Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

Chave

Resumo

Ticket

Documentação

AG-23619

Advertência 'Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto' ao incluir pedido

600306

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Manutenção

2 - Objetivo

Ao incluir um pedido com indexador e realizar a alteração do campo ‘Vlr. Unit. Index' quando utilizado centro de custo na aba 'Gerais’ do pedido estava ocorrendo a advertência:

Total do Rateio de Centro de Custo difere do Valor Total do Produto

O objetivo é realizar o ajuste para para não ocorrer essa advertência.

3 - Alteração

Realizaram-se os ajustes necessários para que ao incluir um pedido e alterar o ‘Vlr. Unit. Index' não ocorra a advertencia mencionada.

AG-23580

Erro ao gerar remessa bancária

599046

1 - Menu

FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança Bancária » Gerar Arquivo de Remessa

2 - Objetivo

Realizar a correção para não retorno erro de falta de campo ao gerar a Remessa.

3 - Alteração

Ajustado a VSConsulta utilizada para buscar os títulos que serão enviados na Remessa.

AG-23534

Relatório ficha do produtor não considerando saldo anterior mesmo com flag de considerar saldo inicial das movimentações marcada

597824

1 - Menu

Agro3c » Relatórios » Produtor » Ficha do Produtor

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao imprimir o relatório de ficha financeira, o saldo anterior e a nova opção de resumo de saldo retorne corretamente os saldos.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao imprimir o relatório de ficha financeira, o saldo anterior e a nova opção de resumo de saldo retorne corretamente os saldos.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23515

Rejeição 604 Total do VOutro difere do somatório dos Itens

597000

1 - Menu

  • Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Adequado arredondamento na soma do vOutro do Item na emissão de nota fiscal para a SEFAZ

3 - Alteração

  • Adequado arredondamento na soma do campo vOutro do Item na emissão de nota fiscal para a SEFAZ com o objetivo da nota fiscal ser Autorizada na SEFAZ sem mostrar o status de Rejeição 604 devido a diferença de R$ 0,01 no rateio do último item que causava a rejeição na SEFAZ do Estado do Paraná.

AG-23502

Melhoria » Alteração de Layout ALELO, arquivo de venda.

0

1 - Menu

FinAgro » Caixas/Bancos » Portadores » Conciliação de Cartão

2 - Objetivo

Realizar melhorias na importação e conciliação dos arquivos de venda e pagamento.

3 - Alteração

Ajustes realizados para tratamento correto dos dados importados via arquivo.

AG-23500

Lançamentos inconsistentes não são exibidos na central de contabilidade

582684

Menu:

  • ExpImpAgro3C » Processos » Central de contabilidade

Objetivo:

  • Implementar o ajuste para que o sistema apresente somente os registros contábeis que contém inconsistências em sua contabilização quando o checkbox 'Somente Inconsistentes e Não Processados' estiver marcado*.*

Alteração:

  • Foi implementado o ajuste para que quando o parâmetro 'Somente Inconsistentes e Não Processados' estiver marcado, o sistema apresente somente os registros de contabilização inconsistentes.

AG-23497

Filtro GrupoCM na ficha financeira apresentando mensagem erro

0

1 - Menu

FinAgro » Pessoas » Pessoa » Ficha financeira

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao informar o grupo na rotina de Ficha Financeira não retorne erros, retornando os saldos corretamente.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao informar o grupo na rotina de Ficha Financeira não retorne erros, retornando os saldos corretamente.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23430

Não exporta o IDNOTA de Imposto Retido R-4020 de Notas Fiscais na exportação Fiscal (Registro I2000)

0

1 - Menu

  • ExpImpAgro3C » Processos » Exportação Agro » Monitor Exportação Fiscal 3.0 - menu REINF 4020

2 - Objetivo

  • Adequado sistema para exportar os campos Observação, Identificador da nota com o Sistema Gerencial e Configuração de Contas para Valores no Registro I2000 para o sistema Fiscal

3 - Alteração

  • Adequado o sistema para exportar os seguintes campos no Registro I2000 para o sistema Fiscal:

    • Observação (OBSERV)

    • Identificador da nota com o Sistema Gerencial (IDNOTA)

    • Configuração de Contas para Valores (CFGCTAS)

  • Os campos OBSERV e CFGCTAS serão exportados vazios por enquanto.

