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Chave

Resumo

Ticket Movidesk

Documentação

AG-13993

Falha no processo de integração contábil código do documento está muito extenso no título e na contabilidade está gerando um conflito do tamanho do campo

349845

1-Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Gera lançamentos de Integração contábil
PSGA » Financeiro » Movimentação » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

  • Ajustar tamanho do campo de pesquisa por texto na geração de integração contábil

3 - Alteração

  • Ajustado tamanho do campo de pesquisa por texto na geração de integração contábil

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13895

Realizar ajustes na tela de cadastro Configuração Contabil

0

1 - Menu

  • PSGA » Contabilidade » Básicos» Contabilização » Cadastro de Configuração da Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Ajustes na tela de cadastro Configuração Contábil:

    • Quando o grupo foi informado, deve respeitar os subgrupos apenas daquele grupo;

    • Quando o grupo estiver em branco, deve mostrar todos os subgrupos;

    • Estando o grupo em branco, ao selecionar um dos grupos pela lookup, deve preencher o seu grupo automaticamente;

3 - Alteração

  • Corrigido o preenchimento da coluna descrição de acordo com o item da linha na grid;

  • Retirado relacionamento entre Produto e Grupo/Subgrupo;

  • Adicionado filtragem para código de acordo com o processo selecionado;

  • Adicionado filtragem e validações de campo nos campos Grupo, Subgrupo e Família;

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13883

Sistema esta abrindo outra aba quando clicado na aba "Maquinas/Patrimônio"

358156

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Movimentação Lavoura » Apontamentos de Patrimônio

2 - Objetivo

  • Ajuste para que o sistema abra a aba correta.

3 - Alteração

  • Ajustado posicionamento das abas na tela de apontamentos de patrimônio

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13851

Sistema apresenta erros ao excluir uma linha de provisão no financeiro de uma entrada de nota

356775

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada.

2 - Objetivo

  • Ajustar a exclusão de provisão no financeiro de uma entrada de nota

3 - Alteração

  • Adicionado Request_Delete na Aientpar_DD da AVWEntradaInsumo para recalcular o financeiro com a chamada do IdleHandler RecalculaFinanceiroReqHandler.
    Também atualizar o valor total das parcelas na tela após a exclusão.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13827

Ajuste de Bloqueio para CFOP de entrada para formação de lote

356333

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • Ajuste de Bloqueio para CFOP de entrada para formação de lote

3 - Alteração

  • Foi implementado um uso do campo já criado em outra tarefa para CFOP de saída, agora também funciona na entrada

  • Foi implementado uma validação para que o caso CFOP tenha o primeiro numero == 3 e esteja com a checkbox “Formação de lote“ marcada irá ignorar o erro comum

4 - Configuração

  • Marcar checkbox de formação de lote no cadastro de CFOP e inserir a mesma UF do centro de custo na aba Transporte na NF de entrada.

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13795

Calcular valor do contrato com indice código igual = 0

0

1-Menu
PSGA » CONTRATO » MOVIMENTAÇÃO » LANÇA CONTRATO

2 - Objetivo

  • Ajuste para calcular valor do contrato com o código do índice = 0

3 - Alteração

  • Ajustado para considerar o código de índice zero ao calcular os totais de contratos.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13792

Substituir a Grid de Consulta de Lançamentos Diários

0

1-Menu
PSGA » Contabilidade» Movimentação» Lançamentos Contábeis
PSGA » Contabilidade» Movimentação» Lançamentos Partidas Dobradas

2 - Objetivo

  • Substituir a Grid de Consulta de Lançamentos Diários

3 - Alteração

  • Realizado a substituição da grid de consulta de lançamentos diários.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13775

Filtro de Centro de Custo não funciona na Tela de Consulta Solicitação de Compras

355158

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras

  • PSGA » Compras » Movimentação » Consulta de Solicitação de Compras

2 - Objetivo

  • Ajustes nos filtros da tela de consulta de solicitação de compras.

3 - Alteração

  • Ajustados os filtros de "Centro de Custo", "Data Inicial", "Data Final" e "Observação do Produto" na tela de Consulta de solicitação de compras.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13759

Criar um botão nas tela de manutenção de títulos e conferência de títulos que permita bloquear o título para pagamento

352051

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos

  • PSGA » Financeiro » Títulos » Conferência de títulos

2 - Objetivo

  • Criar um botão nas tela de manutenção de títulos e conferência de títulos que permita bloquear o título para pagamento

3 - Alteração

  • Adicionado botão para bloqueio e desbloqueio de títulos na tela de Manutenção de Títulos e na tela de Conferência de Títulos.

  • A geração de títulos bloqueados pela NF de Entrada e Saída respeita o novo histórico de bloqueio.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13711

Integração da balança de pesagem de animais

198367.

1 - Menu

  • PSGA » Rebanhos » Movimentação/Animal » Avaliação de Animais.

2 - Objetivo

  • Integrar a balança de pesagem de animais

3 - Alteração

  • Criado a abstração cSerial_Mixin.pkg

  • Criado a classe cSerial.pkg

  • Criado a classe cBalanca.pkg

  • Adiciona pesagem na tela de Avaliação de Animais baseado na SBALANCA trazendo somente balanças que possuem modelo informado.

4 - Configuração

  • Cadastrar uma balança na SBALANCAS caso não possuir uma.

    • Já criado a balança TRUTEST-S3. No cliente será criado manualmente.

AG-13684

Sistema não atualiza o campo Histórico na lockup de consulta de movimentação Financeiro

0

1-Menu
PSGA » Financeiro » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

  • Sistema atualiza o campo Histórico na lockup de consulta de movimentação Financeiro

3 - Alteração

  • Relizado ajuste para que o campo “Histórico” seja atualizado de acordo com o item escolhido na grid da lookup.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13666

Rejeição 849, Transporte não é próprio por conta do Destinatário e CNPJ Base ou CPF do Transportador igual ao CNPJ Base ou CPF do Destinatário

351880

1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Saída
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

2 - Objetivo

  • Permissão de transmissão de uma NFe com modalidade do frete igual a 4 com o CNPJ ou CPF do transportador igual ao CNPJ ou CPF do Destinatário

3 - Alteração

  • Realizado ajuste no multilingual para atualização dos campos.

