionado as condições para impedir o cadastro dos campos Produtor, fazenda, campo e variedade se forem iguais; Foi adicionado a condição para verificar se os cadastros de Campo, fazendo e produtor estão vinculados.
4 - Configuração |
AG-10277 | Melhoria » Implementar múltipla seleção no módulo contábil para conta longa | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10283 | Melhoria » Implementar controle de saldo de estoque armazenado em local provisório(Bolsas) | 261365 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado parâmetro P_ROMANEIO_PROVISORIO_OPERACAO_SAIDA Agora se o romaneio de entrada possuir um romaneio provisório vinculado, o sistema ira gerar uma movimentação de saída do estoque para retirar a mesma quantidade que foi dado entrada do romaneio provisório
4 - Configuração |
AG-10312 | Melhoria » Atualizar alterações do pacote Office 365 para enviar e-mail | 268024 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoNovo parâmetro P_ENVIO_EMAIL_STARTTLS onde: STARTTLS funciona apenas com o parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2 ou seja utilizando o mailsend1.19 para enviar o email S - Utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email N - Não utiliza tipo de criptografia STARTTLS no envio de email Configuração do parâmetro P_ENVIO_EMAIL_MECANISMO=2
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AG-10315 | Melhoria » Inserir Aba/Atividades no Controle de Acesso de Usuários | 0 | PSGA -Configurador » Controle de Acesso PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamento de Campos PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/Máquinas
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10317 | Melhoria » Implementar aplicativo de patrimônio mobile parte 3 | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAplicativo concluído. Feito implantação na reunião com o André da Serro Verde nos dias 05/01/2022 e 06/01/2022. Foi levantado melhorias, onde serão feitas em outras AGs. Manual de implantação e utilização do aplicativo disponível em https://shortest.link/2nZp
4 - Configuração |
AG-10318 | Melhoria » Ajustes no aplicativo de apontamentos | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10322 | Melhoria » LCG implementar flag para definir a referência dos quebrados | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionado a flag “O ‘Quebrados’ irá utilizar a primeira referência quando estiver classificando Milho” em Configurações > Aba Outros. Essa flag diz se a referência “Quebrados” irá utilizar a referência “Impureza” ou “Outros” quando estiver classificando Milho. Ajustado o relatório de classificação para imprimir 3 vias. Adicionado espaço para corte da folha e uma linha pontilhada. Adicionado o número da via no canto superior direito.
4 - Configuração |
AG-10324 | Melhoria » Implementar sub tela para informar a pesagem recebido no momento do processo | 252889 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAgora a rotina posiciona a última pesagem somente se a tela estiver em branco; A atualização dos dados na tela acontecerá somente se os dados recebidos forem referentes ao ticket posicionado; Quando um ticket estiver posicionado e a rotina receber dados de um ticket diferente a tela exibirá apenas um pop-up de notificação.
4 - Configuração |
AG-10329 | Melhoria » Migrar o LCG na pasta dos Exes do PSGA | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAs tabelas do LCG não devem ficar no banco de dados, mas sim em um arquivo com extenção .db. Esse fato também irá quebrar o atualizador do PSGA caso versionado junto.
4 - Configuração |
AG-10342 | Melhoria » Ajustes no índice para calcular os eventos no faturament | 269162 | PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contrato;
2 - Objetivo3 - AlteraçãoRevisada a rotina de faturamento, certificando se a origem das informações será a definida na tela de faturamento ou do contrato quando optado na “Flag” da tela de Geração do titulo para faturamento. Criado a Flag “Índice do evento fiscal no Faturamento” na tela do cadastro de Evento fiscal para fixar o índice cadastrado como índice para faturamento para este evento
4 - Configuração |
AG-10396 | Melhoria » Acrescentar campos referentes a valor pago e valor a pagar na tela de contrato de serviços e carregar dados do contrato de serviço automáticos na nota | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10403 | Melhoria » API de autorização de requisição/cotação por e-mail. | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10444 | Melhoria » Ajustes no relatório personalizado na tela de contrato | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10471 | Melhoria » Ajustar para que a Correção do Acréscimo financiamento reflita na Parcela | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando alterar o "acréscimo financiamento" do título, o sistema atualize automaticamente a parcela do financiamento, a pré-classificação do financiamento e a pré-classificação do título.