  • O campo IDNOTA é exportado com o seguinte formato AGRO|NOTA|ESTAB|SEQNOTA

  • Observação importante:

  • Na exportação do registro 4020 existem 3 formas de exportação

    • Exportação de Duplicatas geradas a partir de uma nota fiscal

    • Exportação direto das notas fiscais sem a necessidade de haver duplicata (IR)

    • Lançamentos em Conta Movimento

  • Para os tipos 1 e 2 o campo Identificador da nota com o Sistema Gerencial (IDNOTA) é exportado no formato já citado.

  • No tipo 3 é exportado o Identificador da nota com o Sistema Gerencial (IDNOTA) de forma vazia, pois nesse o lançamento em conta movimento não tem uma nota vinculada.

AG-23418

Filtro 'Data de emissão inicial/final' não apresenta títulos agrupados na geração de remessa

593002

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » Títulos a receber.

Finagro3c » Pessoas » Contas a receber » impressão de títulos a receber.

FinAgro » Caixas/Bancos » Cobrança bancária » Gerar arquivo de remessa.

2 - Objetivo

verificar e ajustar para que na rotina de remessas bancárias quando houver agrupamento de títulos o sistema apresente o agrupamento conforme filtros informados.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados, nada realizado em tela.

AG-23376

Quando um título a receber é gerado a partir de um cartão, o sistema emite a mensagem "Duplicata a Receber já Cadastrada".

589163

1 - Menu

FinAgro3c » Pessoas » Contas a Receber » Gerar Títulos a Receber » Cartão de Crédito

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao gerar títulos a receber a partir de cartões não retorne a mensagem 'Duplicata a Receber já Cadastrada' e que gere corretamente o ID e Prefixo da duplicata, tanto em banco quanto em tela.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-23276

Configuração de pedido não está salvando inclusão de grupo de itens

590455

1 - Menu

Agro3c » Pedidos » Configuração

2 - Objetivo

Rotina utilizada para parametrizações necessárias a serem seguidas no momento de lançamento de pedidos.

3 - Alteração

Foi realizada uma alteração no campo Grupo que podem movimentar das configurações de pedido, anteriormente o campo limitava em 900 caracteres, agora, após ajuste, o mesmo irá limitar em 4000 caracteres.

4 - Configuração

Não há

AG-23246

Inclusão de modalidade de aplicação em arquivo de envio de receituários SIAGRO

594081,595854,600302, 600348, 600353, 600364, 600386, 600399

1 - MENU

Reag3C » Receituário » Receituário

Reag3C » Processos » Gerar Arquivos A.R.T » SIAGRO - PR

2 - OBJETIVO

Incluir mais um campo no arquivo .cvs enviado ao SIAGRO a fim de especificar o tipo de aplicação incluida no receituário (terrestre ou aérea), sendo uma forma de aplicação individual para cada produto incluído.

3 - ALTERAÇÃO

Inclusão de campo no arquivo SIAGRO, o qual carrega a informação referente a forma de aplicação indicada pelo responsável técnico no momento da emissão do receituário.

AG-23243

Gerar nota a partir de romaneio quando inclui mais de um romaneio e um não tem taxa de secagem e outros tem, não está exibindo mensagem obrigando a cobrança primeiro

588145

1 - MENU

Agro3c » Romaneio » Faturamento » Gerar nota a partir de romaneio.

2 - OBJETIVO

Ajustar para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exibirá a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que ao gerar notas na rotina de Geração de Nota A Partir de romaneios, quando vários romaneios forem selecionados e algum deles possuir taxa de secagem pendente de cobrança, o sistema exiba a mensagem de aviso informando que não será possível gerar e não permitindo gerar esta nota antes que o serviço seja gerado.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-23228

Gravando sequencia de lançamentos errados na baixa de cheques a receber

585872

1 - Menu

Finagro3c » Caixas/Bancos » Lançamento em movimentação financeira.

2 - Objetivo

Corrigir o processo de baixa de cheques a receber, quando esses possuem origem de vários titulos a receber, para que sejam gravadas as sequências corretas e assim a contabilização seja feita normalmente.

3 - Alteração

Alteração realizada a nível de banco de dados.

AG-23185

Saldo inicial dos lotes sendo demonstrado incorretamente na rotina de "Lista de Preço » Aba Detalhamento de Lotes" impactando no restante das movimentações.

581316

1 - Menus

Agro3c » Lista de Preço » Aba Detalhamento de Lotes

 2 - Objetivos

Possibilitar a amostragem correta do saldo dos lotes, de acordo com as movimentações e também de acordo com as datas filtradas na rotina.

3 - Alteração

Realizado algumas alterações no sistema, dentre elas:

  • Ajustado para considerar a data inicial do período menos um dia na busca das informações filtradas na rotina, visando exibir os saldos corretamente, tanto o inicial quanto o final.