  • Ajustado para transmitir NFe com CPF/CNPJ da transportadora igual ao do destinatário.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13643

Falha na geração do arquivo EFD contribuições levando notas de entrada e devoluções

348887

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Geração de arquivos  » EFD contribuições

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • Falha na geração do arquivo EFD contribuições levando notas de entrada e devoluções

3 - Alteração

  • Alterado query , adicionando o modelo 66 para excluir do bloco A100 - Bloco Serviços

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13639

Tela de cadastro de fardões não está respeitando a safra em que o usuário está logado no PSGA

349857

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Fardões  » Cadastro de fardões

2 - Objetivo

  • Ajuste para a tela de cadastro de fardões respeitar a safra em que o usuário está logado no PSGA

3 - Alteração

  • Foi implementado um filtro novo que é a SAFRA atual logada no filtro

  • O sistema só buscará registros = a safra logada

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13633

Mensagem de erro no fluxo de caixa

348868

1-Menu
PSGA » Informações gerenciais » Indicadores financeiro e contábeis » Fluxo de caixa financeiro

2 - Objetivo

  • Correção do erro na tela de fluxo de caixa

3 - Alteração

  • Ajustar bloco da query do fluxo de caixa (Títulos a pagar/receber por conta curta) que não está buscando o valor do índice em data anterior, quando não há valor cadastrado para data corrente.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13624

Disponibilizar Grid para consultar os dados de nota fiscal e frete a partir da requisição

0

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada

2 - Objetivo

  • Disponibilizar Grid para consultar os dados de nota fiscal e frete a partir da requisição.

3 - Alteração

  • Criado aba “Vínculos“ na tela de cadastro de requisição, para exibir as notas fiscais de entrada e os fretes vinculados nela

  • Criado um botão para abrir a nota e outro para abrir o frete, a partir da requisição

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13495

Contrato gerado em dólar na baixa duplicou os dados de faturamento

337216

1 - Menu

  • PSGA » Contratos » Movimentação » Lança contratos

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Entrada

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Nota Fiscal de Saída

2 - Objetivo

  • Ajustes no recalculo de indice

3 - Alteração

  • Implementado no código Conversão de valores sempre que for salvar na tabela CCONTFAT

  • implementado no código Conversão de valores nos cálculos na tela de lançamento de contratos

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13431

Seleção de pluma Pluma na Montagem do take-up não é reconhecida

0

1-Menu
PSGA » Cotton » Pluma » take-up

2 - Objetivo

  • Sistema reconhece quando uma pluma foi selecionada na grid, tanto para remove-la quanto para adicionar.

3 - Alteração

  • Foi adicionado o apontamento correto do lote da pluma selecionada na grid da direita.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13391

Falha na legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações

344915

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Consulta requisição.

2 - Objetivo

  • Ajustar a legenda da consulta requisição sistema não exibe as cores de orientação e autorizações

3 - Alteração

  • Foi trocado a grid antiga por uma nova grid

  • Foi atualizado as funções da tela para que funcione corretamente com a grid

  • Foi adicionado nova coluna com as pessoas que autorizaram a requisição

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13384

Conversão do valor do item beneficiado não considerando a unidade de medida levando valor zerado para estoque e Contabilização

337442

1-Menu
PSGA » Sementes UBS » Movimentação » Beneficiamento
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Gera lançamentos e integração contábil
PSGA » Estoque » Relatórios » Relatórios de estoque de produtos » Ficha estoque Kardex ## personalizado

2 - Objetivo

  • Correção no valor atribuído ao produto, beneficiamento está sendo carregado para a contabilidade sem considerar o valor do BAG.

3 - Alteração

  • Criação dos parâmetros P_BENEF_TIPO_VALOR_MOV_ESTOQ e P_BENEF_TIPO_VALOR_CONTABIL

  • Ajuste na contabilização do valor respeitando os parâmetros

  • Bloqueio na grid após inserir romaneio

  • Validação para não colocar mais de um produto da grid

4 - Configuração

  • P_BENEF_TIPO_VALOR_MOV_ESTOQ: Qual valor para o produto beneficiado para a Movimentação de estoque (KARDEX)

    • P: Preço Unitário do Produto Insumo (Comportamento Atual)

    • C: Custo médio do Produto insumo

    • I: Valor literal do Índice informado no Produto insumo

  • P_BENEF_TIPO_VALOR_CONTABIL: Qual valor para o produto beneficiado para a contabilização

    • P: Preço Unitário do Produto Insumo (Comportamento Atual)

    • C: Custo médio do Produto insumo

    • I: Valor literal do Índice informado no Produto insumo

AG-13350

Valores de faturamento de contrato não batem

344609

1-Menu

PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais

PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Notas / Contratos

2-Objetivo

Permitir ajuste no Faturamento de eventos fiscais do contrato até o limite definido no Cadastro do Evento;

3-Alteração

Disponibilizado o Campo “Tolerância Dif.Valor“ em “PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais”

4-Configuração

Para proceder o ajuste de valor de eventos fiscais no faturamento é necessário definir a tolerância que será aceita no campo “Tolerância Dif.Valor“ , na tela de Cadastro de Eventos ficais em “PSGA » Contratos » Básicos » Específicos » Eventos Fiscais“.

Após a definição da tolerância o Campo “Valor“ do item de faturamento em “PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Notas / Contratos“ estará disponível para ajuste a maior ou a menor do valor calculado até a tolerância definida.

Estando com o novo valor definido a geração do título será com base neste valor.

AG-13282

Sistema não está permitindo retirar os fardos do take-up retornando erro

342348

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento.

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Take-Up.

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda/Saída.

2 - Objetivo

  • Ajustar a permissão de retirar os fardos do take-up

3 - Alteração

  • Foi feito a substituição da função Request_Delete pela Delete_PSGA na rotina referente ao problema.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13271

Valor Total das parcelas Incorreto na Nota de entrada após a remoção de vinculo de adiantamentos

0

1 - Menu

  • Fiscal » Movimentação » Nota Fiscal de Entrada;

2 - Objetivo

  • Ajuste no calculo do saldo ao vincular ou desvincular adiantamento na NF

3 - Alteração

  • Realizado ajuste no calculo do saldo ao vincular ou desvincular adiantamento na NF

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13270

Sistema não aceita entrada de algodão tipo rolo quando informado apenas um rolinho

342404

1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Entradas » Entrada de Algodão

2 - Objetivo

  • Ajustar a entrada de algodão para permitir a entrada de apenas um rolinho.

