Construshow 24.110 - Release 01

CONSTRUSHOW 2.2411.2502

Ā 

Ticket Movidesk

Chave

Resumo

DocumentaĆ§Ć£o

Ticket Movidesk

Chave

Resumo

DocumentaĆ§Ć£o

686722

MCP-9580

Criar opĆ§Ć£o para nĆ£o apresentar o Dashboard disponibilizado no carrinho na Ćŗltima versĆ£o

Menu:
Processos >> Carrinho

1 - Objetivo
NĆ£o permitir que o vendedor tenha acesso a visualizaĆ§Ć£o dos painĆ©is do Dashboard.

2 - AlteraĆ§Ć£o
Realizada a implementaĆ§Ć£o do processo ā€˜368 - NĆ£o permitir a visualizaĆ§Ć£o do Dashboard no carrinhoā€™, por padrĆ£o ficarĆ” desmarcada, ou seja, o usuĆ”rio terĆ” acesso e quando marcada esta opĆ§Ć£o o usuĆ”rio nĆ£o terĆ” acesso aos painĆ©is de Dashboard no carrinho, ficando oculto o botĆ£o do Dashboard. A validaĆ§Ć£o do acesso ocorre tambĆ©m ao informar a senha do vendedor no carrinho, respeitando se o mesmo possui ou nĆ£o acesso.

667804, 674113

MCP-9308

Listando notas na expediĆ§Ć£o mesmo sem ter itens pendentes

1 - Menu:
Processos >> ExpediĆ§Ć£o >> Controle de expediĆ§Ć£o

2 - Objetivo:
Listar corretamente as pendĆŖncias no Controle de ExpediĆ§Ć£o.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
O ajuste foi feito devido a casos de vendas com entregas em outros estabelecimentos, pois ao gerar a devoluĆ§Ć£o dos itens no estabelecimento de origem, a nota continuava para alocaĆ§Ć£o no estabelecimento de retirada.
Foi feito um ajuste na consulta que carrega as pendĆŖncia de expediĆ§Ć£o, para mostrar somente notas que ainda tenham itens pendentes naquele local de entrega.

0

MCP-9312

Ajuste na GeraĆ§Ć£o de ComissĆ£o em Acertos com Uso de Duplicata a Receber como Abatimento

1 - Menu:
Financeiro >> ComissĆ£o >> Gera ComissĆ£o

2 - Objetivo:
Garantir que a comissĆ£o seja gerada corretamente quando uma duplicata a receber for utilizada como abatimento em uma baixa realizada pela rotina de duplicatas a pagar.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Ajustado a consulta que processa as informaƧƵes da comissĆ£o para que, ao realizar a baixa de uma duplicata a pagar utilizando uma duplicata a receber como abatimento, a comissĆ£o seja gerada corretamente, considerando o representante informado na duplicata a receber.

0

MCP-9359

Taxa Financeira Incidindo sobre o valor do DIFAL-ST

1 - Menu:
Processos >> Carrinho

2 - Objetivo:
Corrigir o cĆ”lculo do DIFAL-ST para que a taxa financeira de parcelamento nĆ£o seja considerada na base utilizada para o cĆ”lculo.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Ajustado o sistema para que, ao informar um parcelamento com taxa financeira, esse valor nĆ£o seja somado Ć  base de ICMS-ST no cĆ”lculo do DIFAL-ST. A correĆ§Ć£o aplica-se exclusivamente Ć s vendas interestaduais com DIFAL-ST, garantindo que a taxa financeira nĆ£o impacte a base de cĆ”lculo, conforme jĆ” ocorre nos demais impostos.

672263

MCP-9379

Desmarcando impressĆ£o de notas autorizadas ao rejeitar uma das notas de transporte

1 - Menu:

Processos >> ExpediĆ§Ć£o>> Controle de expediĆ§Ć£o

2 - Objetivo:

Manter as marcaƧƵes da impressĆ£o de notas autorizadas automaticamente, mesmo quando hĆ” notas nĆ£o autorizadas na carga.

3 - AlteraĆ§Ć£o:

Ao entregar uma carga com alguma nota nĆ£o autorizada, o sistema desmarcava os campos de "Imprimir" e "Imprimir boleto" de todas as notas, deixando apenas os campos da coluna "Enviar NF-e".

Ajustado para que nĆ£o seja desmarcado as notas autorizadas para impressĆ£o, mesmo ao ocorrer alguma rejeiĆ§Ć£o nas notas da carga. Dessa forma, o usuĆ”rio poderĆ” imprimir os documentos das notas enviadas corretamente sem precisar marcar de forma manual os campos novamente.