4 - Configuração |
AG-10507 | Melhoria » Criar rota na API-FINANCIAMENTO para deletar Movimentação Bancária e deletar Lançamento contábil | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10560 | Melhoria » Ajustar validações na API-FINANCIAMENTO Gesplan | 232478 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10561 | Melhoria » Ajustar validações na API-FINANCIAMENTO Gesplan | 232478 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10563 | Melhoria » Aumentar nível de detalhamento na Documentação da API-FINANCIAMENTO Gesplan | 232478 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10579 | Melhoria » Atualizar o soap para versão 1.2 (soap12), na emissão de nota fiscal para o estado do Paraná | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10634 | Legislação » Ajustes de layout na geração de EFD Contribuições | 277591 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10694 | Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação front end (Fornecedor) | 165973 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10695 | Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação relatórios | 165973 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10716 | Melhoria » Ajuste de Parametrização de custo indireto por grupo de contas no sistema | 275342 | Contabilidade » Relatórios Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas
2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementada a Tela para Cadastro de Grupo de Contas Financeiro e Contábil em abas separadas; O Plano de Contas possibilita o Vínculo com de acordo com de Contas cadastrado; Foi adicionado o Campo para vínculo ao Grupo de Contas no Cadastro de Culturas, em Custo indireto e Sub Guia Custo indireto contábil; Implementado o Botão para replicação dos grupos de contas em um novo período, localizado em Cadastro de Culturas, em Custo indireto e Sub Guia Custo indireto contábil.
4 - Configuração |
AG-10751 | Melhoria » Adicional total geral no relatório | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10752 | Melhoria » Implementar validação na abertura do LCG e reconectar automático. | 281805 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado validação para não permitir abrir o aplicativo mais de uma vez, Implementado funcionalidade para reconectar os leitores caso não exista conexão ativa.
4 - Configuração |
AG-10767 | Melhoria » Ajuste de custo indireto por grupo de contas na integração contábil | 275342 | PSGA » Contabilidade » Relatórios Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas
2 - ObjetivoParametrização de custo indireto por grupo de contas Possibilitar a emissão de relatório por conta redutora totalizando por conta as despesas Replicar conta contábil parametrizada no Cadastro da cultura
3 - AlteraçãoImplementado na query de contabilização de custos indiretos, o rateio de valor contábil contabilizado por grupo de contas. Agora é possível contabilizar tanto pelo intervalo de contas, como pelo grupo de contas, utilizados na contabilização do custo indireto configurados no Cadastro da Cultura
4 - ConfiguraçãoCadastrar de Grupo de Contas Contábil em “Contabilidade » Básicos » Grupo Gerencial de Contas“; Vincular o Grupos Criados às Contas Contábeis desejadas em “Contabilidade » Básicos » Outros » Plano de contas“; Parametrizar o Custo indireto da Cultura, indicando os Grupos Criados em “Contabilidade » Básicos » Cadastro de culturas - Guias Custos Indiretos » Sub Guia Custo Indireto Contábil”; Gerar a Primeiramente a Contabilização dos Apontamentos de Campo e Apontamento de Bens; Gerar a Contabilização dos Custos Indiretos.
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AG-10809 | Melhoria » Implementar Portal de Compras para cotação front end funcionário | 165973 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10862 | Usuário visualizando romaneios de saída de outra unidade de negócio | 283183 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10880 | Melhoria » Complementar Dados no e-mail da Solicitação de Autorização da Requisição | 277491 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCotação Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização, Adicionado o nome da Unidade de Negócio.
Requisição Adicionado qual usuário que fez a solicitação de autorização, Adicionado o nome da Unidade de Negócio; Adicionado as observações do produto; Adicionado a observação da aba “Financeiro” ao final do e-mail e antes do botão “Autorizar”.
4 - Configuração |
AG-10885 | Melhoria » Criar validação para não permitir cadastrar apontamentos de patrimônio sem informar o centro de custo | 283896 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi criado o parâmetro _P_APONTAMENTO_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ como informado no item 3 - ESPECIFICAÇÃO Foi criado o Multilingual MSG.APONTA_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ABERTO para informar a mensagem no caso de Erro. Foi adicionado a condição para validar o Centro de custo ao salvar: No caso do Parâmetro Aberto (“S”) e o campo do centro de custo VAZIO será emitido a mensagem do MSG.APONTA_PATRI_OBRIGA_CCUSTO_ABERTO e não irá salvar, pois está sendo obrigado a informar o campo do centro de custo. Em qualquer outro caso diferente do anterior, será salvo normalmente.
4 - Configuração |
AG-10918 | Inconsistência » Sistema emitindo mensagem de saldo ja utilizado na reabertura de romaneio de entrada | 280620 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoPara que a Abertura do Romaneio de Entrada seja possível será necessário a exclusão de Taxa, de Quebras ou Faturamento do contrato posteriores a ele. A Exclusão de eventos sobre o saldo do Romaneio pode ser realizada removendo temporariamente as Taxas e quebras do Contrato e realizando um reprocessamento através do Botão “Processa Armazenagem“ na tela do contrato de Armazenagem. Após o ajuste desejado as Taxas e quebras do contrato devem ser informadas e um novo reprocessamento deve ser realizado para que os eventos voltem a incidir, porém agora já sobre os novos valores ajustados.