AG-23055

Alteração CT-e NT 2024/001 AGROTITAN

0

1 - Menu

Agro3C » CTRC » CT-e » Emissão de Conhecimentos

2 - Objetivo

Ajustar para que ao emitir um CTe com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações.

3 - Alteração

Feito os ajustes para que ao emitir uma CTe, com o campo ‘Cálc. Aux. Imp. Dispens.’ igual a Sim no cadastro da tributação, seja adicionado as colunas ‘Cód. Ajuste’ e ‘Trib. Isentas/Outros’ e calculadas conforme as parametrizações.

AG-23004

Erro na quantidade de área em planejamentos sem itens - LAVOURA

580831

1 - Menu

Lavoura » Processos » Apontamentos » Planejamento de Safra

Lavoura » Cadastros Gerais » Campos/Talhões

Lavoura » Cadastros Gerais » Atividades

2 - Objetivo

Rotina utilizada para realizar planejamento de safra, separando por talhões e clientes.

3 - Alteração

Removida modificação de índice do cds, pois o mesmo conflita com a chave da tabela, proporcionando ao sistema vincular informação incorreta ao campo selecionado.

4 - Configuração

É necessário possuir modulo liberado e configurações ajustadas.

AG-22874

Informação referente a data de pagamento e situação Financeira não sendo carregada no Pedido emitido a partir da rotina de Compras

579647

1 - MENU

Agro3C » Estoque » Compras » Cotações/Aprovações/Pedido Compra

2 - OBJETIVO

Ajustar para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também ao gerar pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra ao emitir o pedido, além de, caso tenha situação vinculada a forma de pagamento na configuração de pedidos, a mesma seja carregada.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que a data de prazo de pagamento seja transmitida ao pedido corretamente quando emitido a partir da rotina de Compras. E também quando gerado pedido pela rotina de Compras, o sistema respeite a forma de pagamento/parcelamento incluídas na cotação de compra, além de, caso a forma de pagamento tenha situação vinculada na configuração de pedidos, a mesma seja carregada.

Caso possua uma ou mais situações vinculadas a forma de pagamento, seja carregado a situação padrão, e se necessário, permita que substituo-a pelas outras também informadas na configuração do pedido. Mas se não houver situação vinculada a forma de pagamento, o campo virá em branco e caso o usuário julgue necessário incluir uma situação, possibilitará a inclusão de qualquer situação disponível.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-22806

Validações incorretas de saldo negativo em operações a partir de e também na exclusão de documentos.

571096

1 - Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

  • Validar a parametrização da configuração de nota que impede a movimentação de saldo, resultando em um saldo negativo no local de estoque.

3 - Alteração

O sistema foi ajustado para considerar corretamente o parâmetro da configuração de nota que impede que o saldo do local de estoque fique negativo.

AG-22764

Ajustes pré-classificação financeira

0

Menu:

  • Agro3C » Notas » Manutenção

Objetivo:

  • Implementar o ajuste para que o cliente possa visualizar as informações da pré classificação financeira*.*

Alteração:

  • Sistema ajustado para exibir a pré classificação de uma nota, porém sem permissão de editá-las caso o financeiro da nota já esteja baixado*.*

AG-22686

Campo "USERID" na tabela LVAUTEMBARQUE não recebe informação

562289

1 - MENU

Agro3C » Romaneios » Autorização de Embarque/Retirada

2 - OBJETIVO

Ajustar para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada.

3 - ALTERAÇÃO

Foi ajustado para que na tabela ‘LVAUTEMBARQUE' o campo 'USERID’ seja preenchido adequadamente com o identificador do usuário que realizou a ação de inclusão da autorização de embarque/retirada.

4 - CONFIGURAÇÃO

  • Nenhuma configuração é necessária.

AG-22681

Lentidão ao gerar nota fiscal a partir de pedido com vários itens

574350

1 Menu

Agro3C » Notas » Manutenção

2 Objetivo

Importar itens de um ou mais pedidos de entrada, ou saída através do botão de a partir de na tela de nota fiscal, o sistema não trave e leve o menor tempo possível para importar os itens na nota fiscal. Após esse processo, deve ser possível alterar dados da nota normalmente, e salvá-la sem lentidão ou travamento.

3 Alteração

Foi implementado uma validação que restringe a execução da função ao último registro do loop while. Isso reduz significativamente o número de execuções desnecessárias da função e as operações SQL associadas, resultando em uma diminuição para ~ 2 minutos.