3 - Alteração

  • Ajustado para habilitar o botão de Gerar Rolos quando a quantidade for 1.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13268

Sistema não envia o e-mail com Xml e PDF das notas fiscais

340965

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Nota Fiscal Entrada.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Gerenciamento de NFe.

  • PSGA » Fiscal » Básicos » Pessoas.

2 - Objetivo

  • Ajustes no envio de e-mail com Xml e PDF das notas fiscais

3 - Alteração

  • Retirar os espaços em brancos do e-mail, na função Traduz_new.pkg

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13264

Sistema gera várias linhas na tabela LAPTPATR quando o apontamento é gerado a partir de nota fiscal de entrada com vários itens

341802

1-Menu
Lavoura » Movimentação Lavoura » Geração de apontamentos.

2 - Objetivo

  • Ajustar a quantidade de ebns na aba de maquinas/patrimonio quando o apontamento é gerado por uma nota fiscal de entrada.

3 - Alteração

  • Modificada a forma de posicionar os registros de bens dos apontamentos para evitar duplicidade.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13252

Ajustes no relatório de adiantamentos na tela de consulta de adiantamentos

290571

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Consulta de Titulos de Adiantamento.

2 - Objetivo

  • Ajustes no relatório de adiantamentos na tela de consulta de adiantamentos

3 - Alteração

  • Foram criadas variáveis ​​e consultas no relatório, além de adicionar uma condição para quando não houver dados de um grupo, ele não mostrará os títulos.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13182

Geração de integração contábil sem filtro de unidade de negócio não mostra todos os registros

330173

1-Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamentos de Integração Contábil

2 - Objetivo

  • Ajustar a filtragem da tela de geração de lançamentos de integração contábil.

3 - Alteração

  • Ajustado integração das baixas de títulos para apagar os registros apenas na primeira execução e não mais para cada unidade quando se deixa o campo de unidade sem preencher.

  • Ajustado integração do movimento bancário manual para apagar os registros apenas na primeira execução e não mais para cada unidade quando se deixa o campo de unidade sem preencher.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13181

Títulos do Financeiro de NF de Saída permanece após o Cancelamento da NF;

291382

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota Fiscal de Saída.

2 - Objetivo

  • Remover os Títulos do Financeiro de NF de Saída que permanecem após o Cancelamento da NF.

3 - Alteração

  • Sistema não estava desfazendo os títulos financeiros ao cancelar um NFe de saída.

  • Melhorado a avaliação que verifica se há títulos na nota ao cancelá-la

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13171

Falha ao exibir o relatório de emissão de requisição

336576

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Ajuste ao imprimir o relatório de requisições.

3 - Alteração

  • Adicionado a tabela PCADREQ nos sub-relatórios de autorização do relatório PRelRequisicao2Vias.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13168

Sistema permitindo que seja alterado as informações de classificação após o romaneio processado

340168

1-Menu
PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de entrada/saída

2 - Objetivo

  • Bloquear a possibilidade visto que o romaneio após processado não deve mais ser alterado sem que haja a sua abertura por pessoa responsável.

3 - Alteração

  • Ajustado para desabilitar grid de descontos da aba de romaneio de saída quando o Romaneio estiver fechado

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13165

Remover a mensagem de pre classificação quando for adiantamento

0

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos.

2 - Objetivo

  • Remover a mensagem de pre classificação quando for adiantamento

3 - Alteração

  • Corrigido condição IF que não estava validando corretamente quando o check-box *St.Adiantamento *era marcado

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13142

Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal

339587

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada.

2 - Objetivo

  • Sistema não mostra todo cadastro de centro de custos ao lançar itens da nota fiscal

3 - Alteração

  • Entrada de Insumos (AVWEntradaInsumo.vw)

    • Alterado para filtrar os dados da lookup do Object oAIENTRAD_SCCUSTO_COD quando o P_CCUSTO_DIFERENTE for igual a “N”

4 - Configuração

  • Configurar o parâmetro P_CCUSTO_DIFERENTE de acordo com a necessidade.

    • Definido como S permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header.

    • Definido como N não permite lançar itens com Centro de Custo diferente do Header.

AG-13140

Sistema não permite gerar conciliação bancária de lançamentos sem classificação financeira, ignorando parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO

334764

1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Conciliação Bancaria

2 - Objetivo

  • Implementar parâmetro P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO na tela de conciliação manual

3 - Alteração

  • Implementado parâmetro na tela de conciliação manual, pois o mesmo parâmetro só estava validando conciliação sem classificação na tela de movimentação bancária.

4 - Configuração

  • P_MOV_BANCARIO_CONCILIACAO_SEM_CLASSIFICACAO

    • P:Permite edição do campo de conciliação para SIM, e, caso escolhido, faz a classificação financeira e concilia automaticamente.

    • B: Bloqueia o campo de conciliação como NÃO e só desbloqueia para edição após salvar a movimentação bancária.

AG-13122

Verificar, o problema desse chamado não esta relacionado ao cálculo e sim no fato das informações estarem no banco de não aparecerem na tela

338599

1-Menu
PSGA » Fiscal » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

2 - Objetivo

  • Sistema apresenta corretamente o calculo dos imposos na aba de impostos federais.

3 - Alteração

  • Ajustado para atualizar os dados na grid (aba Impostos Federais) .

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13115

Ajustar os indices da tabela TFARDAO

0

1 - Menu

  • DBBldr.exe

2 - Objetivo

  • Ajustar os indices da tabela TFARDAO

3 - Alteração

  • Alterado o índice TFARDAO004 na base [SWF-FAZENDAS].[PSGADEV] para único.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13109

Ajustes na geração da requisição e cancelamento de requisição na web cotação

165973

1-Menu
WEB Cotação
Compras » Movimentação » Cotação
Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo

  • Ajustes na geração da requisição e cancelamento de requisição na web cotação.

3 - Alteração

  • Promover adaptação da ferramenta web cotação a fluxo padrão do PSGA permitindo retorno de saúdo para cotação após cancelamento de requisições da mesma.

  • Melhoria do feedback visual.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13101

Criar configuração para e-mail receber os xml gerados no sistema e permitir no cliente enviar somente pdf ou xml no e-mail

325366

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Documentos Fiscais » Nota Fiscal Entrada.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Emissão de Notas Fiscais » Gerenciamento de NFe.