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AG-10924 | Melhoria » Criar documento de auxilio nas pendências na automação da integração do TBDC | 165951 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10954 | Melhoria » Implementar processamento e validações no romaneio provisório | 261365 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado rotina de romaneio provisório Inserido grid e flag com as informações de romaneio provisório Criado rotina para vincular romaneio provisório a outro romaneio. *Criado parâmetro para utilização da rotina de romaneio provisório.
4 - Configuração |
AG-10956 | Melhoria » Ajustes na automação da integração do TBDC | 165951 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-10977 | Melhoria » Preenchimento automático de Itens e serviços em Contrato de Serviço já Faturado e Bloquear seu faturamento pela nota | 0 | 2 - ObjetivoEvitar Erros e retrabalhos, preenchendo automaticamente na nota de entrada os itens já preenchidos no contrato de serviço. Impedir o faturamento maior que o valor do Contrato
3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11024 | Melhoria » Permitir anexar documento em títulos fechado | 274093 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado a autorização de usuário "Autoriza alterar documentos anexados de títulos baixados", para permitir a alteração (exclusão/edição/adição) dos anexos na tela de manutenção de títulos, quando o título estiver baixado.
4 - Configuração |
AG-11040 | Melhoria » Permitir que o Controle de Saldo a Devolver também no Retorno de Armazenagem | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoDisponibilizado o Parâmetro “P_BLOQUEIA_SALDO_RETORNO_MAIOR_ENTRADA“ que indicará se o sistema irá bloquear ou permitir notas fiscais de retorno de Armazenagem com quantidade maior do que as notas de entradas vinculadas S -> Bloqueia: Não permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas. N -> Não bloqueia: Permitirá notas de retornos com quantidades maiores que as notas de entradas vinculadas.
4 - Configuração |
AG-11058 | Melhoria » Ajustes na exportação de produto para Farmbox com a quantidade sólido/Líquido | 287586 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoComo LT, KG, e UN são unidades de base 1, ajustado para conversão de unidade para converter baseado da QTD_PADRAO.
4 - Configuração |
AG-11122 | Melhoria » Preencher dados da Autorização de Embarque no Romaneio de Saída de Produção | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11124 | Melhoria » Preencher dados da Autorização de Embarque em Nota Fiscal Gerada pelo Romaneio de Saída de Produção | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11150 | Melhoria » Criação de um relatório personalizado de bens | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11166 | Melhoria » Mudar a grid do layout do pagamento eletrônico para o novo componente | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11177 | Melhoria » Padronizar tela de Integração do Farmbox com TBDC | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11185 | Melhoria » Mudar a grid da aba custos indiretos na tela de cultura para o novo componente | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11186 | Melhoria » Ajustar forma de autenticação da API Financiamento / Gesplan | 232478 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11211 | Melhoria » Implementar notificação de e-mail no Portal de Compras para cotação | 165973 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoP_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_WEBCOT_HOST : http://localhost:3000/ P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END: email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SENHA: senha do email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SMTP: Smtp do email(P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END) que dispara emails na integração
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AG-11241 | Melhoria » Implementar relatório para os títulos gerados na tela de faturamento de contrato de armazém para valor | 250412 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11242 | Melhoria » Implementar aba de faturamento no contrato de armazém para visualização | 250412 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11247 | Melhoria » Implementar relatórios para romaneio provisório | 261365 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11276 | Melhoria » Acrescentar reprocessamento de Taxa periódica no Contrato de Armazenagem | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoAtribuir permissão “ Reprocessar Descontos do Armazém “ao usuário responsável pela rotina Marcar o Checkbox “Refazer a taxa periódica” no contrato de Armazenagem, através do botão "Processa Armazenagem".
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AG-11292 | Melhoria » Implementar notificação de e-mail no Portal de Compras para cotação | 165973 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoP_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_WEBCOT_HOST : http://localhost:3000/ P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END: email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SENHA: senha do email configurado P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_SMTP: Smtp do email(P_INTEGRA_ENVIA_EMAIL_END) que dispara emails na integração
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AG-11293 | Melhoria » Processo pagamento eletrônico (tela de agrupamento de títulos e negociação de títulos)não possibilitando inserir o código da finalidade de transferência | 295111 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11306 | Inconsistência » Lentidão e travamento na seleção de documentos para incluir ou alterar na Importação de XML Por Lote | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11318 | Melhoria » Implementar na tela de Importação de folha de pagamento a validação do parâmetro P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA | 284492 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAo importar a folha de pagamento e gerar os títulos, o sistema irá validar o parâmetro P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA para permitir, ou não, gerar a pré-classificação do título com centro de custo diferente da unidade de negócio do título.