4 Configuração

Para emitir uma nota fiscal no sistema Agrotitan, você deve seguir os passos adequados conforme a configuração do sistema. Aqui está um guia geral que pode ajudá-lo no processo de emissão de nota fiscal:

  1. Acesse o módulo de Notas Fiscais no sistema Agrotitan.

  2. Selecione a opção para incluir uma nova nota fiscal.

  3. Preencha os dados necessários, como dados do emitente, destinatário, produtos ou serviços, valores, impostos, entre outros.

  4. Verifique se todas as informações estão corretas e completas.

  5. Após o preenchimento, gere a nota fiscal eletrônica (NF-e), que incluirá a assinatura digital e a transmissão para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ).

  6. Aguarde a autorização da SEFAZ e a obtenção da chave de acesso da NF-e.

  7. Imprima o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) se necessário.

  8. Envie a nota fiscal eletrônica e o DANFE para o destinatário.

Lembre-se de que cada estado pode ter particularidades em relação à emissão de notas fiscais, e o sistema Agrotitan deve estar configurado de acordo com a legislação vigente e as práticas contábeis da sua empresa.

AG-22589

Relatório para o LCDPR

0

1 - Menu

FinAgro3C » Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural

2 - Objetivo

Criar um relatório que apresente as informações geradas pelo LCDPR.

3 - Alteração

Ao acessar o módulo FinAgro3C e navegar até o menu Resultados » Livro Caixa de Produtor Rural, encontrará a seção ‘Lançamentos’. Após clicar no botão ‘Salvar’ e, em seguida, clicar com o botão direito do mouse sobre os lançamentos, será exibida a opção ‘Relatório’.

image-20240417-145142.png

O relatório conterá informações relevantes para o declarante, incluindo os cadastros de imóveis, as contas bancárias e os valores pertinentes de forma analítica (Registro Q100) e de forma sintética (Registro Q200).

image-20240417-145512.png

AG-22560

Continuação do tratamento das Reprovações

1 - Menu

Agro3c » Notas » Tabelas » Tabela Fixação Acréscimo/Desconto.

2 - Objetivo

Através desta rotina são parametrizadas regras de fixação de acréscimos e descontos.

3 - Alteração

Foi reestruturada a rotina da tabela de fixação d acréscimos e descontos, mudando o tipo de grid e também ajustados vários pontos das validações de duplicidades que existiam:

Unable to embed resource: AnY0uUr8kpCIEi1TF8HnUVMza5ALnP3ZjA-99TX1Y6GQIUC8HSc65YjLBnGndUsM_6yqryWaJD4WUQcx7jaqwdLAr_50DR6J2Qj5ys5sOtoirgt27UzI4Qjk5pZpZAIHcwUrDrBbR0dL of type application/octet-stream

4 - Configuração

Não há.

AG-22356

Lançamento de Títulos à Receber de cliente que não tem Centro de Custos cadastrado - carrega centro de custos automaticamente na duplicata

535919

SELECT CENTROCUS, PPESCLI.* FROM PPESCLI
WHERE 0=0
AND CENTROCUS = '0209';

Já o UPDATE a seguir alterará todos esses cadastros que estão com o Centro de Custo 0209 para nulo

UPDATE PPESCLI SET CENTROCUS = NULL
WHERE 0=0
AND CENTROCUS = '0209';

AG-21982

Botões ocultos na tela de Acerto Unificado

552957

1 - Menu

Finagro3c » Pessoas » Acerto unificado.

2 - Objetivo

Identificar e corrigir o motivo dos referidos botões estarem ocultos, se todas as opções que estão ocultas já estão disponíveis na tela, ainda, se existe alguma forma do usuário acessá-los, bem como verificar se podem ser removidos ou não.

3 - Alteração

Alteração realizada em banco de dados e em tela.

AG-21492

Ajustar problema ao trazer o cfop com 3 digitos

1 - Menu

Agro3C » Pedidos » Manutenção

Agro3C » Notas » Manutenção

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao gerar a nota pela nota rápida, retorne corretamente o CFOP.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao gerar a nota rápida retorne corretamente os 4 dígitos do CFOP na nota fiscal.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

AG-21471

Erro ao tentar salvar tela de autorização de limite em lançamento de duplicata à Receber

0

1 - Menu

Agro3C » Pessoas » Contas a Receber

2 - Objetivo

Realizar correção para que ao autorizar a liberação de limite de crédito não retorne falha catastrófica.

3 - Alteração

Foi realizado correção para que ao autorizar a liberação de limite de crédito não retorne falha catastrófica.

4 - Configuração
Não será necessário realizar nenhum ajuste/parametrização.

  • No labels