  • PSGA » Fiscal » Básicos » Pessoas.

2 - Objetivo

  • Criar configuração para e-mail receber os xml gerados no sistema e permitir no cliente enviar somente pdf ou xml no e-mail

3 - Alteração

  • Criado na tabela SPESSOAS o campo DOC_ENVIO_NF para receber os valores 1, 2 e 3. e ajudar essa regra no seguinte menu.
    Fiscal » Básicos » Pessoas
    Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de saída
    Fiscal » Movimentação » Nota fiscal de entrada

4 - Configuração

  • Configurar a o e-mail que vai receber todas as movimentações no parametro P_INTEGRACAO_DFE_EMAIL

AG-13088

Implementar rateio por centro de custo nas despesas com depreciação dos bens

313859

1-Menu

PSGA » Ativo » Básico » Cadastro de Bens

PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de Lançamento de Integração contábil

2-Objetivo

Necessário realizar o rateio por centro de custo, das despesas com depreciação dos bens.
Para levantamento patrimonial e atualização dos cadastros de bens, para contabilização.

3-Alteração

  • Disponibilizado o parâmetro P_BENS_CONTABIL_PERMITE_CENTRO_CUSTO que define se é permitido informar centros de custos ou somente unidades de negócio no cadastro de bens(Aba Dados Contábeis)

  • Ajustado para que as querys do sistema considerem a unidade de negócio do campo centro de custos Informado no cadastro de Bens.

4-Configuração

Configuração necessária para permitir levantamentos patrimoniais e atualização dos cadastros de bens, assim como gerar as despesas com depreciação por centro de custo:

  1. Em PSGA » Configurador » Parâmetros do Servidor definir o parâmetro P_BENS_CONTABIL_PERMITE_CENTRO_CUSTO com valor igual a "S";

  2. Informar o Centro de Custos desejado Em PSGA » Ativo » Básico » Cadastro de Bens, na Guia Dados Contábeis;

AG-13079

Titulo pago com Carta de Compensação o sistema não grava na FBAIXAS os dados do índice utilizado na carta

334265

1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de titulo com carta de compensação

2 - Objetivo

  • Ajuste para puxar o índice corretamente após a baixa de titulo via carta de compensação

3 - Alteração

  • Implementado validação para preencher o campo índice de acordo com o índice da carta de compensação informada.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13061

Ajustes no relatório de Fardos produzidos por romaneio de entrada

0

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Relatórios » Relatório de Romaneio de Entrada

2 - Objetivo

  • Ajustes no relatório de Fardos produzidos por romaneio de entrada

3 - Alteração

  • Foi analisado e visto que a diferença na prova real estava no peso da pluma, mas não estava ai o problema, pois todos os calculos estão sendo feitos de forma correta, então descobri que o calculo dos residuos estava utilizando a porcentagem de pluma arrendondada e quando tempos calco de percentual para fechar 100% exatamente, não podemos fazer arrendondamentos, então para resolver o problema foi aumentado os campos de pluma do romaneio de 10,2 para 14,8, assim o sistema grava o valor exato sem truncar os decimais.

    Sem replicação pois aumentar campos não gera int.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13053

Integração PSGA com 7TEC por Web Service

0

1-Menu

PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de Abastecimento

2-Objetivo

Permitir que a integração que atualmente é realizada através de importação de arquivo de texto seja realizada via Web Service para uma melhor experiência do usuário.

3-Alteração

N tela de Importação de Abastecimento foi disponibilizado um combo para alternar entre a forma tradicional através de um arquivo e a nova forma que é utilizando um webservice.

4-Configuração

Em “PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Integração Lavoura » Importação de Abastecimento“ selecionar o tipo(On Line ou Arquivo) Clicar em Executar

A configuração do web Service deverá ser consultada em documentação própria.

AG-13046

3- Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação

0

1-Menu
PSGA » Contrato » Básicos » Específicos » Tipos de Contratos

2 - Objetivo

  • Implementação para Instrução de embarque e contrato na venda de Pluma para controle da exportação

3 - Alteração

  • Criado na tela tipos de contratos os campos "Cód. Fase Instr. Emb." e "Tipo de instrução de embarque" com 3 opções: 1- Não informado 2 - Pluma 3 - Produto

  • Apenas quando o tipo for VENDA

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13032

Sistema fechou nota fiscal de entrada e não gerou o titulo na FPAGREC

336624

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição.

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada.

2 - Objetivo

  • Ajustes na nota fiscal de entrada

3 - Alteração

  • Removida verificação que não permitia gerar parcela no financeiro da nota fiscal de entrada, após apagar a parcela de uma nota com uma requisição de serviço com provisão gerada.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13024

Sistema não alimenta campos de saldo do adiantamento quando a baixa é efetuada pela tela de lote de acerto

336412

1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de lote de acerto

2 - Objetivo

  • Ajuste para atualizar automaticamente o campo de saldo a vincular em adiantamentos.

3 - Alteração

  • Ajustado para o sistema atualizar o campo Saldo a vincular corretamente, na baixa de adiantamento por lote de acerto.

  • Ajustado para o sistema não validar se o adiantamento tem pré-classificação na baixa de adiantamento por lote de acerto (adiantamento, por padrão, não tem pré-classificação)

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-13000

Falha nos relatórios de estoque entradas de insumos não trazem notas de serviços

320669

1 - Menu

  • PSGA » Estoque » Relatórios » Relatório de entrada de insumos

2 - Objetivo

  • Implementar nos relatórios de estoque entradas de insumos para constarem notas de serviços

3 - Alteração

  • Adicionado ao relatório informações sobre as notas fiscais de serviço.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12968

Sistema não está permitindo autorizar item adicionado na cotação

336391

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

2 - Objetivo

  • Permitir a inserção de outro item na cotação com os mesmos fornecedores.

3 - Alteração

  • Ajustado para quando o produto não existir na cotação gerar o mesmo tanto na cotação quanto na solicitação com as sequências corretas, assim resolvendo o problema que aconteceu no momento de autorizar.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12928

Verificar informações de relatórios do módulo cotton

0

1 - Menu

  • Cotton » Relatórios » Rel. Rendimento

  • Cotton » Relatórios » Produção (Relatório de produtividade de campo por produtor)

2 - Objetivo

  • Ajustes informações de relatórios do módulo cotton

3 - Alteração

  • Ajustado Relatório de produtividade de campo por produto para trazer a mesma quantidade de campos e valores no segunda página do relatório que traz os totais:

  • Ajustado relatório (PERSONALIZADO) Resultados de rendimento por variedade e produto

    • Adicionado colunas de PESO e PERCENTUAL de caroço que não estava aparecendo

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12917

O Sistema está emitindo mensagem errada sobre fechamento contábil

333379

1-Menu
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Lançamentos Contábeis

2 - Objetivo

  • Ajuste na mensagem para expor onde está o impedimento.