675505

MCP-9417

Ao trocar o cliente nĆ£o altera para ConfiguraĆ§Ć£o de Documento PadrĆ£o do cliente

1 - Menu:

Processos >> Carrinho.

2 - Objetivo:

Ajustar a apresentaĆ§Ć£o da configuraĆ§Ć£o do documento ao adicionar um cliente com a configuraĆ§Ć£o padrĆ£o informada no Cadastro.

3 - AlteraĆ§Ć£o:

Ao adicionar um produto e selecionar um cliente aleatĆ³rio, a tela de configuraĆ§Ć£o do documento de venda Ć© exibida. No entanto, foi identificado que, ao selecionar um cliente com configuraĆ§Ć£o de documento padrĆ£o (definida na aba ā€œInfo Clienteā€ no ā€œCadastro do Clienteā€), o campo correspondente na rotina do Carrinho nĆ£o era atualizado com as informaƧƵes do cadastro.Ā 

Para corrigir essa situaĆ§Ć£o, foram implementados ajustes especĆ­ficos que garantem a atualizaĆ§Ć£o automĆ”tica das informaƧƵes sempre que um cliente com configuraĆ§Ć£o padrĆ£o for selecionado.

663295

MCP-9458

NĆ£o estĆ” montando o valor de IPI no campo OUTRAS na aba ICMS no envio para Fiscal

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Notas Fiscais

2 - Objetivo:
Garantir que, em operaƧƵes entre contribuintes destinadas Ć  industrializaĆ§Ć£o, o valor do IPI que nĆ£o compƵe a base de cĆ”lculo do ICMS seja enviado corretamente para o Fiscal no campo "OUTRAS" do ICMS.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Ajustado para que, em operaƧƵes entre contribuintes destinadas Ć  industrializaĆ§Ć£o, o valor do IPI seja enviado corretamente ao Fiscal no campo "OUTRAS" do JSON referente ao ICMS. Anteriormente, embora a base de cĆ”lculo do ICMS fosse enviada corretamente, o valor do IPI que nĆ£o compƵe essa base nĆ£o era incluĆ­do no campo "OUTRAS", gerando inconsistĆŖncias nas informaƧƵes fiscais. O ajuste foi feito para vendas cujo CST tenha incidĆŖncia ā€˜T - Tributada' ou 'D - Diferidaā€™, demais incidĆŖncias nĆ£o tiveram alteraĆ§Ć£o.

0

MCP-9481

Erro ao utilizar o botĆ£o de fechar todas as rotinas em aberto

Foram liberado correƧƵes em relaĆ§Ć£o ao filtro da tela de duplicatas a receber, para que quando utilizado a opĆ§Ć£o de fechar todas as rotinas em aberto ele nĆ£o gere uma "atualizaĆ§Ć£o forƧada" no filtro, assim ocasionando mensagens indesejadas.

669356, 680232

MCP-9363

Campo de quantidade do produto na recompra bloqueado para alteraĆ§Ć£o

1 - Menu:

Processos >> Carrinho.

2 - Objetivo:

Permitir realizar alteraĆ§Ć£o da quantidade do produto quando adicionado por meio da tela de ā€œCompras do Clienteā€.

3 - AlteraĆ§Ć£o:

Na aba do Cliente dentro da rotina do Carrinho, o atalho ā€œCompras do Clienteā€ permite consultar informaƧƵes de compras anteriores. No entanto, foi identificado que, ao tentar adicionar um produto por essa tela, o sistema nĆ£o permitia alterar a quantidade do item.

Para solucionar essa situaĆ§Ć£o, foram feitos ajustes para que, ao adicionar o produto ao Carrinho atravĆ©s dessa tela, o usuĆ”rio possa alterar a quantidade e finalizar a venda corretamente.

671421

MCP-9414

SequĆŖncia de parcelas de pagamentos com abatimento incorreto

1 - Menu:

Processos >> Carrinho,

Processos >> Notas >> Nota Fiscal.

2 - Objetivo:

Ajustar geraĆ§Ć£o da sequĆŖncia de parcelas com pagamento feito em Abatimento.

3 - AlteraĆ§Ć£o:

Ao realizar uma venda com parte do pagamento em Abatimentos e outra em Boleto, foi identificado que o sistema desorganizava a numeraĆ§Ć£o das parcelas. O abatimento estava sendo indevidamente considerado como parcela 1, o que resultava na alteraĆ§Ć£o da numeraĆ§Ć£o dos demais pagamentos da sequĆŖncia.

Para corrigir esse problema, implementamos ajustes para que o Abatimento nĆ£o seja tratado como uma duplicata. Dessa forma, a numeraĆ§Ć£o das parcelas deve ser exibida na ordem correta.