4 - ConfiguraçãoConfigurar o parâmetro de acordo com a necessidade P_VALIDA_DIVERGE_UNIDNEG_CENTROCUSTO_PRECLA: Define se será validada divergência entre unidade de negócio do documento e centro de custo da pré-classificação.
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AG-11325 | Melhoria » Integração com operation Center John Deere - Levantamento 3 | 281171 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11326 | Melhoria » Implementação para valor no Custo do Contábil | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11347 | Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de Subprodutos de Produção parte 2 | 189620 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para que na tela de cadastro de Subprodutos de produção, o sistema permita configurar a quebra do produto por variedade, antes o sistema só permitia uma configuração por safra. OBS: A quebra de produto de produção é utilizada na produção de pluma, de onde vem também a produção de caroço (subproduto.) Ajustado o reprocessamento de estoque para considerar a quebra por variedade
4 - Configuração |
AG-11366 | Melhoria » Implementar carregamento da aba de faturamento no contrato de armazém para visualização | 250412 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11372 | Melhoria » Permitir navegação na grid da tela de inventários fechados | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11385 | Melhoria » Implementar Reprocessamento de Quebra Técnica | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11473 | Melhoria » Implementar campo web no cadastro de usuário para não visualizar usuário fornecedor cadastrado pelo web cotação | 165973 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11476 | Melhoria » Implementar o cadastro de usuário e autorização dos fornecedores na cotação web - WEB | 165973 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdição da sessão "Usuários" no menu lateral. Adição da tela "Seleção de Pessoas". Adição da tela "Criação de Usuário". Adição da tela "Edição de Usuário". Implementado rotina de inclusão e edição de usuário
4 - Configuração |
AG-11485 | Melhoria » Implementar o back end para cadastro de usuário no portal cotação web | 165973 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdição da sessão "Usuários" no menu lateral. Adição da tela "Seleção de Pessoas". Adição da tela "Criação de Usuário". Adição da tela "Edição de Usuário". Implementado rotina de inclusão e edição de usuário
4 - Configuração |
AG-11486 | Melhoria » Atualização para correção do farmbox | 279505 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoTrocado executável, atualizado as tabelas, querys, parâmetros e multilinguais no cliente Fazenda Argemira.
4 - Configuração |
AG-11512 | Calcular Taxa Periódica de Armazenagem das Entradas por Transferência de Estoque | 0 | PSGA » Armazém » Movimentação » Transferência de Estoque PSGA » Armazém » Movimentação » Cadastro de Contrato de Armazenagem PSGA » Armazém » Movimentação » Faturamento de Contrato de Armazenagem
2 - Objetivo (Validado pelo Fabio da MVR)3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11514 | Melhoria » Implementar rateio por quantidade de animais e peso | 299196 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada a funcionalidade para ratear o produto aplicado por quantidade e peso de animais, na tela de aplicação animal. Os produtos aplicados ficarão disponíveis para consulta na tela de cadastro de animal
4 - Configuração |
AG-11520 | Melhoria » Aumentar as casas decimais do Campo Percentual de desconto no romaneio Entrada/Saída | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11530 | Inconsistência » Fitossanitário para cana de açúcar - Necessário visualização de gleba vinculada ao campo em tela de cadastro de ficha de avaliação | 300967 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11533 | Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan ( Parametrização no Psga) | 244032 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11574 | Melhoria » Utilizar a Conta do Agrupador, Caso Não Tenha na Pessoa, ao Fazer Baixa de Adiantamento | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11577 | Melhoria » Preencher Custo Unitário do Produto no Apontamento de Campo/Patrimônio Mesmo se Não Houver Compra Daquele | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado para quando os parâmetros P_VALOR_PADRAO_LANC_PRODUTO ou P_VALOR_PADRAO_LANC_APONTA_DIRETO estiverem com valor "X" (custo da última compra + custos) e não houver nenhuma nota de entrada cadastrada, o sistema busque o custo do produto do Inventário e/ou Transferência de estoque (se houver). Dessa forma é possível, nessa situação, lançar um apontamento de campo/patrimônio quando tiver entrada do produto no estoque sem lançamento de nota fiscal.