3 - Alteração

  • Mensagem ajustada para melhor entendimento da validação

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12903

Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão

0

1 - Menu

  • Configurador» Parametro do Servidor

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entradas de Algodão.

2 - Objetivo

  • Ajustar nomenclatura do parâmetro para o padrão

3 - Alteração

  • Configurador
    Excluídos os seguintes:

    • P_ID_TRANSPORTADORA

    • P_ID_CORRETOR

  • Criados os seguinte parâmetros:

    • P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA

  • Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão (editado)

    • P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR

  • Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão
    Entrada de Algodão (TVWROMENT.VW)

    • Alterado o parâmetro P_ID_TRANSPORTADORA para P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA

    • Alterado o parâmetro P_ID_CORRETOR para P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR

4 - Configuração

  • Alterar os valores dos parâmetros P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA e P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR de acordo com o desejado.

  • P_ENTRADA_ALGODAO_ID_TRANSPORTADORA

    • Define o código padrão para Transportadora na tela de entrada de algodão

  • P_ENTRADA_ALGODAO_ID_CORRETOR

    • Define o código padrão para Corretor na tela de entrada de algodão

AG-12854

Sistema não atualiza tipo da pluma na tabela TPLUMA quando é feita alteração da classificação no lote de emblocamento

333015

1 - Menu

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de Emblocamento.

2 - Objetivo

  • Atualiza o tipo da pluma na tabela TPLUMA quando é feita alteração da classificação no lote de emblocamento.

3 - Alteração

  • Lote de Emblocamento (TVWROMBLOH.VW)

    • Acrescentada a variável #TTIPO_COD para gravar Ttipo.Ttipo_cod na tabela TPLUMA através da TVWROMBLOH.ALTERA_CLASSIFI_UPDATE.sql

  • TVWROMBLOH.ALTERA_CLASSIFI_UPDATE.sql

    • Alterado para fazer update na coluna TPLUMA.TTIPO_COD

4 - Configuração

  • Configurar o parâmetro P_EMBLOCA_ALTERA_CLASSIF_VISUAL_FECHADA de acordo com a necessidade.

  • P_EMBLOCA_ALTERA_CLASSIF_VISUAL_FECHADA

    • N - Não permite alterar padrão pela tela de emblocamento se romaneio de classificação estiver fechado

    • S - Permite alterar padrão pela tela de emblocamento mesmo com romaneio de classificação fechado

AG-12853

Melhoria » Melhoria para integração do agrotitan x psga para contrato parte 2

244032

1-Menu

Contrato » Movimentação » Lança contratos

2-Objetivo

Permitir a integração de contratos entre PSGA e AGROTITAN

3-Alteração

Acrescentado Campos adicionais para referenciar Contrato do AGROTITAN no PSGA

4-Configuração

Configuração disponível em documentação específica para integração

AG-12826

Inconsistência » Falha excluir uma cotação os registros da tabela detalhe não são excluídos

330017

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Cotação

2 - Objetivo

  • Ajuste na exclusão de fornecedor

3 - Alteração

  • Ajustado para que quando o usuário clica em excluir Fornecedor e cancelar cotação, esta excluído só primeiro item

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12824

Sistema está gerando diferença nas parcelas impossibilitando o fechamento da nota fiscal com Requisição

327192

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição 

2 - Objetivo

  • Sistema está gerando diferença nas parcelas impossibilitando o fechamento da nota fiscal com Requisição

3 - Alteração

  • O sistema não estava permitindo o fechamento de nota de entrada com retenção, quando o financeiro da nota viesse importado da requisição.

  • Ajustado para o sistema atualizar as parcelas importadas da requisição na nota de entrada considerando os descontos de retenções federais.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12742

Sistema não permite vinculo de titulo com o documento de arrecadação

329063

1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documento de Arrecadação

2 - Objetivo

  • Ajuste para para permitir o vinculo de um titulo provindo de um contrato no documento de arrecadação

3 - Alteração

  • Realizado ajuste para aceitar o vinculo de um titulo provindo de um contrato no documento de arrecadação

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12731

Falha na baixa de títulos do lote eletrônico após leitura do arquivo de retorno

329462

1-Menu

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos por lote

PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2-Objetivo

Otimizar a rotina de processamento do arquivo de retorno quando houver título cancelado em lotes anteriores.

3-Alteração

Otimização da rotina de Lote eletrônico para a Geração do Arquivo de Remessa e Processamento do Arquivo de Retorno

4-Configuração

Não será necessário configuração manual para este ajuste.

AG-12725

O Sistema não esta atualizando classificação financeira de títulos de adiantamento corretamente

327800

1-Menu

PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimentação Bancaria

2-Objetivo

Certificar que a classificação financeira do movimento bancário dos títulos de adiantamento são ajustadas corretamente ao proceder os vínculos de adiantamento

3-Alteração

Aplicado melhorias nas rotinas de Classificação financeira de títulos de adiantamento.

4-Configuração

Não será necessário ajustes manuais para esta Rotina

AG-12665

Sistema não está considerando as devoluções de apontamento na movimentação de estoque do produto na importação de FARMBOX

316650

1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Integração FARMBOX

2 - Objetivo

  • Ajuste na importação FARMBOX para considerar devoluções na movimentação de estoque

3 - Alteração

  • Ajustada quantidade padrão das unidades de medida do cliente que estavam erradas

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12664

Entrada de notas por requisição com financeiro gerado na requisição, sistema duplicando financeiro, permitindo excluir títulos e relançar na AIENTPAR

327294

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisições

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos

2 - Objetivo

  • Corrigir a entrada de notas por requisição com financeiro gerado na requisição, sistema duplicando financeiro, permitindo excluir títulos e relançar na AIENTPAR.

3 - Alteração

  • Ajustado para o sistema não bloquear a geração de parcelas na requisição quando não houver parcelas no financeiro das notas vinculadas.