675806

MCP-9420

ValidaĆ§Ć£o de dias para bloqueio de NFE validando no momento da transmissĆ£o de NFSE

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Permitir a transmissĆ£o de notas fiscais de serviƧo (NFSE) quando a NFE de produtos jĆ” estiver autorizada, desconsiderando o bloqueio por configuraĆ§Ć£o de dias para emissĆ£o de NFE das gerais.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Ajustado para que, ao transmitir uma NFSE em notas conjugadas (produtos e serviƧos), a configuraĆ§Ć£o de bloqueio de emissĆ£o de NFE com mais de "X" dias nĆ£o seja validada quando a NFE jĆ” estiver autorizada e com chave de acesso gerada.
Anteriormente, mesmo quando a NFE jĆ” estava autorizada, o sistema tentava retransmiti-la ao realizar a transmissĆ£o da NFSE, aplicando indevidamente o bloqueio configurado. Isso impossibilitava a transmissĆ£o da NFSE em situaƧƵes onde a emissĆ£o havia sido postergada devido a problemas tĆ©cnicos, como falhas na comunicaĆ§Ć£o com a prefeitura. Esse ajuste elimina o problema e assegura a transmissĆ£o da NFSE sem interferĆŖncias quando a NFE jĆ” estĆ” devidamente processada.

677201, 687854

MCP-9493

Listando carteira digital inativa na simulaĆ§Ć£o de pagamentos

1 - Menu:
Processos >> Carrinho

2 - Objetivo:
NĆ£o apresentar Pix/Carteira digital inativos como forma de pagamento no carrinho.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Uma alteraĆ§Ć£o de consulta foi realizada para bloquear vendas realizadas com carteiras inativas (no caso de carrinhos copiados ou abertos anteriormente) e alĆ©m disso, essas carteiras nĆ£o devem ser listadas como forma de pagamento em novos carrinhos.

680014

MCP-9536

Central de TransferĆŖncia apresentando Notas importadas fora do perĆ­odo selecionado

1 - Menu:
Processos >> Central de TransferĆŖncias

2 - Objetivo:
Apresentar corretamente as notas na aba "Notas Importadas"

3 - AlteraĆ§Ć£o:
O sistema apresentava inconsistĆŖncias na filtragem dos registros quando existiam notas em um estabelecimento com o mesmo nĆŗmero de documento, importadas de estabelecimentos diferentes. Foi realizado um ajuste nessa consulta para apresentar corretamente as informaƧƵes das notas importadas.

0

MCP-9244

Balanceamento de Estoque - Permitir desmarcar "Tem Excesso" mesmo quando tem saldo zerado

1 - Menu:
Estoque >> Balanceamento de Estoque;

2 - Objetivo:
Permitir desmarcar o check box ā€œTem Excessoā€œ, mesmo quando o produto estiver com saldo zerado.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Em algumas situaƧƵes, mesmo o produto com saldo zerado, vai aparecer como se tivesse excesso de estoque no balanceamento, isso porque vai ser considerado as entradas pendentes. PorĆ©m, nesse cenĆ”rio, o sistema nĆ£o estava permitindo balancear o saldo desse produto zerado, com quantidades de outro estabelecimento. Nesse caso, foi removido validaĆ§Ć£o do check box da coluna ā€œTem Excessoā€œ do grid dos produtos, onde agora passa a permitir desmarcar a opĆ§Ć£o mesmo que o produto tenha saldo zerado. Dessa forma, o sistema permite alimentar esse estoque com saldo de outros estabelecimentos.

image-20250107-113423.png

670075

MCP-9332

Problema ao gerar RNC pela Lista Cega de produtos com lote

1 - Menu:
Processos >> Confere/Lista Cega >> ConferĆŖncia de Lista Cega

2 - Objetivo:
Garantir que as quantidades de produtos com controle de lote, incluindo as quantidades danificadas, sejam corretamente registradas nos saldos de estoque, evitando divergĆŖncias entre os valores movimentados.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Foi ajustado o processo de conferĆŖncia da Lista Cega para corrigir a inconsistĆŖncia no registro das quantidades de produtos com controle de lote. Anteriormente, ao informar a quantidade contada e a quantidade danificada, o sistema sobrepunha os registros de lote, considerando apenas o Ćŗltimo valor inserido, o que resultava em saldos incorretos no lote.

