Aba NFe / NFCe

Descrição

Nesta documentação sera explicado o funcionamento das configurações da aba NFe / NFCe da Configuração de NF.


Índice


Pré-Requisitos


Passo a passo

  1. Acesse o Agro3C, depois Notas > Configurações > Configuração;

  2. Preencha o cadastro conforme o dicionário de dados abaixo:

Para visualizar os registros já gravados, clicar no ícone Exibir Formulário, ou pressione Ctrl + M


Dicionario de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Emite Documento Eletrônico

Informe Sim para que as notas fiscais que utilizarem esta configuração de nota sejam Documentos Fiscais Eletrônicos.

Tipo Documento Eletrônico

Escolha se esta configuração será utilizada para gerar NF-e ou NFC-e.

Envia Danfe por E-mail

Informe Sim para que além de enviar no e-mail o XML, seja enviado o DANFE em formato de arquivo PDF.

Representante Recebe XML/DANFE

Informe Sim para que o representante (vendedor) informado na nota fiscal também receba o XML e o DANFE.

NF Complemento (Fixação)

Informe Sim para que as notas que utilizarem esta configuração sejam consideradas como Nota Fiscal de Complemento. Neste caso, este controle é utilizado por notas que complementam a operação da Compra a Fixar. Quando informado Sim neste campo no XML a tag FinNFe será gravado o valor numérico “2”.

Grava Nf Ant como Desconto XML

Grava valor de Notas Anteriores como Desconto no XML.

Emite NFS-e

Emite NFS-e somente irá ser válido se na Aba 13. Exp. Fisco/Contábil estiver marcado NF prestação de Serviço. (Integração com empresa Conceito W)

Local de Prestação do Serviço

Define se para NFS-e o Local de Prestação do Serviço.

Tipo da Dedução

Define se para a NFS-e o Tipo da Dedução.

Tabela Nat. Operação NFS-e

Tabela Nat. Operação NFS-e.

Código do Serviço CW

Código do Serviço no software Conceito W - Utilizado para todos os itens da nota este código para exportar.

Finalidade da NF-e/NFC-e

Deve informar de acordo com a finalidade do CFOP informado na NF. Para CFOP de devolução, informar 4 - Devolução de Mercadoria.

Centro de Custo Nota Origerm

Informe Sim para que carregue o centro de custo da NF de origem.

NF-e de Estorno.

Utilizada para emissão de devoluções de mercadorias, que passaram do prazo de cancelamento.

Tipo do Ind. Pres.

Defina o Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

Indicador de Intermediador

Defina o Indicador de Intermediador/Marketplace da operação.

Nacional/Importação/Exportação

Indica em que tipo se classifica a NF. Caso marcado Exportação ou Importação, é ativado novas abas na NF para ser preenchida.

Exp. de Produção Própria?

Informe Sim para que não obrigue a referência de uma Nota Fiscal no processo de Exportação.

Estadual/Interestad./Exterior

Quando é informado "?" é definido pela UF da pessoa. Caso escolhido um tipo específico, o sistema fixa o primeiro digito do CFOP respeitando o tipo de operação.

Referenciar NF-e Exp. XML

Ao marcar essa opção como SIM, as notas fiscais correspondentes a tag <ChNFe> do grupo de Exportação também serão referenciadas na tag <refNFE> do XML.

Obriga Chave de Acesso NFe

Irá obrigar o usuário lançar a Chave de Acesso da NFe.

Valida a Situação da NFe

Será verificado se o Status da Nota Fiscal está como Normal, ou seja, Não Cancelada/Contingência.

Unidade do Item para Nf-e

Embalagem que será enviada no XML da nota para os campos: Embalagem tributável e embalagem comercial, tendo como local de busca primário o Cadastro de Pessoas e depois a Configuração da Nota Fiscal.

Obriga Inclusão a partir XML

Define se a NF de Entrada deverá ser Incluída Exclusivamente a partir de um arquivo XML (Portal DFe, Sefaz, Arq. Físico e Etc.).

Validar CNPJ ao importar o XML

Ao tentar importar o XML o sistema irá verificar se o CNPJ do Estabelecimento atual corresponde ao CNPJ da Pessoa/Empresa identificada como Destinatário do XML.

Lista NFe Compl. A partir de

Listar Notas da Finalidade 2-NF-e complementar no a Partir de, utilizado apenas para operação de Estorno de Complemento.

Valida CNPJ Por:

Define se valida o CNPJ do cliente impressão ou do cliente da nota ao salvar a nota.

Utiliza NFSe Dup. Rec?

Utiliza Código NFSe para Duplicata a Receber.

Utiliza CFOP Conf. Nota

Defina SIM se a NF-e Complementar será utilizada para Transferência de Crédito Acumulado de ICMS/Ressarcimento ou Restituição do ICMS. O CFOP utilizado será das regras tributárias da NF-e Complementar.

Indic. da Origem do Processo

Indicador da origem do processo.

Pessoa Emissor da Nota

Será carregado como Emissor da NF os dados do cadastro da Pessoa ao invés dos dados da Empresa, necessário parametrizar no cadastro da Pessoa.

Pessoa p. Local de Entrega

Carrega a pessoa responsável do estabelecimento para a ''Pessoa Local Entrega'' para Nota Fiscal.

Dicionario do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6


Versão

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

727

4.0.2104.1019

4021041176

1.0

Autor: Edmar Ranieri Guerro