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Descrição

A rotina tem como objetivo auxiliar no Estorno de Duplicatas a Receber, por exemplo uma duplicata que não deveria ter sido realizada a baixa.


Índice


Pré-Requisitos

  • Acesso ao Viasoft ConstruShow


Passo a passo

Financeiro >> Duplicatas a Pagar >> Estorno de Duplicatas a Pagar

Ao acessar a rotina a tela inicial será composta de:

  • Filtros para o estorno

  • Informações sobre o estorno

  • Grid para visualização das informações das Duplicatas a Pagar que são retornadas de acordo com os filtros informados

Como realizar o estorno de Duplicatas a Pagar:

  1. Informar os filtros

  2. Executar

  3. Encontrar a duplicata no grid e marcar a checkbox da coluna 'Estornar'

  4. E então salvar

Feito isso a situação da duplicata ficará pendente novamente.

Obs.: Os lançamentos financeiros que foram gerados na baixa, serão alterados de acordo com a opção 'Estorna Lançamentos Financeiros'(Configurações >> Gerais >> Financeiro >> Geral), onde:
Sim- Será gerado um lançamento financeiro com um valor igual ao da duplicata, porém negativo.
Não - Será removido os lançamentos financeiros geradas na baixa.

Impedimentos que podem acontecer:

  • Caso a duplicata tenha sido baixada com outra forma de pagamento, deverá ser feito o estorno daquele pagamento primeiro e então retornar para a tela de estorno. Por exemplo, o acerto foi feito em cheque e este cheque já foi baixado, será necessário encontrar o cheque e realizar o estorno dele.

  • O mesmo pode acontecer para processos, por exemplo em uma remessa bancária que foi gerada com a duplicata que está sendo feito o estorno, será necessário remover a duplicata deste arquivo de remessa.

Obs.: De acordo com a opção de filtro marcada outros campos podem ser desabilitados.
Por exemplo: Se o campo pessoa estiver marcado, ele irá automaticamente habilitar o campo de Data do Recebimento e desabilitar os campos fatura e duplicata. Para habilitar os campos basta marcar a checkbox ou bolinha do lado esquerdo do campo.


Dicionário de Dados

Nome do Campo no Sistema

Funcionalidade

Estab

Informar o estabelecimento em que a Duplicata foi gerada, pode ser selecionado mais de um estab com este ícone

Pessoa

Informar a pessoa cadastrada na duplicata, de quem é a duplicata

Pagamento

Período em que foi feito a baixa da duplicata

Fatura

Informar o número da fatura cadastrado na duplicata

Duplicata

Informar o número o código cadastrado na duplicata

Nro Deposito

Informar o número do depósito em que a duplicata foi baixada

Total a Estornar

Valor referente as duplicatas selecionadas no grid

Data de Estorno

Data em que será feito o estorno, pode ser alterada

Aplicar Data

Serve para aplicar a Data de Estorno para as duplicatas selecionadas no grid

Estornar

Checkbox utilizada para marcar quais duplicatas serão estornadas

Dicionário do Banco de Dados

Caso tenha interesse em saber os campos do banco de dados que se relacionam a cada campo do sistema, sugerimos a leitura do artigo a seguir: https://nimitz.atlassian.net/l/c/NDGXWDD6


Versão

Lote

Versão do Sistema

Versão do Banco de Dados

Versão da Documentação

Autor/Revisor

2303

2303

1.0

Vitória/

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