4 - ConfiguraçãoParâmetros: S - Calcular e buscar custo médio por almoxarifado e produto N - Calcular e buscar custo médio por produto apenas No caso da tarefa, configurado para S
M = CUSTO MÉDIO U = VALOR UNITARIO C= ULTIMA COMPRA X= ULTIMA COMPRA + CUSTOS (IMPOSTOS + FRETE + SEGURO - DESCONTO) No caso da tarefa, configurado para X
M = CUSTO MÉDIO U = VALOR UNITARIO C= ULTIMA COMPRA X= ULTIMA COMPRA + CUSTOS (IMPOSTOS + FRETE + SEGURO - DESCONTO) No caso da tarefa, configurado para X
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AG-11619 | Melhoria » Sistema com lentidão no momento de vincular notas | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11643 | Melhoria » Implementar Bloqueios para Apontamentos através da Tela de Recomendação Agronômica | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado algumas variáveis e textos de autorizações referentes a tela. Implementado 3 autorizações: QTDE_EMB_RECAGRO_AB, AUT_GERACAO_APONTA, AUT_PROCESS_APONTA referente Alteração na quantidade de embalagens, na geração de apontamento e no processamento de apontamentos respectivamente.
4 - Configuração |
AG-11717 | Melhoria » Implementar conexão com agrotitan para validação | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAgora os métodos Get_ScriptSQL e Exec_ScriptSQL() podem receber parâmetros para executar queries ODBC. Como utilizar: Criar uma conexão com o driver Firebird ou Oracle pela Fonte de Dados ODBC, Criar os seguintes parâmetros: P_INTEGRACAO_{NOME DA INTEGRAÇÃO}_DSN P_INTEGRACAO_{NOME DA INTEGRAÇÃO}_BANCO
Cadastrar uma query com o sufixo do banco de dados, que por ora deve ser um desses: FIREBIRD ORACLE
Utilizar os métodos Get_ScriptSQL e Exec_ScriptSQL() informando o DSN e Banco de Dados.
Importante Para queries ODBC é obrigatório que a query esteja cadastrada, Criado os seguintes parâmetros para exemplo de utilização:
Documento auxiliar não oficial: https://amber-candle-465.notion.site/PSGA-Integra-o-AGROTITAN-d62c717ec2714116a261587735071114
4 - Configuração |
AG-11774 | Melhoria » Adicionar forma de preenchimento da atividade dos apontamento do Farmbox. | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAtualizada descrição do parametro P_FARMBOX_ATIVIDADE_PADRAO +Se esse parâmetro não possuir valor, o sistema buscará a atividade do primeiro produto valido que tenha vinculo no cadastro de atividades com grupo e sub-grupo. (Tabela:LATVISGR) Ajustada query DEPOIS_IMPORTACAO_APONTA_FARMBOX_GERAL.sql para preencher atividade do apontamento pegando a atividade vinculada com grupo e sub-grupo do primeiro produto válido.
4 - Configuração |
AG-11799 | Melhoria » Ajustes na tela de sub-produtos | 0 | PSGA » Cotton » Básico » Cadastro de Subprodutos de Produção. PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões. PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11802 | Melhoria » Ajustes no recalcular rendimento | 0 | PSGA » Cotton » Básico » Cadastro de Subprodutos de Produção. PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões » Cadastro de Fardões. PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção - Pluma. PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Rendimento.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11809 | Inconsistência » Sistema não informa dados de notas vinculadas no campo dados adicionais | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11811 | Melhoria » Criar rotina que traga as movimentações de estoque do farmbox para uma tabela no banco do PSGA | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11812 | Melhoria » Criar tela de conferência de exportações farmbox | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11896 | Melhoria » Substituir a Grid do cadastro de campos por Grid Dinâmica | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11906 | Melhoria » Calcular desconto na tela de cotação analitica pelo valor unitário rateado. | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada Flag ‘Exibe Menor Cotação Vlr. desc UN Produto?’ que deve pintar os produtos com menor valor unitario de produto. Criada nova coluna nos fornecedores de Vlr Un Desc que é somente visual e recebe o valor do calculo vlr_total/qtde.
4 - Configuração |
AG-11910 | Melhoria » Sistema exibe informações da origem da nota, quando usuário clica botão "Visualiza Romaneio" e é provindo de movimentação de Saída de Armazém. | 0 | PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saida PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de saída de armazém PSGA » Cotton » Movimentação » Romaneio de saída de produção
2 - Objetivo3 - AlteraçãoAjustado o botão "Visualiza Romaneio" , na nota fiscal de saída, para abrir e posicionar o romaneio vinculado à nota, seja romaneio de produção, de algodão ou de armazém.
4 - Configuração |
AG-11931 | Melhoria » Substituir a Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Grid Dinâmica | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11954 | Melhoria » Criar Filtros na Tela de Seleção de Área por Setor | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11957 | Melhoria » Integrar Ciclo de apontamentos farmbox | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado parâmetro P_FARMBOX_OBRIGA_PLANTIO. Criado campo PLANTIO_CICLO na tabela LWCAMPFB. Ajustado para levar plantio para campos dos apontamentos gerados. Adicionadas inconsistências de plantio, quando não informado ou divergente entre os sistemas PSGA/Farmbox. Adicionada documentação das inconsistências [B035] e [B036]. Adicionada na query_depois inserção de plantios para os ciclos do farmbox se não existirem.