664783

MCP-9333

Ao gerar um nota de transporte de um pedido de transferĆŖncia nĆ£o lista para imprimir o mesmo

1 - Menu:

Processos >> ExpediĆ§Ć£o >> Controle de expediĆ§Ć£o (Retorno de Entregas)

2 - Objetivo:

Carregar notas de transferĆŖncia na opĆ§Ć£o "Imp. Danfe"

3 - AlteraĆ§Ć£o:

Anteriormente na tela Processos >> ExpediĆ§Ć£o >> Controle de expediĆ§Ć£o >> Retorno de Entregas, notas do tipo "TransferĆŖncia de SaĆ­da" nĆ£o apareciam para impressĆ£o no atalho "Imp. Danfe". Um ajuste foi realizado para que essa operaĆ§Ć£o tambĆ©m conste na opĆ§Ć£o.

675333

MCP-9428

Frete somando no ICMS ST de Forma Indevida nas Notas Fiscais de Entrada

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Notas

2 - Objetivo:
Garantir que o cĆ”lculo da base do ICMS ST considere corretamente a configuraĆ§Ć£o "Somar o valor do Frete na Base do ICMS ST no Custo?" nas situaƧƵes em que o Frete CT Ć© informado manualmente ou ajustes posteriores sĆ£o feitos na nota fiscal de entrada.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Ajustado o comportamento do sistema para que, ao informar o valor do Frete CT manualmente na tela de Notas Fiscais seja respeitada a configuraĆ§Ć£o definida em ConfiguraƧƵes >> Gerais >> Filial >> Custo/PreƧo. Caso a configuraĆ§Ć£o esteja como "Sim", o sistema continuarĆ” somando o valor do Frete CT Ć  base de cĆ”lculo do ICMS ST. PorĆ©m, se a configuraĆ§Ć£o estiver como "NĆ£o", o valor do Frete CT nĆ£o serĆ” somado Ć  base de cĆ”lculo do ICMS ST, mesmo apĆ³s salvar a nota e recalcular os impostos.

677698

MCP-9544

Validar para nĆ£o enviar tag IEST em operaƧƵes internas

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Nota Fiscal

2 - Objetivo:
NĆ£o enviar InscriĆ§Ć£o Estadual de ST em operaĆ§Ć£o estaduais

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Ajustado para que seja enviado informaĆ§Ć£o de InscriĆ§Ć£o Estadual de ST (tag IEST) somente quando for operaĆ§Ć£o interestadual, ou seja apenas quando a tag IdDest for diferente de 1 ou 3.

685115

MCP-9591

Ao ajustar o local de retirada de uma devoluĆ§Ć£o que gera transferencia se perde o Estab de baixa da transferencia de saĆ­da

1 - Menu:
Processos >> Notas >> Gera devoluĆ§Ć£o de Venda.

2 - Objetivo:
Aplicar corretamente o local de retirada e o estabelecimento de movimentaĆ§Ć£o ao devolver produto em outro estabelecimento.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Ajustado para que, ao realizar uma devoluĆ§Ć£o em um estabelecimento diferente daquele onde a venda foi efetuada, a alteraĆ§Ć£o do local de retirada nĆ£o seja aplicada Ć  transferĆŖncia de saĆ­da da mercadoria. Esta deve sempre ocorrer a partir do local de origem da devoluĆ§Ć£o.

666865

MCP-9423

Quando o PIS e/ou COFINS possuem retenĆ§Ć£o nas notas de serviƧos nĆ£o esta carregando o LanƧamento ContĆ”bil de PIS e/ou COFINS S/ Faturamento

1 - Menu:
Processos Ā» Notas Ā» Nota Fiscal

2 - Objetivo:
Garantir que as notas fiscais de serviƧo com retenĆ§Ć£o de PIS e/ou COFINS contabilizem corretamente os tributos sobre faturamento.

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Ajustada a consulta que gera as contabilizaƧƵes, para corrigir a contabilizaĆ§Ć£o de tributos sobre faturamento (PIS e COFINS) em notas fiscais com retenĆ§Ć£o. Agora, mesmo com retenƧƵes, as contas contĆ”beis sĆ£o geradas corretamente, eliminando o problema anterior onde os valores eram zerados.

683098, 683289, 683321, 685029

MCP-9520

Campos do grid do quadro de 'Documentos' na rotina de 'ManifestaĆ§Ć£o do DestinatĆ”rio' divergentes

1 - Menu:
Processos >> Documentos EletrĆ“nicos >> ImportaĆ§Ć£o de Nf-e >> 'ManifestaĆ§Ć£o do DestinatĆ”rio'

2 - Objetivo:
Ajustar o alinhamento do quadro "Documentos" da aba 'ManifestaĆ§Ć£o do DestinatĆ”rio'

3 - AlteraĆ§Ć£o:
Realizado ajuste nos componentes para que o grid fique alinhado para a esquerda da tela e as colunas sejam reordenadas conforme o padrĆ£o que era utilizado antes das Ćŗltimas atualizaƧƵes.