  • Parte do problema relatado na AG, foi corrigido em https://nimitz.atlassian.net/browse/AG-11975

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12621

O Sistema esta apresentando inconformidades na emissão da nota fiscal pela tela de pedido de produtos perecíveis

328788

1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação/Estoque » Pedidos Produtos Perecíveis

2 - Objetivo

  • Corrigir os erros para que possam ser gerados dois produtos (mesmo sendo iguais) na rotina de pedidos de produtos pereciveis.

3 - Alteração

  • Ajustado o contador na grid de produtos pereciveis e também tratado o erro ao gerar NF pela tela

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12608

Falha na rotina de aplicação em animais sistema está contabilizando invertido

322540

1-Menu
PSGA » Rebanho » Movimentação/animal » Entrada de animais
PSGA » Contabilidade » Movimentação » Geração de lançamentos integração contábil

2 - Objetivo

  • Realizar ajuste na contabilização de aplicação de animais, onde a conta curta deve condizer com a sua natureza.

3 - Alteração

  • Alterado query para buscar na integração Contábil primeiro operação / produto / subgrupo / grupo

4 - Configuração

  • Parâmetro P_ANIMAL_APLIC_SOPER para informar a operação utilizada.

AG-12591

O Sistema esta apresentando não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados

327680

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

2 - Objetivo

  • Corrigir a não conformidade no Cadastro de Notas de Entrada de Bens Imobilizados

3 - Alteração

  • Entrada de Insumos (AVWEntradaInsumo.vw)

  • Entrada de Ativo Imobilizado (ADGCADBEM.DG)

    • Atualizado o Object AFIENTRA_DD

    • Acrescentado a validação de código do bem ao confirmar o cadastro, se houver código do bem em branco mostra a seguinte mensagem:

MSG.ADGCADBEM_ITENS_SEM_CODIGO_BEM: Há itens sem código do bem informados.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12585

Inconsistência » Sistema não esta levando o valor do ICMS Desonerado para a pré-classificação das notas de entrada oriundas da importação via XML

327722

1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos Fiscais » Nota de Entrada

2 - Objetivo

  • Ajustar o calculo do icms desonerado na pré-classiifcação da nota fiscal de entrada.

3 - Alteração

  • Alterado a formulas que calculam a pré-classificação

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12483

Falha na baixa por lote de pagamento baixando duas vezes o título

322952

1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de títulos por lote
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lote de pagamento eletrônico

2 - Objetivo

  • Ajuste na baixa de lote eletrônico para não permitir mais de uma baixa por titulo.

3 - Alteração

  • Foi alterado a Query: VERIFICA_SE_DOC_PERTENCEM_A_OUTRO_LOTE

  • Foi adicionado uma segunda verificação no momento de vincular títulos no lote, onde o mesmo informa o numero do lote que o titulo selecionado está vinculado.

  • Foi adicionado uma função de verificação que passa por todos os títulos presentes no lote e verifica um por um se ambos estão vinculados a outros lotes. Essa função é chamada no momento de autorizar o lote, selecionar lotes no lote eletrônico e na geração do arquivo de remessa. É retornado a informação do numero dos lotes e títulos vinculados para correção além de não deixar dar continuidade no processo até a situação ser corrigida.

4 - Configuração
Query alterada: VERIFICA_SE_DOC_PERTENCEM_A_OUTRO_LOTE
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12361

Falha ao importar Financeiro da requisição na nota de entrada

0

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

  • PSGA » Estoque » Movimentação » Almoxarifado » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

  • Corrigir a importação do financeiro da requisição na nota de entrada.

3 - Alteração

  • Ao importar a requisição na nota, o valor do item será convertido corretamente para o índice informado no vínculo da requisição.

  • Ajustado para importar e atualizar o financeiro da nota corretamente, quando ele veio importado da requisição

  • O índice informado no vínculo da requisição, servirá para calcular os valores dos itens, e o valor das parcelas da nota deverá estar de acordo com o valor total da nota.

  • Ajustado para permitir ao usuário informar a quantidade a ser entregue, mesmo quando o controle de saldo da requisição é por valor.

  • Ajustado para zerar a "Quantidade Devolvida" no processo de cópia de requisição

  • Ajustado a importação manual dos títulos da requisição nas parcelas da nota. O valor das parcelas da nota será de acordo com o valor da nota

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12300

Sistema com erros na atualização do campo valor recebido quando requisição é em dólar

296991

1-Menu
PSGA » Compras » Movimentação » Requisição

2 - Objetivo
Corrigir ao vincular requisição em dólar com financeiro gerado em real em uma nota fiscal de índice real.

3 - Alteração

  • O valor da parcela será convertido usando o índice do titulo caso sua requisição possua um.

  • Caso contrario continuará usando o índice do item da requisição.

4 - Configuração

  • Realizado ajuste na query ATUALIZA_PARCELAS_REQ_NF_ENTRADA

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12294

Falha nas telas do financeiras movimento bancário e manutenção de cheques

320587

1-Menu
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Movimento bancário
PSGA » Financeiro » Movimentação » Tesouraria » Cheques pré-datado » Manutenção de cheques pré-datados

2 - Objetivo

  • Ajuste na loockup de documentos na Manutenção de cheques pré-datados filtra apenas cheques.

3 - Alteração

  • Foi criado um controle para que quando o Lockup for chamado a partir da tela de cheques pré-datados, mostre apenas aqueles que atendem a essa condição.

4 - Configuração
Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12269

Revalidar os Web Services do Pará

0

1 - Menu

  • Configurador » Configuração de NFe » Web Services.

2 - Objetivo

  • Validar web services do Pará.

3 - Alteração

  • Atualizado os webservices para emissão de NFe no estado do Pará.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-12138

Sequencia zero na adição de produtos, inconsistência na quantidade e não executa corretamente o rateio de desconto

304155

1 - Menu

  • PSGA » Compras » Movimentação » Solicitação de Compras.

  • PSGA » Compras » Movimentação » Cotação.

2 - Objetivo

  • Ajustar o rateio de desconto

3 - Alteração

  • Diversos ajustes na rotina de adição de produto na tela de cotação;

  • Ajuste no header de selecionar todos na grid de solicitação;

  • Criação do Parâmetro P_AUTORIZA_VINCULO_FORN_PROD que define se irá aparecer ou não a tela de vinculo de produto x fornecedor;

  • Correção da duplicação de registros na tela de solicitação.