4 - Configuração |
AG-11959 | Melhoria » Alterar o Get SelectedRowValue nos métodos OnSetCalculatedValue para Colunas Calculadas | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoSubstituído as Get SelectedRowValue por comandos Move dentro das procedures OnSetCalculatedValue; Alterado as entradas de dados nas funções get_description_itens dentro das OnSetCalculatedValue e retirado os Entry_Itens das mesmas.
4 - Configuração |
AG-11961 | Melhoria » Ajuste na tela de preparação de produção referente a data do beneficiamento | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11962 | Melhoria » Validação ao cadastrar movimentação bancária conciliada | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementar para ao cadastrar a movimentação bancário o campo conciliado deve está sempre preenchido como Não. Caso o cliente tente alterar para Sim deve validar si o movimento bancário foi salvo e si já foi informado a classificação financeira. Caso não foi salvo movimento bancário e a classificação financeira deve não permitir alterar para Sim no conciliado e mostrar a mensagem de validação: É necessário gravar a movimentação bancária e a classificação financeira para alterar conciliado para Sim. Caso não foi salvo a classificação financeira deve não permitir alterar para Sim no conciliado e mostrar a mensagem de validação: É necessário informar a classificação financeira para alterar conciliado para Sim.
Após gravar o movimento bancário e classificação financeira permitir alterar o campo conciliado para Sim.
4 - Configuração |
AG-11963 | Melhoria » Criar grid de notas na tela de contrat PSGA | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-11964 | Melhoria » Criar automatização para cadastro de múltiplos bens | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoAdicionar um botão na tela para "Copiar", Ao clicar em "Copiar", abrir uma tela onde consistem: Flag "Sequência automática", com valor padrão marcado, Quantidade de cópias; Campo "Código inicial", com valor padrão vazio; Campo "Código final", com valor padrão vazio; Botão "Gerar Sequência";
4 - Configuração |
AG-11970 | Melhoria » Criar campo de de lote de baixa para visualizar na tela de conferência de títulos | 212390 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12096 | Melhoria » Substituir Grid da Tela do Análise de Custo Agrícola por Nova Grid | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12105 | Melhoria » Não permitir Autorizar ou Baixar o lote quando existir títulos com empresas diferentes no lote | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12108 | Melhoria » Registrar Data de Vencimento Original do Título | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCria os campos FPAGREC.DT_VENCTO_ORIGINAL e PIREQPAR.CONFERIDO Adiciona controle de conferência de parcelas da requisição Cria o parâmetro P_PARCELAS_REQUISICAO_USA_CONFERENCIA para controle do item anterior Corrigi a atualização de quantidades ao finalizar a entrega da requisição Adiciona no QUERY_DEPOIS.sql a atualização do FPAGREC.DT_VENCTO_ORIGINA Cria trigger na FPAGREC para atualização do campo DT_VENCTO_ORIGINAL
4 - Configuração |
AG-12182 | Melhoria » Implementar a nota técnica 2021.004 Sefaz | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado o grupo "Partilha de ICMS (Tag ICMSPArt)" para ser utilizada em operação com consumidor final, onde 2 estados recolhem ICMS Inserido o grupo de informações adicionais por item (tag obsItem) no XML Criado a tela de consulta/edição de ICMS por NFe de Saída. A tela será chamada pelo botão "ICMS", logo abaixo da grid de produtos.
4 - ConfiguraçãoA implementação atende as Notas Fiscais com partilha de ICMS com o CST 090 ou 010 e produtos com campos "% BC Operação Própria" e "UF Devido ST" informados O Botão que acionará a Grid com Dados de ICMS poderá ser utilizada em todas as emissões de nota fiscal, para utilizá-lo bastará preencher as informações relativas e confirmar ao Final para que as informações sejam atribuídas ao produto escolhido.
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AG-12201 | Inconsistência » Falha da tela da nota de entrada sistema não está permitindo abrir para ajuste fiscal quando vinculada a outra nota | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriada a query ATUALIZA_NF_RETORNADA para atualizar a quantidade devolvida das notas de entradas: a query será utilizada tanto no fechamentos das notas de entrada/saída, como no momento do vínculo. Ajustado para permitir abrir uma nota de entrada que já teve retorno confirmado, porém, não permitir excluir.
4 - Configuração |
AG-12246 | Criar validação personalizada para nota saída usando query ONSTART | 319902 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12265 | Melhoria » Configurar layout de pagto eletrônico para banco Caixa Econômica Federal | 320316 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi registrado o Leiaute da CAIXA (código: 104) Foi registrado as ocorrências Foi Criado 3 campos na tela lote eletrônico (Na geração do arquivo Eletro.): Tipo de Compromisso, Cód. de Compromisso e Parâmetro de Transmissão. São 3 informações que a Caixa pede como informação no arquivo de remessa para Pagamentos. Foi alterado parte da rotina de processamento do lote eletrônico para compreender o arquivo de retorno da caixa. Foi testado a remessa e o retorno para as 4 formas de pagamento eletrônico, porém para o recebimento de boletos foi verificado apenas o arq. de remessa pois o retorno deste possui muitos campos específicos, sendo necessário fazer testes e verificações com algum arquivo de retorno do banco para esse método de cobrança.
4 - Configuração |
AG-12380 | Melhoria » Revalidar os serviços responsaveis pelo envio de e-mail | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12396 | Melhoria » Ajustes na tela de cadastro de rendimento de carcaça | 296781 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado uma coluna informativa com o peso dos animais. Implementado funcionalidade de “Replicar Celula“. Implementado função “Replicar Celula“ que replicar valor selecionado para todas as colunas marcadas na coluna de controle.
4 - Configuração |
AG-12399 | Melhoria » Acrescentar idade do animal na tela de avaliação | 296796 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12400 | Melhoria » Criado controle de GMD (Ganho médio de peso) na avaliação de animais | 296791 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12446 | Melhoria »Alterar para que validação do parâmetro P_PERMITE_LANCPROD_DIF ocorra somente no fechamento nota | 0 | PSGA » Fiscal » Básico » Tributário » Operações Entrada/Saída. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Entrada. PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12539 | Melhoria » Implementar filtros na tela de consulta solicitações de compra | 297204 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado campos correspondentes a Centro de Custo, Codigo de Bens e observação Implementado as validações correspondentes aos filtros aplicados.
4 - Configuração |
AG-12611 | Melhoria » Validação do Fechamento de Período Contábil ao permitir alterar a data na tela de ''Estorno de mov. bancário'' | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12675 | Melhoria » Criar Integração PSGA API Web | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12704 | Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan ( Parametrização no Psga para contrato) | 244032 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12737 | Melhoria » Ajustes na Tela de entrada de algodão para integração agrotitan x psga | 0 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoProblema de erro do campo COD_UNICO da tabela SCAMPOS ao fechar Romaneio de entrada de algodão é devido ao cadastro do campo utilizado não estar com o campo COD_UNICO preenchido sendo o mesmo um campo Requerido pelo DD. Já existe uma Query que preenche automaticamente os cadastros antigos que não tem o código único com o mesmo código do campo. Foi adicionado o Parâmetro P_Entrada_Algodao_Nao_Controla_fretes e configurado para pular a rotina de controle de frete no caso do Parâmetro Positivo. Foi adicionado o Parâmetro P_Entrada_Algodao_Informa_NF_Manual e configurado para liberar os campos Nota Fiscal e Série no caso do Parâmetro Positivo. Foi Alterado o Relatório personalizado FRelEntFardos direto no cliente, alterado o campo que era referente a TROMENT.OBSERVAÇÃO por uma formula que junta as informações do Numero da Nota Fiscal e da Série.
4 - Configuração |
AG-12767 | Cálculo do Imposto Retido Contábil na nota de saída | 286016 | 2-ObjetivoExibir a soma dos valores de taxas/Impostos da aba fiscal também na aba totais da NF, no campo Imposto Retido contábil; Exibir no financeiro apenas o valor líquido, já descontado o valor retido contábil; Exibir no relatório CRELCONTRESUMO os impostos de cada nota fiscal.
3 - AlteraçãoDisponibilizado o Valor de Retenção e Total Líquido no Relatório de Resumo do contrato. Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, ajustar o parâmetro P_NF_SAIDA_USA_IMPOSTO_RETIDO_CONTABIL que definirá comportamento financeiro dos impostos da aba Fiscal -> "Taxas/Impostos" e Exibirá a soma dos valores de taxas/Impostos da aba fiscal também na aba totais da NF, no campo Imposto Retido contábil
4 - ConfiguraçãoConfigurar imposto desejado Informando a Letra “R” (Reter) no campo CONFIG em Fiscal » Básicos » Cadastro de impostos; Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, ajustar o parâmetro P_NF_SAIDA_USA_IMPOSTO_RETIDO_CONTABIL que definirá comportamento financeiro dos impostos da aba Fiscal -> "Taxas/Impostos" S - Sim: Exibe campo "Imposto Retido Contábil" na aba "Totais da NF" e totaliza os valores dos impostos cujo campo CONFIG em Fiscal » Básicos » Cadastro de impostos contenha a letra R(Reter); Desconta do valor das parcelas o "Imposto Retido Contábil". N = Não: Não usa "Imposto Retido Contábil”
A Visualização do Valor de Retenção e Total Líquido estará disponível no Relatório de Resumo do contrato.