4 - Configuração

  • Setar os parâmetros

  • P_GERA_COTACAO_PRODUTO_AGRUPADO

    • Parâmetro que indica se na tela de geração de cotação o flag "agrupar produtos" vai vir marcado como default ou não.

    • S = O flag vai vir marcado como padrão.

    • N = O flag não vai vir marcado.

  • P_AUTORIZA_VINCULO_FORN_PROD

    • Autoriza a abertura da tela de vinculo de produto por fornecedor na geração de cotação;

    • S : É autorizado a abertura no processo de geração de cotação;

    • N: Não é autorizado e é considerado como não aceito o vinculo.

AG-11928

Ajustar os pesos brutos dos romaneios de produção

0

1 - Menu

  • PSGA » Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída do Armazém

2 - Objetivo

  • Ajustar os pesos brutos dos romaneios de produção

3 - Alteração

  • Criada query para atualizar romaneios de produção na Kappes

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-11682

Falha na soma do valor do imposto IPI diferença impossibilitado o fechamento da NF

305190

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de saída

2 - Objetivo

  • Ajuste na soma do valor do imposto IPI da NF

3 - Alteração

  • Foi adicionado na query responsável pelo calculo um Round para arredondar os valores apenas para 2 casas assim chegando no mesmo valor sem diferenças

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-11602

Falha de valores nas telas de Documento de Arrecadação e Lançamento de DAR

302571

1-Menu
PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos de arrecadação
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Lançamento DAR
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos
PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Manutenção de títulos » Baixa individual de títulos

2 - Objetivo

  • Sistema leva o valor do documento DAR corretamente para a manutenção de títulos e para a baixa.

3 - Alteração

  • Os campos solicitados não serão utilizados, pois referem-se à campos de rotinas de Renegociação.

  • Os valores de juros, multa e descontos serão classificados.

  • Os valores de Correção Monetária e T.S.E. serão considerados como acréscimos e classificado como acréscimo.

  • Portanto, não será necessário preencher os valores de juros e multa na baixa.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-11395

O Sistema apresenta duplicidade na aba Fiscal » Lançamentos Fiscais

294201

1 - Menu

  • PSGA » Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota Fiscal de Entrada

2 - Objetivo

  • Ajustar a duplicidade na aba Fiscal » Lançamentos Fiscais

3 - Alteração

  • Alterei a função que deleta a aba fiscal, para evitar quando abre ou fecha a nota não acontece mais o problema

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-11373

Inconsistência » Sistema não está levando o valor do ICMS desonerado para o SPED fiscal

296998

1-Menu

PSGA » Fiscal  » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de entrada

PSGA » SPED

2-Objetivo

Ajustar os Registros referentes a Nota Fiscal com ICMS Desonerado

3-Alteração

Efetuado ajustes nas Querys referentes aos Blocos C100 e C170

4-Configuração

Não é necessário ajuste manual para esta Rotina.

AG-11346

Grid dos custos indiretos necessita de alterações

0

1 - Menu

  • PSGA » Lavoura » Básico » Agrícola » Cadastro de Culturas (aba custos indiretos » Custos indiretos (Contábil).

2 - Objetivo

  • Ajustar grid dos custos indiretos

3 - Alteração

  • <<Correcoes feitas>>
    As validações necessárias foram feitas na grid, os campos não podem ficar vazios, os valores das contas e centros de custo são válidos, e o rateio não pode ser negativo e estar entre 0-100

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-11277

Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário

0

1 - Menu

  • Configurador » Controle de Acessos » aba Unidade de Negócio.

  • PSGA » Lavoura » Movimentação/Lavoura » Apontamento de Patrimônio/maquinas.

2 - Objetivo

  • Apontamentos de Patrimônio não bloqueia Unidade de Negócios do Usuário

3 - Alteração

  • Adicionado a condição para respeitar a restrição no caso de digitar direto no campo.

  • Adicionando condição para evitar que o usuário possa se restringir no controle de acesso, ou seja, o usuário não pode aplicar restrições no mesmo usuário que está utilizando no momento pelo configurador.

4 - Configuração

  • Ajustar as permissões de usuário para que sejam dados os bloqueios de unidade de negocio de forma que apenas quem realmente precisa executar.

AG-11248

Sistema está validando a data de emissão do titulo para avaliar se existe ou não período contábil fechado

293513

1 - Menu

  • PSGA » Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa individual de títulos.

2 - Objetivo

  • Ajustar validação validar se existe ou não período contábil fechado nas datas do titulo.

3 - Alteração

  • Manutenção de títulos (FVWPAGREC.VW)
    Function Validate_Save

    • Acrescentado as seguintes condições para validar fechamento contábil (Ver_FechaContabil):

      • alteração de data de emissão (FPAGREC.DT_EMISSAO)

      • alteração da Unid. de Negócio (SCCUSTO.CODIGO)

    • Se a data de emissão estiver dentro do período de Fechamento Contábil, continua mostrando a mensagem:

  • OSLDPER.LANC_EXISTENTE: Existe Fechamento Contábil nesse período.

4 - Configuração

  • Configurar os parâmetros

  • P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_ATUAL

    • Permitir lançar data de vencimento de título anterior a hoje, S=SIM / N=NÃO

  • P_PERMITIR_DATA_VENCTO_ANTERIOR_DATA_EMISSAO

    • Permitir lançar data de vencimento de título anterior a data de emissao, S=SIM / N=NÃO

AG-11204

Criar filtros para lookup de Centro de Custos para diferenciar Centros de Custos de Unidades de Negócios

277781

1-Menu
PSGA » Lavoura » Movimentação » Apontamentos de patrimônio/máquina

2 - Objetivo

  • Criar filtros para lookup de Centro de Custos para diferenciar Centros de Custos de Unidades de Negócios

3 - Alteração

  • Implementado filtros na lookup de Centro de Custo/Unidade de Negócio, para diferenciar Centros de Custos de Unidades de Negócio.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-10816

Inconsistência » O sistema está permitindo o Cancelamento de Item/Título presente em Lote Eletrônico já Contabilizado

272735

1-Menu

Financeiro » Movimentação » Títulos » Cadastro de Lote de Pagamento;

2-Objetivo

Certificar que o sistema não permita o Cancelamento de itens contabilizados em Lote

3-Alteração

Efetuado ajustes internamente na rotina de cancelamento do item do Lote

4-Configuração

Não será necessário ajustes manuais para esta rotina, pois trata-se de um padrão do

AG-10706

Em Configuração de Integração Contábil, sistema está criticando por C. de Custo Inativo

269342

1 - Menu

  • PSGA » Básicos » Contabilidade » Contabilização » Pessoas » Aba Financeiro/Contábil - Configurar Integração Contábil.