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AG-12804 | Melhoria » Correção e Adição de campos | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-12815 | Melhoria » Criar um novo Relatório Resumido de Fardos Produzidos por Romaneio de Entrada de Algodão | 0 | PSGA » Cotton » Relatórios » Romaneio de Entrada de Algodão » Fardos produzidos por romaneio de entrada resumido 2 - Objetivo3 - AlteraçãoCriado o relatório baseado em uma query especifica que utiliza parâmetros de produtos padrões que relacionam a Integração Cotton Agrotitan. Adicionado o Filtro na tela do relatório para selecionar qual o Peso utilizado no calculo: Peso Efetivo ou Peso Liquido.
4 - Configuração |
AG-13001 | Implementar Bloco J801 no Sped Contábil Finalidade Substituta | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoEm PSGA » Contabilidade » Movimentação » Sped Contábil, Escolher a Finalidade de Escrituração como “Substituta”, preencher as informações solicitadas na tela bem como o local para geração do Arquivo; Após disparar a Geração do Sped Contábil será disponibilizado uma janela para inserção do Texto do Termo de Verificação Para Fins de Substituição que será convertido em Arquivo RTF para o Bloco J801
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AG-13022 | Implementar no cadastro de Operações opção para deduzir o ICMS Desonerado da Base de Pis e Cofins | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13037 | Criar uma nova Aba Inconsistências para listar os valores que possuem diferença de Classificação Financeira no relatório LCDPR | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13045 | 2- Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13058 | Adicionar validação de permissão no botão histórico no cadastro de pessoa | 0 | Configurador » Controle de acesso (Usuário). PSGA » Financeiro » Básicos » Pessoas. PSGA » Financeiro » Relatórios » Histórico de Pessoas. PSGA » Vendas » Movimentação » Atendimento » Histórico de Pessoas. PSGA » Contratos » Consultas » Consulta Histórico de Pessoas.
2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13118 | Revisar o pserv-autorizareq para evitar travamentos | 165973 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13188 | Implementar campos para informações de comissão na tela de entrada de animais | 337651 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13220 | Informar dados da marcação de fogo dos animais na tela de avaliação de animais | 337161 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoFoi criado a tabela GCLMARCF Foi criado a tela GVWGCLMARCF.vw com uma grid interativa para cadastrar regras Foi criado um parametro P_AVALIACAO_ANIMAIS_ATUALIZA_MARCACAO_FOGO Existe varias alterações e novos conteudos na tela GVWGAVAANII
4 - ConfiguraçãoConfigurar o parâmetro P_AVALIACAO_ANIMAIS_ATUALIZA_MARCACAO_FOGO de acordo com a necessidade de uso. Indica se irá automatizar a marcação de fogo dos animais de acordo com o Cadastro de Classificação de Fogo S para que o sistema sugira a marcação N para não receber sugestões
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AG-13328 | Criar um comparador de Arquivos LCDPR | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - ConfiguraçãoPermitir acesso para o servidor do Banco de Dados SQL Server ao Diretório de Instalação do PSGA Exemplos de caminhos acessíveis pelo servidor SQL; Acesso via Rede: “\\Server_X10\VIASOFT\PSGA”; Acesso Local: “D:\Server_X10\VIASOFT\PSGA”;
Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Sistema, Informar no parâmetro P_CAMINHO_REDE_PSGA qual será o Caminho ao qual o Servidor do Banco de dados terá acesso (Exemplos 1.a. ou 1.b.); Em PSGA » Fiscal » Geração de Arquivo » Gerar LCDPR na Guia Comparar Arquivos efetuar a busca do Novo e do antigo arquivo e Clicar em processar para exibir as diferenças de registros entre os Arquivos carregados
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AG-13369 | Nota com financeiro em baixa por lote deve abrir para ajuste fiscal | 0 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13533 | Disponibilizar coluna de Fardos colhidos na Manutenção de Colheita | 330740 | 2 - Objetivo3 - Alteração4 - Configuração |
AG-13559 | Falha na tela de conhecimento de frete o campo de tipo de endereço do transportador não está dando a opção de consultar | 348680 | 2 - Objetivo3 - AlteraçãoImplementado validação no campo Tipo de Endereço da tela de Conhecimento de Transportes, aba Geral >> Pessoas (Rem/Dest) >> Transportador/Emitente, a modo de não permitir cadastrar valor em branco, de acordo com os modelos de carta de transporte vinculados ao campo *Série *do cabeçalho.
4 - Configuração |