2 - Objetivo

  • Ajustar a Configuração de Integração Contábil.

3 - Alteração

  • Alterado validação de preenchimento da Grid da lookup de Configuração de Integração Contábil, filtrando por Centros de Custo somente ativos, conforme parâmetro P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL;

  • Implementado validação para deixar o texto dos Centros de Custo inativos (caso não estejam filtrados) em vermelho, e uma legenda abaixo da grid no canto inferior direito, utilizando o parâmetro P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO que já existia.

4 - Configuração

  • Configurar os parâmetros de acordo com o desejado.

    • P_FILTRA_REGISTROS_INATIVOS_NA_ENTRADA_SL

      • Se "S" ao chamar os prompts de consulta (lookups) ele ja traz apenas o registros ativos.

      • Se "N" serão mostrados todos os registros na entrada dos prompts de consultas inclusive inativos

    • P_TIPO_COR_GRID_REGISTRO_INATIVO

      • Se ”1” deixa apenas o texto da Grid quando o registro estiver inativo

      • Se “2“ deixa a linha toda em vermelho quando o registro estiver inativo

AG-10661

Sistema esta permitindo alterar valor do titulo gerado pela tela de faturamento de notas/contratos

277346

1-Menu
PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de Nota/Contratos

2 - Objetivo

  • Sistema não permitir a edição de valor e índice num documento provindo de faturamento de contrato

3 - Alteração

  • Implementado uma validação na tela de títulos para não permitir alterações nos campos “Índice” e “Valor” quando o título for oriundo da tela de faturamento.

4 - Configuração

  • Não será necessário realizar configurações manuais.

AG-10414

Diferença na pré-classificação de títulos nas rotinas de NF entrada e saída

47883

1-Menu
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Entrada.
Fiscal » Movimentação » Documentos fiscais » Nota fiscal de Saída.

2 - Objetivo

  • Pré-classificação é feita sem diferença quando existem mais de 2 itens na nota e eles possuem valor de ICMS

3 - Alteração

  • Corrigido duas query que excluem o ICMS do custo da pré-classificação.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-9590

Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan (Produção)

244032

1-Menu

  • AGROTITAN » Romaneio » Leitura de Pesos

  • AGROTITAN » Romaneio » Manutenção

  • AGROTITAN » Produção » Manutenção

  • AGROTITAN » Notas » Manutenção

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Fardão » Cadastro de Fardões

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada de Algodão

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Venda / Saída

2-Objetivo

Permitir a integração de dados do Cotton entre PSGA e AGROTITAN

3-Alteração

Inserido Querys de integração no PDXDTS

4-Configuração

Disponível em documentação própria

AG-9588

Melhoria » Automatização da integração do PSGA x Agrotitan (Romaneio)

244032

1-Menu

  • AGROTITAN » Romaneio » Leitura de Pesos

  • AGROTITAN » Romaneio » Manutenção

  • AGROTITAN » Produção » Manutenção

  • AGROTITAN » Notas » Manutenção

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Fardão » Cadastro de Fardões

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Entrada » Entrada de Algodão

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lote de produção

  • PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Produção de Pluma

2-Objetivo

Permitir a integração de dados do Cotton entre PSGA e AGROTITAN

3-Alteração

Inserido Querys de integração no PDXDTS

4-Configuração

Disponível em documentação própria

AG-8926

O sistema está listando documentos de forma errada na aba: Dados do Faturamento

238532

1 - Menu

  • PSGA » Contratos » Movimentação » Lança Contratos;

  • PSGA » Contratos » Movimentação » Faturamento de notas/contratos;

  • PSGA » Financeiro» Movimentação » Títulos » Manutenção de Títulos;

2 - Objetivo

  • Corrigir a listagem de documentos na aba: Dados do Faturamento

3 - Alteração

  • Ajustado problema ao salvar titulos com contratos e gerados de faturamento que estava alterando a origem de um faturamento que possuia outro arquivo de origem, também causava duplicate na tabela CCONTFAT.

4 - Configuração

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-8497

Sistema desconsidera configuração de contas de desconto informada no cadastro de tipo de documento na rotina de Lote de Acerto

208577

1-Menu
Financeiro » Movimentação » Títulos » Baixa de Títulos - Lote de Acerto

2 - Objetivo

  • Ajuste para puxar da tela de tipo de docuemtno a conta curta quando existe desconto.

3 - Alteração

  • Implementado uma validação para caso não encontre conta curta em nenhum dos outros recursos buscar como ultimo recurso na Tela “Tipo de Documento”

4 - Configuração

  • Parâmetros CONTA_CURTA_DESCONTO_REC e CONTA_CURTA_DESCONTO_PAG vazios.

  • Não será necessário demais configurações manuais.

AG-8294

O sistema esta permitindo incluir Variedades diferentes na Preparação de Lote de Produção

222478

1-Menu
PSGA » Cotton » Movimentação » Pluma » Lotes de produção

2 - Objetivo

  • Sistema respeita o parâmetro para permitir ou não varias variedades no lote de produção de cotton

3 - Alteração

  • Realizado ajuste para respeitar o parâmetro para permitir ou não varias variedades no lote de produção de cotton

4 - Configuração

  • Parâmetro: P_PERMITE_LOTE_ENTRADA_VARIEDADE_DIFERENTE
    Sistema respeita a configuração do parâmetro:
    S=Sistema permite informar romaneios de entrada com variedade diferente.
    N=Sistema não permite informar romaneio de entrada com variedade diferente.

AG-8279

Integração com solução da Saturno para algodão e insumos

179452

1 - Menu
Armazém » Básico » Cadastro de veículos
Armazém » Movimentação » Romaneio de Entrada/Saída

2 - Objetivo
O objetivo segue referente ao funcionamento da rotina e dos parâmetros especificados.

3 - Alteração
Criado parâmetro P_INTEGRACAO_PESAGEM_ARMAZEM e suas especificações.

4 - Configuração
Bem detalhado no tópico de "Especificações"

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